公司月度检查表

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化工股份有限公司管路、阀门月度检查表

化工股份有限公司管路、阀门月度检查表
是否无渗漏
6
启闭状态
是否正常
7
阀体
是否无阀体损伤及渗漏等异常情况
8
阀杆
常开或常闭阀门阀Biblioteka 润滑9电动头行程控制器、开度指示器工作是否正常
检查人员:部门经理:
备注:1.对检查的项目,是则打“√”,否则打“×”;
化工股份有限公司
管路、阀门月度检查表
年月日编号SZSH-YK-04SB01
序号
检查项目
检查内容
一期、二期、外管及码头
一期
二期
外管
码头
1
管路连接部位(如法兰、丝扣、焊缝等)
有无裂纹、渗漏
2
管路、管件的密封(动、静)
有无渗漏
3
管路支座及管路本身
有无异常振动或变形
4
管路上各种仪器、仪表指示值
是否正常
5
阀杆动密封及垫片静密封处

公司车辆日常月度年度通用检查表

公司车辆日常月度年度通用检查表
车牌号:
核昌公司车辆安全检查表
所属部门:
编 号: 检查日期:
序号

二 三 四 五 六 七
八 九 十
十一
检查项 目
检查内容
检查情况
证照
1.行车证 、保险卡 、年检标 志、驾驶 证是否齐 全
方向盘 2.自由度、紧度是否适当
3.刹车板踏度是否适当,制动距离是否达到安全规定
刹车 4.手刹车是否可靠有效
5.刹车油是否正常
车牌号 30.水温表是否正常工作
十三
十四 十五 十六
十七 十八
31.燃油表是否正常工作
32.车速里程表是否正常工作 仪表盘 33.引擎转速表是否正常工作
34.仪表盘有无其他异常显示
35.升降是否正常 车窗
36.玻璃有无破损
行车装 37.GPSቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否正常工作
置 38.行车记录仪是否正常工作
39.灭火器
安全设 施
40.停车应急三角警示牌 41.随车工具是否齐全(如:千斤顶,轮胎工具包
等)
42.车身清洁度
整车形 象
43.车内卫生情况
44.有无异味
其他 45
驾驶员:
检查人:
车辆负责人:
喇叭 18.是否能正常工作
雨刷器 19.是否能正常工作
车锁门 20.锁是否正常
21.有无破损 后视镜
22.镜面是否清晰
23.转向指示灯是否正常工作
24.示宽灯是否正常工作
25.雾灯是否正常工作 车灯
备注
十一 十二
车灯 26.大灯是否正常工作 27.车内照明灯是否正常 28.警示灯是否正常工作 29.号码是否清楚
安全带 6.前后排安全带是否完好有效

月度服务质量检查表 -营销中心

月度服务质量检查表 -营销中心
132
仪容仪表
站姿良好:立正、跨立两种站立姿势:
一处不合格扣0.3分
133
保持良好的巡逻姿势:军人齐步、跑步的动作要领;
134
坐姿良好:保持上身正直,不东摇西晃、弯胸鸵背、半躺半坐、背靠它物或趴在桌上
135
举止文明:大方、端庄,保持良好的仪表,不当众整理个人衣物,不将任何物件夹在腋
136
精神振作,姿态良好。不得伸懒腰、袖手、背手、叉腰或将手插入衣(裤)袋:
127
花池
无明显尘土、污染:
有明显尘土、污染一处扣
0.2分
128
地面
无污渍、无杂物、无烟头:
有污渍、有杂物、有烟头一处扣0.2分
小计:
13
八、秩序及车辆管理(15分)
129
着装
按规定穿着制服,佩戴齐全、正确:
一处不合格扣1分
130
制装整洁无污物、挺直干净;
131
统一制装,颜色差异较大的同一种制装不得新旧混穿。
小计:
9
四、消杀管理(2夕
30
老鼠额度不超过1%,鼠洞每2万平米不超过]个;楼道、客户室内无明显鼠迹
楼道有鼠迹•处扣0∙5分,鼠洞超过I个,1个鼠洞扣
31
蚊幼虫孳生在5%以下,仓库或地下室在10%以下,目视无明显蚊虫在飞
办公区域有蚊虫飞,每发现一只扣0.2分,地下室或仓库增加1%扣1分
32
每1万平米,暴露的苍蝇孳生地不超过1处:办公室、电梯、楼道无蝇孳生地
没有维修措施、制度或回访记录的扣0.5分,制度不落实扣0.2分,值班记录及维修记录无编号的扣0.3分,发现弄虚作假的
27
房屋零修、急修及时率达到100%:维修质量合格达到99%以上。

