所得税审核企业所得税退税审核报告书
企业所得税汇算清缴退税申请书
企业所得税汇算清缴退税申请书企业所得税汇算清缴退税申请书「篇一」国家税务局:我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企业所得税汇算清缴,xxxx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;xxxx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;xxxx年度多缴纳企业所得税额元;xxxx年度应退企业所得税额元。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。
”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[20xx]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。
”之规定,我公司申请退税元。
特此申请,请贵局审核予以退税。
附送资料1、xxxx年度企业所得税申报表2、xxxx年一至四季度预缴企业所得税缴款书江苏XX机械有限公司20xx年x月x日企业所得税汇算清缴退税申请书「篇二」区国税二所:本企业20xx年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:22245.89元,20xx年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20xx年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:20xx23.45元。
( 20xx年度未弥补亏损额为:156659.01元, 20xx年度45564.44元)本企业20xx年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。
退企业所得税申请书模板
退企业所得税申请书尊敬的税务局:您好!我司(以下简称“公司”)在此向您提交一份关于退企业所得税的申请。
希望能够得到您的支持和帮助。
一、公司基本情况公司成立于xx年xx月,是一家专业从事xx行业的企业。
自成立以来,公司一直秉承着诚信经营的原则,依法合规开展业务。
我们一直认真履行纳税义务,严格按照国家税收法律法规缴纳各种税费。
二、申请退税原因及依据根据国家税务总局的相关规定,我们公司在进行年度所得税汇算清缴时,发现存在多缴税款的情况。
具体情况如下:1. 公司在xx年度的应纳税所得额为xx元,已预缴所得税为xx元,多缴税款为xx元。
2. 公司在xx年度的税收核算中,因某些因素导致计算错误,使得实际应缴纳的所得税额少于已预缴的税款。
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第七十八条的规定,纳税人多缴税款的,税务机关应当及时退还。
因此,公司现申请退还上述多缴的企业所得税款。
三、申请退税金额根据以上情况,公司申请退还的企业所得税款为xx元。
我们已准备好相关资料,包括但不限于税收缴款凭证、财务报表等,以供税务局进行审核。
四、承诺及保证公司承诺所提交的申请材料真实、完整、有效,并保证在申请过程中提供的信息真实可靠。
同时,公司承诺在退还税款后,继续依法合规开展经营活动,严格遵守国家税收法律法规,切实履行纳税义务。
五、申请日期公司特此申请,希望税务局能够尽快审批并退还多缴的企业所得税款。
如有需要,我们愿意配合税务局进行进一步的调查和核实。
感谢税务局在百忙之中审阅我们的申请,期待您的支持和帮助。
如有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我们联系。
此致敬礼!公司名称:公司地址:联系人:联系电话:年月日。
国税所得税退税申请书范本
国税所得税退税申请书范本尊敬的国税局:您好!我司在此特向贵局提交所得税退税申请,敬请予以审批。
一、企业基本情况我司成立于xxxx年,是一家专业从事xxxx行业的企业。
企业注册地为xxxx,税务登记证号:xxxx。
自成立以来,我司始终遵守国家法律法规,认真履行纳税义务,诚信经营。
此次申请退税,是基于相关税收政策及实际经营情况,恳请贵局予以支持。
二、退税原因及依据1. 根据财税[xxxx]号文件规定,我司符合所得税退税条件。
文件中明确指出,对于符合条件的企事业单位,可对其上年度实际缴纳的企业所得税进行退税。
我司在上年度实际缴纳的企业所得税中,存在多缴情况,故向贵局申请退税。
