合同管理制度范本与流程图及内控体系表
合同管理制度范本与流程图
第4章授权审批流程
第13条 原则上,在业务谈判、双方达成一致意见后,各部门应尽可能使用 企业制定的格式合同或部门合同文本。
第14条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、 总裁审核批准后形成正
式书面,变更程序亦同。
第15条 各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、 法务部经理审核、总裁 审批,然后形成正式书面,变更程序亦同。
第5条合同会审主体及内容。
1.法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方 式的审核。
2.技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准(产品质量、卫 生防疫等)、企业技术标准等进行审查。
第2条 本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定,以及对业 务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条 本制度所称会审,指合同在拟稿以后、正式生效之前,由合同关键 条款涉及的其他专业部门(如技术、财务、审计等相关部门)会同企业法务部对 合同文本进行审核。
第2章 合同的会审内容及要点
第4条合同拟定。
合同管理制度范本与流程图
1、合同授权审批制度
制度名称
合同授权审批制度
受控状态
文件编号:
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条 为明确企业同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使 用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。
第2条 规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合《中华人民共和国 公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保 合同的顺利履行,维护企业的合法权益。
第19条本制度报总裁办公室审议批准后生效。
第20条本制度自XXXX年XX月XX0实施。
合同管理制度范本与流程图
↓
第三步:审核合同的发票条款(甲方合同适用)
(1)合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务
(2)合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项(预付合同除外)
↓
第四步:审核合同的税务责任条款
(1)合同是否明确:由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失,由对方承担赔偿责任
第6条 合同会审要点。
1.合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法;合同订立程序是否符合规定,会审意见是否齐备;资金的来源、使用及结算方式是否合法,资产动用的审批手续是否齐备等。
2.经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3.可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力,是否具备签约资格;担保方式是否可靠;担保资产权属是否明确等。
第11条 合同专用章存放在配锁的办公抽屉里,节假日放在安全处,并贴封条,重新使用时应先验锁和封条。
第12条 合同专用章内容需要变更时,应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。
第13条 合同专用章散失、损毁、被盗时,印章管理人员应及时报告领导予以处理,同时,登报挂失作废。
第14条 废止的合同专用章保存××年。
第2章 适用范围
第3条 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条 本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第4条 针对合同对方违约的情形,可采取以下措施处理。
合同管理制度范本与流程图-流程图的格式
合同管理制度范本与流程图:流程图的格式合同管理制度范本与流程图 1、合同授权审批制度制度名称合同授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1.一般性合同:合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2.重大合同:合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1.审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2.负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3.授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1.负责草拟与本部门业务相关的合同文本 2.协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3.初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1.草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
合同管理制度范本与流程图及内控体系表目录引言合同管理的目的和原则合同管理组织架构合同管理流程4.1 合同起草4.2 合同审核4.3 合同签订4.4 合同执行4.5 合同变更与终止4.6 合同档案管理合同管理流程图内部控制体系表合同风险管理合同培训与宣传附录9.1 合同管理相关法律法规9.2 合同模板9.3 合同管理流程图样本9.4 内部控制体系表样本1. 引言简要介绍合同管理的重要性以及本文档的目的和适用范围。