5S月度检查表

5S月度检查表
地面、办公桌面、椅子、货架、门窗、电脑、打印机等干净整洁,椅子上无搭挂衣物 办公用品、各类文件、单证、精品备件、需退件等摆放有序 电脑内无规定外的软件,非工作原因不得上网 装璜部 分担区内整洁,地面无杂物 上班时间不吃零食,不在办公区就餐 工服穿戴整齐化一,使用文明礼貌用语
地面清洁,无杂物油渍 门窗、窗台干净,无杂物、无花痕 工具箱、垃圾桶、灭火器、拖布有指定位置,且周围或上部无杂物 装璜车间 不得在车间任何地点就餐、吃零食 车间人员仪容仪表良好、使用明礼貌用语,不嬉戏打闹 分担区内整洁,地面无杂物
5S月度检查表
部门 检查内容 检查时间附照片检查时间附照片检查时间附照片 检查时间附照片 地面、办公桌面、椅子、门窗、电脑、打印机等干净整洁,椅子上无搭挂衣物 办公用品、各类文件、工单、客户车钥匙等摆放有序 电脑内无规定外的软件,非工作原因不得上网 上班时间不吃零食,不在办公区就餐 工服穿戴整齐化一,使用文明礼貌用语 分担区内整洁,地面无杂物 客户休息区内每个客户面前有水 地面、办公桌面、椅子、货架、门窗、电脑、打印机等干净整洁,椅子上无搭挂衣物 办公用品、各类文件、单证、备件、需退件等摆放有序 电脑内无规定外的软件,非工作原因不得上网 分担区内整洁,地面无杂物 上班时间不吃零食,不在办公区就餐 工服穿戴整齐化一,使用文明礼貌用语 地面、办公桌面、、椅子、门窗、电脑、打印机等干净整洁,椅子上无搭挂衣物 办公用品、各类文件等摆放有序 电脑内无规定外的软件,非工作原因不得上网 分担区内整洁,地面无杂物 上班时间不吃零食,不在办公区就餐 工服穿戴整齐化一,使用文明礼貌用语 客户休息区报纸定期更新,展厅及客户休息区糖果每天发放 地面、办公桌面、、椅子、门窗、电脑、打印机等干净整洁,椅子上无搭挂衣物 办公用品、各类文件等摆放有序 电脑内无规定外的软件,非工作原因不得上网 分担区内整洁,地面无杂物 上班时间不吃零食,不在办公区就餐 工服穿戴整齐化一,使用文明礼貌用语

月度安全检查表

月度安全检查表
消防器材和防火部位均设置明显施,存放量符合规定(一处≤5瓶),与明火间距符合规定(≥10米)。
10
设备维护保养
设备应按规定周期进行维护
11
特种设备
应登记注册,按时校验,安全附件及时检验
12
安全及警示标志
完好、有效、清晰,地点正确,位置适当
13
隐患整改
占道率低于5%
车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢固可靠。
3
作业区域地面状况
地面平整,无障碍物和绊脚物,坑、壕、池应设置盖板或护栏;
地面无积水、积油或垃圾杂物;
脚踏板应完好,牢固且防滑。
4
车间采光
生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准;照明灯具完好
5
消防管理
按规定配备消防器材,且灵敏可靠完好、有效;
厂级检查检查下达的隐患整改通知书,及时整改,且验收合格。
注:检查符合项目在相应栏内打“√”,不符合项在相应栏内如实填写不符合内容和要求整改时间,整改情况可填写在检查备注栏内。
车间级月度安全检查表
检查日期: 车间: 检查人员:
序号
检查项目
检查标准
检查情况
结 果
整改要求
1
定置摆放
车间实行定置摆放;
工位器具、料箱摆放整齐、平稳,高度合适,沿人行通道两边不得有突出或锐边物品;
危险部位应设置安全标志
2
车间通道
车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准,且通道线明显清晰;
路面平坦,无积油积水,无绊脚物;

