生产指令流转管理规程
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生产指令流转管理规程
目 的:建立生产指令的流转程序,确保生产指令的发布准确无误。
范 围:一个批次产品生产的全过程。
责 任 人:操作员、车间主任、生产部工艺员、生产部部长、QA 员、QA 主任、质量保证
部部长
内 容:
1生产指令的项目
1.1批生产指令(批包装指令)
1.2批生产记录(批包装记录)
1.3生产指令编号:按品种由四位数字组成,前两位表示月份,后两位表示流水号。如0903为9月份第3次投产。
2生产指令的流转程序
2.1生产指令全套文件按文件管理的要求,经批准生效后,复制一份作为基准文件存放于生产部 。
2.2生产部工艺员根据生产计划规定的品种和批次,用产品基准批生产指令文件(批包装指令文件)复制一份并填写批生产指令(批包装指令),签字。
2.3填写后的批生产指令(批包装指令)送交生产部部长审核无误后签字。
2.4 生产部工艺员根据批生产指令(批包装指令)在空白批记录上标记批号后连同指令下发至各生产车间,填写“批记录发放登记表”,内容包括:日期、文件名称、文件编号、数量、收发双方签名。
2.5各工序操作员在生产中及时填写批生产(包装)记录,经QA 员复核签字,填写应符合《批记录管理规程》(编号SMP-SC-SG-009)的要求。
2.6生产结束后,车间主任对各工序批生产(包装)记录进行审核,确认无误后签字;生产部工艺员将所有指令、记录收集、清点、检查,确无差错后,交生产部部长审核签字。
2.7上述经审核的批生产(包装)指令及批生产(包装)记录交QA 室,由QA 主任和质量保证部部长进行审核,按《成品审核、放行管理规程》(编号SMP-ZB-ZL-014)决定产品是否放行。
2.8批生产(包装)指令及批生产(包装)记录按批号汇总成册,建立批档案,保存至有效期后一年,保存到期后按《档案管理规程》(编号SMP-ZB-WJ-005)进行销毁,填写销毁记录。
附相关记录样张:批记录发放登记表(编号SMP-SC-SG-003-01)