亿通科技2018年财务指标报告-智泽华

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项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
营运能力指标表
2018年
2017年
63.39
64.18
297.18
273.5
116.37
109.37
360.57
337.68
2016年
55.46 226.11
98.35 281.57
亿通科技2018年营业周期为360.57天,2017年为337.68天,2018年比 2017年延长22.89天。
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亿通科技2018年财务指标报告
年流动负债为4,379.17万元,与2017年的7,416.93万元相比有较大幅度下 降,下降40.96%。流动资产下降速度慢于流动负债的下降速度,致使流动 比率提高。用当期流动资产偿还流动负债,没有困难,流动比率比较合理。
本期财务费用为负,无法进行长期付息能力判断。 四、营运能力分析
0
548.66
23.12
445.61
-2.94
459.13
0
539.36
42.74
377.87
14.96
328.68
0
284.89
195.91
96.28
0
0
0
9.3
-86.28
67.75
-48.07
130.45
0
2018年实现利润为548.66万元,与2017年的445.61万元相比有较大增 长,增长23.12%。实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较 可靠。
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年
2017年
1,570.46
1,234.63
404.7
318.2
985.66
751.15
244.21
228.31
2016年
966.16 254.19 576.89 183.22
亿通科技2018年总资产周转次数为0.23次,比2017年周转速度放慢, 周转天数从1234.63天延长到1570.46天。企业在收缩战线的同时使营业收 入有较大幅度的下降,致使企业总资产的周转速度有较大幅度的下降。
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率
偿债能力指标表
2018年
2017年
7.81
7.54
0
0.09
4.83 4.51
0 0.13
2016年
4.15 3.87
0 0.14
2018年流动比率为7.81,与2017年的4.83相比有较大增长,增长了 2.98。2018年流动比率比2017年提高的主要原因是:2018年流动资产为 34,211.68万元,与2017年的35,843.83万元相比有所下降,下降4.55%。2018
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亿通科技2018年财务指标报告
亿通科技2018年净利润为497.9万元,比2017年增长36.16%。但这一增 长速度是在上一年净利润下降的情况下取得的,本年已经恢复并超过了 2016年的水平。
亿通科技权益资本在2017年出现停滞之后,在2018年出现下降态势, 2018年的权益资本为49,067.9万元,比2017年下降2.03%。
78.79 13,352.1
78.80 16,854.45
76.70
214.97
1.68
196.76
1.16
333.84
1.52
592.24
4.63
714.44
4.22 1,012.95
4.61
1,331.9
10.41 2,499.73
14.75 3,483.13
15.85
-482.56
-3.77 -251.93
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从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看,企业经营活动的资金占用增加,营运能力下降。
五、发展能力分析 从这三年来看亿通科技营业收入持续快速下降。2017年营业收入 16,944.96万元,比2016年下降22.89%,而2018年又下降了24.50%,使其营 业收入下降至12,793.46万元,应当引起重视,迅速查明原因。
亿通科技2018年财务指标报告
亿通科技2018年财务指标报告
一ห้องสมุดไป่ตู้实现利润分析
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
12,793.46
-24.5 16,944.96
-22.89 21,975.25
亿通科技2018年的营业利润率为4.22%,总资产报酬率为0.12%,净资 产收益率为1.00%,成本费用利润率为4.68%。企业实际投入到企业自身经
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亿通科技2018年财务指标报告
营业务的资产为49,830.18万元,经营资产的收益率为1.08%,而对外投资 的收益率为8.16%。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
12,793.46
100.00 16,944.96
100.00 21,975.25
100.00
10,079.41
-1.49 -341.88
-1.56
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年
2017年
19.53
4.22
4.67
0.12
1
20.04 2.23 2.67 0.33 0.73
2016年
21.78 1.5
2.12 0.2
0.76
2018年营业利润为539.36万元,与2017年的377.87万元相比有较大增 长,增长42.74%。以下项目的变动使营业利润增加:销售费用减少122.19 万元,资产减值损失减少190.57万元,财务费用减少230.63万元,管理费 用减少1,167.83万元,营业成本减少3,272.69万元,共计增加4,983.92万 元;以下项目的变动使营业利润减少:营业税金及附加增加18.21万元,营 业收入减少4,151.5万元,共计减少4,169.72万元。增加项与减少项相抵, 使营业利润增长814.21万元。
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