【精品】(最新)差旅费报销单
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细:1、交通费:1)来回机票费用:一、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;二、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;2、住宿费:一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;3、其他费用:一、派出机构提供的用车费用xxx元;二、其他合理费用xxx元;报销用户:xxx报销原因:xxx公司XXX部门出差报销小计:合计xxx元(大写:xxx元,人民币)经办日期:xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字:领款人签字:财务审核签字:出纳签字:报销发生日期:年xx月xx日至年xx月xx日本次出差,路程从xxx出发,到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程:一、日程安排:1.xx号,从xxx出发,到达xxx2.xx号,进行xxx的会谈;3.xx号,进行xxx的培训;4.xx号,从xxx返回。
二、出差事由:本次出差的内容是XXX公司XXX部门,负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训,以期保证XXX部门开展工作的有效性,保证公司的正常运行。
四、报销明细:1、交通费:1)来回机票费用:一、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;二、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;2、住宿费:一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;3、其他费用:一、派出机构提供的用车费用xxx元;二、其他合理费用xxx元;五、审核流程:1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核,确认可以报销;2.报销审核通过后,可以进行领款,财务会及时根据实际出差日期下账;3.已出账费用,需在报销人抵达总部后,于审批的第二日,在指定的公司银行账户,将报销费用转入报销用户指定的账户。
正规差旅报销单
年 月 日
公
务
出
差
基
本
信
息
出差事由:
到达地点:
时间: 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中:提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字:
第二联: 为“差旅费报销单”的附件, 连同差旅费原始凭证一起入账装订。
差 旅 费 报 销 单
单位(或部门):年月日
出差人姓名
职务、职称
出差事由
项目
起站
止站
天数
金额
备注
城市间交通费
1.伙食费补助:
早餐次,午餐次,晚餐次。
2、其他需说明事项:
2.其他需说明事项:
2、其他需说明事项:
市内交通费
住宿费
伙食补助费
合计(大写)
¥:
单位负责人:分管财务负责人:经手人:
公 务 出 差 审 批 单
年 月 日
公
务出Βιβλιοθήκη 差基本信
息
出差事由:
到达地点:
时间: 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中:提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字:
第一联: 单位存档备查, 财务部门填写: 共报销差旅费 元。
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板差旅费报销单。
报销单位,__________(填写单位名称)。
报销人,__________(填写报销人姓名)。
报销时间,__________(填写报销时间)。
报销事由,__________(填写报销事由)。
报销单号,__________(填写报销单号)。
报销内容:日期项目费用(元)小计(元)。
合计,__________(填写合计金额)。
报销人签字,__________(填写报销人签字)。
审核人签字,__________(填写审核人签字)。
报销说明:1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等,报销人需按照公司规定填写报销单,并附上相关票据。
2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了,确保报销内容真实有效。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整,确保报销流程合规。
4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确,确保报销记录清晰可查。
5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细,确保报销内容清晰明了。
注意事项:1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效,不得虚假报销。
2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确,不得填写错误信息。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整,不得漏签漏章。
4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细,不得遗漏重要信息。
5. 报销单需按照公司规定填写,不得违反公司相关规定。
6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整,不得遗失相关票据。
7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作,不得违反公司相关规定。
以上为差旅费报销单模板,报销人需按照公司规定填写报销单,并严格按照公司相关规定进行报销流程,确保报销内容真实有效,报销流程合规。
差旅报销XXX员工差旅费用报销单
差旅报销XXX员工差旅费用报销单甲方(单位):XXX公司
乙方(员工姓名):[员工姓名]
日期:[报销日期]
报销明细:
1. 交通费用
日期:[日期]
始发地:[始发地]
目的地:[目的地]
交通工具:[交通工具]
费用明细:
- 火车/飞机票:[金额]
- 出租车费:[金额]
- 公交/地铁费:[金额]
- 其他交通费用:[金额]
小计:[小计金额]
2. 住宿费用
日期:[日期]
地点:[住宿地点]
房间类型:[房间类型]费用明细:
- 房费:[金额]
- 餐饮费:[金额]
- 其他住宿费用:[金额]小计:[小计金额]
3. 餐饮费用
日期:[日期]
地点:[就餐地点]
餐饮类型:[餐饮类型]费用明细:
- 早餐:[金额]
- 午餐:[金额]
- 晚餐:[金额]
- 其他餐饮费用:[金额]