2. 合同管理的目的和原则阐述合同管理的主要目的,如确保合同的合法性、合规性、有效性和风险控制等,并列出合同管理的基本原则。
3. 合同管理组织架构描述合同管理的组织结构,包括各个部门的职责和角色。
4. 合同管理流程4.1 合同起草详细说明合同起草的步骤,包括需求分析、条款制定、格式规范等。
4.2 合同审核介绍合同审核的流程,包括法律审核、财务审核、技术审核等。
4.3 合同签订阐述合同签订的程序和注意事项。
4.4 合同执行描述合同执行过程中的监督、检查和评估方法。
4.5 合同变更与终止解释合同变更和终止的条件、程序和法律后果。
4.6 合同档案管理介绍合同档案的收集、整理、保管和销毁等管理措施。
5. 合同管理流程图提供一个合同管理流程的可视化图表,帮助理解合同管理的各个环节。
6. 内部控制体系表列出内部控制体系的关键要素,如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。
7. 合同风险管理讨论合同风险的识别、评估、监控和应对策略。
8. 合同培训与宣传说明如何通过培训和宣传提高员工对合同管理的认识和能力。
9. 附录提供相关的法律法规、合同模板、流程图样本和内部控制体系表样本等附加信息。
合同管理制度及流程纲要图及内控体系表格
合同管理制度范本与流程图1 、合同受权审批制度受控状态制度名称合同受权审批制度文件编号执行部门监察部门考据部门第1章总那么第 1 条为明确公司合同审批权限,标准公司合同订立行为,增强对合同使用的监察,防备和降低因合同的签署给公司带来的风险,特拟订本制度。
第 2 条标准公司合同的制定、审批及签章工作,以切合?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国合同法?等法律法例及标准性文件有关规定,保证合同的顺利执行,保护公司的合法权益。
第2章合用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其余组织建立、更改、停止民事权益义务的合同或协议。
第 4 条本制度合用于公司全部的书面合同审批,包含冠以合同、合约、协议、契约、意愿书等名称的标准性文件的审批。
第 5 条本制度中所称部门指代表公司洽商、签署合同的各业务、职能部门。
第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签署及执行的第一责任人,并有责任保证合同最后文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第 3 章受权审批职责第 7 条合同分类。
1.一般性合同:合同标的在××万元资本支出或××万元资本收入以下的合同。
2.重要合同:合同标的高出××万元资本支出或××万元资本收入的合同。
第 8 条公司对外签署合同均由董事长受权总裁代表公司履行职权。
第 9 条总裁职责。
1.审批公司全部格式合同和各部门的合同文本。
2.负责公司对外重要合同的签章,并审察高出各部门负责人审察权限的合同。
3.受权业务经办人员代表公司签署合同。
第 10 条法务部经理审察公司格式合同和各部门合同文本。
第11 条各部门负责人职责。
1.负责起草与本部门业务有关的合同文本2.辅助法律顾问制定公司主营业务格式合同。
3.初步审察业务经办人员与合同对方商定的合同详细条款。
第 12 条法律顾问职责。
1.起草公司主营业务格式合同或公司重要、特别合同。
合同管理工作流程图
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
拟订
合同
E2
E3
D3
B3
C3
程序
《合同管理制度》
☆各部门根据业务需要,并结合企业规定,起草相关合同
☆将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定
☆如果是人事合同直接送行政党委办公室办理
☆非人事合同各领导审定、报批
1个工作日内
重点
☆合同的拟订
标准
☆及时完整可行
制订合同C5E5来自程序《合同管理制度》
☆接收合同按领导批示盖章
1个工作日内
重点
☆合同制订程序
标准
☆及时
合同
执行
C7
C8
E8
C9
班
《合同管理制度》
☆行政党委办公室将备案合同整理,建立合同台帐
☆行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况
☆及时发现合同执行中出现的问题,并及时,妥善加以解决
☆各部门将合同执行情况按时总结,并上报行政党委办公室
☆将各部门的合同执行情况报告进行汇总
☆编写总结报告
2个工作日内
重点
☆合同的执行管理
标准
☆严格按合同执行
合同管理内部控制流程图
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同履行
合同履行情况监控
发现合同履行中的风险不采取措施,合同纠纷处理不当致使国家利益受损
1、明确相关责任人在合同履行过程中的责任;
2、建立合同履行定期调查制度,检查分析合同履行情况及效果,敦促对方积极履行合同;
3、制定应急预案,对无法继续履行的合同,及时采取措施,降低损失。
合同调查组织部门
合同谈判
与合同对方和谋在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损
1、实行合同谈判联席制度,法律、技术、财会人员联合进行谈判;
2、重大经济合同应聘请外部专家参与合同谈判;
3、建立责任追究制度,谈判的重要事项和各方意见,应当进行记录并妥善保存,作为追究责任的重要凭据。
合同谈判负责部门
4、合同纠纷经协商无法解决的,经办人员应向单ห้องสมุดไป่ตู้有关负责人报告,并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
单位负责人,合同业务归口管理部门
1、建立合同管理信息系统,跟踪合同履行情况,在临近结算期限的合理时间提示财会部门进行资金结算提示;
2、合同承办人员及时收集凭证资料,经审批后在规定时间内提交财会部门办理结算;
3、财会部门对合同条款和经审批的结算申请资料进行审核;
4、未按合同条款履约或应签订书面合同而未签订的,财会部门在付款之前向单位负责人报告;
5、财会部门应当定期与合同归口管理部门核对,根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理,确保按合同约定及时结算相关价款。