2. 在我司年度所得税汇算清缴过程中,发现因税务部门操作失误,导致我司重复申报企业所得税。
经核实,重复申报的税款为xxxx元,已缴入国库。
为维护我司合法权益,现向贵局申请退还该笔税款。
3. 另外,我司在执行国家税收政策过程中,积极参与各项税收优惠政策的申请。
根据相关政策,我司可享受减免企业所得税的优惠政策。
在办理相关手续时,我司已向贵局提交申请,并按照要求提供了相关资料。
经审核,我司符合优惠政策条件,故申请退还已缴纳的过多企业所得税。
三、退税金额计算1. 重复申报的企业所得税税款:xxxx元。
2. 符合优惠政策条件的退税金额:xxxx元。
综上,我司本次申请退税总额为:xxxx元。
四、申请材料为确保贵局对我司退税申请的审批工作顺利进行,我司已准备以下材料:1. 企业所得税退税申请表。
2. 税务登记证副本。
3. 组织机构代码证副本。
4. 企业法人营业执照副本。
5. 上年度企业所得税汇算清缴报告。
6. 重复申报所得税的证明文件。
7. 符合税收优惠政策的证明材料。
8. 其他相关证明材料。
五、承诺及请求1. 我司承诺所提供的材料真实、完整、有效,如有虚假,愿意承担相应的法律责任。
2. 我司请求贵局在接到申请后,尽快启动审批程序,以便我司及时获得退税。
退税申请报告 退税申请书(11篇)
退税申请报告退税申请书(11篇)现今社会公众的追求意识不断提升,申请书起到的作用越来越大,请注意不同种类的申请书有着不同的格式。
但是你知道怎样才能写的好吗?熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,下面是作者可爱的小编帮家人们收集整理的退税申请书【较新11篇】,欢迎借鉴。
退税申请报告篇一XXXXXXXXXX税局:本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(纳税编码:XXXXXXXX)。
因xxxx年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:XXXXXXXXXXX)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在xxxx年6月8日直接(上门)申报g税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业开户行:XX银行银行账号:XXXXXXXX特此说明!XXXXXX单位名字20xx年x月x日退税申请书篇二x国家税务局进出口税收管理分局(处):我单位下列出口货物,因xxxxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发68号)的`有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。
附:出口退税延期申报明细表企业(公章)申请人:xxx20xx年xx月xx日地方退税申请报告有3 篇三某区税务局;xx年某月,我公司向你局申报,上缴xx年、xx年房产税、土地税金额。
因为在计算核定房产税和土地税的时候,计算的'占地面积比较多,导致多交了多少房产税;缴纳多少土地税;我特此向你局申请,请退还我公司缴纳的房产税和土地税。
企业退税申请书怎么写
企业退税申请书怎么写(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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退税申请报告范文25篇
退税申请报告范文25篇篇1尊敬的税务部门领导:我,[公司名称]的法定代表人,[姓名],特向您提交本退税申请报告。
鉴于我司在过去一段时间里,因多种原因出现了一些税务问题,经过内部审计及核实,现申请退税。
本报告旨在阐述退税的具体事项、原因及所需资料,以供参考和审批。
一、退税申请事项本次申请退税的主要事项如下:1. 申请退税金额:[具体金额]。
2. 申请退税的税种:[税种名称]。
3. 申请退税的时间段:[起始时间]至[结束时间]。
二、退税申请原因本次退税申请的主要原因如下:1. 错误缴税:由于我司在[时间]进行税务申报时,误将某笔款项计入应税收入,导致多缴税款。
2. 政策调整:因国家政策调整,我司在[税种名称]方面享受优惠,实际应纳税额少于已缴税额。
3. 重复缴税:我司在缴纳税款时,因系统问题导致某笔税款重复缴纳。
针对以上原因,我司经过内部审计及核实,认为有必要申请退税。
同时,我司已整理相关证明材料,以便贵部门审核。
三、退税申请资料为支持本次退税申请,我司已准备以下资料:1. 公司营业执照、税务登记证复印件。
