县委宣传部2019财政预算草案
县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告
全文共计6702字县2019年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告
各位代表:
我受县政府的委托,向大会作2019年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
㈠全县财政收支预算执行情况
县十五届人大二次会议通过的2019年全县财政地方一般收入预算为151000万元,实际完成153346万元,占年初预算的101.6%,比上年增长26.6%。
2019年全县财政基金收入预算为82019万元,实际完成125697万元,占年初预算的153.3%,比上年增长81%。
全县实现财政总收入401442万元, 比上年增长33.4%。
(2019年全县财政收入预算主要项目执行情况见附表一)。
县十五届人大二次会议通过的2019年全县财政一般支出预算为188700万元,在预算执行中,由于港口开发、招商引资以及义务教育学校实施绩效工资等因素县级追加支出预算12922万元,镇(区)调减支出预算3340万元,上级拨给专款76689万元,加上上年结转及
1。
最新-于2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告 精品
于2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告一、2019年市本级财政预算执行情况2019年,受国际金融危机的影响,我市经济、财政形势一度面临异乎寻常的压力,但在市委的正确领导下,始终坚持以科学发展观为统领,坚决贯彻中央、省委、省政府决策部署,坚持增收节支保平衡,减轻企业负担保发展,扩大财政投资保增长,优化支出结构保民生,不但实现全市财政总收入超千亿的历史性跨越,而且确保了全年各项财政收支目标的圆满完成。
全市财政总收入101943亿元,比上年下同增长12,继续保持在全省一高一领先。
其中,地方财政收入52079亿元,增长144,占财政总收入比重为511。
全市地方财政支出49039亿元,增长168。
预计全市各区、县市均能达到收支平衡,略有结余。
由于已经实行了市级企业下划、收入在地统计的财政管理体制,原市级企业税收已按属地原则统计到各区,经市十一届人大三次会议审议批准,市本级不再编制财政收入预算,报告口径为市区收入数和市本级支出数。
2019年市人大批准的市区地方财政收入预算为43225亿元;市本级支出年初预算为116亿元,调整预算为1233亿元。
预算内财政收支执行结果市区地方财政收入45352亿元,完成预算的1049,增长142收入项目详见附表一。
根据现行财政体制计算,2019年市本级地方财政收入加上中央税收净返还、省各项补助和转移支付补助区、县市及区净上交,预计可用资金12951亿元。
市本级地方财政支出12951亿元含省转移支付资金621亿元,其中养路费改革资金39亿元,剔除养路费改革不可比因素完成调整预算的1019,增长188。
另地方政府债券支出779亿元支出项目详见附表二。
预计预算内当年收支平衡,累计净结余4亿元。
市本级政府性基金执行结果收入45437亿元,完成计划的1456。
其中,土地出让金42904亿元,完成计划的143。
支出46481亿元,完成计划的1489。
其中,土地出让金43667亿元,完成计划的1456,土地出让金按现行体制结算,市本级可用于城市建设和管理的资金11335亿元。
怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案.doc
怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案—2019年 1月11日在怀宁县第十七届人民代表大会第三次会议上县财政局局长各位代表:受县人民政府委托,现将我县 2018年财政预算执行情况和 2019年预算草案提交大会,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见建议。
2018年财政预算执行情况2018年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们坚持稳中求进,积极作为,认真落实政策措施,大力组织财政收入,努力强化支出管理,稳步推进财税改革,为建设“五大发展”美好怀宁提供了有力保障。
一、一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入完成218918万元,占调整后预算的 100.33%,比上年增长8%。
其中:中央收入83976万元,省级收入8675万元,地方一般公共预算收入126267万元。
总收入中,税收收入175541万元,增长8.94%;非税收入43377万元,增长2.87%。
收入按县乡体制划分,乡镇完成51030万元,占全县财政收入的23.3%;县本级完成167888万元,占全县财政收入的76.7%。
根据现行体制,2018年,我县地方一般公共预算收入126267万元,加上一般债券转贷收入54123万元、转移支付补助206430万元、上年结转2473万元、调入资金20000万元,以及动用预算稳定调节基金12928万元,总财力为422221 万元。
