内业资料检查用表
总包内业资料检查表

指令 执行
整改落实情况
同•问题笋次(检查周期内两次以上)发指令仍未整改落实 的扣15分:指令所捉问题未按要求整改完成每份扣5分; 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每 份扣3分,
15
验收 资料
验收资料真实 性
上道匸序未验收或验收不合格,已经进行下道匸序施工的扣10分。验收资料与工程实际施工时间不符,或验收资料己签 署合格,但施工质量达不到验收标准的每份问题扣5分。
现场用衣时此单元格保留,电了版此单元格去掉
评估检查人:总包负责人:
监理负责人:甲方负责人:
检查日期:年 月 日
5
方案执行情况
方案编制清单需符合甲方《施工方案审查作业指引》要求, 未编制或未经审批通过,已开始施工的,每份扣5分。
10
现场未严格按已审批的方案内容组织实施的(安样板制作清单需符合甲方《样板管理作业指引》要求,各道 工序施1:无样板验收资料的,每缺1项扣2分。施工样板未 经验收合格开始施工的,每项扣4分。样板影印资料收集不 齐全(各个工序做法、施工步骤)或样板资料签字手续不完 整(综合砌筑与交房样板验收到销售部),每个样板扣1分。
8
现场施工
现场施工质量明显低于样板的,每项扣2分。
5
交底记录
各分项工程施匚前无交底记录(安全、质量)每项扣2分。 交底记录签字不全(要求签到班组,交底人及被交底班组长 签字即可),每份交底记录扣1分。
5
现场执行
现场安全措施及各匸序做法与交底记录内容不符的,发现
10
处扣5分。
施工 试验
试验记录
需要进行施工试验,未进行试验扣5分;资料收集整理不及 时每份扣2分。
安全专项方案编制应遵守建质[2009187号的通知要求,内容 •个包括:1•目录:2•工程概况:危险性较人的分部分项工 程概况、施工平闻布置.施工要求和技术保证条件;3•编制 依据:4•施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划:5•施工工艺技术:技术参数、匸艺流程、施工方法、检査验 收等:6•施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预 案、监测监控等:7•动劳力计划:专职安全生产管理人员、 特种作业人员等:&计算书及相关图纸:以上内容缺•项扣2分.每项内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分。
监理资料检查表

监理工作联系单
3-12
监理工程师通知单及回复单
3-13
旁站记录
3-14
平行检查记录
3-15
监理台账记录
3-16
总监巡视检查记录
3-17
文件收、发登记表
4
工程质量文件
4-1
施工测量放线报审表
4-2
钢筋、水泥、外加剂进场合格证
4-3
钢筋、水泥、外加剂检验报告
4-4
钢筋焊接报告
4-5
砼配合比设计报告单
2-4
特殊工种上岗证
2-5
施工许可证
2-6
开工报审表
2-7
施工组织设计报审表(含施工组织设计)
2-8
施工合同
3
质量内业资料
3-1
监理规划
3-2
监理实施细则
3-3
旁站监理方案
3-4
见证取样制度
3-5
监理质量保证体系
3-6
监理工作交底
3-7
监理日志
3-8监理月报3源自9监理评估报告3-10
监理例会、专题会议
4-16
各层柱、梁板砼浇筑令
4-17
各层柱、梁板砼浇开盘鉴定
4-18
工程材料、设备进场报验表
4-19
材料出厂合格证及检验报告
4-20
砂浆、砼配合比
4-21
砂浆砼试块检验报告、试压报告及强度评定
4-22
主体分部、分项工程报验申请表及评定表
4-23
主体结构验收记录
4-24
主体工程质量验收报告
4-25
竣工图(包括建施、结施,土建与水电等整套)
7-3
分包单位资质审核表
监理内业资料检查表(土建专业资料)

量
控
制
过
程
文
件
质
量
控
制
过
程
资
料
工作成果文件
监理巡视检查记录,记录准确全面(质量、安全)
质
量
控
制
审
查
文
件
1)施工组织设计,施工组织设计报审表用(B.0.1)报审(施工单位应对施工组织设计进行专项交底,并提供资料)
2)专项施工方案用报审表用(B.0.1)报审
(1)地基处理专项施工方案(如:CFG桩等)
(1)钢筋证明文件质量证明书(如不是原件则质量单上应写明原件存放处、数量、规格、供应单位盖章)、产品合格证、复试报告(复试批量与质量证明书一致)
(2)焊接、机械连接构件证明文件合格证、检测报告、复试报告(包括工艺试验报告及试验报告,工艺试验报告包含抗拉强度及残余变形两个参数)、接头力学性能试验报告
(3)水泥证明文水泥:合格证、厂家3天强度报告、28天强报告、复试报告
安全例行检查资料(1)安全例行检查记录(JLA-C4)(2)危险性较大分部分项工程验收记录(如:塔吊、脚手架、模板支撑系统、施工平台、施工升降机、施工吊篮的验收)
监理(安全生产管理)日志(JLA-C5),监理日志中可包含,记录准确全面
安全隐患、安全问题等而下达的安全生产管理的监理通知(JLA-B2)应附整改前及整改后照片)
(13)实体检测方案
(14)举牌验收专项方案
