2018年部门预算公开报告

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道路及政设施日常维护经费项目支出

道路及政设施日常维护经费项目支出

道路及市政设施日常维护经费项目支出绩效自评报告(2018年度)部门名称(公章):昆明市官渡区市政养护管理处项目单位:昆明市官渡区市政养护管理处主管部门:昆明市官渡区城市管理综合行政执法局项目名称:道路及市政设施日常维护经费绩效自评日期:2019年6月30日2019年6月评价小组成员:2018年度道路及市政设施日常维护经费项目支出绩效自评报告官渡区市政养护管理处作为官渡区辖区内道路及市政设施管养维护单位,每年向官渡区财政局申报预算资金,开展道路及市政设施管理维护,2018年度预算资金11,000,000.00元已全部使用完毕,现针对项目支出开展绩效自评工作,评价结论为“优”,针对项目管理提出问题3条,提出改进建议3条。

一、项目基本情况(一)项目概况。

1.立项背景及目的。

道路及市政道路设施日常维护工作,与市民的出行息息相关,是保证城市正常运转的重要条件,直接反映出城市的现代化文明程度,是一个城市发展的窗口,也是创建文明卫生城市的一项重要标准,是城市建设和发展的有效载体,在城市经济和社会发展中处于基础性和先导性的位置。

负责官渡辖区范围内及上级指定的市政道路、公用设施、人行道、车行道、人行道护栏等维护养护是官渡区市政养护管理处的工作职责。

2.项目实施情况。

该项目由官渡区市政养护管理处负责组织实施。

年度内根据年度维修计划、巡查发现的问题、数字城管件、12345市长热线等组织实施,涉及重大项目的,如:站前路大修及彩云北路(成一云段)增加减速带工程,向官渡区发展和改革局办理了立项批复,通过公开招标方式开展工作。

年度按计划完成了道路及市政设施的日常维护工作。

3.资金来源及使用情况。

该项目资金来源于官渡区财政预算,2018年2月24号,官渡区财政局《关于下达二〇一八年度部门预算经费指标的通知》(官财字〔2018〕15号)下达官渡区市政养护管理处道路及市政设施日常维护经费预算指标11,000,000.00元。