合同归口管理部门,财会部门
合同登记归档
合同登记归档环节的主要风险包括:
(1)合同及相关资料的登记、流转和保管不善,导致合同及相关资料丢失,影响到合同的正常履行和纠纷的有效处理。
合同管理内部控制流程图
合同管理内部控制流程图一、工作步骤示意图了解合同合同订立业务的管理结构和梳理各业合同业务业务的主合同履行务环节的查找风控制制度要环节工作流程险点设计建设合同登记与归档二、工作流程图合同调查合同谈判合同文本拟定未通过合同审核合同签署合同登记合同履行合同补充和变更合同解除合同结算合同验收1三、风险点及主要防控措施一览表(一)合同订立阶段流程关键环节合同查询拜访合同商洽合同订立风险点调查结果与被调查单位的实践情形不符致使合同履行存在风险,单位利益受损主要防控措施1、建立合同查询拜访报告制度,合同签订前,必须履行调查工作程序,出具调查报告;2、建立牵制和复核机制,慎重选择调查成员。
1、实行合同谈判联席制度,法律、手艺、财会人员联合进行谈判;2、严重经济合同应约请内部专家参与合同谈判;3、建立责任追究制度,商洽的紧张事项和各方意见,应当进行记录并妥善保存,作为追究责任的紧张凭据。
1、采用标准合同文本,订立书面合同;2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方手艺专家审查合同条款。
1、建立会审制度,归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查;2、审查人员对做出的审查结果负责,归口部门对合同审查结果负全面责任。
1、严格各类合同的签署权限;2、严格合同专用章保管制度;3、采纳恰当措施,避免已签署的合同被篡改。
责任主体合同查询拜访组织部门与合同对方和谋在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损合同谈判负责部门合同文本拟在合同拟定中故意隐XXX重大疏漏和欺骗,导致单位利益受损合同文本拟定负责部门合同审核对合同条款、花式审核不严格,可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门合同签订授意或合谋串通签订虚假合同,谋取私利或套取、转移资金合同签订经办部门2(二)合同履行阶段流程关键环节合同履行风险点主要防控措施义务主体合同业务履行部门,合同归口管理部门合同履行情发现合同履行中的风1、明确相关义务人在合况监控险不采纳措施,合同同履行进程中的义务;纠纷处理不当致使国2、建立合同履行按期调家利益受损查制度,检查分析合同履行情形及效果,催促对方积极履行合同;3、制订应急预案,对无法继续履行的合同,及时采取措施,降低损失。
合同管理制度范本与流程图((2011修订最新版)
第四步:审核合同的税务责任条款
()合同是否明确:由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失,由对方承担赔偿责任
()没有上述条款的合同需经特别批准
↓
第五步:审核合同的其他条款
()同一合同是否包括了销售和服务两项服务
()同一合同是否包括了适用不同税率的服务
()同一合同是否包括了非现金结算支付的方式
.财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
.法务部和财务部负责违约责任条款的审查,包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第条合同会审要点。
.合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法;合同订立程序是否符合规定,会审意见是否齐备;资金的来源、使用及结算方式是否合法,资产动用的审批手续是否齐备等。
第条合同履行过程中发生纠纷的,业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判,并及时报告主管领导。
第条经双方协商达成一致意见的,双方签订书面补充协议,由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
第条合同纠纷经协商无法解决的,应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
第条企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案,报总裁批准后实施。
第条本制度自年月日实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
、合同会审制度
制度名称
合同会审制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第章总则
第条为防范和控制合同可能的风险,加强对合同制定的监督,规范企业合同制定行为,制定本制度。
第条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定,以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
.缺少审核及报签文件的合同。
合同管理制度范本与流程图
合同管理制度范本与流程图合同管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部合同管理工作,加强合同管理,明确各级人员的职责与权利,特制定本合同管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有合同管理工作。
第三条合同管理应该以好合同为目标,以严格合同执行为基础,以合同管理水平的提高为动力,坚持诚实守信、互利共赢、合作共赢的原则。
第四条公司应对所有与其合作伙伴签订的合同负责,合同管理工作应当严格按照本制度进行。
第五条所有合同应当严格按照法律法规和合同的约定执行,如遇到特殊情况,应当及时通报相关部门。
第六条本制度应遵循透明、公开、公正、公平原则,建立健全内部流程和规范操作,确保公司的合法权益不受侵犯。
第二章合同有效性条件第七条合同应当具有法律上的有效性,应当具备下列条件:(一)合同应当具有完整的内容,包括合同的名称、签订时间、合同双方的联系信息、数量、质量、价格、支付方式、交货方式、争议解决方式等等。