减去当年一般公共预算支出349589万元、专项上解1998万元、一般债券还本支出60397万元,安排预算稳定调节基金7847万元后,实现收支平衡,略有结余,其中结转下年支出2390万元。
二、政府性基金预算收支执行情况全县政府性基金收入完成236033万元,加上上级补助收入2203万元,专项债券转贷收入36881万元,政府性基金收入总计275117万元。
全县政府性基金支出254510万元,专项债券还本支出607万元,调出资金20000万元,政府性基金支出总计275117万元。
关于2019年县级预算调整方案(草案)的报告
全文共计3441字关于2019年县级预算调整方案(草案)的报告
主任、各位副主任、各位委员:
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《湖北省实施办法》的相关规定,受县政府委托,现向本次会议报告县级预算调整方案(草案)。
一、预算调整事由
开年来,在县委、县政府的领导下,县级预算执行正常。
但在预算执行中,根据上级文件要求和我县实际情况,预算收支科目及财政预算收支结构发生了一些变化,特别是由于打好“三大攻坚战”,美丽乡村建设,支持县域经济发展等重大政策落实和政府债券发行及不可预见等因素影响,致使预算执行出现差异,需对2019年县级预算进行相应调整。
二、预算调整的主要内容
(一)公共财政预算调整
1、2019年公共财政预算收入调整
1。
县委宣传部财政预算草案.doc
县委宣传部财政预算草案137号文件精神要求,我们按照宣传部多年来经费支出的平均数,结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传,宣传部长(县委常委)开展中心工作需要等多种因素,进行了经费预算,具体如下:一、基本情况县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。
其主要职责是部署全县宣传工作,引导社会舆论,规划全局性思想*工作方略,指导全县精神文明建设等。
内设8个职能科室(含正科级2个、副科级1个),现有在职人员15名。
二OO五年主要工作任务是指导全县宣传及思想*工作和精神文明创建工作,完成县委交办的其他各项工作任务。
二、预算情况县委宣传部属全额拨款行政机关单位,根据人员编制及工作任务,二OO五年度收支预算总体情况如下:1、财政预算总支出为:920790元,其中人员支出:354790.00元(在职人员支出245,090元,离退休人员支出76,300元,对个人和家庭补助支出33,400元),日常公用支出566,000元(定额公用支出148,000元,专项公用支出418,000)2、一般预算拨款:303920.00元。
包括人员工资(含津贴)177,300元,公用经费元,交通费元.3、其它资金安排应为122,270元,其中在职人员工资、津贴及补助67,790元,离退休人员津贴及补助12,080元。
对家庭和个人的补助33,400元,日常公用支出9,000元4、定额公用支出:29,000元,公用经费综合定额19,000元,交通费(小车费)10,000元。
5、专项公用支出:482,000元①维持机关运转必须的费用148,000元,日常必备的办公费用16,000元,水电费12,000元,邮电费30,000元,差旅费60,000元,办公电话费15,000元,其它支出15,000元。
该项支出是按照按照连续三年开支的平均数进行测算并兼顾今后物价等多种因素,为机关正常运转所必需,其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动及其它开支。
2019年财政预算执行情况及2019年财政总预算草案报告
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------2019年财政预算执行情况及2019年财政总预算草案报告2019年财政预算执行情况及2019年财政总预算草案报告各位代表:我受区政府的委托,向大会报告我区2019年财政预算执行情况和2019年本级财政总预算草案,请予以审议。
一、2019年财政预算执行情况 2019年在工委(区委)的正确领导下,面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击,全区上下齐心协力、克难求进,认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措,努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响,全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。
在严峻的形势下,区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求,深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策,依法加强收入监管,不断优化支出结构,继续深化公共财政体制改革,较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标,财政预算执行情况总体良好。
(一)全区财政预算执行情况区九届人大二次会议通过的2019年全区地方一般预算收入为506000万元,区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区地方一般预算收入仍为506000万元。