截止2018年12月31日,项目资金支出11,000,000.00元,预算执行率100%。

部门预算公开自查报告

部门预算公开自查报告

部门预算公开自查报告一、引言根据国家政府要求,我部门按照预算法和预算公开相关规定,对自身预算执行情况进行了公开自查,并将自查结果作如下报告。

二、预算公开原则和目标预算公开是政府信息公开的重要内容之一,旨在强化财政预算管理的透明度和公信力,提高政府财政行政的公正性和效率,确保公共资源合理配置和使用。

我部门遵循以下原则和目标进行预算公开:1. 公开原则:公开、透明、广泛参与、信息互通。

2. 公开目标:推动民主决策、促进公共资源合理配置、增加政府财政督察。

三、预算执行情况我部门根据年度预算,严格按照法律法规和预算制度要求,进行预算执行。

以下列举了我部门一些重要预算科目的执行情况:1. 人力成本预算执行情况:我部门根据年度预算,开展了人力成本预算的执行情况公开。

人力成本包括工资、福利待遇等。

预算执行情况公开包括编制与执行的具体情况、执行中的财务数据和绩效目标的完成情况等。

2. 办公费用预算执行情况:我部门对办公费用预算的执行情况进行了公开。

办公费用包括办公用品、设备维护、日常运营费用等。

公开内容包括预算编制与执行的具体情况、费用分类和使用情况等。

3. 项目预算执行情况:我部门推动项目预算的公开执行情况,包括项目预算的编制与实施情况、资金来源和使用情况、项目绩效评估等,确保公共资源的合理分配和使用。

四、预算执行结果我部门的预算执行结果有以下几个方面的表现:1. 预算使用情况合理:我部门在预算执行过程中,严格按照预算安排进行使用,没有出现严重超支或抓挂现象。

预算资金得到合理支配和使用,有效保障了部门工作的正常运转。

2. 资金使用效益显著:我部门在预算执行中,充分考虑效益和效率,根据工作需求进行合理的资源配置,确保资金的使用最大化,取得了显著的成效。

3. 预算质量提高:我部门积极推进预算质量提升工作,加强了预算编制与执行的透明度和规范性,有效监测预算执行情况,实现了预算预测和实际结果的较好一致性。

五、存在的问题和整改措施1. 预算公开不够透明:尽管我部门在预算公开工作中有所努力,但还存在公开工作不够透明的问题。

衡水冀州区信访局

衡水冀州区信访局

衡水市冀州区信访局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:冀州区信访局既是区党委的工作机构,又是区政府的工作机构,列区党委机构序列,主要职责:1、办理人民群众给区委、区政府和领导同志的来信,办理上级机关和新闻单位转来的我区群众信件。

接待要求当面向区委、区政府和领导同志反映意愿的人民群众。

2、办理信访案件。

直接或牵头查处重要信访案件;督促、协助有关乡镇或区直部门查处由上级机关批转交办的和区委、区政府领导同志交办的信访案件;协调有关乡镇和部门处理重要信访案件。

3、参与处理涉及群众较多的影响政治稳定和社会安定的信访案件。

4、调查研究和综合分析全区的信访形势及信访工作状况,并向区委、区政府作出对策报告。

5、督促和检查指导全区的信访工作,搞好全区信访工作的业务建设。

6、负责区委、区政府人民群众建议征集的日常工作。

7、承办区委、区政府及领导交办的有关事宜。

机构设置:部门机构设置情况下设科室:办公室、督查室。

二、部门预算安排的总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定,衡水市冀州区信访局预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。

1、收入说明反映本部门当年收入。

2018年衡水市冀州区信访局预算收入230.05万元,其中:一般公共预算收入230.05万元,其中财政拨款230.05万元,行政事业性收费0万元,中央财政提前通知转移支付0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市冀州区信访局2018年度部门预算中支出的总体情况。

2018年部门预算支出230.05万元,其中,基本支出90.05万元,包括人员经费75.76万元与公用经费14.29万元;项目支出140万元,主要是信访信息化专项经费21.8万元;进京值班费用28万元;房屋租赁费7.2万元;群众工作中心办公费12万元;升级视频监控系统9.6万元;群众工作中心修缮费6万元;综合治理工作经费5万元;会议费0.4万元;解决特殊疑难信访问题专项资金50万元。

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

根据党中央、国务院部署,审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。

结果表明,2018年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,认真执行十三届全国人大一次会议决议,落实全国人大财经委审查意见,坚持以供给侧结构性改革为主线,全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,全年经济社会发展主要目标任务圆满完成,决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。

——供给侧结构性改革深入推进,营商环境进一步优化。

取消一批行政许可事项,全面实施全国统一的市场准入负面清单制度,全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。

基础设施建设补短板力度不断加大。

强化企业创新主体地位,重点领域创新实现新的突破。

压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨,均提前两年完成“十三五”规划目标任务。

——财税体制改革持续深化,重点领域支出得到保障。

出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案,在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。

中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%,中央财政均衡性转移支付增长9.2%,更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。

——三大攻坚战取得明显成效,重点任务进展顺利。

2018年部门预算编制说明

2018年部门预算编制说明

2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策,以及市委市政府相关决策部署,编制2018年部门预算。

现将2018年部门预算(草案)编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则(一)指导思想以科学发展观为指导,深入贯彻党的十九大精神,按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,紧扣稳中求进的总基调,在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上,以现代财政管理理念深化预算改革,推进全口径预算,加强预算管理,坚持依法理财,统筹兼顾,厉行节约,量入为出。

