物资管理规范流程图
学院物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购,确定供货商
1000元的项目,由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购,无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印,经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕,收集相关财务票证,填财务报销单办理签字手续,签署齐全到财务销账
物资管理相关流程图
物资管理相关流程说明1 物资采购流程 (2)2 固定资产采购流程 (5)3 外修服务流程 (8)4 寄售物资签订流程 (11)5 寄售物资采购流程 (14)6 框架协议签订流程 (15)7 框架协议采购流程 (18)8 删除流程 (19)保管员付款申请单创建ZR000FIDG006 采购员1物资采购流程 物资询比价采购流程业务部门 BPM 审批保管员生成*计划员*物资发料ZR000MMDG034平衡利库ZR000MMDG001. 物资需求计划提报 -► ZR100PMDG006带领料单号一领料人询价直采方式部门负责.1 r米购分组ZR000MMDG002采购员询报价采购方式i 确定采购方式—ZR000MMDG003招标采购方式协议采购方式-询价单创建ZR000MMDG005供应商询价员报价单维护ZR000MMDG007二传真[报价单打印盖章和二供应商BPM :比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过采购员米转米购订ZR000MMDG024法务系统保管员否创建合同采购员否法务系统:合同审批BPM :合同审批发货签订合同 _____供应商保管员分配检验ZR000MMDG013A 是 BPM :质检通知是否质检到货登记ZR000MMDG123采购员否质检会签单维护—ZR000MMRP0051 _______验收入库保管员采购员采购员I亍财务 验收入库ZR000MMDG015 ZR000MMDG015物资发料ZR000MMDG034带领料单号领料人发票校验MIR4精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员物资招标采购流程ZR000MMDG002部门负责人或计划员招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批保管员验收入库 物资发料ZR1000MMDG034验收入库ZR000MMDG015保管员保管员发料—带领料单号 -----领料人采购员三财务发票校验 发票校验 MIR4业务"计划员平衡利> 'ZR000MMDG001招标采购方式确定采购方式ZR000MMDG003… __询价直采方式协议采购方式询价•员 审批通过 现场投标投标完成BPM :合同审批供应商BPM :质检通知BPM 审批 是否满 不满足 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物资管理流程图
工作流程图物资采购主流程物资需求计划管理年度供应商选择—集中采购物资①供应商选择—委托(公开、邀请)招标①①需要进行公开招标的项目包括:(1)物资、材料、设备等货物采购项目,单项合同估算价在100万元人民币(含)以上的;(2)咨询、保险、审计等服务项目,单项合同估算价在50万元人民币(含)以上的;(3)单项合同估算价低于(1)、(2)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元(含)以上的。
可以进行邀请招标的项目包括:(1)物资、材料、设备等货物采购项目,单项合同估算价在50万元人民币(含)以上、100万元人民币以下的;(2)咨询、保险、审计等服务项目,单项合同估算价在30万元人民币(含)以上、50万元人民币以下的。
(3)单项合同估算价低于(1)、(2)项规定的标准,但项目总投资额在1000万元(含)以上的。
①按规定需要进行公开招标及邀请招标的项目,原则上由集团招投标管理办公室组织实施,委托具有国家认可资质的第三方招标代理机构具体开展。
特殊情况下(如对质量、交货期等有特殊要求时),可按“一事一报”原则,经公司批准同意,由招投标管理办公室组织开展自主邀请招标。
②相关部门(单位)包括但不限于招标申请部门(单位)、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门(单位),具体名单由招标申请部门(单位)提出。
①可以进行竞争性比选的项目包括:(1)物资、材料、设备等货物采购项目,单项合同估算价在10万元人民币(含)以上、50万元人民币以下的;(2)咨询、保险、审计等服务项目,单项合同估算价在1万元人民币(含)以上、30万元人民币以下的。
(3)单项合同估算价高于(1)、(2)项规定的标准,但参与项目投标人少于三家。
分子公司自行采购物资设备,采用竞争性比选方式时,参照此流程进行。
②相关部门(单位)包括但不限于招标申请部门(单位)、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门(单位),具体名单由招标申请部门(单位)提出。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门:根据公司高管办公会议研究决定,迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资,采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下:一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料;2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生产部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程;5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品(笔墨纸、名片、耗材类);2、办公设备、器材、清洁用具等;3、办公家具、电器、饮用水;4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料;5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知,请各部门遵照执行。