执行结果,全区完成地方一般预算收入510828万元,完成年度预算(指调整后,下同)的101%,同比增长10.6%。
完成基金收入279523万元,完成年度预算的125.5%,同比增长36%。
一般预算收入中完成增值税139449万元,是年度预算的97.2%,各类所得税116192万元,是年度预算的101.5%;其他地方税收1882091 / 14万元,是年度预算的103.4%;财政性收入66978万元,是年度预算的101.5%。
LaLhSt 按现行财政体制结算,完成上述地方一般预算收入后,预计全区一般预算财力为347963万元(含上年结转结余16503万元及上级指标补助25231万元等)。
怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案.doc
怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案—2019年 1月11日在怀宁县第十七届人民代表大会第三次会议上县财政局局长各位代表:受县人民政府委托,现将我县 2018年财政预算执行情况和 2019年预算草案提交大会,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见建议。
2018年财政预算执行情况2018年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们坚持稳中求进,积极作为,认真落实政策措施,大力组织财政收入,努力强化支出管理,稳步推进财税改革,为建设“五大发展”美好怀宁提供了有力保障。
一、一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入完成218918万元,占调整后预算的 100.33%,比上年增长8%。
其中:中央收入83976万元,省级收入8675万元,地方一般公共预算收入126267万元。
总收入中,税收收入175541万元,增长8.94%;非税收入43377万元,增长2.87%。
收入按县乡体制划分,乡镇完成51030万元,占全县财政收入的23.3%;县本级完成167888万元,占全县财政收入的76.7%。
根据现行体制,2018年,我县地方一般公共预算收入126267万元,加上一般债券转贷收入54123万元、转移支付补助206430万元、上年结转2473万元、调入资金20000万元,以及动用预算稳定调节基金12928万元,总财力为422221 万元。
减去当年一般公共预算支出349589万元、专项上解1998万元、一般债券还本支出60397万元,安排预算稳定调节基金7847万元后,实现收支平衡,略有结余,其中结转下年支出2390万元。
二、政府性基金预算收支执行情况全县政府性基金收入完成236033万元,加上上级补助收入2203万元,专项债券转贷收入36881万元,政府性基金收入总计275117万元。
全县政府性基金支出254510万元,专项债券还本支出607万元,调出资金20000万元,政府性基金支出总计275117万元。
2019财政预算执行情况2019财政预算草案的报告
本文共计7283字2019财政预算执行情况2019财政预算草案的报告全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务,稳中求进,稳中提质,切实履行职能,积极培植财源,狠抓收入征管,优化支出结构,强化资金监管,实现了财政收入序时目标,民生支出得到有效保障,财政运行总体平稳。
下面是小编带来的20XX财政预算执行情况20XX 财政预算草案的报告,有兴趣可以看一看。
各位代表:
受县人民政府委托,现将我县20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算草案的报告提请大会审议,并请县政协委员和各位列席人员提出意见。
一、20XX年财政预算执行情况
20XX年在县委的坚强领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督支持下,全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务,稳中求进,稳中提质,切实履行职能,积极培植财源,狠抓收入征管,优化支出结构,强化资金监管,实现了财政收入序时目标,民生支出得到有效保障,财政运行总体平稳,为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障,圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。
(一)一般公共预算执行情况
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最新-2019年县财政预算执行情况和2019年财政预算草案的工作报告 精品
2019年县财政预算执行情况和2019年财政预算草案的工作报告文章标题2019年县财政预算执行情况和2019年财政预算草案的工作报告各位代表我受县人民政府委托,向大会报告2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况搜网-年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,以保持共产党员先进性教育为契机,坚持打造江南名镇、构建和谐芷江总体目标,以加强财源建设和财政管理为重点,以增加地方财政收入为中心,加强征收管理,大力增收节支,强化财政监督,努力克服自然灾害和政策性减收因素的影响,坚持依法理财,突出以人为本的理财理念,优化支出结构,促进了我县经济社会的协调发展。