2. 法定代表人身份证、授权委托书(如有)。
3. 相关税务申报表、税款缴纳凭证。
4. 错误缴税、政策调整、重复缴税的情况说明及相关证明材料。
5. 银行账户信息,以便贵部门核验退税金额。
四、申请承诺我司承诺,本次退税申请所提交的资料真实、完整,如有虚假,愿承担相应法律责任。
同时,我司将积极配合贵部门的审核工作,及时提供补充资料。
若退税申请获得批准,我司将严格按照相关规定使用退税款项。
五、总结综上所述,我司认为本次退税申请符合相关政策规定。
在此,我们恳请贵部门予以审批,同意我司的退税申请。
如贵部门在审核过程中有任何疑问或需要补充资料,请随时与我司联系。
我司将尽全力配合,确保退税申请的顺利办理。
谨此致谢!公司名称(盖章):[公司名称]法定代表人(签字):[姓名]联系电话:[电话号码]联系地址:[公司地址]报告日期:[填写日期]--- END OF REFUND APPLICATION REPORT ---篇2尊敬的税务部门领导:我单位(公司全称)谨以此信向您提交退税申请。
企业所得税退税申请报告
企业所得税退税申请报告尊敬的_____税务局:我谨代表_____公司,向贵局提交企业所得税退税申请报告。
我公司成立于_____年,统一社会信用代码为_____,公司注册地址位于_____,主要经营范围包括_____。
在过去的_____纳税年度(具体年度),我公司严格遵守国家税收法律法规,按时、足额申报并缴纳企业所得税。
然而,由于以下特殊情况,导致我公司多缴纳了企业所得税,现特向贵局申请退税。
一、多缴税款的原因1、税收政策调整在该纳税年度中,国家出台了新的税收优惠政策。
我公司符合相关政策条件,但由于对政策的理解和把握不够及时、准确,导致在申报时未能充分享受优惠,从而多缴纳了企业所得税。
2、计算错误在进行企业所得税汇算清缴时,由于财务人员的疏忽,在计算应纳税所得额时出现了错误,导致多计算了应纳税额,进而多缴纳了企业所得税。
3、不可抗力因素_____(详细说明不可抗力因素,如自然灾害、重大疫情等)导致我公司的生产经营受到严重影响,部分业务无法正常开展,收入大幅减少。
但在申报企业所得税时,未能充分反映这一情况,导致多缴纳了税款。
二、多缴税款的具体金额及计算过程经过认真核算,我公司在_____纳税年度多缴纳的企业所得税金额为_____元。
具体计算过程如下:(详细列出每一项导致多缴税款的计算过程和数据,如应纳税所得额的调整、税率的适用等)三、申请退税的依据1、《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条规定:“企业所得税分月或者分季预缴。
企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。
”2、《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还。
”四、退税对企业的影响此次退税将对我公司的生产经营产生积极影响。
退企业所得税退税申请书
税务局:尊敬的税务局领导:我单位(公司名称)成立于XXXX年,注册地为(注册地),是一家(企业类型)企业。
自成立以来,我单位始终严格遵守国家法律法规,依法纳税,诚信经营。
现将我单位符合退税条件的相关情况报告如下,并申请退还企业所得税。
一、企业基本情况1. 企业名称:(公司名称)2. 注册号:(注册号)3. 注册资本:(注册资本)4. 法定代表人:(法定代表人)5. 主要经营范围:(主要经营范围)二、符合退税条件的依据根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定,我单位符合以下退税条件:1. 在20XX年度,我单位实际缴纳的企业所得税为(实际缴纳金额)元。
2. 根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确企业所得税优惠政策的通知》(财税〔XXXX〕XX号)等文件规定,我单位符合以下税收优惠政策:(1)企业从事国家鼓励发展的行业、项目,减按15%的税率征收企业所得税。
(2)企业研发费用加计扣除政策。
(3)企业从事高新技术产业,减按15%的税率征收企业所得税。
三、申请退税的原因1. 在20XX年度,我单位按照国家税收政策规定,已足额缴纳企业所得税。
2. 根据上述税收优惠政策,我单位符合退税条件。
3. 为减轻企业负担,提高企业经济效益,我单位特申请退还20XX年度已缴纳的企业所得税。
四、申请退税的具体金额根据以上情况,我单位申请退还20XX年度已缴纳的企业所得税(申请退还金额)元。