小计:[小计金额]
4. 其他费用
费用明细:
- 会议费用:[金额]
- 文具办公用品:[金额]
- 通讯费:[金额]
- 其他杂费:[金额]
小计:[小计金额]
总计(大写):[总计大写金额]总计(小写):[总计小写金额]备注:
[填写报销单相关备注信息]
甲方审核意见:
[签字、日期]
乙方审核意见:
[签字、日期]。
学校差旅费报销单
20
xx
据实 报销
市内50 市外100
市内40 市外80
住宿费标准:北 京上海500元; 石家庄张家口秦 皇岛承德等350 元;保定唐山邢 台沧州等310元 。标准以内据实 报销,超过标准 以上自行负担
小计 报销总额
小计
(大写)人民币点击字母v,输入数字(如是整数需输入.00)自动生成大写 金额
¥90
处室 :
主管校 :
财 务:
财务校 :
报销人:
: 负责人
: 长审批
审: 核
: 长审批
报销人:
学校差旅费报销单
处室:财务处
填票日期: 20xx 年xx 月 xx 日
金额单位:元
出差人 出发
月 日 地点
6 20 xx
xxx
出差事由
到xx市财政局办xx事,或参加xx会议
到达
车船费 出差
伙食补助
市内交通费
月
日
地点
单据 张数
金额
人数 合计
天 数
标准 金额 天数 标准 金额
其他费用
项目
单据张数 金额
6
差旅费报销单
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计:
小写(RMB):
大写(RMB):
领导签字:审核:报销人签字:
差旅费报销单
申请信息
报销人:
报销部门:
报销日期:
出差详情
出发地
目的地
出发时间
返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计:
小写(RMB):
大写(RMB):
领导签字:审核:报销人签字:
差旅费报销单
申请信息
报销人:
报销部门:
报销日期:
出差详情
出
差旅费报销单 (模板)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ¥ 退回款或补款金额 ¥ 财务主管: 总经理: 共附单据 张
实际报销金额(大写) 原借款金额 报销人: 部门主管:
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额(大写) 原借款金额 报销人: 部门主管:
财务主管:
¥ 退回款或补款金额 ¥ 总经理:
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额(大写) 原借款金额 报销人: 部门主管:
财务主管:
¥ 退回款或补款金额 ¥ 总经理:
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
行政事业单位差旅费报销单
局长:1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外,须有往返太原的车票,不可搭乘私家车。
6、住宿费标准:1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元,西安350元。
¥
党委书记:财务科长: 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室: 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
)天数计算,每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人: 月 日。
差旅费报销单怎么填写最新差旅费报销单模板样式
差旅费报销单怎么填写最新差旅费报销单模板样式
左上角填写所在部门,右上角写上填写报销单的日期,具体到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及职位,右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期,共计的天数,以及发票单据的
数量。
填写报销单的主体内容,出差的交通方式,住宿和饮食的费用以及日期,在最后一排填写上小记。
(最新案例分析:)
表格的底部填写上总的金额,大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要
填写。
大写数字:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
完成以后,在右下角签写上自己的名字。
在报销单的背面,把收据粘贴上,粘贴的时候要注意整齐,收据从小
到大进行排列。
(最新动态:)
1、提供合法的票据。
索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写
完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。
内容包括:姓名、前往
地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。
填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、
出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将
审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人
签字。
8、提交财务报账。
差旅费报销单
起日
止日
共
计
月日时月日时 天
数
差旅费报销单
职别:
起讫 或中 途停 留点
出差补助费
年月日 车船杂支费
天标 数准
金 额
火 车 费
汽 车 费
市内 交通
费
手 机 话 费
其 他
金额
合计 金额
附 单
备注: 原借款: 元,冲账: 元 ,实领: 元。 合计人民币(大写): 万 仟 佰 拾 元
合计(小写)¥: 角分
合计(小写)¥: 角分
审批:
财务审核:
,
部门审核:
审核:
,
部门审核:
领款人:
张 元
姓名:
起日
止日
共
计
月日时月日时 天
数
差旅费报销单
职别:
年月日
出差补助费
车船杂支费
起讫
或中 途停 留点
天标 数准
金 额
火 车 费
汽 车 费
市内 交通
费
手 机 话 费
其 他
金额
合计 金额
附 单
备注: 原借款: 元,冲账: 元 ,实领: 元。 合计人民币(大写): 万 仟 佰 拾 元
员工差旅费报销单
部门:
运营部
出发日期:
5月30日
注:1、报销单日期(从周六至周五)必须连续;2、所有金额必须由电脑录入不得手写;
3、报销人确认及其他有关人员签字不得用电脑录入,必须手写(报销人确认一栏以电子邮件方式发送时除外)
4、对应于第一部分序号7需在第二部分说明栏中写清宴请日期、对象、金额,若有其他说明也可填写;
5、对应与第一部分序号9需在第二部分说明栏中写清用途与金额,若有其他说明也可填写;
6、若原预支金额一栏的金额有两笔或两笔以上借款组成需在第二部分说明栏第10行中加以说明,若只有一笔需写明借款日期;
7、第二部分打*号的项目为必填项;
8、
金额大于100的需在第二部分相应位置填写说明;
员工姓名:差旅费用报销单
管理会计:
出纳:
报销人确认:部门经理:总经理:
期;。