质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)

质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)

大元集团月度质量制度管理检查表(表一)单位名称:质(检):2014—()编号检查项目检查内容检查情况备注是否1质量管理制度建立情况1.图纸会审制度(可按照集团制度执行)2.施工技术交底管理制度(可按照集团制度执行)3.隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施(可按照集团制度执行)10.工程项目内部验收管理制度(可按照集团制度执行)11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度17.其它质量管理制度检查人:受检单位负责人检查时间大元集团月度质量制度管理检查表(表二)单位名称:质(检):2014—()编号检查项目检查内容检查情况备注合格差1 质量管理制度执行情况18.施工组织设计、作业指导书(施工方案)初审台账是否建立19.施工组织设计、作业指导书(施工方案)初审表内容是否完整,签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工(中间)验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录34.创优工程台账35.创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检查记录及技术检查整改记录40.质量管理过程控制记录41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改检查人:受检单位负责人检查时间。

厂区月度5S检查表

厂区月度5S检查表

检查图例抽查位置问题描述/评价1垃圾池出货检验区门口垃圾池1)垃圾池内框请洗刷干净交于仓库。

2绿化带办公区东面绿化带3吸烟区吸烟区4大门口前台大厅门口5组装区三楼组装间6卫生间二楼办公室卫生间序号检查位置标准图例第一周7车间卫生间车间卫生间1)加强检查卫生间抽烟次数8会议室一楼会议室1)请使用会议室部门,在使用完以后将桌子上的物品拿走,椅子摆放整齐。

9西侧楼梯吸烟区旁楼梯10办公区楼梯三楼楼梯11前台大厅前台12现场检验区车间品保检验区13西侧门口西侧大门口1)请将栈板摆放到指定区域。

14车间现场车间通道15仓库仓库放货通道16食堂食堂17厂房楼顶楼顶废品房门口1)请每个月将此房间废品收拾一次,门口保持整洁。

2)勿将纸箱等垃圾乱扔。

18其他西侧大门口里面。

1)勿将栈板乱放。

19其他1.确定每个部门5S检查地点,我要每一次都检查同样位置,用同样角度拍照。

2.每周公布一次,每周组织一次会议,每周进行一次奖惩,建议用小红旗方式进3. 每月月底制作红旗汇总表,评出最好部门予以奖励。

4. 5S担当是人事课长。

责任部门&责任人完成日期检查图例抽查位置问题描述/评价马振云 (成型课)2012年6月30日出货检验区门口垃圾池徐乃超(人事总务课)2012年6月30日办公区前面绿化带徐乃超(人事总务课)2012年6月30日吸烟区徐乃超(人事总务课)2012年6月30日前台大厅门口马振云 (成型课)2012年6月30日三楼组装间徐乃超(人事总务课)2012年6月30日二楼办公室卫生间第二周徐乃超(人事总务课)2012年6月30日车间卫生间徐乃超(人事总务课)2012年6月30日三楼会议室徐乃超(人事总务课)2012年6月30日吸烟区旁楼梯徐乃超(人事总务课)2012年6月30日一楼楼梯徐乃超(人事总务课)2012年6月30日面试区谢定勇 (品保课)2012年6月30日车间品保检验区1)不良品没按位置摆放马振云 (成型课)2012年6月30日西侧大门口马振云 (成型课)2012年6月30日车间通道吴子粮 (资材课)2012年6月30日仓库放货通道徐乃超(人事总务课)2012年6月30日食堂吴子粮 (资材课)2012年6月30日楼顶废品房门口1)楼顶废品房门口框及垃圾清理干净。