五、承诺1. 我单位保证所提供的信息真实、准确、完整。
2. 我单位承诺在收到退税款项后,依法合规使用,确保资金安全。
3. 我单位将积极配合税务局开展税务检查和审计工作。
敬请税务局领导予以审批,并给予答复。
感谢税务局对我单位的支持与帮助!特此申请!申请人:(公司名称)法定代表人:(法定代表人)联系电话:(联系电话)申请日期:XXXX年XX月XX日。
退税申请报告(最新)
退税申请报告地税局领导:20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380、1元(其中营业税2965元,城市建设税207、55元,教育费附加88、95元,营业税附征59、3元,其它专项59、3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。
其它附加税种共计415、1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!申请公司:申请日期:地税申请退税程序(一)审批范围1、各区地方税务局(包括蛇口地方税务局,下同)(1)征管范围内的纳税人的政策性退税;(2)各区地方税务局工作过失造成的误征退税;(3)征管范围内因纳税人填写申报表错误、计算错误、适用税种税目税率错误等失误造成的退税;(4)征管范围内企业所得税(含外商投资企业和外国企业所得税,下同)汇算清缴退税;(5)委托代征单位征收税款后纳税人申请退还已经在委托代征单位多缴纳的税款的退税和跨区从事建筑安装劳务或开发销售不动产的纳税人申请退还当年度在工程或项目所在地征管税务局缴纳的营业税及其附加和代征的各项税款的退税;(6)检查中发现应退税。
2、稽查局(包括第一、二、三、四、五、六、七稽查局,下同)(1)征管范围内的纳税人的政策性退税;(2)征管范围内企业所得税汇算清缴退税;(3)征管范围内因纳税人填写申报表错误、计算错误、适用税种税目税率错误等失误造成的退税;(4)检查中发现应退税;(5)外国投资者再投资退税。
软件企业退税申请报告书
尊敬的税务局领导:我单位全称为[公司名称],成立于[成立日期],注册地为[注册地址],经营范围为[主营业务范围]。
根据我国相关政策,我单位符合软件企业退税条件,特向贵局申请退还增值税及企业所得税。
现将有关情况报告如下:一、企业基本情况1. 公司简介:[公司简介,包括公司规模、主营业务、研发能力等]2. 组织机构:[简要介绍公司组织架构,包括各部门职责、人员配备等]3. 研发投入:[说明公司研发投入情况,包括研发人员数量、研发投入占比等]4. 软件产品登记情况:[介绍公司已登记的软件产品情况,包括产品名称、产品类型、产品功能等]二、退税政策依据1. 财税字〔2000〕25号文件:《关于鼓励软件产业和集成电路发展有关问题的通知》2. 财税〔2018〕84号文件:《关于继续实施软件和集成电路产业企业所得税优惠政策的通知》3. 财税〔2019〕68号文件:《关于继续实施集成电路设计和软件产业企业所得税优惠政策的通知》三、退税申请事项1. 增值税退税(1)根据财税字〔2000〕25号文件,我单位自2000年6月24日起至2010年底以前,对自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
(2)我单位已登记的软件产品符合退税条件,现申请退还自2000年6月24日起至2010年底以前增值税实际税负超过3%的部分。
2. 企业所得税退税(1)根据财税〔2018〕84号文件,我单位依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第1年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
(2)我单位符合上述条件,现申请退还自2018年12月31日起至2023年12月31日止的企业所得税。
四、申请退税所需资料1. 退税申请表2. 公司营业执照复印件3. 税务登记证复印件4. 公司章程复印件5. 公司财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)6. 公司研发投入证明材料7. 公司软件产品登记证明材料8. 公司所得税纳税申报表9. 其他相关证明材料五、申请退税的理由1. 我单位符合国家软件企业退税政策,有充分的合法依据。
企业所得税汇算清缴审核报告
企业所得税汇算清缴审核报告尊敬的相关部门/单位名称:我们接受委托,对企业名称(以下简称“贵公司”)20XX 年度企业所得税汇算清缴情况进行了审核。
审核工作是依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策以及财务会计制度的规定进行的。
