2018年度淇统计局部门预算公开

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统战部2018年预算公开情况说明

统战部2018年预算公开情况说明

统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责(1)、调查研究统一战线理论方针政策,贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策;向区委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(2)、负责联系各民主党派和无党派代表人士,反映他们的意见和建议;研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策,区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作;受区委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔新一代代表人物。

(3)、民族宗教工作涉密(4)、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。

(5)、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(6)、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(7)、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

(8)、承办区委交办的其它工作任务。

2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求,丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部,为行政全额财政拨款单位,内设2个行政职能科室,综合办公室、联络科。

人员编制数9人,实际在编9人。

二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。

2、2018年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出1383049.97元。

其中人员经费支出1177379.97元,日常公用经费支出75670元,项目支出130000元。

关于编制年度部门预算的通知

关于编制年度部门预算的通知

关于编制2018年度部门预算的通知公司:做好经费预算工作是现代化企业的必然要求,是集团公司现代化运作的基本制度。

为更好地完成2018年的年度目标,现就预算编制有关事项通知如下:一、预算编制的原则。

预算编制应坚持统筹兼顾、保证重点、注重效益、勤俭节约的原则。

目前,集团处于初创时期,要牢固树立勤俭办学的观念,确保人员开支和项目运营、公司发展的需要,保证集团公司稳步发展。

二、预算编制的程序。

本次预算采用“二上二下”的编制程序:各单位根据事业发展和项目需求,从紧、从严的提出下一年度经费需求计划并送财务结算中心(一上);财务结算中心根据事业发展计划、各单位上报数据以及收支增减因素等进行综合平衡,提出预算建议方案,报经领导小组审核后,下达预算控制指标(一下);各部门据此编制报送细化预算(二上);财务结算中心汇总预算方案,经集团领导小组会议议决并经董事长签字后下达财务结算中心(二下)。

预算涵盖的时间为2018年1月1日至12月31日。

三、编制内容。

预算内容包括预算收入和预算支出。

预算收入的项目可以自编。

预算支出项目以附件1的需求计划表为准。

财务结算中心适当作归口编制。

四、工作要求。

各部门要高度重视2018年度预算编制工作,按照预算编制的原则及时完成任务。

同时,要做好往来款项特别是公务借款的清理结算工作,确保部门涉及的往来款项及时结清。

五、时间安排。

各单位于2月1日前将电子版《2018年度日常经费需求计划(预算)表》、《2018年度资本性开支预算表》发送至财务结算中心邮箱:*********。

空表请从附件1、2中下载或直接到会计室拷贝。

附件:1.2018年度日常经费需求计划(预算)表2.2018年度固定资产购置预算表Xx公司发展领导小组 2018年1月29日。

信阳林业局部门预算公开说明

信阳林业局部门预算公开说明

2018年信阳市林业局部门预算公开说明目录一、信阳市林业局基本情况(一)信阳市林业局主要职责(二)信阳市林业局机构设置二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释四、附件:信阳市林业局2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、信阳市林业局基本情况(一)、信阳市林业局主要职责1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划,起草相关政策和规范性文件并监督实施;参与拟订有关地方标准和规程并指导实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并发布相关信息;承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

制定全市造林绿化的指导性计划、拟订相关地方标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)的培育;指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化的相关工作;承担全市花卉管理工作;承担信阳市绿化委员会的日常工作。

3、承担全市森林资源保护发展、监督管理的责任。

组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施;依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作;管理国有林场(苗圃)的国有森林资源,承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

拟订全市湿地保护规划和有关地方标准及规定;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用;组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

根据党中央、国务院部署,审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。

结果表明,2018年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,认真执行十三届全国人大一次会议决议,落实全国人大财经委审查意见,坚持以供给侧结构性改革为主线,全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,全年经济社会发展主要目标任务圆满完成,决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。

——供给侧结构性改革深入推进,营商环境进一步优化。

取消一批行政许可事项,全面实施全国统一的市场准入负面清单制度,全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。

基础设施建设补短板力度不断加大。

强化企业创新主体地位,重点领域创新实现新的突破。

压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨,均提前两年完成“十三五”规划目标任务。

——财税体制改革持续深化,重点领域支出得到保障。

出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案,在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。

中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%,中央财政均衡性转移支付增长9.2%,更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。

——三大攻坚战取得明显成效,重点任务进展顺利。

2018年部门预算编制说明

2018年部门预算编制说明

2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策,以及市委市政府相关决策部署,编制2018年部门预算。

