来料检验表格

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来料检验记录表

来料检验记录表
填写日期:
来料检验报告
年月日
供货商
来料名称
来料日期
来料数量
送货单号
检验人
按照《来料检验工作指导》进行来料检验,按照《抽样工作指导》进行抽样检验。
检验方式: □ 全数检验
□ 抽样检验
序号 检验项目
规格要求
检验情况
备注
1
包装
无破损、脏污
2
标识
标识单规范、字迹统一

3
重量
20KG/包
4
数量
与来货单数量相符
5
烘料
烘烤冷却后无透明料、无杂质
6
杂质率
除粒子上的杂质≦0.01%,在粒子 上的及非PET粒子≦0.2%
7
水分
0.05%-1%
8
颜色
无发黄、发黑
IQC判定:
□ 合格
□不合格
□让步接收
主管意见:□ 特别放行 □供货商选别 □其他 □退货
检验人:
批核 人:

来料检验报表

来料检验报表
来料检验记录单
检验日期: 产品名称 规格 检验项目 要求尺寸 关键尺寸记 录 供应商 颜色 实测数据 数 量 合格数 编号:XYKJ-QB-01 抽样数 合格率 备注
实测尺寸
表面外观 外观性能 □ 合格 □ 不合格
关键尺寸 □ 合格 □ 不合格
试装\样品 □ 合格 □ 不合格
性能测试 □ 合格 □ 不合格
安全测试 □ 合格 □ 不合格 □ 不合格
检验结论: □ 合格
注:塑料型材需做阻燃性测试、不锈钢需做盐雾试验,批次不良按来料检验流程处理。
检验员:
审核:
来料检验记录单
检验日期: 产品名称 规格 检验项目 要求尺寸 关键尺寸记 录 供应商 颜色 实测数据 数 量 合格数 编号:XYKJ-QB-01 抽样数 合格率 备注
实测尺寸
表面外观 外观性能 □ 合格 □ 不合格
关键尺寸 □ 合格 □ 不合格
试装\样品 □ 合格 □ 不合格
性能测试 □ 合格 □ 不合格
安全测试 □ 合格 □ 不合格 □塑料型材需做阻燃性测试、不锈钢需做盐雾试验,批次不良按来料检验流程处理。
检验员:
审核:

来料检验记录表册(个人模板)

来料检验记录表册(个人模板)

来料检验记录表册(个人模板)一、检验信息
二、检验结果分析
1. 合格数与不合格数对比
本批来料中,共有3批次合格,2批次不合格。

2. 合格率
本次来料的合格率为60%,不合格率为40%。

3. 不合格原因
- RB1236: 外观有破损
- RB1238: 重量超标
三、改进建议
对于外观有破损的来料,建议与供应商沟通,要求更加严格的包装及运输方式。