一、企业基本情况贵公司成立于成立日期,法定代表人为法定代表人姓名,注册资本为注册资本金额,注册地址为注册地址,经营范围为经营范围描述。
贵公司企业所得税征收方式为查账征收/核定征收。
二、审核范围本次审核范围包括贵公司 20XX 年 1 月 1 日至 20XX 年 12 月 31 日期间的企业所得税纳税申报情况,涉及的会计资料、纳税资料以及与企业所得税相关的其他资料。
三、审核依据1、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例。
2、相关税收政策法规,包括但不限于国家税务总局发布的各类规范性文件。
3、企业的财务会计制度和相关会计核算资料。
四、企业所得税纳税申报情况1、收入总额贵公司 20XX 年度主营业务收入为金额,其他业务收入为金额,营业外收入为金额,共计总收入金额。
经审核,收入确认符合企业会计准则和税收政策的规定,未发现异常情况。
2、扣除项目成本:贵公司 20XX 年度主营业务成本为金额,其他业务成本为金额,共计总成本金额。
审核中未发现成本核算不符合规定的情况。
期间费用:销售费用为金额,管理费用为金额,财务费用为金额。
各项费用的列支符合财务制度和税收政策的要求,不存在超标准列支的问题。
税金及附加:贵公司 20XX 年度缴纳的税金及附加为金额,包括具体税种及金额,其计算和申报准确无误。
3、资产税务处理固定资产:贵公司固定资产原值为金额,本年度新增固定资产金额,计提折旧金额。
审核发现,固定资产折旧的计提方法和年限符合税收政策规定。
无形资产:无形资产原值为金额,本年度摊销金额,摊销方法和年限合理。
4、税收优惠贵公司 20XX 年度享受的税收优惠包括具体优惠项目及金额,均按照相关规定进行了备案和申报,符合税收优惠政策的条件。
关于申请退税的报告7篇
关于申请退税的报告7篇篇1尊敬的税务主管部门:我单位因业务发展需要,特向贵部门申请退税。
现将相关情况汇报如下:一、申请单位基本情况我单位是一家成立于XXXX年的企业,主要从事XX业务。
近年来,随着市场需求的不断增加,我单位业务规模逐渐扩大,营业收入稳步增长。
目前,我单位拥有完善的财务制度和规范的会计核算体系,能够确保税务申报的真实性和准确性。
二、退税申请事项经过我单位财务部门的认真核算和梳理,本次申请退税的事项主要包括以下几个方面:1. 增值税:根据国家相关税收政策,我单位在销售过程中应缴纳的增值税额为XX元。
考虑到我单位在采购环节已经取得了相应的增值税专用发票,并已经缴纳了相应的税款,因此申请退还这部分税款。
2. 企业所得税:根据我单位的经营情况和利润水平,本次申请的企业所得税退税金额为XX元。
这部分税款将用于支持我单位的业务发展和创新投入。
3. 其他税款:除了增值税和企业所得税外,我单位在经营过程中还涉及其他税种的缴纳,如印花税、城市维护建设税等。
考虑到这些税款的实际负担情况,我单位也申请退还这部分税款。
三、申请理由和依据本次申请退税的理由和依据主要包括以下几个方面:1. 政策支持:根据国家相关税收政策,我单位在销售过程中应缴纳的增值税额为XX元。
同时,根据企业所得税法及相关优惠政策,我单位也有资格申请企业所得税退税。
2. 实际负担:考虑到我单位在采购环节已经取得了相应的增值税专用发票,并已经缴纳了相应的税款,因此申请退还这部分税款。
此外,我单位在经营过程中实际负担的其他税款也较多,申请退税符合实际情况。
3. 促进发展:通过申请退税,可以减轻我单位的税务负担,提高资金运作效率,促进业务发展和创新投入。
这对于我单位的长期发展具有重要意义。
四、申请金额和用途本次申请的退税总额为XX元,其中增值税退税金额为XX元,企业所得税退税金额为XX元,其他税款退税金额为XX元。
这些税款将主要用于以下几个方面:1. 业务发展:通过退还的增值税和企业所得税,我单位可以进一步扩大业务规模,增加市场份额,提高盈利能力。
企业所得税退税申请书范文
企业所得税退税申请书范文企业所得税退税申请书范文「篇一」1、“申请单位(人)”——是纳税人的单位名称的全称。
可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“纳税人全称”栏填写。
2、“纳税人识别号”——是纳税人税务登记号的15位或18位号码。
可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“纳税人代码”栏填写。
3、“纳税人编码”——是纳税人12位电脑编码。
若没有该号码,则可以不填写。
4、“开户银行名称”——是纳税人缴纳税款的银行名称。