分公司党建工作月度检查表

分公司党建工作月度检查表
党建工作月度检查表(11月)
支部: 日期:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
检查内容 工作台账是否健全 阵地建设 组织网络健全 三会一课 政研课题 四好党支部建设 企业文化建设、EAP活动 精神文明建设 廉洁从业教育 分公司党委、纪委布置的其他工作
检查标准 有支部会议记录本、支部学习计划、支部学习记录本等 建立党支部活动阵地,宣传内容及时更新 支委班子健全,分工明确,有党员花名册,入党积极分子 结对培养 党小组会、支委会每月至少一次,党员时事政治学习每月 一次;支部大会每季度至少一次,党课、民主生活会每半 年不少于一次 支部及时上报政研论文
接受检查支部负责人:
检查人:
复核:
评分办法 看台账 看现场 查看资料 查记录 查台账 查记录
分值
备注
Hale Waihona Puke 1.有集团公司企业文化宣贯记录;2、是否正确使用logo 标示 有创建计划和目标,具有创建基础资料;开展帮困助学公 益活动 开展廉洁从业教育活动、部门廉政风险点是否分析预控。
看记录、员工知 晓度调查 查资料、看图片 查资料、看现场 查资料

公司月度综合安全检查表

公司月度综合安全检查表


48
应急照明
设置到位,完好、有效


49
急救器具
急救器具在固定位置,无乱拿现象


50
其它问题
有无上述以外的问题


51
消防设施
灭火器
是否完好


52
消防栓、水枪、水带、扳手
是否完好,消防水带数量等是否符合要求


53
消防沙
是否干燥洁净,工具是否齐全


54
消防通道
消防通道、安全疏散通道等布置合理、无阻塞


22
车间起吊装置
起吊符合安全标准,吊栏周边护栏关闭完好,钢丝绳无毛刺现象,挂钩防脱钩等防护装置完好


23
爆炸区域内的电气设施及防爆电气的接线
爆炸区域内是否存在非防爆电气,防爆电气的接线是否规范


24
电气设备和线路的安装架设
电气设备和线路的安装是否标准,是否无祼露线头和脱落现象


25
照明灯,视孔灯完好率


11
设备的工器具
工器具清洁并放在指定区域


12
设备的安全防护装置
是否安装并完好有效


13
其它问题
有无上述以外的问题


14
原料
原料的放置
原料放在指定标识区域内,有毒有害、易燃易爆气体不得混放、乱放


15
原料使用情况
对易燃易爆、有毒有害原料不得有漏料、打翻等现象


16

企业消防安全月度专项检查表

企业消防安全月度专项检查表

企业消防安全月度专项检查表检查人检查时间序号检查项目检查标准依据条款检查方式检查情况1.灭火器一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具;每个设置点的灭火器数量不得多与5具GB50140《建筑灭火器配置设计规范》第6.1.1条、第6.2.2条查现场2.灭火器的进场检查应符合下列要求:1.灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书;2.灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;3,灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;4,灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;5.灭火器的保险装置应完好;6,灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内;7.推车式灭火器的行驶机构应完好。

GB50444-《建筑灭火器配置验收及检查规范》第2.2.1条查现场3.灭火器箱的进场检查应符合下列要求:1.灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告;2.灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤;3.灭火器箱应开启灵活。

GB50444《建筑灭火器配置验收及检查规范》第2.2.2条查现场4.1.灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系2,灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人GB50444《建筑灭火器配置验收及检查规查现场员安全疏散。

除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°o 范》第3.2.2条、第3.2.3条5.灭火器检查频次不满足每半月一次要求。

《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)第5.2查现场6.筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;筒体明显变形、机械损伤严重的;筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;没有间歇喷射机构的手提式灭火器;筒体为平底等结构不合理的灭火器;没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);被火烧过的灭火器;等《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-第5.4.2条7.消防栓、消防炮企业消防栓(炮)应满足下列要求:1.消防栓有编号,开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好;2.消防栓阀门井完好,防冻措施落实;3.消防炮完好无损、无泄漏,防冻措施落实;消防炮阀门及转向齿轮灵活,润滑无锈蚀现象。