一全县财政预算执行情况县届人大第次常委会议批准我县2019年地方财政一般预算收入预算调整为万元;基金预算收入调整为万元。
2019年,全县累计完成地方财政一般预算收入万元,为年预算的%,按同口径计算比上年增长%。
全年累计完成上划中央两税万元,为年预算的%,比上年增长%。
累计完成上划所得税万元,为年预算的%,比上年增长%。
全县共完成财政总收入万元,为预算的%,按同口径计算比上年增长%。
基金预算收入完成万元,为年预算的,按同口径计算比上年下降。
一般预算收入主要项目完成情况是工商税收完成万元,比上年实际完成数以下同增长;企业收入完成万元,比上年增长;增值税完成万元,比上年增长;农业四税完成万元,按同口径计算比上年增长;罚没、规费及其他收入完成万元,比上年增长9;专项收入完成万元,比上年增长。
县届人大第次常委会议批准2019年全县地方财政一般预算支出调整为万元,加上年结转支出万元,上级追加专项支出万元,转移支付补助和各项结算补助万元,本年超收安排万元,全县地方财政一般预算支出预算总额为万元。
基金支出预算为万元,加上年结转支出万元,上级追加专项支出万元,本年超收安排万元,基金支出预算总额为万元。
吕玉兰纪念馆
吕玉兰纪念馆2019年度部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将临西县吕玉兰纪念馆2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责参观讲解接待、会务接待、对外宣讲、组织党日纪念活动、纪念馆和玉兰公园日常维护管理。
部门机构设置吕玉兰纪念馆隶属临西县委宣传部,为副科级事业单位。
部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2019年财政拨款预算收入113.76万元,其中:一般公共预算收入81.30万元,基金预算收入32.46万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映临西县吕玉兰纪念馆年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算113.76万元,其中:一般公共服务支出113.76万元,包括:人员经费8万元,日常公用经费0.3万元,专项公用经费23万元,专项项目支出82.46万元。
3、比上年增减情况2019年部门预算较2018年增长58.46万元,主要是运行经费支出增长3万元,项目支出增长55.46万元,主要是维护纪念馆正常运行,增加玉兰纪念馆配套设施建设资金及纪念馆初建时的部分欠款。
三、机关运行经费安排情况2018年机关运行经费安排0.3万元,主要用于保证机关正常运转,其中:办公费0.2万元,差旅费0.1万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因1、“三公”经费预算安排0.1万元,其中因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化,本单位无因公出国计划;2、公务用车购置及运行费0万元、无增减变化,本单位无公车及公车购置计划。
3、公务招待费0.1万元,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息一、总体目标:依托吕玉兰纪念馆这个红色阵地,对广大党员干部群众进行理想信念教育、革命传统教育,大力弘扬玉兰精神、好人精神、劳模精神,培育和践行社会主义核心价值观,传递积极向上、为民务实正能量,引导广大基层干部和党员更加关注民生,更加密切党群关系,为临西县的经济发展提供精神保障,提高思想政治水平。
工作总结-2019年县财政预算执行情况和2019年财政预算草案的工作报告02019 精品
2019年县财政预算执行情况和2019年财政预算草案的工作报告文章标题2019年县财政预算执行情况和2019年财政预算草案的工作报告——2019年1月22日市财政局局长在市人民代表大会第五次会议上各位代表我受市人民政府委托,向大会汇报2019年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议。
并请市政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2019年预算执行情况2019年,在市委、市政府的正确领导下,全市各级财税部门牢固树立和落实科学发展观,按照市五届人大四次会议审议确定的预算目标,坚持依法理财,充分发挥职能,积极组织收入,实现了财政收入稳步增长,重点支出有力保障,财政改革不断深化,公共财政建设步伐进一步加快的目标。
总体来看,2019年全市财政预算执行情况基本正常,圆满完成了市五届人大四次会议确定的财政预算任务。
全市财政总收入完成494亿元,为预算的1082%,超预算38亿元,比上年增加8亿元,增长191%。
其中一般预算收入288亿元,为预算的1084%,增长174%;上划增值税、消费税166亿元,为预算的1048%,增长227%;上划所得税40亿元,为预算的1236%,增长168%。