(二)合同应当是自愿签订的,没有任何一方被强制签署。
(三)具有法律约束力,合同的双方应当共同遵守。
(四)合同的内容应当符合法律、法规的规定和双方意愿。
(五)合同应当明确约定履行期限和违约责任。
第三章合同签订流程第八条合同的签订应当经过以下程序:(一)需求部门提出合同需求和具体要求,包括合同内容、签订方、期限等。
(二)合同管理部门审核合同需求并指派专员确认。
(三)专员起草合同草案,并提出修改意见。
(四)经过多次协商修改后达成一致。
(五)合同管理部门对合同草案进行审核,确认草案完整合规后,将草案交给法务部门审核。
(六)合同经法务部门审核合法有效后,由签订方签署。
第四章合同履行监督第九条合同部门应当对合同履行情况进行严格监督,确保合同的履行情况始终符合双方意愿和法律法规的要求。
第十条合同履行监督包括以下内容:(一)对履行期限的跟踪监督和催收。
(二)对合同履行过程中出现的疑点和纠纷进行即时沟通和协调。
(三)对履行情况不符合要求的情况进行记录和处理。
合同管理制度范本与流程图
合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度受控状态制度名称合同授权审批制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1 章总则第1 条为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。
第2 条规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。
第2 章适用范围第3 条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4 条本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5 条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3 章授权审批职责第7 条合同分类。
1. 一般性合同:合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2. 重大合同:合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8 条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9 条总裁职责。
1. 审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2. 负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3. 授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10 条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11 条各部门负责人职责。
1.负责草拟与本部门业务相关的合同文本2. 协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3. 初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12 条法律顾问职责。
1.草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度3、合同专用章管理制度4、合同违约及纠纷处理制度1、合同签订流程图2、合同的解除与变更流程图3、经济合同税务风险防范指引适合对象:对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位↓↓内部控制体系表下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢!保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅通,严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活动,确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法规,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。
12、服从领导安排,完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段,要全力自救。
防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。
6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求一、交接岗1、每日上午9时和下午19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。
检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。
二、执勤1、7:50 —8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。
合同管理制度范本与流程图
合同对方违约,本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后,可将定金抵作价款或者收回,违约对方不履行约定债务的,无权要求返还定金。
4.要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给本企业造成损失的,本企业有权提出索赔,具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。
第8条合同纠纷经协商无法解决的,应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
第9条企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案,报总裁批准后实施。