附:采购流程图二O一五年五月二十八日附件一:生产物料采购管理流程编号:采购-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购主管采购经理公司领导财务审核附件二:食堂物资采购管理流程编号:行政-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28审批人:行政总监、办公室主任制作人:食堂管理员流程图:食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会:9人附件三:五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四:办公用品、器材采购流程备注:1、办公用品除非紧急业务外,日常办公用品只受理各部门每月请购计划,部门计划上报日期每月为30日,逾期不予受理。
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
废旧物资回收管理流程图
B1 C1 B2 C3 D4 C5 A1 B7 C7 D7 B8 C8 C9
经营管理部门负责向合同发起部门提供符合规定的合同范本。 由合同发起部门负责与对方进行合同谈判,协商后确定合 同标的等事项,并提交合同申请表。经营部门、安全部门协助 其进行合同谈判。 由经营部门负责对合同申请进行审查,审查内容包括:合同标 的、标的内容、资金来源、履行时间、履行地点等。 由安全环保办公室对合同进行审查,并视情况与对方签订 HSE 协议。
废旧物资回收管理流程图序号岛站工作人员各部门组室上报废旧物资信息按照单据领取货物签字确认收货押运清点验收出库认送物资单据上报物资需求计划收领料单签字监督节点编号节点名称管理标准b1计划发起合同签订各个部门根据自身工作需求提前12月制定合同发起计划
废旧物资回收管理流程图
序号 岛站工作人员 A
上报废旧物 资信息
各部门组室 B
上报物资需 求计划
运维班 C
仓库管理 D
1
2
按照单据领 取货物
3
Hale Waihona Puke 收货 押运4签字 确认
5
收领料单 签字监督
6
清点 验收
7
送单 出库
8
认送物资 单据
节点编号
节点名称 计划发起合 同签订 提供合同 范本 合同谈判并 提交时请表
管理标准 各个部门根据自身工作需求提前 1-2 月制定合同发起计划。
合同审查
签订 HSE 协议 将合同提交 中心审批 经理签字 盖章 承办部门监 督合同履行 协助监督合 同履行 监督合同安 履行 发起合同 结算 协助完成合 同结算 结算登记 合同归档
由经营管理部门将合同提交至中心进行合同审批。
中心对合同审批完毕,由对方签约之后,经理进行签字盖章。
仓库管理流程及流程图
仓库管理流程及流程图一、仓库管理流程概述仓库管理是指在经营过程中按照规定的标准和程序,对仓库物品进行接收、存储、配发、转移、统计等一系列活动的过程,以确保仓库物资的有效管理和利用。
在实际操作中,仓库管理的具体流程通常包括以下几个环节:1、物品接收:对外来物品进行检查、验收和入库登记。
2、物品存储:对收到的物品进行分类、编码、分区、安置、保管等工作,确保物品安全及完整。
3、物品配发:按照需求计划,对库存物品进行出库发放或转移。
4、盘点管理:对物品进行定期盘点以确保库存的准确性。
5、库存统计:对仓库内物品库存进行计算和统计,以便管理者了解库存范围、品种及数量,并进一步识别库存存量和变化情况。
二、仓库管理流程图以下是仓库管理流程的详细流程图:1、物品接收环节物品接收环节是仓库管理流程的第一步,主要任务是对外来物品进行检查、验收和入库登记,以确保物品安全性和库存准确度。
具体步骤如下:(1) 派员接收物品渠道:物品可以从市场采购、生产部门制造、供应商送来等渠道进入仓库,因此需要有专人负责接收物品。
(2)检查物品品质:接收人员需要检查物品是否符合合同规定的质量、数量、型号、包装等规格,并进行尽可能的验证和检测。
(3)验收和入库登记:如果物品符合规定,接收人员将对物品进行验收,并将货物质量检验单及其他证明文件一并登记入库。
2、物品存储环节物品存储环节是仓库管理流程的第二步,主要任务是对收到的物品进行分类、编码、分区、安置、保管等工作,确保物品安全及完整。
具体步骤如下:(1) 物品分类:根据物品的种类及重要性等因素进行详细分类,并为每个物品制定相应的管理计划。
(2)编码体系建立:单一物品无法进行外部标记,因此需要对物品建立独立的编码体系,对不同的物品种类和大小等进行编码和编号。
(3)物品区域划分:依据库房和货架等因素将仓库划分为不同的区域,每个区域可以对应不同的物品分类。
(4)保管措施:建立保管常规和规定,定时添加药剂(如防虫剂、防潮剂等),确保物品能够在长期储存中维护其原来的品质。
某食品工厂仓库管理制度流程图
某食品工厂仓库管理制度流程图德馨饮料仓库管理制度流程一、原料、包材入库管理制度1来料检验及收货2检验报告3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度1原材料出库领用2材料领用单据3原材料出库领用流程图三、库管理及生产耗材的核算1库管理2生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的:为规原料和包材等入库作业管理,保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责:仓库管理员(小田)、检验室(志壮、倪晴雯)职责:仓管员负责物料的收料、报检;仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后,由仓管员小田根据供方送货单,在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收,在确保上述容符合要求时接受入库,并填妥《物料卡》,做标识待检。
L2仓库人员Oda填写《检验申请单》,当天及时通知检验室对原料进行检验,并协助检验室根据Shuminhao 123进行标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料,分开堆放、做好标识,并通知采购部,不合格的产品通知销售部。