可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“收款银行”栏。
5、“开户银行行号”——是对应填写缴纳税款银行名称的行号(8位号码)。
可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“收款银行”栏。
6、“收款帐号”——是填写纳税人缴纳税款的银行账号。
7、“税款所属期”——指纳税人发生该笔应交税款的所属期。
8、“税票号码”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》右上角红色的8位号码来填写。
9、“税种”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》上的“税种(品目名称)”栏的内容填写。
10、“已入库税额”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》上标明的税款金额。
11、“申请退税金额”——纳税人申请的退税额。
“合计”栏小写金额前必须有人民币符号“¥”,大写金额与“人民币”字样间不得留有空白。
12、“申请退税原因”——必须填写,一式四联均要加盖公章!公章内容要与申请单位一致。
若无公章的个体户,必须由法定负责人签名。
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企业所得税退税申请书范本
尊敬的国家税务局:您好!我单位系一家专业从事XXX业务的企业,营业执照编号为XXXXXXXXXX,税务登记证号为XXXXXXXXXX。
在此,我单位就企业所得税退税一事向您提出申请,请您予以审批。
一、退税原因根据我国税收法律法规和财政部的相关规定,我单位在20XX年度的税收申报过程中,由于对税收政策的理解不够深入,对税款所属期的判断出现失误,导致在申报企业所得税时,将税款所属期错误地填写为20XX年。
我单位在意识到这一错误后,立即进行了更正,并补缴了相应的税款。
然而,由于之前已预缴的税款超过了实际应缴税款,因此我单位现向贵局申请退还多缴的企业所得税。
二、退税依据1. 《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条规定:“纳税人多缴税款的,税务机关应当及时退还。
”2. 《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条规定:“企业所得税应当按照规定的期限申报、缴纳。
纳税人申报缴纳的企业所得税,税务机关应当及时审核,发现多缴税款的,应当及时退还。
”3. 财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干政策问题的通知》(财税〔20XX〕XX号)第二条第一款规定:“企业所得税应当按照规定的期限申报、缴纳。
纳税人申报缴纳的企业所得税,税务机关应当及时审核,发现多缴税款的,应当及时退还。
”三、退税金额根据我单位20XX年度企业所得税申报表和相关会计资料,我单位在20XX年度实际应缴企业所得税为XXXX元,已预缴企业所得税为XXXX元,多缴企业所得税为XXXX元。
因此,我单位现向贵局申请退还多缴的企业所得税XXXX元。
四、退税方式贵局审批同意后,请将退税款直接退至我单位银行账户,账号为:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,开户银行为:XXXX银行XXXX支行。
五、其他说明1. 我单位已充分了解并自愿承担因错误申报企业所得税而产生的相关法律责任。
2. 我单位保证所提供的资料和数据真实、准确、完整,如有虚假陈述,愿意承担相应的法律责任。
企业退税申请报告(2篇)
企业退税申请报告一、申请企业基本情况申请企业名称:XXX公司统一社会信用代码:XXXXXXXXX注册资本:XX万元所属地区:XX市XX区二、退税申请依据税务法及有关法规的规定,企业所得税法的退税规定。
三、退税原因及依据我公司是一家在X年X月X日成立的生产型企业,主要从事XXX产品的生产和销售。
根据公司的经营情况和税务政策,以下是我们申请退税的原因及依据:1. 财务困难公司近期面临资金紧张的情况,由于产品销售不如预期,导致现金流出现困难。
退税能够帮助我们缓解资金压力,保证正常的生产经营活动。
2. 满足退税条件根据税务局的规定,企业可以申请退税的条件是符合以下两个条件:一是利润总额无误差,二是企业的生产、运输、销售和采购环节发生了增值税和消费税。
我公司符合上述条件,可以申请退税。
