异常处理作业流程图教学文案
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QE工程师确认 与追溯
YES
QE评估是否立 案并转入MRB
YES
NO 各部门会签
异常单COPY各相 关单位
开不符合改善对策表
不合格批处理 标示/隔离/退货/ 特采/报废
COPY供应商
供应商分析原 因,提出对策
版次
A
页次
6/7
副总经理
MRB最终判定
QE确认/评估 对策的符合性
NG OK
QE确认改
OK 结案
核准 日期: 年 月 日
审核 日期: 年 月 日
制作
庞仁彬
日期: 2010年4月6日
拓兴电
子科技
文件名称 异常处理作业管理办法
文件编号 8.3制程 异常处理
生产部
品质部
制程异常反馈
工程/开发
版次
A
页次
7/7
相关部门
副总经理
必要时附可靠 性测试报告并 YES 依8.2程序作业
开品质异常单
NO
QE工程师确认 不符合事实
YES
QE工程师确认 原材料
NO 附原材料尺寸报告 并转入生产单位
初步确认分析 不良产生原困
制程不良
提出对策并实 施;书面回复
品质部
非制程不良
分析不良产生原因
提出对策并实 施;书面回复 品质部
QE整理异常报告
对策实施效果 追踪与确认
相关部门会签
最终判定 与批示
结案
核准 日期: 年 月 日
审核 日期: 年 月 日
拓兴电
子科技
文件名称 异常处理作业管理办法
文件编号 8.1客户投
诉作业流
客户
客服工程师
发生客户投诉 (不符合)
客户投诉信 息的反馈
品质部
版次
A
页次
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责任单位
接获客户 投诉信息
依投诉内容对不符合 进行追溯与确认
开立《不符合改善对策表》
原因分析及提出对策 并整理成书面资料回复品质部
不满意
资料汇总/整理
制作
庞仁彬
日期: 2010年4பைடு நூலகம்6日
对策实施
核准 日期: 年 月 日
回复投诉单位
跟踪/确认/评估对策
无效
实施的有效性
有效
客户满意 度调查
满意
结案
审核 日期: 年 月 日
制作
庞仁彬
日期:2010年 4月6日
拓兴电
子科技
文件名称 异常处理作业管理办法
文件编号 8.2进料 异常处理
供应商
品质部 资材
来料检查反馈或 制程反馈
相关部门
开品质异常单 NO