盘活存量,用好增量,进一步完善预算决策和分配机制,提高预算编制的科学性和准确性;进一步健全预算约束和激励机制,增强预算执行的严肃性和有效性;进一步强化绩效评价和结果应用,提升预算资金的效益性和规范性。

(二)基本原则1、量入为出,勤俭节约。

部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与市级财力相适应。

认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”,勤俭办事,将厉行节约,真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节,压缩一般性支出,从严从紧编制预算。

2、保障重点,提升绩效。

预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划,聚焦全市工作重点,切实保障经济建设和社会事业发展需要,保障市委、市政府明确的重大民生政策。

强化资金绩效意识,努力做到预算完成有评价、评价结果有应用,提升财政资金配置和使用效益。

3、科学规范,强化约束。

预算编制严格执行有关法律、政策规定,科学合理、真实完整地编制预算,履行规范的预算审核程序,确保预算质量,为预算公开夯实基础。

将预算执行放在更加突出的位置,加强预算执行管控,必须以经批准的预算为执行依据,未列入预算的坚决不得支出,维护预算的严肃性。

二、2018年预算编制的工作重点(一)明确责任主体,扎实做好预算编制工作。

石家庄市桥西区司法局2018年部门预算信息公开

石家庄市桥西区司法局2018年部门预算信息公开

石家庄市桥西区司法局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:1、贯彻落实国家司法行政工作方针、政策,编制全区司法行政工作中长期规划和年度工作要点并监督实施。

2、制定全区法制宣传规划并组织实施;检查、指导、考核区直各部门和企业执行规划情况;负责法制宣传工作。

3、管理指导区管律师、法律服务工作者及其执业工作。

4、管理指导司法所和民调组织开展民调纠纷调处工作。

5、指导全区法律援助工作,审批监督法律援助案件办理工作。

6、协调、指导司法所开展刑释解教人员的安置帮教工作。

7、负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作;协助组织部门、人事部门管理司法所干部。

8、管理和指导全区社区矫正工作的办理、转办、督办。

9、承办区政府交办的其他工作。

机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区司法局机关行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。

2017年我部门预算收入安排541.34万元,按照收入来源划分:其中一般公共预算收入541.34万元,财政专户核拨资金0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

按照功能科目划分:一般公共服务支出523.52万元,占97%;医疗卫生与计划生育支出17.82万元,占3%。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区司法局2018年支出预算541.34万元。

其中:基本支出388.9万元,占72%,其中,人员经费348.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费40.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

部门预算公开情况报告

部门预算公开情况报告

部门预算公开情况报告
根据上级部门的相关要求,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则,实施公开透明的预算制度,及时开展部门预算公开工作。

4月20开始,在公务公示栏将2015年部门预算明细表予以公示,接受群众和干部职工的监督。

通过公示,部门预算彻底实行了透明化管理,有效地保障了群众和干部职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

有力地促进了机关厉行节约、改进工作作风,加强反腐倡廉建设工作。

有力地促进了依法行政、依法理财和民主理财,推进了机关财务管理的科学化、规范化,提高资金使用效益。

阿旗现代化建设办公室
2015年4月20日。

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员:我受县人民政府委托,向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况2017年,面对错综复杂的财政经济形势,财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署,着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展,财政收支预算执行总体较好。

(一)一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况:2017年,一般公共预算收入完成127639万元,比上年减少4827万元,下降3.64%,为年度调整预算的100.03%。

其中:地方一般公共预算收入86914万元,为年度调整预算的100.59%;上划中央收入31934万元,比上年增长19.56%;上划省级收入8791万元,比上年增长18.88%。

收入分征管部门完成情况:国税系统完成46119万元,比上年增长33.58%;地税系统完成41980万元,比上年下降3.22 %;财政系统完成39540万元,比上年下降27.54%。