现将2018年部门预算(草案)编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则(一)指导思想以科学发展观为指导,深入贯彻党的十九大精神,按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,紧扣稳中求进的总基调,在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上,以现代财政管理理念深化预算改革,推进全口径预算,加强预算管理,坚持依法理财,统筹兼顾,厉行节约,量入为出。

盘活存量,用好增量,进一步完善预算决策和分配机制,提高预算编制的科学性和准确性;进一步健全预算约束和激励机制,增强预算执行的严肃性和有效性;进一步强化绩效评价和结果应用,提升预算资金的效益性和规范性。

(二)基本原则1、量入为出,勤俭节约。

部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与市级财力相适应。

认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”,勤俭办事,将厉行节约,真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节,压缩一般性支出,从严从紧编制预算。

2、保障重点,提升绩效。

预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划,聚焦全市工作重点,切实保障经济建设和社会事业发展需要,保障市委、市政府明确的重大民生政策。

强化资金绩效意识,努力做到预算完成有评价、评价结果有应用,提升财政资金配置和使用效益。

3、科学规范,强化约束。

预算编制严格执行有关法律、政策规定,科学合理、真实完整地编制预算,履行规范的预算审核程序,确保预算质量,为预算公开夯实基础。

将预算执行放在更加突出的位置,加强预算执行管控,必须以经批准的预算为执行依据,未列入预算的坚决不得支出,维护预算的严肃性。

二、2018年预算编制的工作重点(一)明确责任主体,扎实做好预算编制工作。

2018年部门预算

2018年部门预算

2018年部门预算(临高角旅游度假区管理委员会)目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能(一)负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作;(二)按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作;(三)按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作;(四)负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作;(五)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府(部门)本级2018年部门预算编制范围的单位。

第二部分 2018年部门预算表(此部分内容即为部门预算公开表)第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。

其中,收入总计134.68万元,包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计0万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元,比上年预算数增加8.28万元,主要是党建、扶贫工作及日常工作等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元,其中:人员经费86.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费3.75万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等;项目经费44.35万元,主要包括旅游管理与商业服务等。

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

政府采购情况表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元政府购买服务支出情况表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)主要职责:1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施;拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划,并组织实施;制定城市管理相关规范性文件,并组织监督实施。

2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价;承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作;承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。

2018年收支预算总表(功能分类科目)

2018年收支预算总表(功能分类科目)
行政事业单位医疗 事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收

(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机

201X年度经营计划和预算(部门)

201X年度经营计划和预算(部门)
费用:
按设备资产明细说明
......
具体可在预算表 格中详细说明
具体可在预算表 格中详细说明
2、相关支持请求
1:对上级领导/上级部门的相关支持请求
(1)... (2)... (3)...
2:对同级部门的相关支持和配合请求
(1)... (2)... (3)...
六、2018年度财务预算
____公司____部门 2018年度经营计划和预算
目录
一.2018年度部门经营/管理导向 二.2018年度主要预算目标及内部分解 三.2018年度主要目标达成策略表 四.2018年度重点工作计划表 五.资源需求与相关支持 六.2018年度部门财务预算
一、2018年度部门经营/管理导向
1、2017年本部门主要目标完成情况
目标名称
2017年预算目标
2017年预计完成 实际
指标1
差异
指标2
指标3
......
2、总结问题
_____指标未完成(预算目标: ;实际完成: ) 原因分析(尽量量化): (1)... (2)... (3)...
3、总结经验
_____指标完成很好(预算目标: ;实际完成: ) 原因分析(尽量量化): (1)... (2)... (3)...
财务预算表格(名称) :
1. … 2. … 3. … 4. … 5. …
附件:公司级和部门级目标体系参照
公司级目标参照:
目标维度 发展规模类 盈利水平类
可持续发展类
运营管理类 专项工作类
指标表现形式(供参考) 销售量 销售收入 产量/产能(以产定销类企业) 利润/利润率 单位成本 期间费用/期间费用率 (可具体按管理费用、销售费用、研发费用、 财务费用进行分解) 新产品研发 重要新市场/新客户开发 新项目建设 新资源储备 核心人才引进与培养 质量管理目标 安全环保管理目标 客户管理目标 员工管理目标 资产管理目标 其他管理目标 公司重点专项工作N项

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2019.12.25•【分类】其他正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2019年12月25日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会:受国务院委托,我向全国人大常委会报告2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