第10条纠纷处理过程中,企业任何部门或个人未经授权,不得向合同对方做出实质性答复或承诺。
第4章附则
第11条本制度由法务部负责制定,经总裁审核批准后实施。
第12条本制度解释权归法务部。
第3章合同会审管理规定
第7条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
第8条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查,发现疑问之处,应及时与合同拟定部门进行沟通。
第9条会审中发现合同中确有不妥之处的,应责成合同拟定部门修改或重拟,直至确认无误。
第10条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过××个工作日。
2.合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3.合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递,直到合同盖上合同专用章后结束。
第5条合同会审主体及内容。
1.法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2.技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准(产品质量、卫生防疫等)、企业技术标准等进行审查。
第4条企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人(总裁等)签章,同时加盖合同专用章。
合同管理制度范本与流程图98505
第10条 法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条 各部门负责人职责。
1.负责草拟与本部门业务相关的合同文本
2.协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3.初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条 法律顾问职责。
1.草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
第6条 业务经办人代表企业与合同对方签订合同的,需填写“合同专用章用印审批单”,经合同授权签字人审查同意后方可用印。
第7条 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查,并对用印情况进行登记,不应为以下合同提供合同专用章。
1.未经编号的合同。
2.缺少审核及报签文件的合同。
3.属于代签但缺少授权委托书的合同。
第2章 适用范围
第3条 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条 本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第5条 企业自身违约的,业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法,将解决办法以书面形式上报总裁,经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第3章 合同纠纷处理
第6条 合同履行过程中发生纠纷的,业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判,并及时报告主管领导。
第7条 经双方协商达成一致意见的,双方签订书面补充协议,由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
合同管理制度与流程图及内控体系表
合同对方违约,本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后,可将定金抵作价款或者收回,违约对方不履行约定债务的,无权要求返还定金。
4.要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给本企业造成损失的,本企业有权提出索赔,具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。
第11条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里,节假日放在安全处,并贴封条,重新使用时应先验锁和封条。
第12条合同专用章内容需要变更时,应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。
第13条合同专用章散失、损毁、被盗时,印章管理人员应及时报告领导予以处理,同时,登报挂失作废。
第14条废止的合同专用章保存××年。
第3章授权审批职责
第7条合同分类。
1.一般性合同:合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2.重大合同:合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1.审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2.负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
第2条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定,以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条本制度所称会审,指合同在拟稿以后、正式生效之前,由合同关键条款涉及的其他专业部门(如技术、财务、审计等相关部门)会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章合同的会审内容及要点
第4条合同拟定。
1.法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的,分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
合同管理内部控制制度与流程图(含关键管控点)