会计结账工作月度检查表

会计结账工作月度检查表

对月末产生借方余额的项目,查找原因,检查是否正常
需结平的科目是否结平
检查结果
检查人
财务负责人:
审核人:
费用、成本类是否都记入借方,收入类是否都记入贷方
逐个明细科目、分部门、分往来单位等查看是否存在错用科目、串用部 门、往来单位是否重复编号使用等异常现象
账务总体 科目之间的勾稽关系是否正确 检查 现金流量辅助核算项目是否正确
各科室凭证编号是否连续
所有会计凭证是否已审核、记账
复合业态门店百货与超市是否对账一致
检查 长期待摊费用是否按期摊销,有无多摊或少摊
各项税金是否足额计提入账
按季、半年、年度支付的贷款利息是否按照权责发生制原则进行预提 (包括12月份最后十天利息的预提)
是否按规定计提各项减值准备源自库存现金是否超出限额对期初、期末余额变化异常的科目查看原因,检查是否正常
富基与GS引入的收入、成本、库存、账扣费用金额是否一致,是否编制 核对表留存
会计结账工作月度检查表
单位:
年月
类别
检查内容
主营业务收入及成本是否已按照配比原则确认入账
租金、厂商收费等其他业务收入是否已按照权责发生制原则确认入账
固定资产折旧是否已计提入账,是否存在多提或少提现象;资产卡片, 本月折旧额及累计折旧金额与总账模块是否一致
无形资产是否按期摊销,有无多摊或少摊 收入、费 用完整性 水电、租金等物业费用是否已足额入账(含预提)

月度检查表

月度检查表

受检单位:日期:年 月 日档案管理制度相关制度档案管理行政管理月度检查表查要 点检查 依据检 查 事 项检 查 记 录评分项责任 人得分合格工作 超时未执 行制 度工作 资料 缺失审批 流程 错误审批 越权成果 不符1、档案管理员是否配置到位,是否有 专门存放档案的档案室。

2、档案管理员是否熟练掌握档案管理 规定与整理方法,归档文件是否按规定 时间向档案管理单位移交,资料移交是 否有双方签字的交接手续。

3、档案管理员是否及时对归档资料进 行整理上架,是否按规定进行整理,内 封面、卷内目录、备考表是否齐全,内 容填写是否完整。

4、档案是否按归档范围收集完整,档 案资料是否有缺失。

5、档案借用、复印手续是否符合规定, 记录是否完整,是否按规定时间进行催 还。

整体管理印象很好:2 分,好:1 分;一般:0 分;差:-1 分,很差:-2 分。

印章管理制度办公资产管理制度印章管理资产管理1、印章是否有专人管理,印章存放位 置是否安全,印章台账是否完善。

2、加盖印章程序是否符合规定,查看 记录情况,重点查合同盖章情况。

3、印章刻制流程是否符合要求,查看 刻制的签批手续是否符合规定。

4、印章销毁是否按规定进行影像记录。

整体管理印象很好:2 分,好:1 分;一般:0 分;差:-1 分,很差:-2 分。

1、查看办公资产管理台帐及相关记录,办公资产是否设专人管理,托管员发生 变化时是否安规定进行交接。

2、抽查办公资产是否履行验收登记, 是否标识化管理,有无物资申购手续。

查看调拨转移、报废及处置流程是否符合规定。

3、是否按时进行资产盘点,查看相关记录,并有资产托管责任书及托管台帐,落实到人头.4、低值易耗品是否按时完成各部门采 购汇总申购,申购金额是否符合制度规定,新员工是否按制度配置办公用品, 离职时是否回收,采购有无申购手续, 领用手续,公用资产外借是否有记录。

公文管理制度公文管理供应商管理接待管理供应商管理制度接待管理制度整体管理印象很好:2分,好:1分;一般:0分;差:-1分,很差:-2分。

企业经营月度综合安全生产隐患排查检查表

企业经营月度综合安全生产隐患排查检查表
安全装置
5
检查重点部位的运行状况是否良好,安全监控设施运行情况是否符合要求。
重点部位的运行状况应良好,安全监控设施运行情况符合要求。
作业证
6
危险作业是否申办工作许可证。
动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业,作业证的申办工作许可证。
警示标志
7
维修、施工、吊装等作业现场是否设置警戒区域和警示标志。
企业经营
检查人员: 检查时间:
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合
主要问题描述
备注
工艺
1
是否有跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。
及时整改跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞现象。
设备管理
2
检查运转设备的运行状态是否良好。
保证运转设备的运行状态良好。
电气
3
检查电气设备的工作状态及安全防护措施是否齐全。
电气设备的工作状态、保护接地应牢靠,
变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施齐全。
现场Байду номын сангаас理
4
检查工作现场是否清洁、有序、安全措施是否到位。
检查工作现场是否清洁、有序;
员工劳动防护用品的穿戴是否符合要求;
各种通道是否畅通无阻;
应急灯具是否完好,消防设施是否齐全可靠,安全设施是否处理处于正常状态;
生产现场是否有违章操作现象。
维修、施工、吊装等作业现场必须设置警戒区域和警示标志。
检查考核意见:
部门负责人:

