不良品整修处理单表格格式
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不合格品处理登记表Excel模板
不合格品处理登记表
单位: 登记 人:
序号
日期
产品名称 数量ห้องสมุดไป่ตู้
1 年 月 日 产品1
6
2 年 月 日 产品2
5
3 年 月 日 产品3
8
4 年 月 日 产品4
9
5 年 月 日 产品5
10
6 年 月 日 产品6
6
7 年 月 日 产品7
8
8 年 月 日 产品8
12
9 年 月 日 产品9
14
10 年 月 日 产品10
47
¥ 376.00
烂了
√
XXX
xxx措施3 已完成
55
¥ 495.00
有破损
√
XXX
xxx措施4 已完成
46
¥ 460.00
烂了
√
XXX
xxx措施5 已完成
38
¥ 228.00 不符合本公司要求 √
XXX
xxx措施6 已完成
40
¥ 320.00
烂了
√
XXX
xxx措施7 已完成
66
¥ 792.00
烂了
√
XXX
xxx措施8 已完成
78 ###########
质量不行
√
XXX
xxx措施9 已完成
45
¥ 675.00
有破损
√
XXX
xxx措施10 已完成
29
¥ 232.00
质量不过关
√
XXX
xxx措施11 已完成
38
换货 销毁
经办人 备注
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
单位: 登记 人:
序号
日期
产品名称 数量ห้องสมุดไป่ตู้
1 年 月 日 产品1
6
2 年 月 日 产品2
5
3 年 月 日 产品3
8
4 年 月 日 产品4
9
5 年 月 日 产品5
10
6 年 月 日 产品6
6
7 年 月 日 产品7
8
8 年 月 日 产品8
12
9 年 月 日 产品9
14
10 年 月 日 产品10
47
¥ 376.00
烂了
√
XXX
xxx措施3 已完成
55
¥ 495.00
有破损
√
XXX
xxx措施4 已完成
46
¥ 460.00
烂了
√
XXX
xxx措施5 已完成
38
¥ 228.00 不符合本公司要求 √
XXX
xxx措施6 已完成
40
¥ 320.00
烂了
√
XXX
xxx措施7 已完成
66
¥ 792.00
烂了
√
XXX
xxx措施8 已完成
78 ###########
质量不行
√
XXX
xxx措施9 已完成
45
¥ 675.00
有破损
√
XXX
xxx措施10 已完成
29
¥ 232.00
质量不过关
√
XXX
xxx措施11 已完成
38
换货 销毁
经办人 备注
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
不合格品处理单 - 副本
不合格品处理单
产品名称
产品型号
检验数量
检验时间
不合格品数量
填表人
不合格描述
处理结果
1、□特采;2、□报废;
3、□返工/返修;4、□退回供方
不合格品数量共:
理由:
部门:处理人:
会签意见:
质量部:□同意□不同意原因:
生产部:□同意□不同意原因:
技术部:□同意□不同意原因:
销售部:□同意□不同意原因:
采购部:□同意□不同意原因:
如需要:□需要□不需要
总经理:□同意□不同意原因:
备注
注:1.如会签意见有一人不同意,则需重新进行评审,
2.不不合格品数量只是检验员检测的数量,不合格品数量共为总数不合格数量,
表单编号:FR-TQC-004-A0
产品名称
产品型号
检验数量
检验时间
不合格品数量
填表人
不合格描述
处理结果
1、□特采;2、□报废;
3、□返工/返修;4、□退回供方
不合格品数量共:
理由:
部门:处理人:
会签意见:
质量部:□同意□不同意原因:
生产部:□同意□不同意原因:
技术部:□同意□不同意原因:
销售部:□同意□不同意原因:
采购部:□同意□不同意原因:
如需要:□需要□不需要
总经理:□同意□不同意原因:
备注
注:1.如会签意见有一人不同意,则需重新进行评审,
2.不不合格品数量只是检验员检测的数量,不合格品数量共为总数不合格数量,
表单编号:FR-TQC-004-A0
不合格品及纠正措施处理单(表格模板、doc格式)
验证人/日期:
不合格品及纠正措施处理单
谢谢你看完全篇文本,希望所编写的内容对你有所帮助!你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
不合格品及纠正措施处理单