上级补助收入情况:2017年上级补助收入228728万元,比上年减少756万元,下降0.33%。

具体情况是:返还性收入7766万元,比上年增加124万元,增长1.62%;一般性转移支付151585万元,比上年增加9548万元,增长6.72%,主要项目有:均衡性转移支付46299万元,县级基本财力保障机制奖补15506万元,义务教育转移支付8769万元,基层公检法司转移支付1384万元,基本养老金转移支付26715万元,城乡居民医疗保险转移支付23044万元等;专项转移支付收入69377万元,比上年减少10428万元,下降13.07%。

2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况:全县2017年一般公共预算支出完成353293万元,比上年增加3141万元,增长0.9%,为调整预算的94.41%。

部门预算公开情况汇报

部门预算公开情况汇报

部门预算公开情况汇报
尊敬的各位领导:
根据公司要求,我部门特此向各位领导汇报部门预算的公开情况。

今年以来,
我部门在预算管理方面积极作为,严格执行公司财务制度,确保预算公开透明,有效保障了公司财务资金的合理利用。

首先,我部门在预算编制过程中,充分考虑了公司整体战略目标和部门发展需求,确保预算的合理性和科学性。

我们充分调研市场情况,分析部门运营状况,确保预算数额的合理性和可行性。

在预算编制过程中,我们还充分征求了各部门的意见和建议,形成了较为完善的预算方案。

其次,我部门在预算执行过程中,严格按照预算计划开展工作,确保资金使用
的合规性和透明度。

我们建立了严格的预算执行监控机制,对预算执行情况进行定期跟踪和检查,及时发现问题并采取相应措施加以解决。

同时,我们还加强了内部沟通和协调,确保各项支出符合预算要求,杜绝超支现象的发生。

最后,我部门在预算公开方面,积极向公司内部和相关部门进行预算公开工作,确保各方对预算情况的了解和监督。

我们及时向公司领导和相关部门提交预算执行情况的报告,并主动接受审计部门的监督和检查。

同时,我们还在公司内部开展了预算公开宣传活动,提高了员工对预算管理的重视和理解,形成了良好的预算管理氛围。

总的来说,我部门在部门预算公开情况方面取得了较好的成绩。

我们将继续加
强预算管理工作,不断完善预算管理制度,提高预算编制和执行的科学性和透明度,为公司的稳健发展提供有力的财务支持。

谢谢各位领导对我部门的关心和支持!
此致。

敬礼。

沧州南大港管理区建设局2018年部门预算信息公开

沧州南大港管理区建设局2018年部门预算信息公开

沧州市南大港管理区建设局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:沧州市南大港管理区建设局是沧州市南大港管理区政府直属机构,设质安站、规划科、办公室、房管分局、公共资源交易中心等5个科室;纳入部门预算管理的直属单位1个。

(一)住房保障及维修资金管理建立城镇住房保障体系,稳妥推进住房制度改革,按照国家要求达到城镇住房保障工作目标,完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务,建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制,保障性住房及时分配到位。

及时出台政策,妥善处理房改遗留问题,避免产生新的社会矛盾。

拟定住房维修资金管理和监督制度,监督住房维修金使用,确保住房维修金的安全有效使用。

(二)城乡建设管理加强管理,提高城市承载能力和宜居度。

加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统筹发展。

协调和指导推进城镇化工作,加快城镇化进程。

指导城市建设投融资体制改革,破解融资难题。

(三)城乡规划加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护。

完成本级规划编制,健全规划体系。

(四)建筑业、房地产市场监管规范建筑市场各方主体行为,促进建筑市场健康发展。

提高建筑工程质量,减少建筑安全生产事故,提高行业水平。

加强市场监测,促进全县房地产市场持续健康发展。

规范建筑市场各方主体行为,促进建筑市场健康发展。

提供科学合理的计价依据,公正调解工程造价计价纠纷。

组织合同履约跟踪管理督导。

加强市场监测,促进我县房地产市场持续健康发展。

重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准。

加强建设工程质量管理,实现建设工程质量有效监控。

加强工程勘察设计行业管理,提高建筑工程勘察设计质量水平。

改善施工现场环境与卫生面貌及全省环境空气质量。

内蒙古自治区赤峰敖汉旗贝子府镇

内蒙古自治区赤峰敖汉旗贝子府镇

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗贝子府镇2018年部门预算公开报告二〇一八年四月四日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成我单位独立核算机构数10个其中行政4个,事业6个。