(15)分户验收专项方案
专业性较强的分部分项工程(如:幕墙、电梯、消防、智能、钢结构、网架、人防等工程),根据工程实际情况及复杂程度进行编制
质量管理文件
图纸会审记录、设计交底及会议纪要、技术交底
过程
监理内业资料检查表(通用部分)
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(1)土建工程监理实施细则
(2)建筑安装工程监理实施细则
(3)建筑节能工程监理实施细则
(4)安全生产管理监理实施细则(含预防高处坠落安全监理措施)
(5)旁站监理方案(报建设单位,通知施工单位)
(6)质量常见问题防治措施
(7)扬尘治理监理实施细则
(8)危险性较大的分部分项工程监理实施细则
其它工程监理实施细则(根据工程特点专业性较强工程项目也应编制监理细则,如:深基坑、桩基础、大体积混凝、防水、幕墙、电梯、消防、智能、钢结构、网架、人防、装配式等工程)。注:中型及以上或专业性较强的工程项目应编制监理实施细则
建筑工程质量安全监理急报附:工程暂停令或其它文件
特殊异常天气,监理部通知单要求采取应急措施
总体评价
工作记录文件
第一次工地会议纪要、监理例会记录、例会签到表。
专题会议(包括质量、技术、安全及四新审查论证)
专家论证会议
监理工作联系单(C.0.1)
内部培训记录、监理项目部内部会议
安全生产管理的监理
安全生产管理监理实施细则
方案
1)超过一定规模的危险性较大分部分项工程监理实施细则
2)对于群体工程,有详细塔吊总体布置方案
6)专(兼)职监理安全管理人员授权书(JLA-C1)
7)总监、总监代表、监理人员变更手续
8)建设、监理、施工单位专职资料管理人员登记表(F.0.2)
监理规划(报建设单位)包括质量、投资、进度、安全监理包含危险性较大的分部分项工程和预防高处坠落监理要求、协调、节能、环保、旁站、举牌验收、细则编制计划等方面,编制、审批完善,签章齐全。
合同
文件
监理合同(包括:人防工程监理合同)
监
理
静态验收内业资料检查记录

工程名称/里程
施工单位
序号
资料名称
存在问题
检查意见
1
施工图现场核对情况,设计变更、图纸会审、洽商记录
2பைடு நூலகம்
工程定位测量、放线记录
3
原材料出厂合格证及进场检(试)验报告
4
试验报告
5
成品及半成品出厂合格证或检(试)验报告
6
施工记录
7
工程质量事故及事故调查处理资料
8
施工现场质量管理检查记录
9
检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收记录
10
新材料、新工艺施工记录
11
监理相关记录
12
桩基检测资料
13
地质情况符合资料
14
墩台沉降、徐变观测资料
15
首段(首件)工程评估资料
综合意见:
专业验收组员:
专业验收组长:
年月日
建筑施工安全内页资料检查表

危险性较大的分部分项工程清单识别情况;危大工程是否编制专项施工方案,编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底(针对性、时效性),安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性,交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规,安全操作规程未张贴,安全防护装置及使用不合规,发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程:悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求,架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求,发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆;基坑边堆载是否符合规范要求;基坑监测情况;发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证;违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案,违规扣1分;超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证,违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前,方案交底和安全技术交底等是否合规;是否进行现场旁站和监测;每项违规扣1分。
检查表(安全内业资料)

检查表(安全内业资料)表附表1施工单位安全管理(内业)检查表单位名称:合同段:序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注1安全目标安全生产工作方针与目标1、制定项目部安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标;(★★★)2、制定实现安全工作方针与目标的措施。