1.4随时注意原辅料的有效期,做到有效期在前的先发料, 超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5原则上,仓库当天交付的原材料当天处理。
1.6仓库管理员Oda应对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放。
如有特殊情况,应在当天完成。
1.7仓库管理员小田对已入库的原料在蜀铭号123进行了如实登记。
2检验报告1.1检验申请单L2检验报告单3入库流程图二、原料、包材领用管理制度目的:规范原辅料和包装材料的操作管理,确保在正常生产过程中,材料的使用与生产相同,材料的供应不会影响产品的生产。
仓储物资入库出库流程图
货物复核无误后,仓管人员与收货方进行货物交接。
⑤
仓管人员根据物资发货情况,并在物资出库单据签字确认。
⑥
综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。
⑦
仓管人员发货完成后,对货物堆放的现场进行清理,并且对在库货物进行清点,调整料卡,检查帐、物是否一致,若不一致必须立刻着手查清原因。
⑧
仓管人员做好日清月结工作,及时完成登帐及各项统计报表的报送。
2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况,定期清扫库区,保证库区内清洁卫生,仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求,确保在库物资无破损、摆放整齐。
仓储物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核,审核真实性、相符性(财务盖章),审核通过的备货,审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
⑥
实物仓管人员验收合格后,根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐,标明货位编号,1个工作日内登账,签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。
⑦
1.仓管人员根据上月的收发存情况,作出对账单与采购员对账。
2.对账确认完毕,开具发票收仓储费。
⑧
1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据(送货单、验收单),月末应将各类统计表上报统计人员。
物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核,审核真实性、相符性(财务盖章),审核通过的备货,审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
②
仓管人员根据物资提货单进行备货、理货,协调装卸。
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中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部
物资管理工作规范
项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)
1、计划统筹是物资管理的基础,是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头,工程部、计划部配合编制。
工程部提供基础资料及设计量,计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。
上场初,工程部对施工图纸进行全面清理,核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。
钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。
计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。
对施工队伍更换频繁较难核算的,可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计戈【J分需求总计划和年度、(季度)、月度计划,需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。
4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成,
计划应经项目总工程师审核,项目经理或其授权人批准。
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购
1、项目应成立物资采购领导小组,领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。
负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查,建立合格供应商名册》,调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。
调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外,对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货,其它材料一般也要保持两家。
避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后,应签订物资购销合同。
购销合同文字应严谨,要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。
5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。
三、验收
1、物资验收主要是数量和质量的验收。
2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行
检验试验。