党中央、国务院高度重视审计查出问题的整改工作。

习近平总书记多次作出重要指示批示,要求各地区各部门依法自觉接受审计监督,认真整改审计查出的问题,深入研究和采纳审计提出的建议,完善各领域政策措施和制度规则。

李克强总理主持召开国务院常务会议研究部署整改工作,要求各地区各部门对号入座,按时按规定整改到位。

按照党中央、国务院的部署要求,审计署向161个中央部门单位和省[*本报告对省级行政区统称为省,地市级行政区统称为市,县区级行政区统称为县。

]*本报告对省级行政区统称为省,地市级行政区统称为市,县区级行政区统称为县。

级人民政府印发整改通知和问题清单,积极跟踪督促整改。

一、整改工作的部署推进情况(一)提高政治站位。

有关部门单位和地方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻落实党中央、国务院关于审计查出问题整改工作的部署要求,认真执行十三届全国人大常委会第十一次会议有关审议意见,全面落实全国人大财经委审查意见,把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。

许多地方结合本地实际,出台加强审计查出问题整改工作的意见。

大多数部门单位和地方在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,将审计查出问题纳入检视问题清单,确保整改到位。

(二)建立健全整改机制。

有关部门单位和地方不断健全整改机制,形成了行之有效的工作制度。

浉河区农业局2018年度部门预算公开【模板】

浉河区农业局2018年度部门预算公开【模板】

**区农业局2018年度部门预算公开目录第一部分 **区农业局概况一、部门机构设置、主要职能二、人员构成情况三、预算年度主要工作任务第二部分 **区农业局2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(功能分类)六、政府性基金支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(经济分类)八、一般公共预算“三公”经费支出情况表第三部分 **区农业局2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分**区农业局概况一、部门机构设置、主要职能(1)部门机构设置:**区农业局机关内设6个职能科室(办公室、政工人事股、计划财务股、农民负担监督管理与政策法规股、农产品质量安全与市场信息股、种植业管理股)和6个二级归口预算单位(**区种子管理站、**区植物保护植物检疫站、**区农业经济管理站、**区农技推广站、**区农业行政执法大队、**区农产品质量安全检测站)(2)主要职能:⒈拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,拟定全区农业的产业政策,经批准后组织实施。

引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;搞好全区农业法制体系建设。

⒉提出深化全区农村经济体制改革的政策意见;稳定和完善农村基本经营制度;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。

指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

⒊研究提出全区农业经济结构调整的意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划,经批准后组织实施;预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息,搞好全区农业部门信息系统建设;组织农业生产资料市场体系建设。

依法开展对农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理。

2018年度部门决算报表编制说明

2018年度部门决算报表编制说明

2018年度部门决算报表编制说明部门决算是行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

每个单位要对所报送报表的真实性、完整性负责。

各个单位应当严格按照新的行业会计制度的规定进行会计核算和编报财务报表。

一、今年部门决算的主要变动情况:1、基础数据表包括:封面代码、主表和附表。

从报表数量看,基础数据表共26张报表,其中主表21张,附表5张,与上年相同。

2、封面代码(一)规范单位名称,各级主管部门填报本级报表时,应在单位名称后加(本级)。

(二)规范单位地址,单位地址与单位名称不应相同,地址中应有道路名称。

(三)规范组织机构代码,单位如已取得统一社会信用代码,需按组织机构代码9-17位信息填写本代码。

河南地区临时代码必须以HA开头。

(四)国民经济行业分类,以3位代码表示。

根据国家标准《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)门类、大类代码填列。

财政部门或主管部门叠加汇总所属单位决算时不填列本项。

3、《收入支出决算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》、支出经济分类科目新增了债务利息及费用支出、资本性支出(基本建设)、资本性支出、对企业的补助(基本建设)、对企业的补助、对社会保障基金补助。

4、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、支出经济分类科目有调整。

5、《资产负债简表》明确了编制要求:已执行政府会计制度的单位,依据单位基本性质和《2018年政府会计制度与部门决算报表对应关系表》分析填列。

6、《资产情况表》,补充资料中的车辆工作用途情况分类调整为副部(省)级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车。

部门整体支出绩效评价参考指标填报单位

部门整体支出绩效评价参考指标填报单位

部门整体支出绩效评价参考指标填报单位:部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:说明:〃项目支出〃需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费〃填报基本支出中的一般商品和服务支出。

统计局部门整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)部门职能概述。

主要职能为组织实施各项统计专项调查,组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,组织实施各项社情民意调查。

(二)部门组织机构及人员情况。

从决算单位构成看,统计局单位部门决算包括本级决算、普查办决算、经济调查队决算和民意调查中心决算。

编制人数29人,实际在编在岗24人。

(三)年度重点工作计划。

凝聚工作合力,有序开展经济普查;按时做好联网直报;召开各专业参加的月度经济运行分析会,通过分析研判经济运行状况,形成综合材料及时向市领导和相关部门报告,实现统计数据部门之间共享合作,加强了对主要经济指标的监测预警;开展绩效考核、党建、群众工作、社会公众安全感、环境整治、创建文明城市和食品安全城市等多项民意调查。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2018年度财政拨款支出年初预算566.17.52万元,决算566.67万元,完成年初预算的100虬全年追加第四次经济普查两员经费120万元,全部下拨到乡镇园区,没有纳入我局年终决算。