①承包人制定的安全工作方针、目标及安全考核指标的文件,要求内容明确、具体、量化,有时限性,并以文件形式发布。
②查阅项目部制定实现安全工作方针与目标措施,是否包括工作要求、责任部门以及完成的时间节点等内容。
10中长期规划1、制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案(★★)①查阅承包人制订的安全生产规划,是否包括企业安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要任务、保障措施等内容。
②查阅企业制定的跨年度专项工作方案(或称为滚动规划),是否进行目标分解。
③安全生产规划与专项工作方案均应以文件形式正式发布。
55施工单位安全管理(内业)检查表单位名称:合同段:序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注目标考核1、将安全生产管理目标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标。
2、制定安全生产目标考核与奖惩办法。
3、定期考核年度安全生产控制指标完成情况,并奖惩兑现。
①查阅企业制定阶段性安全生产控制指标的文件,是否对安全生产管理指标进行细化,并分解到各职能部门和岗位。
152管理机构和人员安全管理机构1、成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相对应的领导机构。
安委会职责明确,实行主要领导负责制。
(★★)②查阅企业是否实行主要领导负责制,工作职责明确。
③查阅安委会、安全生产领导小组组成人员是否符合要求,并适时进行调整。
202、按规定设置独立的安全生产管理机构。
(★★★)施工单位安全管理(内业)检查表单位名称:合同段:序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注3、定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全生产例会。
内业资料表格-全套

开工报告建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 001建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 002工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 003工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 005建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 007建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 008建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 009建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 010设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录制冷管道系统压力试验记录制冷管道系统压力试验记录风管严密性(漏光法检测)检测记录质控(通)表4。
5。
3-6 共 页 第 页 单位(子单位)工程名称 净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程 分部(子分部)工程名称 通风与空调 分项工程 管道安装 系统名称 送风系统施工单位 中科净净化科技有限公司分包单位 / 工作压力 600pa 风管级别 中低压 风管总接缝长度(m ) 230允许漏光点 46 测试光源36V ,200W 白炽灯测试日期2016。
6.28序号 风管接缝长度(m ) 实测漏光点检测区段图示及说明1 39 0采用36v ,200w 的白炽灯进行检测,从一端逐渐缓慢的移动到另外一端,在外观察是否有漏光点。
2 51 13 35 14 25 0 5 21 06 21 17 20 08 18 0存在问题处理情况漏光处用密封胶密封, 再次检测无漏光。
结论 合格专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)施工单位质 检 员施 工 员 试 验 