税收占一般预算收入比重为586%,比上年提高15个百分点。
市本级财政总收入完成241亿元,为预算的1129%,超预算27亿元,比上年增加49亿元,增长258%。
其中一般预算收入115亿元,为预算的1171%,增长318%;上划增值税、消费税104亿元,为预算的1053%,增长205%;上划所得税22亿元,为预算的133%,增长229%全市财政总支出为605亿元,比上年增加123亿元,增长254%。
剔除增资因素影响,同口径增长203%。
市本级财政总支出为169亿元,比上年增加37亿元,增长281%。
剔除增资因素影响,同口径增长238%。
2019年市本级实现了收支平衡、略有结余的目标;县市区总体上可实现收支平衡。
2019年,全市财税部门主要抓了以下五个方面的工作1、同心协力组织收入。
最新-县委宣传部财政预算草案 精品
县委宣传部财政预算草案关于要求核定县委宣传部二五年度财政预算编制支出等情况的报告县财政局:根据你局财编〔2019〕137号文件精神要求,我们按照宣传部多年来经费支出的平均数,结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传,宣传部长(县委常委)开展中心工作需要等多种因素,进行了经费预算,具体如下:一、基本情况县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。
其主要职责是部署全县宣传工作,引导社会舆论,规划全局性思想政治工作方略,指导全县精神文明建设等。
内设8个职能科室(含正科级2个、副科级1个),现有在职人员15名。
二五年主要工作任务是指导全县宣传及思想政治工作和精神文明创建工作,完成县委交办的其他各项工作任务。
二、预算情况县委宣传部属全额拨款行政机关单位,根据人员编制及工作任务,二五年度收支预算总体情况如下:1、财政预算总支出为:920790元,其中人员支出:35479000元(在职人员支出245,090元,离退休人员支出76,300元,对个人和家庭补助支出33,400元),日常公用支出566,000元(定额公用支出148,000元,专项公用支出418,000)2、一般预算拨款:30392000元。
包括人员工资(含津贴)177,300元,公用经费元,交通费元3、其它资金安排应为122,270元,其中在职人员工资、津贴及补助67,790元,离退休人员津贴及补助12,080元。
对家庭和个人的补助33,400元,日常公用支出9,000元4、定额公用支出:29,000元,公用经费综合定额19,000元,交通费(小车费)10,000元。
5、专项公用支出:482,000元①维持机关运转必须的费用148,000元,日常必备的办公费用16,000元,水电费12,000元,邮电费30,000元,差旅费60,000元,办公电话费15,000元,其它支出15,000元。
该项支出是按照按照连续三年开支的平均数进行测算并兼顾今后物价等多种因素,为机关正常运转所必需,其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动及其它开支。
最新-9年财政预算执行情况和年财政预算草案的报告 精品
9年财政预算执行情况和年财政预算草案的报告各位代表:受县人民政府委托,向大会报告××县2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年财政预算收支执行情况2019年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,全县财政部门坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕全县经济和社会发展大局,积极应对严峻复杂的经济形势,克难攻坚,扎实工作,圆满完成了县十六届人大三次会议通过的各项预算收支目标。
2019年,全县地方财政总收入完成27800万元,完成年初预算的8142%,同比增加1359万元,增长514%。
其中:上划中央级收入完成7045万元,同比下降2455%;上划省级收入完成3337万元,同比增长161%。
地方一般预算收入完成17418万元,完成年初预算16380万元的10634%,比同期14236万元增收3182万元,同比增长2235%,其中增值税完成1557万元,占计划5768%,比同期下降1726%;营业税完成4666万元,占计划995%,比同期增长4316%;企业所得税完成665万元,占计划13298%,比同期增长052%;个人所得税完成341万元,占计划9739%,比同期增长774%;资源税完成841万元,占计划12935%,比同期增长6417%;烟叶税完成1041万元,占计划10415%,比同期增长3014%;城镇土地使用税完成474万元,占计划1184%,比同期增长5014%;契税完成944万元,占计划15737%,比同期增长3854%;其它税收完成2261万元,占计划11625%,比同期增长3653%;非税收入完成4628万元,占计划13055%,比同期增长1149%。
税收收入占地方一般预算收入的比重达到734%,比上年提高了26个百分点。
全县一般预算支出完成49836万元(不含上级专款44666万元,下同),完成预算的12286%,同比增长1411%。
【2019年整理】县委宣传部2007财政预算草案_0