合同管理内部控制制度与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度3、合同违约及纠纷处理制度1、合同签订流程图3、合同管理风险与关键环节控制1、合同管理风险本单位在日常经营活动中,难免会与外部单位、组织等发生业务往来,为保证双方的权益,应在平等互利的基础上,依法签订合同,约定双方的权利、义务等。
在合同的设立、履行、变更、终止的过程中,本单位应加强管理,做好内部控制工作,并关注:(1)合同行为违反国家法律、法规,可能遭受外部处罚,导致经济损失和信誉损失;(2)合同未经适当审核或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;(3)合同内容不完整、权利义务不明确或未签订合同,可能导致本单位资产或股东权益遭受损失;(4)合同条款未恰当履行或监控不当,可能导致违约损失;(5)合同信息安全措施不当,可能导致商业秘密泄露;(6)合同纠纷处理不当,可能导致本单位权益受损。
2、合同关键环节控制本单位在实施合同管理内部控制过程中,至少应加强关键环节的控制,以规避上述风险,避免给本单位造成损失。
(二)合同授权审批1、原则上,在业务谈判、双方达成一致意见后,各部门应尽可能使用本单位制定的格式合同或部门合同文本;2、法律顾问草拟的格式合同应经合规部经理、总经理审核批准后形成正式书面,变更程序亦同,各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、合规部审核、总经理审批,然后形成正式书面,变更程序亦同;3、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同,变更程序亦同;4、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、合规部经理审核、总经理审批后方能订立正式合同,变更程序亦同。
(三)合同会审控制1、合同拟定法律顾问会同各部门起草本单位格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的,分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1.一般性合同:合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2.重大合同:合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1.审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2.负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3.授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1.草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2.监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上,在业务谈判、双方达成一致意见后,各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面,变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批,然后形成正式书面,变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同,变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同,变更程序亦同。
合同管理制度 与流程图及内控体系表[1]
合同管理制度与流程图及内控体系表合同管理制度、流程图及内控体系表目录一、前言二、合同管理制度1.合同的签订2.合同的履行3.合同的变更和解除4.合同的归档三、合同管理流程图四、内控体系表五、附件一、前言为了加强公司的合同管理,规范合同签订、履行、变更、解除等行为,提高合同管理效率,确保公司合法权益,根据《合同法》等相关法律法规,特制定本合同管理制度。
本制度适用于公司各部门与外部单位签订、履行、变更、解除合同的活动。
二、合同管理制度1.合同的签订1.1合同签订前,应进行充分的市场调查、风险评估和合法性审查。
合同内容应明确、具体、完整,不得违反法律法规和公司制度。
1.2合同签订前,应按照公司规定的审批程序进行审批。
审批通过后,由法定代表人或授权代表签署合同。
1.3合同签订后,应及时将合同文本提交给法务部门进行备案。
2.合同的履行2.1合同履行过程中,各部门应严格按照合同约定履行各自义务,确保合同目的的实现。
2.2合同履行过程中,如发生纠纷,应及时与对方协商解决。
协商不成的,应及时向公司报告,由公司统一处理。
2.3合同履行过程中,如需变更或解除合同,应按照合同约定的程序办理。
3.合同的变更和解除3.1合同变更或解除应遵循合同约定和法律法规的规定。
3.2合同变更或解除应经过合同双方协商一致,并签订书面协议。
3.3合同变更或解除后,应及时通知相关部门,并按照公司规定办理相关手续。
4.合同的归档4.1合同签订、变更、解除等相关资料应按照公司规定进行归档。
4.2合同归档应确保资料的完整性、准确性和安全性。
三、合同管理流程图(此处附上合同管理流程图)四、内控体系表(此处附上内控体系表)五、附件(此处附上相关附件,如合同模板、审批表等)请各部门认真贯彻执行本合同管理制度,如有违反,将按照公司规定予以处理。
本制度自发布之日起实施,如有未尽事宜,可根据实际情况予以修订。
特此通知。
特殊应用场合及增加条款:1.国际贸易合同增加关税和进口税条款:明确双方在贸易过程中应承担的关税和进口税责任。
合同管理制度范本与流程图
第5条合同专用章仅限用于有关合同的签订,未经法务部核准,不得在其他文件上使用。
第6条业务经办人代表企业与合同对方签订合同的,需填写“合同专用章用印审批单”,经合同授权签字人审查同意后方可用印。
第7条印章治理人员对用印范畴和用印手续严格审查,并对用印情形进行登记,不应为以下合同提供合同专用章。
第11条依照法律规定及企业需要,会审通过后的合同文本应及时报经国家有关主管部门审查或备案。