对于重量超标的来料,建议与供应商协商解决方法,确保来料符合要求。

四、总结
本次来料检验结果显示,虽然有一部分来料不合格,但合格率仍较高。

通过对不合格原因的分析和改进建议的提出,希望能够进一步提高来料的质量和合格率,确保生产过程的顺利进行。

QC-01来料检验表

QC-01来料检验表
QC来料检验表
供应商
检验日期
订单号
来料数量
产品型号/名称
抽检数量
检验方式
□ 加严 □正常 □放宽 □抽检

验序 号
检验步骤
主要检验项目
1
内、外包 装 检验
□ 根据验收入库单核对每个外箱物料标识是否 与物相符 □检查箱内外有无异物
□ 贴纸内容和结构是否与外观样板相符 2 样板核对 □ 检查内部工艺结构是否与内部工艺结构样板
相符
3
外观检验
□色点 □色差
□划伤 □其它
□脏污
□掉漆
□撞伤
4
试装配及 效果确认
□ 根据作业指导书与相关部品进行试装配,检 查是否正常 □ 试装(壳体、配件与辅料产品试装)
根据作业指导书检查该部品功能是否正常:
5
功能与可 □耐磨 □附着力 □盐雾 □跌落 □拉力 靠性测试 □酒精 □扭力 □铅笔硬度 □橡皮擦
□耐手汗 □恒温恒湿
BLD-QR-QC-01
□全检
□免检
不良描述
单项判定结果
6 其它
7 结构检验(参照工程承认书图纸要求) 单位:MM
序 号
测量工具
规格要求
1
2
3
4
5
1
2
3
4
综合判定结果: □合格
□不合格 检验总不良数:
检验不良率:
检验员/日期
评审部门 采购部 工程部 业务部 计划部 品质部
审核/日期
核准/ห้องสมุดไป่ตู้期
M.R.B评审意见 ①②③④⑤⑥ ①②③④⑤⑥ ①②③④⑤⑥
签名
M.R.B(物料审核会议)评审最终决定
□ ①退货

来料检验记录表(模板)培训讲学

来料检验记录表(模板)培训讲学
来料检验记录表(模板)
供应商:定单编号:规格型号:
物料名称:物料代码:进料日期:
进料数量:抽样数量:检验日期:
抽样依据:GB/T 2828.1-2012
检验依据:
序号
检查项目
标准值
实测值
不良数
判定
样品1
样品2
样品3
样品4
样品5
一、
外观检查
二、
尺寸检查
尺寸区域
尺寸值
样品1
样品2
样品3
样品4
样品5
三、
其它检查
四、
包装检查
对于公司不具备检验能力的要求厂家提供质量保证书。
备注:
检验结果:□合格□不合格
最终处理方案:
□退货□让步接收
□挑选使用挑选结果:合格:不合格:退回数量:
IQC检验员
日期
QC主管
日期
若判定不合格,按不合格品控制流程处理处理单号:

来料检验记录表

来料检验记录表

来料检验记录表来料检验记录表
公司名称: XXX
网站:
供应商:
进料数量:
物料名称:
检验数量:
检验/验证记录:
序号检验项目检验要求检验记录
1 产品外观《进料检验规范》
2 产品尺寸《进料检验规范》
3 试装/性能《进料检验规范》
4 产品包装
5 其他检验
送检单号:
日期:
不良数:
不良率:
检验结论:□合格□不合格
检验员:日期:
不合格处置:□退货□扣款□特采筛选□让步接收□另议
签名:日期:
以上是XXX的来料检验记录表。

在检验过程中,我们按
照进料检验规范对产品的外观、尺寸和试装/性能等进行检验,并记录检验结果。

如果产品不合格,我们将根据具体情况进行相应的处置,例如退货、扣款、特采筛选、让步接收或另议。

我们将持续不断地完善检验流程,确保产品的质量和安全。

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选用
如仲裁结果为特采,选货或加工收货,则暂不结算付款,所涉加工费用扣除,待送货齐全后计
需检验项目 产品外观 粘油测试 产品尺寸 五金/生锈
吸塑粘力 条码扫描 字唛
包装保护 陷描述
拉力测试 量度测试 运力测试
装箱数量
次品收“0”退 “1”
。 FM-QA-15-01
次品数
检验结果
MAJ
MIN 次品率
缺陷描述
产 品 外 观
总数
产 品 功 能
品质 终判定:
IQC:
相 关 见部 门 意
总数
PMC 采购 生产
合格
理经
退
货 IQC组
长:
注:产品功能:次品收“0”退 “1”



工/选用
品质主
管:
最终判定:
供 特采 应商来厂
加工选用
理经 备注
最终判定:



生 退货 产部加工
New Group Limited
IQC来料检验报告
供应商:
来货单 来货号数 来货量日 期 MIL-STD-105D LEVEL: II 抽样数量:
CRL
NO:
物料编
物料名
号来料PO 号验货日
期 单次抽样
参称考
合同编
AQL
CRIT号ICAL=
0
MAJOR=1.5
ACC/REJ
MINOR=4.0
PCS
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