安全生产月度检查表(按本表整理以上安全制度待查)

安全生产月度检查表(按本表整理以上安全制度待查)
工程项目部管理人员任命书及人员名单
查资料
6
工程项目部安全生产保证体系的建立情况
查资料
7
公司对工程项目安全文明施工督导记录情况
查资料
8
公司安全会议记录情况
查资料
9
安全教育管理情况
安全生产培训教育计划制定及落实情况
查文件、资料
10
新入场工人三级安全教育汇总表建立情况
查文件、资料
11
特种作业人员持证上岗花名册建立情况(附含年检栏的证书复印件)
大元建业集团股份有限公司
安全生产制度督导管理检查表
单位名称:
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
1企业安全管理制度建立情况来自安全生产岗位责任制度建立及落实情况
查文件、资料
2
安全生产管理制度建立及落实情况
查文件、资料
3
安全技术操作规程的落实情况
查文件、资料
4
本单位安全生产组织机构建立情况
查文件、资料
5
项目安全管理制度建立情况
查资料
24
创优工程台账
查资料
25
信息化建设
现场监控设施
查资料、现场
26
施工进度计划的上传情况
查资料
27
安全月报表上传情况
查资料
28
隐患整改回复情况及台账
查资料
29
产值报表上传情况
查资料
检查人
受检负责人
检查时间
年月日
查文件、资料
12
安全教育记录表(经常性教育、特种作业、机械操作人员教育)
查文件、资料
13
安全技术管理情况
公司应急救援预案的制定、演练与落实情况

燃气公司月度安全检查表

燃气公司月度安全检查表

燃气公司月度安全检查表燃气公司月度安全检查表公司名称:燃气公司日期:月度安全检查日期检查人员:姓名一、现场安全情况检查1. 检查区域是否清洁整齐,是否存在杂物堆放或过于拥挤的情况。