第12条会审通过的合同报总裁审批后,应统一进行分类连续编号,并由合同档案治理人员专人保管。
第4章附则
第13条本制度由企业法务部制定并负责说明。
第14条本制度经总裁批准后自××××年××月××日实施。
编制日期
审核日期
第4条针对合同对方违约的情形,可采取以下措施处理。
1.要求合同对方连续履行合同。
连续履行合同是违约对方必须承担的法律义务,也是本企业享有的法定权益。不论违约对方是否情愿,只要存在连续履行的可能性,本企业就有权要求违约对方连续履行原合同约定的义务。
2.要求合同对方支付违约金。
合同对方违约的,本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。
第2章适用范畴
第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权益义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
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↓
第二步:审核合同的结算时间条款
(1)合同是否明确了收付款的方法
(2)赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数
(3)分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比
(4)按进度付款的合同是否明确了确定进度的办法
第15条对违反本规定,给企业造成损失的,应当依法追究其法令责任。
第4章附则
第16条本制度由企业综合管理部和法务部制定并担任解释。
第17条本制度自××××年××月××日起实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标识表记标帜
修改处数
修改日期
4、合同违约及纠纷处理制度
制度名称
合同违约及纠纷处理制度
受控状态
文件编号
编制日期
审核日期
批准日期
修改标识表记标帜
修改处数
修改日期
1、合同签订流程图
2、合同的解除与变动流程图
3、经济合同税务风险防备指引
标
题
经济合同税务
风险防备指引
版本
第版
版次
第次修改
编号
编制/日期
审核/日期
批准/日期
适合对象:对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位
第一步:审核合同的价格条款
(1)合同的价格是否包含税金,合同价格不包含税金必须清晰说明
第4条针对合同对方违约的情形,可采纳以下办法处理。
1.要求合同对方继续履行合同。
继续履行合同是违约对方必须承担的法令义务,也是本企业享有的法定权利。不管违约对方是否情愿,只要存在继续履行的可能性,本企业就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。
2.要求合同对方支付违约金。
合同对方违约的,本企业可依照合同约定要求违约对方支付违约金。
第5条企业自身违约的,业务经办部分或人员应与合同对方协商解决办法,将解决办法以书面形式上报总裁,经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第3章合同纠纷处理
第6条合同履行过程中产生纠纷的,业务经办人员应在规按时效内与合同对方协商谈判,并及时陈述主管领导。
第7条经双方协商告竣一致意见的,双方签订书面弥补协议,由双办法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
执行部分
监督部分
考证部分
第1章总则
第1条为监督合同的有效履行,及早发明违约情况,避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失,包管本企业合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及企业相关规定,制定本制度。
第2条本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。
第2章合同违约处理
第3条合同签订后进入执行阶段,业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况,发明合同对方可能产生违约、不克不及履约或延迟履约等行为的,或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的,应及时陈述领导处理。
批准日期
修改标识表记标帜
修改处数
修改日期
3、合同专用章管理制度
制度名称
合同专用章管理制度
受控状态
文件编号
执行部分
监督部分
考证部分
第1章总则
第1条为加强对企业合同的专用章管理,规范企业合同专用章的使用及
第2章合同专用章的使用
第3条合同专用章由企业综合管理部统一印制,并指定专人保管。
第8条合同纠纷经协商无法解决的,应依合同约定选择仲裁或诉讼方法解决。
第9条企业法令顾问会同相关部分研究仲裁或诉讼计划,报总裁批准后实施。
第10条纠纷处理过程中,企业任何部分或个人未经授权,不得向合同对方做出实质性回答或许诺。
第4章附则
第11条本制度由法务部担任制定,经总裁审核批准后实施。
第12条本制度解释权归法务部。
2.监督、指导各部分起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程
第13条原则上,在业务谈判、双方告竣一致意见后,各部分应尽可能使用企业制定的格式合同或部分合同文本。
第14条法令顾问起草的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面,变动法度亦同。
第15条各部分起草的合同文本应经法令顾问审查、法务部经理审核、总裁审批,然后形成正式书面,变动法度亦同。
第16条业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同,须经所属部分担任人初审、法令顾问审查后正式订立合同,变动法度亦同。
第17条业务经办人员与合同对方拟定的重年夜合同,须经所属部分担任人初审、法令顾问审查、法务部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同,变动法度亦同。
第5章附则