员冷凝水管道系统充水试验记录制冷设备运行调试记录设备单机试运转记录风机盘管、吊顶式空调器水压试验、风机盘管单机试运转记录现场组装的空调机组漏风检测记录系统风量及风口风量调试记录空调房间温度、相对湿度及噪声测试记录消防防排烟系统调试记录风管与配件制作工程检验批质量验收记录(金属风管)080101□□080201□□080301□□080401□□风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录080105□□080405□□风管系统安装工程检验批质量验收记录(送、排风,防排烟)080103□□080203□□080303□□080403□□风管系统安装工程检验批质量验收记录(空调系统)风管系统安装工程检验批质量验收记录(净化空调系统)通风机安装工程检验批质量验收记录080107□□080207□□080306□□080407□□通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录(通风系统)通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录(净化空调系统)空调制冷系统安装工程检验批质量验收记录防腐与绝热工程检验批质量验收记录(风管系统)080105□□080205□□080306□□080405□□防腐与绝热工程检验批质量验收记录(管道系统)080604□□通风与空调工程系统调试验收记录080100□□080200□□080300□□080400□□080500□□080600□□子分部工程质量验收记录(送、排风系统)质控(通)表4。
内业资料评分表

10
8
特殊工种岗位证书
1、没有特岗证书复印件扣10分 2、特岗证过期的扣10分
10
1、班组活动记录没有填写的扣5分
9
班组安全活动记录
2、班组活动记录但没有签到表的扣5
5
分
10
施工组织设计
1、没有施工组织设计的扣10分
10
1、雨季施工措施跟本工程不相符的扣
11
雨季施工措施、冬季施工安全措施
5分 2、冬季施工安全措施跟本工程不相符
5
的扣5分
12
工伤事故月报表
1、没有填写月报表的扣5分
5
13
外租机械设备安全协议
1、外租机械设备没有经理签字扣5分 2、没有签订协议的扣10分
10
14
有效文件清单
1、没有填写的扣5分
5
15
劳保用品购置登记册
1、没有填写的扣5分
5
16
劳保用品发放登记表
1、没有填写的扣5分
5
17 项目工程所需小型设备及劳保用品合格证 1、没有合格证书的扣5分
5
4
环境、安全检查记录
1、没有对环境进行检查的扣5分 2、无检查记录的扣10分
10
5
安全教育记录
1、教育记录没有填写的扣10分 2、有教育记录但没有签到表的扣5分
15
6
环境、安全巡查记录
1、没有对环境进行巡查的扣5分 2、无巡查记录的扣10分
10
7
环境、安全会议记录
1、会议记录没有填写的扣10分 2、有会议记录但没有签到表的扣5分
5
1、交底内容无针对性的扣20分
18
安全技术交底
2、交底人、被交底人是否签字,扣10 分
福建省建筑内业资料表格

施工现场质量管理检查记录单位(子单位)工程质量竣工验收记录单位(子单位)工程质量控制资料核查记录附表A.0.4单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录注:抽查项目由验收组协商确定附表A.0.5单位(子单位)工程观感质量检查记录设计变更汇总记录质控(建)表4.1.1-1 共页第页整理人:工程洽商记录质控(建)表4.1.1-2 共页第页建筑物定位测量验收记录页质控(建)表4.1.2-1 共页第轴线及标高测量放线验收记录质控(建)表4.1.2-3 共页第页砌墙砖检验报告质控(建)表4.1.3.3共页第页批准:审核:校核:检验:防水涂料检测报告质控(建)表4.1.3.7-2 共页第页批准:审核:校核:检验:(附页)防水涂料检测结果质控(建)表4.1.3.7-2共页第页(以下空白)合成高分子防水卷材检测报告质控(建)表4.1.3.7-3共页第页批准:审核:校核:检验:(附页)合成高分子防水卷材检测结果(以下空白)单位工程材料用料汇总表质控(建)表4.1.3.10 共页第页施工单位(公章):项目负责人:见证取样、送检记录质控(建)表4.1.4.8共页第页记录人:建筑地面、屋面坡度检查记录质控(建)表4.1.4.9共页第页隐蔽工程验收记录工程定位测量检查记录涂料防水层工程检验批质量验收记录010504□□砖砌体工程检验批质量验收记录混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录填充墙砌体工程检验批质量验收记录找平层工程检验批质量验收记录(Ⅷ)大理石和花岗石面层工程检验批质量验收记录地毯面层工程检验批质量验收记录实木地板面层工程检验批质量验收记录中密度(强化)复合地板面层工程检验批质量验收记录竹地板面层工程检验批质量验收记录水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录一般抹灰工程检验批质量验收记录装饰抹灰工程检验批质量验收记录暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录030401□□明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录030402□□板材隔墙工程检验批质量验收记录030501□□骨架隔墙工程检验批质量验收记录030502□□活动隔墙工程检验批质量验收记录030503□□玻璃隔墙工程检验批质量验收记录030504□□饰面板安装工程检验批质量验收记录030601□□饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