2. 检查仓库、设备间等工作区域是否有明火、易燃物品等存在。

3. 检查电器设备、灯具等是否正常工作,是否存在线路老化、短路等情况。

4. 检查燃气储罐、管道、阀门等设施的使用情况,是否存在泄漏或损坏。

5. 检查应急设备、消防设施是否完好,并是否存在正常使用的标志和说明。

二、工作人员安全意识检查1. 针对工作人员进行安全培训,了解其对燃气安全的认识和应急处理能力。

2. 检查工作人员是否戴着符合规定的个人防护用品,如安全帽、安全鞋等。

3. 检查工作人员是否按规定进行燃气设备操作,是否存在操作错误或马虎的情况。

4. 检查工作人员的工作状态和工作时是否注意安全,是否存在违规行为。

三、应急预案检查1. 检查应急预案的编制情况,是否包含燃气泄漏、火灾等应急处理方案。

2. 检查应急设备和救援工具的储备情况,是否完好、易取用。

3. 检查应急预案的宣传和培训情况,是否为员工提供了必要的应急知识和技能。

四、安全记录和整改情况检查1. 检查安全记录的填写情况,是否完整、准确,并对其中的问题进行整理。

2. 检查上次安全检查发现的问题是否得到及时整改,整改措施是否有效。

3. 检查工作人员对上次检查问题的掌握情况,是否存在相同或类似问题再次出现。

五、环境保护检查1. 检查工作区域的环境情况,是否存在废弃物排放、污水浸润等环境污染问题。

2. 检查废气排放情况,是否符合燃气相关排放标准和要求。

六、其他问题检查1. 检查工作人员是否存在负面行为,如吸烟、饮酒等情况。

2. 检查公司规章制度的执行情况,是否存在违规行为或监管失误。

以上为燃气公司月度安全检查表,共涉及六个方面的检查内容,从现场安全、工作人员安全意识、应急预案、安全记录和整改、环境保护以及其他问题进行了详细的检查内容描述。

月度安全检查表范文

月度安全检查表范文

月度安全检查表范文一、工作环境安全1.每个员工的工作区域是否整洁清爽,无杂物堆放,无滑倒、碰撞等危险隐患?2.工作区域是否配备足够的照明设施,保证良好的光线条件?3.消防设备是否摆放在指定位置,并保持良好的状态,如灭火器是否过期?4.装有插头和开关的电器设备是否正常工作,无漏电、过热等问题?5.电源线是否整齐有序,不易发生绊倒、上踏等意外事故?6.是否为地板、通道和楼梯设备防滑措施,保障行走安全?7.是否设置紧急疏散通道,并保持通畅,不被堵塞?二、劳动保护安全1.员工是否佩戴必要的劳动防护用品,如安全帽、防护眼镜、耳塞等?2.是否为需要用到的员工提供必要的防护装备,如防护手套、安全鞋等?3.是否为员工提供足够的劳动保护用品,保障其工作安全?4.是否为员工提供必要的劳动保护培训,让他们了解和正确使用安全设备?5.是否存在可能导致职业病的隐患,如粉尘、噪音等,是否采取相应的防护措施?三、设备设施安全1.设备设施是否进行定期维护,保证其正常运转和安全使用?2.是否有损坏或无法正常使用的设备设施,是否及时维修或更换?3.设备设施的使用操作是否符合相关的安全规程和操作指南?4.是否存在可能引发火灾、爆炸或其他危险的设备设施,是否采取相应的防护措施?5.是否存在对员工产生伤害或危险的设备设施,是否采取相应的保护措施?四、应急处理安全1.是否制定了应急处理预案,并明确了各类事件的应急处理流程?2.是否有足够的应急物资准备,如急救箱、灭火器等?3.是否进行了应急演练,检验员工应对突发事件的能力和处置效率?4.是否存在可能引发火灾、爆炸或其他危险的情况,是否采取相应的防护措施?五、员工行为安全1.员工是否正确认识和遵守安全规程和操作指南?2.员工是否存在违反安全规程和操作指南的行为,是否采取相应的制止和处罚措施?3.是否进行了安全教育培训,提高员工的安全意识和应对突发事件的能力?4.是否建立了安全检查和员工安全奖惩制度,激励员工积极参与安全工作?六、其他安全问题1.是否存在其他与安全相关的问题或隐患?如有,是否进行了相应的处理和整改?以上为月度安全检查表,通过对各项内容的检查和整改,可以有效提升工作环境的安全性,保障员工的劳动保护安全,保证设备设施的正常使用,做好应急处理准备,培养员工的安全意识和正确行为习惯,最终实现公司的全面安全管理目标。