贝子府镇人民政府上级核定行政编制40人,实有行政在职人员30人;事业编制36人,实有在职人员27人;实有改革提前离岗人员1人、离岗内退人员15人、竞争未上岗返聘人员19人、未返聘人员2人;行政离休2人、行政退休26人、事业离休1人、事业退休16人、遗属人员37人;共有财政供养人员176人。

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2019.12.25•【分类】其他正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2019年12月25日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会:受国务院委托,我向全国人大常委会报告2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

党中央、国务院高度重视审计查出问题的整改工作。

习近平总书记多次作出重要指示批示,要求各地区各部门依法自觉接受审计监督,认真整改审计查出的问题,深入研究和采纳审计提出的建议,完善各领域政策措施和制度规则。

李克强总理主持召开国务院常务会议研究部署整改工作,要求各地区各部门对号入座,按时按规定整改到位。

按照党中央、国务院的部署要求,审计署向161个中央部门单位和省[*本报告对省级行政区统称为省,地市级行政区统称为市,县区级行政区统称为县。

]*本报告对省级行政区统称为省,地市级行政区统称为市,县区级行政区统称为县。

级人民政府印发整改通知和问题清单,积极跟踪督促整改。

一、整改工作的部署推进情况(一)提高政治站位。

有关部门单位和地方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻落实党中央、国务院关于审计查出问题整改工作的部署要求,认真执行十三届全国人大常委会第十一次会议有关审议意见,全面落实全国人大财经委审查意见,把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。

许多地方结合本地实际,出台加强审计查出问题整改工作的意见。

大多数部门单位和地方在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,将审计查出问题纳入检视问题清单,确保整改到位。

(二)建立健全整改机制。

有关部门单位和地方不断健全整改机制,形成了行之有效的工作制度。

2018年封丘县卫生和计划生育委员会部门预算公开说明.doc

2018年封丘县卫生和计划生育委员会部门预算公开说明.doc

2018年封丘县卫生和计划生育委员会部门预算公开说明一、部门基本情况1、部门机构设置和主要职能2、人员构成情况3、部门预算构成二、2018年度封丘县卫生和计划生育委员会部门预算说明三、名词解释四、附件:封丘县卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开表1-1、部门收支总体情况表1-2、部门收入总体情况表1-3、部门支出总体情况表2-1、财政拨款收支总体情况表2-2、一般公共预算支出情况表2-3、一般公共预算支出情况表(政府经济分类)2-4、一般公共预算支出情况表(部门经济分类)2-5、一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)2-6、2018年一般公共预算安排项目支出情况表2-7、一般公共预算“三公”经费支出情况表2-8、政府性基金预算支出表2-9、机关运行经费情况表2-10、2018年政府采购及新增资产配置计划表2-11、2018年国有资本经营预算收入表2-12、2018年国有资本经营预算支出表一、部门基本情况(一)部门机构设置和主要职责根据部门职责,县卫生和计划生育委员会(卫生局)设12个内设机构。

1、办公室(突发公共卫生事件卫生应急办公室)。

负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作;承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密等工作;负责重大卫生和计划生育政策、重要政务工作和领导批示办理事项的督促工作;组织办理人大代表建议和政协委员提案;组织协调推动卫生和计划生育综合改革工作;负责处理有关卫生和计划生育方面群众信访工作。

指导卫生和计划生育群众社团的管理工作。

归口管理、协调指导全县卫生和计划生育系统涉外事务;负责拟订全县卫生和计划生育系统年度对外开放专项工作方案,指导、管理全系统的对外开放和招商引资工作;负责系统内对外合作项目的协调、指导和管理工作。