每季度上报产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
3、地材验收是物资管理的重要内容,要切实进行有效的监督和
控制。
原则上必须采用地磅,验收不得使用民工。
道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方;
火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数,按铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准,原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方;
汽车量方须用电子磅过磅,道碴容重在1.65左右。
各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。
4、验收合格开出点验单》,建立物资明细账》;不合格按不
合格品控制程序》进行处理。
5、物资业务人员凭发票和点验单》办理材料费挂账及委托付款
等手续,建立材料费付款登记台账》。
四、发料
1、物资发放要严格执行发料作业程序,凭〈发料单》或物资限额台账》发料。
2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料
签认,授权书和身份证复印件要存档。
未经有权领料人签认,不得发料。
3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度,是开展责任成
本管理的重要内容。
通过对项目所购材料的去向及时登记,定期盘点库存,将材料实际消耗与其限额数量进行对比,计算出节超数量,对其进行考核,达到限额控制、节奖超罚的目的。
对当天购进或供应的材料,必须在当天收回所有进(发)料单据,并按照项目类别建立物资明细账》,在物资限额台账》进行逐笔登记。
4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单,双方交接签认,以
明确责任。
5、发料单据应及时传递到项目财务,便于财务部门掌握材料费
开支情况。
6、用于工程实体的物资应同时填写物资标识记录》记录物资使
用情况,确保实现可追溯性。
7、工具发放要实行登记制度,建立台账,责任到人,交旧领
新。
五、现场管理
1、物资应一次到位,避免二次倒装和搬运。
2、应悬挂统一格式的产品标识牌》。
3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检
查,对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉;卸车后要及时回收、
捆绑,保证转向架的完好状态,及时回送,收回押金。
4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢
模板、工程油料器材等周转性材料,各单位应加强维护和保养,保持
其良好状态。
换铺工具轨原则上禁止锯轨。
对周转性材料各单位要造册登记,上报公司物资部一份,便于
统一调用
5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料,各种物资的
包装、加固材料等,要进行回收,并有相应的奖惩措施进行考核。
充
分利用废旧物资,合理采用代用材料,以达到修旧、利废、节约资
源、降低成本。
6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、
造册,将盘点表》上报公司物资部一份。
六、化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的,应严格按照化学危险品
控制程序》的规定,对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使
用、报废、销毁的各个环节进行控制,确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准,满足现场施工生产的需要。
七、物资核算
1、物资核算是项目成本控制的关键环节,是项综合性的工作,
需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。
目前也是
我们项目管理的薄弱环节。
2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核,加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点(半成品可视为库存),盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
4、材料盘点结束后,物资部门要及时编制材料节超考核表》,计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量
5、对同一对象的核算时间点要统一,如已完成工程量截至时点是25日下午6点,材料供应核算也是截至25日下午6点。
6、对材料考核出现的节超,项目要组织相关人员认真分析原因,总结经验教训,厘清责任,制定控制和奖罚措施,超耗部分由责任人全额承担,节约部分项目与责任人按比例分成。
八、物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分,是企业重要的信息资源,是反映企业效益的重要手段。
各项目要加强物资统计的基础工作,建立健全物资原始记录和台账,保证统计数据的真实性。
2、为及时掌握项目材料成本控制情况,规定各项目上报的物资统计报表有(表格样式见附件):
⑴、新开工项目上场后应上报的报表有物资需求计划表》、单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。
⑵、每月月末应上报的报表有主要材料收支存统计表》、主要材料采购价格一览表》、材料费付款登记台账》、月材料节超考核表》;每月30日上报。
⑶、每季度应上报的报表有主要物资消耗定额统计表》、产品测量监控数据分析》
⑷、每半年应上报的报表有原材料、能源收支存统计表》、大宗
物资招标采购情况统计表》
3、项目结束后,项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管,保管期限三年。