沟通协调月度检查表

沟通协调月度检查表

沟通协调月度检查表目的本月度检查表旨在确保及时、高效地沟通和协调各部门和成员之间的工作。

时间范围本月度检查表适用于每个自然月,从每月的第一天到最后一天。

检查内容1. 会议记录- 每个部门负责记录并及时分享会议纪要,确保各方都能了解会议内容和决议。

- 会议记录应包括会议议程、与会人员、重要讨论和决策事项、下一步行动计划等。

- 每个部门应指定一名负责人来收集和整理会议纪要,并发送给参会人员和相关部门。

2. 工作进展报告- 每个部门应定期向上级主管或相关部门提交工作进展报告。

- 报告内容应包括完成的任务、进行中的项目、遇到的问题、预计的解决方案和下一步行动计划等。

- 上级主管或相关部门应及时回复工作进展报告,提供指导和支持。

3. 冲突解决- 如有部门间冲突或意见分歧,应立即通过沟通和协商解决。

- 每个部门应指定一名负责人来处理和调解冲突,确保问题能够得到妥善解决。

- 若无法解决冲突,应及时上报给上级领导并寻求进一步指导。

4. 信息共享- 每个部门负责将重要信息及时共享给相关部门和成员。

- 信息共享应包括工作进展、重大决策、市场动态、客户反馈等。

- 部门负责人应确保信息的准确性和完整性,并及时更新和纠正任何错误信息。

评估和改进每月结束后,应对沟通和协况进行评估,并及时改进不足之处。

评估内容应包括会议记录的完整性和准确性、工作进展报告的及时性和明确性、冲突解决的效果和信息共享的覆盖范围等。

以上为沟通协调月度检查表的内容,请各部门和成员遵守并执行,确保有效的沟通和协调,推动工作顺利进行。

主要负责人月度安全检查记录表

主要负责人月度安全检查记录表
主要负责人月度安全检查表
检查项目
检查内容施
人 员
全员到岗情况:无迟到、缺席、窜岗、睡岗等情况
人员着装情况:无未穿工作服,穿拖鞋、短裤、背心、赤肩等情况
人员在岗状态:无看书、看报、干与工作无关的事等
巡检情况:按时巡检、按时填写报表,个体防护品按要求佩戴
设 备
运转设备:无异响、异味、震动、过热现象
静止设备:无跑、冒、滴、漏情况
工艺管线:无跑、冒、滴、漏现象,螺栓紧固无松动现象
电气设备:无超温、发热、异味现象
照明电路:无损坏、缺失、按钮卡、涩情况
工 艺
工艺指标:无超温、超压、超标现象
物料:准备充分,无超量
安 全 设 施
探头:工作正常,无遮挡
集中显示:画面清晰,无黑屏、记录准确
消防器材:配置齐备,摆放合理,无遮挡
应急防护救护器材:配置齐备,完好、有效
工 作 场 所
现场工量具:是否齐备,摆放整齐
现场环境:是否整洁,杂物、废材清理干净
岗位卫生:是否清洁
防火巡查
有无电器线路破损老化
有无违规使用火源
原料有无泄漏、木粉房有无打湿
备注
填写要求,符合标准√,对存在的问题用文字叙述填写。
检查人员: 日期:
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5、是否进行工程平行检查、平行检验、实体检验、隐蔽工程项目旁站,记录是否完整□是 □否 □需改进
6、是否进行了危险源排查,施工安全监理台账是否及时更新、跟进□是 □否 □需改进
7、是否进行工程阶段性验收,是否有评估报告及验收工作记录□是 □否
8、是否有对施工单位上报的施工组织设计/专项技术方案审查工作记录□是 □否
9、结构物外观质量、尺寸是否达到设计/规范要求 □是 □否
9、施工通病/质量缺陷技术处理是否进行方案报审 □是 பைடு நூலகம்否
10、工程进度计划落实情况与合同工期要求是否相符,是否有弥补滞后进度的措施 □是 □否
11、其他:
三、整改要求:
限监理部于之前完成整改,将整改结果书面上报公司后,由公司相关部门进行现场复检、考评。
检查结论:
签名:日期:年月日
备注:
派驻施工现场
总监
郑金泉
专监
进场人数
检查内容、记录:
一、办公及内业管理:
1、办公及生活场所是否清洁、有序,各类管理制度是否上墙、规范□是 □否
2、是否进行员工考勤管理、请/休假制度是否落实□是 □否
3、监理资料整理存档是否达到公司管理要求、各类文件格式是否符合认证体系的要求□是 □否
4、《监理日志》记录是否连续、内容是否完整、字迹是否工整□是 □否 □需改进
福建升恒建设集团有限公司
项目管理工作月度检查记录表
2014年11月份编号:
工程项目名称
莆田市商贸物流园区物流2﹟路工程
检查日期
2014年11月28日
建设项目概况
工程投资总额:建筑结构类型:
合同工期:预估竣工日期:
建设单位:莆田市荔城区交通建设开发有限公司
施工单位:福建省正泰建设工程有限公司
质监站:荔城区监督站
9、对施工单位的各类来文是否回复及时 □是 □否
10、其他:
二、施工现场管理:
1、是否达到标准化工地要求,六牌一表及各类安全警示标志是否设立到位□是 □否 □需改进
2、各类安全警示标志、密目网人为及自然损坏更换/补充工作是否及时 □是 □否 □需改进
3、施工现场安全通道是否畅通,文明施工及环境保护工作是否达标 □是 □否 □需改进
4、脚手架搭设、临时用电设施是否达标,是否有“已验收”标示牌 □是 □否
5、施工现场临边防护是否到位,连墙件设置是否达标 □是 □否 □需改进
6、塔吊/龙门吊/物料提升机安装使用验收、运行、维修工作记录督促是否到位 □是 □否
7、按图施工监理督查工作是否执行到位 □是 □否
8、现场检查/旁站/巡查工作的力度是否与工程建设同步 □是 □否
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