县委宣传部2007财政预算草案关于要求核定县委宣传部二 OO 五年度财政预算编制支出等情况的报告县财政局:根据你局财编〔 2004 〕 137 号文件精神要求,我们按照宣传部多年来经费支出的平均数,结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传,宣传部长(县委常委)开展中心工作需要等多种因素,进行了经费预算,具体如下:一、基本情况县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。
其主要职责是部署全县宣传工作,引导社会舆论,规划全局性思想*工作方略,指导全县精神文明建设等。
内设 8 个职能科室(含正科级 2 个、副科级 1 个),现有在职人员 15 名。
二 OO 五年主要工作任务是指导全县宣传及思想*工作和精神文明创建工作,完成县委交办的其他各项工作任务。
二、预算情况县委宣传部属全额拨款行政机关单位,根据人员编制及工作任务,二 OO 五年度收支预算总体情况如下: 1 、财政预算总支出为: 920790 元 , 其中人员支出: 354790.00 元(在职人员支出 245 , 090 元 , 离退休人员支出 76,300 元 , 对个人和家庭补助支出 33,400 元) , 日常公用支出 566,000 元 ( 定额公用支出 148 , 000 元 , 专项公用支出 418,000) 2 、一般预算拨款: 303920.00 元。
包括人员工资 ( 含津贴 )177,300 元 , 公用经费元 ,交通费元 . 3 、其它资金安排应为 122 ,270 元,其中在职人员工资、津贴及补助 67 , 790 元,离退休人员津贴及补助 12 , 080 元。
对家庭和个人的补助 33 , 400 元,日常公用支出 9 , 000 元 4 、定额公用支出: 29 ,000 元,公用经费综合定额 19 , 000 元,交通费(小车费) 10 ,000 元。
5 、专项公用支出: 482 , 000 元①维持机关运转必须的费用 148 , 000 元,日常必备的办公费用 16 ,000 元,水电费 12 , 000 元,邮电费 30 , 000 元,差旅费 60 ,000 元,办公电话费 15 , 000 元,其它支出 15 , 000 元。
青田委宣传部2019年部门预算
青田县委宣传部2019年部门预算一、县委宣传部概况(一)主要职能。
1.单位职能拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划;组织实施上级宣传部门和县委部署的宣传思想文化工作任务;按照县委统一部署,协调指导全县宣传思想文化工作和宣传文化系统各部门有关工作;统筹协调全县党的意识形态工作。
贯彻落实党中央和省市县委关于意识形态工作的方针政策和决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查;统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,协助县委做好党委中心组学习有关工作;负责规划组织全县思想政治工作,会同县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育地方教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻宣传工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
对全县新闻媒体实施政治方向和方针政策的领导;负责统筹指导协调全县文化事业发展、文化体制改革、文化产业及旅游业发展,管理县级宣传文化发展资金和文化事业建设费,负责组织、协调全县大型文化活动,统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和本土特色文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设;督促落实中央及省市有关新闻出版业的管理政策,拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实。
管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。
监督管理全县新闻出版活动和印刷业,管理著作权。
组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对本县制作的电影内容进行审查等;统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作,贯彻落实中央和省市县委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署,统筹协调网络文化建设与管理,统筹协调数字新媒体的建设与管理。
统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握社会舆情动态;统筹协调指导全县对外宣传工作,负责县委、县政府对外宣传报道、策划、组织、协调工作,负责指导突发事件的新闻舆论应对工作,负责来青采访记者的管理工作,协调指导有关部门做好来访记者的采访事务。
岳西县县委宣传部2019年三公经费预算
岳西县县委宣传部2019年“三公”经费预算
一、2019年“三公”经费支出预算表
单位:万元
二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