二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出。

2018年度财政拨款基本支出357.48万元,其中:人员经费349.78万元,占97.85%,主要包括:基本工资81.33万元、津贴补贴73.12万元、奖金118.27万元、其他社会保障缴费17.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.53万元、其他工资福利支出0.60万元、退休费13.19万元、住房公积金16.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元、奖励金0.71万元;公用经费7.7万元,占2.15%,主要包括:工会经费5.08万元、福利费0.83万元、其他商品和服务支出L79万元。

2018年部门预算公开情况说明

2018年部门预算公开情况说明

2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求,现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下:一、部门职责(一)负责全区林业及其生态建设的监督管理;(二)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作;(三)承担全区森林资源保护发展监督管理工作;(四)组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。

二、单位构成部门机构设置情况(一)收入说明:本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元,(二)支出说明:总支出为447.4万元。

全部为基本支。

(三)机关运行经费安排情况:基本支出预算总计447.4万元,其中人员经费支出374.69万元,同比去年有所增长,增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准,增加了公务交通补贴、通讯补贴。

日常公用经费支出为472.71万元,日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算,“三公”经费总额3万元,其中无车辆购置费和出国费预算,公务用车运行维护费3万元,无公务接待费用。

五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

制定全县造林绿化指导性计划,贯彻落实国家及省市有关标准和规程,指导植树造林工作;指导监督全民义务植树工作;承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。

全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

制定全县造林绿化指导性计划,贯彻落实国家及省市有关标准和规程,指导植树造林工作;指导监督全民义务植树工作;承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。

漯河市国资委

漯河市国资委

漯河市国资委2018年度部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况(一)主要职能(二)部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件:2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况(一)部门机构设置、主要职能漯河市国资委内设行政办公室、党委办公室、统计评价与产权管理科、企业改革改组与发展科、法规监督科(信访科)5个内设职能科室,负责管理漯河市国有企业监事会1个归口预算管理单位。

漯河市国资委主要职责有:1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)等法律、法规及省、市国有资产监督管理的有关规定,履行出资人职责,监管市属企业国有资产,以管资本为主加强国有资产监管。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责调控所监管企业工资分配管理工作,拟定所监管企业负责人收入办法并监督实施。

3、指导推进全市国有企业改革和重组。

完善现代企业制度、健全公司法治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整,促进国有资本合理流动。

4、按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5、按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针、政策及标准等工作。

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2018年度淇县统计局部门预算公开目录第一部分淇县统计局概况一、部门主要职责及机构设置情况(一)部门主要职责(二)部门机构设置情况(三)部门人员构成情况(四)部门预算年度的主要工作任务二、部门预算单位构成第二部分淇县统计局2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:淇县统计局2018年度部门预算表淇县2018-2020年财政中期规划报表(封面)1-1 单位人数情况表1-2 单位财政供养人员结构情况表1-3 离休人员基本情况1-4 机动车辆信息表1-5 遗属补助情况2-1 2018年收支预算总表2-2 2018年收入情况总表2-3 2018年支出情况总表2-4 2018年财政拨款收支预算总表3-1 非税收入征收计划表3-2 一般公共预算支出情况表3-3 一般公共预算基本支出情况表3-4 项目支出明细表3-5 提前下达一般公共预算拨款(补助)项目支出预算表3-6 提前下达政府性基金项目支出预算表4-1 2018-2020年中期规划表4-2 2018-2020年收入规划表4-3 2018-2020年支出规划表5-1项目绩效目标申报表5-2 2018年政府采购预算表5-3 一般公共预算“三公”经费支出情况表5-4 因公出国(境)经费明细表5-5 公务接待经费明细表5-6 公务用车运行维护费明细表5-7 公务用车购置明细表5-8 会议、庆典、研讨会费用明细表第一部分淇县统计局概况一、淇县统计局主要职责及机构设置情况(一)淇县统计局主要职责淇县统计局内设6个职能科室(单位)主要职责是:(一)组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定地方统计制度和统计标准;贯彻执行国家统计法律、法规及规章,制定全县性统计现代化建设规划和统计调查计划;指导全县统计工作。