序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期:
不合格品及纠正措施处理单
谢谢你看完全篇文本,希望所编写的内容对你有所帮助!你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
不合格品及纠正措施处理单
序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期:
不合格品处置单-质量管理体系表格(2021年参考新模板)
如果让步
顾客代表意见:
顾客意见:(需要时)
处理不合格品发生费用
废品损失
返Hale Waihona Puke 、返工损失停工损失事故分析处理费
产品降级损失
其他
费用合计
不合格品处置单-质量管理体系表格(2021年参考新模板)
不合格品名称
图号/型号规格
生产部门/单位
操作者/设备
生产日期/批次
本批数量
不合格数
不合格品特征
技术要求
实测数据
标 识
存放地点
检验员: 年 月 日
生产部意见:
□返工□返修□报废/退货□让步接受签名: 日期:
技质部意见:
□返工□返修□报废/退货□让步接受 签名: 日期:
顾客代表意见:
顾客意见:(需要时)
处理不合格品发生费用
废品损失
返Hale Waihona Puke 、返工损失停工损失事故分析处理费
产品降级损失
其他
费用合计
不合格品处置单-质量管理体系表格(2021年参考新模板)
不合格品名称
图号/型号规格
生产部门/单位
操作者/设备
生产日期/批次
本批数量
不合格数
不合格品特征
技术要求
实测数据
标 识
存放地点
检验员: 年 月 日
生产部意见:
□返工□返修□报废/退货□让步接受签名: 日期:
技质部意见:
□返工□返修□报废/退货□让步接受 签名: 日期:
不合格品管理常用表单格式
不合格品管理常用表单格式(一)质量异常通知单
通知单位:填写日期:
检验员:审核:检验日期:
(二)质量异常报告单
编号:填写日期:
(三)质量异常处理单
(四)不合格品审理单
部门:日期:年月日
(五)质量不良记录表
编号:填写日期:
(六)质量不良分析表
编号:填写日期:
操作者:经办人:主管:
(七)产品退货统计表
部门:填写日期:
部门主管:制表:
(八)不良项目调查表
检验员:部门主管:
(九)产品返修通知单
责任单位:填写日期:
(十)不合格零件处理单
编号:填写日期:
(十一)不合格现象预防表。
不合格品处理单
不合格品跟进(品管填写): 审核:
分发单位: □冲压部 □注塑部 □装配部 □计划部 □冲压品质
品管 □FQC □OQC □SMD □
□
承办: □电镀品管 □注塑品管
□装配
不合格处理流程
细节说明
附件 采购部意见:
核准: 会签相关单位
市场部意见:
制定: 计划部安排:
处理措施 □ 挑选 □ 退货 特采 □ 责任单位重 工 □ 直接报废 □ 退金报废 □ 入库暂存 □ 其它
工程单位意见:
生产单位意见:
1.不合格品 处 23.良理 良品情 品处形 数理::□ 方 式 4 :不□ 良正 品常 处 理 5.方 重式 工:时□间直: 至 结案 □是 □否
不合格品处理单
开单日期:
□来料不合格 □库存原材料 □制程不合格 □库存半成品
料号
品名规格
批次号
不合格数量
□外观 □尺寸 □组装 □功能 □HSF
不 良
抽 具检 体数 不良
不良数
不良率
内
描写:
容
说
明
审核:
检验人员:
表单编号: □库存成品 □客户退货 □其他
责任单位/操作员 责任品管
不 良 样 品
风险分析
不合格产品处理单
不合格 审理结果 (A级需要副 总经理审批)
分选/返工/返修结果: 检验员: 处理后返回确认: 1.返回工序/地点: 2.返工/返修品标识要求: 不合格 处理确认 3.通知下道工序操作人员注意: 4.采取的其它措施:
最终确Байду номын сангаас:
部门负责人
质量部长
不合格产品处理(分选/返工/返修)单
编号: 产品名称 不合格品发现工序/地点 图纸/工艺 规程要求 不合格 偏离情况 实际测量 结果 不合格等级 断点:开始 断点:结束 不合格 数量确认 可疑数量 确认数量 确认人 □分选 □返工 不合格 处理方案 □返修 返工作业指导书编号: 接收标准: 返修作业指导书编号: 工艺员 部门负责人 质量部长(不合格品跨部门) 如不一致, 措施及结果 检验员 产品型号
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