第18条本制度由企业法务部制定并担任解释。
(5)如果以上内容不明确,该合同需送财务部分审核
↓
第三步:审核合同的发票条款(甲方合同适用)
(1)合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务
(2)合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才干支付款项(预付合同除外)
↓
第四步:审核合同的税务责任条款
(1)合同是否明确:由于对方提供的票据不合适规定给本公司造成的损失,由对方承担赔偿责任
第3章合同会审管理规定
第7条介入合同会审的部分应根据会审职责安插人员按时介入会审工作。
第8条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查,发明疑问之处,应及时与合同拟定部分进行沟通。
第9条会审中发明合同中确有不当之处的,应责成合同拟定部分修改或重拟,直至确认无误。
第10条各会审部分对合同的会审工作时间累计不得超出××个工作日。
(2)没有上述条款的合同需经特别批准
↓
第五步:审核合同的其他条款
(1)同一合同是否包含了销售和办事两项办事
(2)同一合同是否包含了适用不合税率的办事
(3)同一合同是否包含了非现金结算支付的方法
(4)存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部分审核
内部控制体系表
控制体系
控制内容
控制点
控制办法
合同管理制度范本与流程图
1、
令狐采学
2、合同授权审批制度
制度名称
合同授权审批制度
受控状态
文件编号
执行部分
监督部分
考证部分
第1章总则
第1条为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防备和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以合适《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法令律例及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。
2.经济性。主要指合同内容是否合适企业的经济利益。
3.可行性。包含签约方是否具有资信及履约能力,是否具备签约资格;担保方法是否可靠;担保资产权属是否明确等。
4.严密性。包含合同条款及有关附件是否完整齐备;文字表述是否准确;附加条件是否适当合法;合同约定的权利义务是否明确;数量、价款、金额等标示是否准确。
第2章适用规模
第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变动、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批,包含冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部分指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部分。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任包管合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
3.要求定金担保。
合同对方违约,本企业可依照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后,可将定金抵作价款或者收回,违约对方不履行约定债务的,无权要求返还定金。
4.要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不合适约定,给本企业造成损失的,本企业有权提出索赔,具体赔偿金额可由业务经办部分会同法令顾问与合同对方协商确定。
第4条企业因业务成长需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人(总裁等)签章,同时加盖合同专用章。
第5条合同专用章仅限用于有关合同的签订,未经法务部核准,不得在其他文件上使用。
第6条业务经办人代表企业与合同对方签订合同的,需填写“合同专用章用印审批单”,经合同授权签字人审查同意后方可用印。
第7条印章管理人员对用印规模和用印手续严格审查,并对用印情况进行挂号,不该为以下合同提供合同专用章。
第3章授权审批职责
第7条合同分类。
1.一般性合同:合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2.重年夜合同:合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1.审批企业所有格式合同和各部分的合同文本。
2.担任企业对外重年夜合同的签章,并审核超出各部分担任人审核权限的合同。
第2条本制度适用于企业各类格式合同、部分合同文本的制定,以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条本制度所称会审,指合同在拟稿以后、正式生效之前,由合同关键条款涉及的其他专业部分(如技术、财务、审计等相关部分)会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章合同的会审内容及要点
第4条合同拟定。
1.法令顾问会同各部分起草企业格式合同、各部分拟定本部分合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的,辨别由法令顾问、各部分担任人及业务经办人担任合同在会审过程中的传递。
1.未经编号的合同。
2.缺少审核及报签文件的合同。
3.属于代签但缺少授权委托书的合同。
第8条原则上,合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要,必须带合同专用章到异地使用的,应经总裁批准,并到印章管理员处规画借用手续。
第3章合同专用章的保管
第9条合同用印后,印章管理人员应及时收回合同专用章。
第10条未经领导批准,不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假,应经总裁批准后指定临时保管人员,并做好交接记录。