3. 纳税情况我公司按照国家税务部门的有关规定,按季度提出了预缴的企业所得税申报,然后在年度纳税申报时进行汇总缴纳。
退税金额将会根据我们年度的申报结果决定。
四、退税申请材料清单1. 公司的营业执照副本复印件2. 公司的税务登记证复印件3. 公司的最近一期的季度纳税申报表及附件4. 公司的银行对账单或现金出入账记录5. 公司的增值税发票及消费税发票复印件五、退税金额计算及使用规划根据我们的计算,根据公司的季度纳税申报表以及银行对账单,我们预计可以申请退税金额为X万元。
退税金额将会用于以下方面:1. 员工薪资发放2. 采购原材料和生产设备的更新3. 公司研发和创新投入4. 市场推广和宣传活动六、申请退税的时间安排我们计划按照以下时间安排进行退税申请:1. 收集并备齐退税申请所需材料:X年X月X日之前2. 完成退税申请报告的编写:X年X月X日之前3. 提交退税申请报告:X年X月X日4. 等待税务局审核并退税:预计X年X月X日之前七、退税申请风险预测及对策在进行退税申请时,我们也提前预测到可能面临的风险并制定了应对策略:1. 申请材料不全:请我们立即补齐所缺材料并重新提交申请。
企业退税的书面申请报告
尊敬的[税务机关名称]:报告编号:[报告编号]报告日期:[报告日期]一、引言我公司[公司全称],成立于[成立日期],注册地为[注册地],法定代表人为[法定代表人姓名],注册资金为[注册资金],主要从事[主营业务范围]。
根据我国税收法律法规及相关政策,现就我公司符合退税条件的部分税款提出退税申请,敬请审批。
二、申请退税的基本情况1. 纳税人身份及认定我公司已依法办理税务登记,税务登记证号为[税务登记证号]。
经[认定机关名称]认定,我公司为增值税一般纳税人,认定有效期为[认定有效期]。
2. 退税依据及条件根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规,我公司符合以下退税条件:(1)依法纳税,无欠税、欠费等违法行为;(2)具备退税资格,符合国家规定的退税政策;(3)按规定足额申报、缴纳各项税款;(4)具备退税申请的相关资料。
三、申请退税的具体情况1. 增值税退税申请(1)退税原因:我公司自[开始纳税年度]以来,按照国家税收政策规定,依法缴纳增值税。
由于[具体原因,如:出口业务、免税项目等],我公司应退增值税款[金额]元。
(2)退税依据:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则,我公司符合增值税退税政策。
2. 企业所得税退税申请(1)退税原因:我公司自[开始纳税年度]以来,按照国家税收政策规定,依法缴纳企业所得税。
由于[具体原因,如:亏损、免税项目等],我公司应退企业所得税款[金额]元。
(2)退税依据:根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,我公司符合企业所得税退税政策。
四、申请退税所需资料1. 《增值税退税申请表》一式三份;2. 《企业所得税退税申请表》一式三份;3. 税务登记证复印件;4. 纳税人身份证明复印件;5. 企业所得税预缴情况统计表;6. 主管税务机关要求提供的其他相关资料。
五、申请退税的承诺1. 我公司承诺提供的退税申请资料真实、完整、有效,不存在虚假、伪造、篡改等情况;2. 我公司承诺按照国家税收政策规定,依法纳税,积极配合税务机关开展税收管理工作。
退税申请书( 范本10篇)
退税申请书( 范本10篇)退税申请书( 范本10篇)退税申请书(一):__税局:本公司XXXX.因__年__月__日在申报税款所属期为__年__月__日至__年__月__日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至__年__月__日,申报成功,该笔税款是¥__元,已扣款成功。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥__元。
请予核准。
特此说明!XXXXXX单位__年__月__日退税申请书(二):关于申请退税的报告XXX:公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20XX]52号)及(国家税务总局公告20XX年49号)的文件精神,从20XX年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。
我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请公司年月日退税申请书(三):企业所得税退税申请书范文____市____区国税局:兹有________有限公司,税号:____________。