拟订全县卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和规范、措施;指导和推进全县卫生应急体系与能力建设,依法组织、协调、指导全县突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、应急处置、总结评估等工作;组织协调重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等突发事件的紧急医学救援;组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施;组织指导全县卫生应急队伍建设和培训、演练;依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

遵义市财政局2018年度部门决算 .doc

遵义市财政局2018年度部门决算 .doc

遵义市财政局2018年度部门决算2019年8月目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、机构设置情况三、部门决算单位构成及人员构成第二部分2018年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表(公开01表)二、收入决算表(公开02表)三、支出决算表(公开03表)四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)九、政府采购情况表(公开09表)十、资产情况表(公开10表)十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)第三部分2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明七、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能(一)拟定并组织实施全市财税规划、政策和改革方案,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟定相关分配方案,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计管理地方性政策、制度草案,组织涉外财政、债务等相关事宜并草签有关协议、协定。

(三)承担全市各项财政收支管理的责任,负责编制年度市级财政预算草案并组织执行,向市人代会报告全市和市级财政预算及执行情况和财政决算。

拟定经费开支标准、定额,负责审核批复部门年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作,管理财政票据,贯彻落实彩票管理政策和有关方法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

保定市徐水区城乡规划管理局

保定市徐水区城乡规划管理局

保定市徐水区城乡规划管理局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定,现将我部门2018年预算信息公开如下:第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据徐水县人民政府办公室《关于印发徐水县城乡规划管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(徐政办[2010]58号),现将我局部门概况说明如下:(一)贯彻执行国家和省、市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策。

负责起草我县城乡规划方面的行政规章及实施细则;拟定我县城乡规划有关技术管理规定、细则,并组织实施。

(二)负责组织有关城乡规划的编制与修订,按法定程序组织上报审批,会同有关部门组织实施;参与城乡建设发展战略、国土和区域规划及大型建设项目可行性研究;负责全县规划设计工作和勘察工作。

(三)负责城市规划建设用地内各项建设用地和各类建设工程、市政工程项目的规划管理;负责提出规划条件,审定修建性详细规划和建设工程设计方案总平面图,依法按程序核发“一书三证”规划许可手续。

负责查处规划区内违法、违章建设用地和建设工程。

(四)负责组织建设工程的竣工规划条件核实。

(五)负责城市规划区内集镇、村庄建设的规划管理工作;对乡镇规划管理工作进行指导和督查;审核各乡镇总体规划和开发区、风景、旅游、文物保护区的规划方案,并上报审批;负责城市规划区内大型建设工程项目的规划审查和报批;负责城市规划区内高新技术产业开发区、经济技术开发区的规划管理。

(六)负责起草全县城乡规划和勘察方面的行政规章及实施细则;拟定全县有关城乡规划、勘察技术规定、细则,并组织实施。

(七)负责县城基础勘察工作,组织制定有关规划,并组织实施;负责城市基础勘察、城市规划测绘资料的统一管理。

(八)承办县政府门交办的其他事项。

二、机构设置部门机构设置情况第二部分:部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年年初部门收入预算总额为169.99万元。

其中:一般公共预算收入169.99万元。

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2018年部门预算公开报告
二〇一八年二月日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
乌达区信访局是乌达区人民政府主管信访事务的综合部门。

(二)部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区关于信访条例的法律法规和有关政策、规划工作。

二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,乌达区信访局部门预算包括:本级预算。

(一)乌达区信访局部门机构及人员基本情况
本级独立预算单位共有1家,财政拨款的行政单位1家,。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1323481万元,比2017年预算减少15万元,下降1.26%,增加主要是由于车辆维修费用减少。

支出预算1126463万元,比2017年预算减少12.6万元,增下降2.5%,增加主要是由于车辆维修费用减少。

(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入1323481万元,其中:一般公共预算拨款收入132348万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出1126463万元,其中:基本支出112820.58。

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