录030602□□水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录030801□□溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录030802□□美术涂饰工程检验批质量验收记录030803□□裱糊工程检验批质量验收记录030901□□软包工程检验批质量验收记录030902□□橱柜制作与安装工程检验批质量验收记录031001□□窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程检验批质量验收记录031002□□门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录031003□□。
00安全内业资料全套备用表格福建省DOC

安全责任目标查核记录表表(一)工程名称被查核部门查核日期(人)责任目标执行情况存在问题考核意见查核单位:查核负责人:年月日注:本表一式2份,查核与被查核部门(人)各1份。
安全技术交底表(二)工程名称施工部位或层次施工内容交底项目交底日期交底内容:交底人被交底人项目负责人执行情况安全员:年月日注:本表一式3份,交底人、安全员、被交底人各1份。
安全检查记录表表(三)---1 工程名称检查单位检查人员记录人检查日期检查记录:检查评论:事故隐患整顿通知书第号表(三)---2 受检单位受检单位负名称责人署名受检工程收件日期年月日名称经检查存在以下隐患和问题:办理建议:按以下建议第条执行。
1、歇工整顿,未整顿完成及查收合格以前不得持续施工。
2、限在月日前整顿完成,整更限期完二日内书面报告检查单位。
检查检查单位发出日期年月日人员注:本通知书一式2份,检查单位、受检单位各1份。
事故隐患整顿反应报告单表(三)---3:你单位签发的第号《事故隐患整顿通知书》中提出的隐患和问题,我们依据规范、规定要求进行了整顿,现将整顿状况报告以下:报告单位(盖印):复查状况:复查人:单位(项目)负责人:复查单位(盖印):年代日年月日本报告单应在规准时间内反应给检查单位,经检查单位派人复查认定隐患已除去后方为结束。
注:本报告单调式2份,报告单位、复查单位各1份。
安全日记工程名称:记录人:年月日礼拜天气:年月日礼拜天气:年月日礼拜天气:年月日礼拜天气:年月日礼拜天气:年月日礼拜天气:安全教育登记表表(四)---1工 程 名 称教育类型主 讲 部 门主讲人教育日期受教育部门(人员)参加人数教育内容:部门(项目)负责人记录人三级安全教育登记卡工程名称:表(四)---2 姓名性别文化程度工种散场日身份证号码进场日期期考试成家庭地址绩三级安全教育内容公司教育教育人受教育人教育签名签名时间项目部教育教育人受教育人教育签名签名时间班组教育教育人受教育人教育签名签名时间注:本卡一式3份,公司、项目部、班组各1份。
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受检单位:检查时间:年月日
检查项目
检查内容及标准
ห้องสมุดไป่ตู้存在问题
风险评估
1、围绕环境因素、地质条件、气候变化(风、雨、雷电等)、物的状态、机的运行、人的行为和管理措施等,开展全方位、全过程的风险因素辨识和评估,做到全覆盖、无遗漏。
2、风险因素辨识准确,其存在部位、风险等级、影响程度和可能造成的危害等描述清楚,符合现场实际。
3、加强员工险情处置技能培训,如事故苗头是什么、怎么发现、第一时间该做什么、避险的具体位置、怎么避险逃生、什么时间逃离、怎么使用救援设施、怎么传递信息、如何自救互救等,具体、清晰、能记得住,重点提升“人”的能力。
4、分析项目可能发生的各类事故,配备相应的救援设施、监测预警、紧急运输、应急通讯、生活保障等物质装备,尤其是简单实用的“救命绳”、“救命钩”、报警灯、信号传递口哨、小彩旗等,重点储备“物”的能力。
4、以工班(班组)长、领工员、安全员为主开展工前教育,鼓励员工“轮流主讲”。
一线员工收入与安全行为挂钩
1、制定一线员工收入与安全行为挂钩实施及考核办法,并纳入劳动合同;挂钩对象覆盖作业队、工班(班组)、一线员工。
2、挂钩以风险评估、隐患排查、隐患治理、班组工前教育、员工个人作业行为等为主;突出风险评估、隐患排查治理的挂钩权重。
3、每月20日左右进行安全许可前的检查评估,重点评估上次发证时提出的主要安全工作落实情况;检查风险评估、隐患排查治理是否到位,并对安全风险进行再评估和签字确认。
4、实行每月一许可、一发证,谁许可谁负责。对检查评估达标的予以许可发证;对不达标、经整改仍未达到要求的,逐级提交上一级复核处理,直至项目经理,达不到安全要求的,不予许可发证。
3、项目部实行一月一评估,每月25日前组织对下一个月的风险因素进行辨识和评估。
4、对项目部每月的风险评估达到“全面、准确、及时”要求的,项目部主管、分管领导、安全总监、安全部门负责人等在风险评估结果上签字确认并承担责任。
5、项目部每月底前5天将下一个月的风险评估情况,包括风险因素、产生的危害、控制措施等,采用简单有效方式,告知全体人员,直至一线员工。