20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。
特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。
望批准!申请人:________有限公司日期:20____年____月____日退税申请书(四):地税退税书面申请书退税申请XXXXXXXXXX税局:本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(纳税编码:XXXXXXXX)因20XX年6月7日在申报税款所属期为20XX年1月01日至20XX年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20XX年1月01日至20XX年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:XXXXXXXXXXX)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
企业退税情况汇报材料
企业退税情况汇报材料
尊敬的领导:
根据公司要求,我对企业退税情况进行了汇报,具体情况如下:
一、退税申请情况。
截至目前,我司共计申请退税XX次,其中涉及金额XX万元。
退税申请涉及
范围包括增值税、消费税、企业所得税等多个方面。
在申请过程中,我们严格按照国家相关政策和法规进行操作,确保申请资料的准确性和完整性。
二、退税审批情况。
截至目前,已有XX次退税申请获得批准,涉及金额XX万元。
审批通过的退
税项目主要集中在出口退税、高新技术企业税收优惠等方面。
在审批过程中,我们与相关税务部门保持密切沟通,及时提供所需资料,确保审批工作顺利进行。
三、退税到账情况。
已有XX次退税款项成功到账,金额共计XX万元。
退税款项的到账对于企业
的资金流动起到了积极的作用,有力地支持了企业的生产经营活动。
四、退税问题及建议。
在退税申请和审批过程中,我们也遇到了一些问题,主要包括申请资料不完整、审批周期较长等。
针对这些问题,我们提出了以下建议,加强内部沟通,确保申请资料的准确性和完整性;加强对税收政策的研究和了解,及时调整申请策略,以尽快获得退税批准。
五、下一步工作计划。
在接下来的工作中,我们将继续关注国家税收政策的变化,及时调整退税申请策略;加强内部协作,提高申请资料的准确性和完整性;加强与税务部门的沟通,争取更多的退税批准。
以上是关于企业退税情况的汇报材料,如有不足之处,还请领导批评指正,我们将不断改进工作,努力提升企业的退税效率和质量。
谢谢!。
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所得税审核企业所得税退
税审核报告书
Prepared on 22 November 2020
企业所得税退税审核报告
天职京税字[200×]第××号XXXX :(单位名称)
我们接受委托,对贵单位20XX年度《企业所得税纳税申报表》及其附表进行了审核。
我们审核的依据是《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其《实施细则》、财政部、国家税务总局发布的有关企业所得税的规章制度、政策文件,以及北京市地方税务局贯彻制定的关于企业所得税的措施和规定,并参照中国注册会计师审计准则,对贵单位所提供的账册、年度财务报表、有关纳税资料和数据实施了我们认为必要的审核程序。
贵单位对所提供的会计资料、及纳税资料的真实性、合法性和完整性负责。
我们的责任是按照XXXX等有关文件要求,出具真实合法的审核报告。
经过审核,我们对贵单位20XX年度企业所得税汇算清缴有关情况披露如下:
年度收入总额元;
利润总额元;
纳税调整增加额元;
纳税调整减少额元;
纳税调整后所得元;
应纳税所得额元;
应纳所得税额元;
减免所得税额元;
投资参股收益应补所得税额元;
应入库所得税额元;
期初未(多)入库所得税额元;
累计实际已入库所得税额元;
期末应补(退)所得税额元。
企业可据此办理纳税申报。
企业可据此办理纳税申报或审批事宜。
附件:
1.《企业基本情况表》
2.《企业所得税纳税调整项目审核事项说明》
3.《企业所得税纳税申报鉴证表》
4.《企业所得税纳税调整项目鉴证表》
5.《企业所得税减免项目鉴证表》
6.《联营、股份、中外合资、投资企业收入纳税鉴证表》
7.《审定项目汇总表》
8.《企业各税审定汇总表》
中介机构负责人:
中国·北京
二○○×年×月×日
中国注册税务(会计)
师:。