岳西县县委宣传部2019年“三公”经费支出预算为23.34万元,比2018年预算增加1.15万元,增长5.2%。
其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为15.44万元,公务用车购置及运行费支出预算为7.9万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元
(二)公务接待费支出15.44万元,比2018年预算减少0.26万元,下降1.7%,下降原因主要是进一步厉行节约,公务接待批次和人次减少。
该项经费主要用于用于接待国家、省市媒体记者和工作调研等公务往来支出。
经费使用严格执行
《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《岳西县市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕53号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出7.9万元,比2018年预算增加1.41万元,增长21.7%。
其中:公务用车运行费7.9万元,比2018年预算增加1.41万元,增长21.7%,增长原因主要是人员增加,深入基层指导工作次数增加等;该项经费主要用于支付租用平台车辆和社会车辆费用等支出。
2019年没有安排公务用车购置费。
乐业县宣传部2019年部门预算
乐业县宣传部2019年部门预算目录第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分:乐业县宣传部2019年部门预算报表表一:财政拨款收支总体情况表表二:一般公共预算支出情况表表三:一般公共预算基本支出情况表表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五:政府性基金预算支出预算表表六:国有资本经营预算支出预算表表七:部门收支总体情况表表八:部门收入总体情况表表九:部门支出总体情况表表十:政府预算支出经济分类预算表表十一:部门预算支出经济分类预算表表十二:上级专项转移支付情况表第三部分:乐业县宣传部2019年部门预算情况说明第四部分:名词解释第一部分:乐业县宣传部概况一、主要职能(一)负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部理论教育材料,并在理论研究、理论宣传等方面实施指导。
(二)负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等单位的工作,并在宣传方针、政策等方面实施指导;负责加强全县新闻队伍的网络建设和业务培训。
(三)负责从客观上指导文化艺术和精神产品生产的管理及文化市场的管理,并在政治方面和方针、政策方面实施把关和指导。
(四)负责规划、部署全县的思想政治工作、国防教育、思想道德教育、群众性的社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作。
推荐、宣传先进典型。
会同有关部门研究和改进思想政治工作。
(五)协同县委组织部管理新闻、文化、出版、文联等单位领导干部,指导这些单位搞好领导班子建设;对各乡(镇)的宣委的任免提出意见;制定培训规划,并组织对宣委(宣干)及宣传文化系统领导干部的培训;协同有关部门做好宣传文化系统知识分子和老干部工作。
(六)负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传,互联网络新闻宣传和新闻发布工作,把握好舆论导向和互联网新闻宣传工作的方针、政策。
(七)贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统贯彻落实有关文化政策和法规,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。
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全文共计15874字关于要求核定县委宣传部二OO五年度财政
预算编制支出等情况的报告
县财政局:
根据你局财编〔2019〕137号文件精神要求,我们按照宣传部多年来经费支出的平均数,结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传,宣传部长(县委常委)开展中心工作需要等多种因素,进行了经费预算,具体如下:
一、基本情况
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。
其主要职责是部署全县宣传工作,引导社会舆论,规划全局性思想政治工作方略,指导全县精神文明建设等。
内设8个职能科室(含正科级2个、副科级1个),现有在职人员15名。
二OO五年主要工作任务是指导全县宣传及思想政治工作和精神文明创建工作,完成县委交办的其他各项工作任务。
二、预算情况
县委宣传部属全额拨款行政机关单位,根据人员编制及工作任务,二OO五年度收支预算总体情况如下:
1、财政预算总支出为:920190元, 其中人员支出:354790.00元(在职人员支出245,090元,离退休人员支出76,300元,对个人和家庭补助支出33,400元),日常公用支出566,000元(定额公用支出148,000元,专项公用支出418,000)。