(二)贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。

(三)按照国家和省、市统一部署,会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五)组织全县各乡(镇、街道)及县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核和社情民意调查。

(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门和社会公众提供统计信息和咨询建议,为宏观调控和科学决策服务。

(七)指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(八)指导制定并组织实施全县统计系统干部教育培训的规划、计划,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(九)搞好机关党风廉政建设的宣传教育工作,抓好干部的廉洁自律工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

(二)淇县统计局机构设置情况淇县统计局预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。

淇县统计局共5个内设机构(科室),分别包括:1、办公室。

综合协调、管理局机关政务工作;负责文电、会务、机要、信息、档案管理、安全保卫、保密、信访和收发工作;负责管理局机关财务和国有资产管理及基本建设工作;负责局机关政府采购工作;管理直属单位的财务工作和国有资产;承担全县统计系统的内部审计工作;承担机关和事业单位的人事和机构编制管理事项;组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作;负责全县统计干部教育工作;负责机关和事业单位的党群工作;负责机关的离退休干部工作。

2、政策法规室。

贯彻落实国家和省、市统计体制改革及统计工作发展规划,起草重要的统计工作文件;组织统计法律、法规的宣传贯彻,依法检查、处理重大的统计违法案件;办理统计行政复议、应诉和其他法律性事务;认真贯彻党风廉政建设的宣传教育工作,抓好领导干部的廉洁自律工作;认真制定、落实党风廉政建设责任制;协助纪检组长抓好局属单位的纪检、监察工作;组织协调统计基层业务基础建设。

3、国民经济综合统计股。

监测预警全县国民经济运行、分析研究经济社会重大问题,提出宏观调控咨询建议;整理并提供全县的经济、社会、科技等综合性统计数据,管理综合统计数据库;负责统计数据发布和统计新闻宣传。

贯彻执行国家统计局制定的国民经济核算制度、统计调查制度、统计标准、改革规划和方案;组织实施国家国民经济核算制度,整理和提供国民经济核算资料,开展分析研究;核算全县国内生产总值;组织协调、制定全县经济社会统计调查制度和统计标准。

组织实施科技、社会发展基本情况、文化产业基本情况、环境基本状况、商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业等统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;组织实施对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测;综合整理和提供教育、卫生、社会保障等统计数据;组织实施人口普查、人口抽样调查、人口与城镇化调查、劳动力调查、工资统计等统计调查,收集、整理和提供就业等有关调查的统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作,进行统计分析。

4、企业统计股。

组织实施工业统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。

组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。

组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供对外贸易、对外经济等统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。

5、能源统计股。

组织实施能源统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源统计数据;组织实施对全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测;配合节能主管部门开展节能目标考核;对有关统计数据质量进行检查和评估;进行统计分析。

下设事业单位2个,分别包括:1、淇县普查中心(淇县计算中心)。

贯彻国家和省、市普查工作相关政策和统计信息化技术标准及运行规则;拟定普查方案并组织实施;负责普查工作的宣传动员和组织协调;负责普查资料的收集、汇总、审核和上报;负责各项普查资料的分析、开发和应用;负责统计调查和普查数据处理;负责统计信息网络和统计、普查数据库的管理维护;负责普查人员和统计数据处理人员专业培训。

2、淇县城市社会经济调查队。

(三)淇县统计局人员构成情况2018年统计局及归口预算管理单位共有编制20人,其中:行政编制10人,事业编制10人,后勤服务人员编制0人(编制类型按单位实际情况填写,可以增减)。

在职职工15人,离退休10人,遗属人员2人,实有公务用车1辆。

(四)淇县统计局预算年度的主要工作任务(一)组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定地方统计制度和统计标准;贯彻执行国家统计法律、法规及规章,制定全县性统计现代化建设规划和统计调查计划;指导全县统计工作。

(二)贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。

(三)按照国家和省、市统一部署,会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五)组织全县各乡(镇、街道)及县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核和社情民意调查。

(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门和社会公众提供统计信息和咨询建议,为宏观调控和科学决策服务。

(七)指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(八)指导制定并组织实施全县统计系统干部教育培训的规划、计划,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(九)搞好机关党风廉政建设的宣传教育工作,抓好干部的廉洁自律工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成淇县统计局预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。

1、淇县统计局机关本级;2、淇县普查中心;3、淇县城市社会经济调查队。

第二部分淇县统计局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况淇县统计局2018年收入总计172.92万元,支出总计172.92万元,与2017年相比,收、支总计各减少48.79万元,降低22%。

主要原因:一是由于统发人员退休2人公用经费减少;二是统发人员工资也相应减少;三是由于全国第三次农业普查结束项目资金相应减少。

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