3、项目技术人员(专项施工方案编制人员)就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底。
4、交底有针对性不强且全面。
5、有书面安全技术交底且交底双方签字完善
作业管理
1、建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度(包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可)。
2、按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收。
5、结合项目实际,组建专(兼)职应急救援队伍;明确并落实现场带班人员、班组长的直接处置权和指挥权,在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令,组织现场人员及时、有序撤离到安全地点。
6、立即启动相关应急预案,做好先期处置工作,在确保安全的前提下组织抢救遇险人员;按规定向有关部门报告情况。
专职安全人员配备
3、未按要求进行现场安全防护、消防设施验收。
4、危险性较大分部分项工程施工时专职安全管理人员现场全程监督。
安全文明施工费使用及管理
1、建立安全文明施工措施费用管理制度
2、编制安全文明施工措施费使用计划。
3、按规定使用安全文明施工措施费,定期按照流程完善审批程序。
4、建立费用登记台账。
质量安全会议制度
5、实行安全生产绩效与业绩考核、职务晋升、奖励惩处等挂钩,落实“一票否决”制度。
工前教育
1、总结讲评本工班(班组)上次作业安全生产情况,布置本次作业具体任务。
2、向作业人员重点告知提前辨识的风险因素(风险点)、排查发现的隐患、可能产生的危害、排除方法、注意事项和遇到险情时避险、自救、互救等知识。
3、将工前教育纳入工序管理,明确各类工班(班组)工前教育要求
1、按照国家有关规定和企业生产规模、风险大小,设立各级安全管理职能部门、核定专职安全人员职数。
2、各级专职安全人员在编在岗(离岗从事其他工作最长不超过一个月)、能够胜任本职工作。
3、制定关心、爱护安全人员的政策措施,赋予他们职责和权限,支持他们开展工作。
安全技术
交底
1、建立安全技术交底制度。
2、制定各工种安全技术操作规程并挂设在作业场所显著位置。
安全包保责任
1、按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求,明确和落实各级安全责任,逐级签订安全包保责任书,直至作业队和一线作业人员。
2、与分包队伍依法合规签订安全责任书。
3、制定岗位安全责任清单,明确责任目标、标准和措施,简洁明了,能记得住、做得到。
4、制定安全生产责任目标考核办法,并严格考核兑现。
1、建立安全会议(例会、专题会、年度工作会等)制度
2、严格按照会议制度落实,会议记录详实。
日常安全教育培训
1、建立安全生产教育制度。制定年度安全教育培训计划。
2、对所有进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育。
3、对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒(窒息)等事故应急救援知识。
4、机械设备定期进行检测、保养,有台账。严格工前检查,有记录。
5、依据季节变化,建立预警、预防机制,制定应对措施。
6、开展专项检查、督查,严防生产安全事故和自然灾害造成的损失。
安全许可
1、将营区、施工作业面、特种设备与机械全面纳入许可范畴,结合项目实际,确定其他许可对象,并列出项目许可对象清单。
2、项目部安全管理部门牵头负责安全许可工作,有专人负责,工程、技术、设备等部门配合。
应急救援
1、按规定分别编制各层级的应急预案,并及时向员工公布,与属地对接。应急预案符合现场实际,重点针对重大风险、可能发生的各类事故等;预案简洁明了,任务明确,职责清晰,程序明晰,方法可行,便于操作。
2、以项目为依托,企业每年至少组织一次综合应急预案演练或专项预案演练;项目每半年组织一次现场处置方案演练,并结合季节性变化适时开展应急演练;通过演练对应急预案进行评估、完善。
4、安全教育档案齐全。
5、严格按照计划开展教育培训活动,教育教育培训学时满足要求。
自评人员:程瑞单位负责人(签字):
3、实行项目部(工区)对作业队、作业队对工班(班组)、工班(班组)对员工逐级考核,做到一月一考核、一月一兑现。
重点管控
1、实行项目方案评审、审批制度;制定并落实管控流程和安全操作规程;实行领导分工负责;确定危险性较大的作业活动部位、工序等。
2、选址有评估;建设按规范、材质符合要求。
3、日常工作抓好隐患排查治理等。
隐患排查治理
1、当环境、气候、方案、工序、工艺、作业面、设备、队伍和人员等发生变化和调整时,及时排查隐患。
2、坚持开展班组工前隐患排查。
3、结合岗位职责,明确各职能部门、各类人员的隐患排查治理责任。
4、对发现没有列入隐患库的新类型隐患的人员,给予突出奖励。
5、实行隐患排查治理闭环管理。
6、按照“及时有效、先急后缓”原则,实施隐患治理,控制隐患升级,杜绝人员伤亡。