知识产权风险管理程序(含表格)
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知识产权风险管理程序
(GB/T29490-2013)
1.0目的
为了避免或降低公司的生产、办公设备、软件以及公司的产品侵犯他人知识产权的风险,确保公司无形资产的安全,并预防或减少可能对公司产生的不良影响。
2.0适用范围
适用于公司研发、生产、采购、销售或服务过程中知识产权风险的管理。
3.0职责和权限
3.1知识产权管理者代表负责公司知识产权风险防范预案的批准。
3.2行政部负责组织检查生产、办公软件是否侵犯他人的知识产权,分析可能发生的纠纷及其对公司的损害程度,提出风险防范预案。
3.3知识产权办公室负责定期监控公司产品可能涉及他人知识产权的状况,负责分析可能发生的纠纷及其对公司的损害程度,负责提出风险防范预案。
3.4行政部、物控部负责保障采购的生产、办公设备及软件不侵犯他人的知识产权。
3.5各部门负责检查本部门的生产、办公设备及软件是否侵犯他人的知识产权,并确保使用授权软件。
4.0生产、办公设备及软件
4.1物控部和行政部根据各部门提出的生产、办公设备及软件的购买申请,在采购前对采购的产品所涉及的知识产权信息进行收集,避免采购到侵权产品;必
要的时候,要求供方提供知识产权的相关证明,以及知识产权授权使用、许可使用、授权销售等证明;同时在采购合同中约定知识产权权属、许可适用范围、侵权责任承担等内容,以在出现侵权时的责任和风险降到最低。
4.2各部门负责检查本部门的生产、办公设备是否侵犯他人的知识产权,并将检查结果填写在《生产/办公设备知识产权风险检查表》内,并确保使用授权软件。
4.3行政部每个季度对各部门员工使用的软件情况进行抽检(特殊情况下,可以增加抽检次数和数量),对各部门的软件使用情况进行检查,按照《知识产权记录控制程序》的要求填写《软件使用情况检查表》,掌握各部门的办公软件的使用情况;一年内,抽查要涵盖公司所有的部门。
4.4行政部对《软件使用情况检查表》进行汇总核查,如发现某部门的办公软件涉嫌侵犯他人知识产权的,与知识产权办公室一起分析可能发生的纠纷及其对公司的损害程度,提出风险防范预案,并通知责任部门的负责人,责任部门的负责人收到上述通知后3个工作日内给出解决方案。
4.5行政部每季度对研发部门软件的安装使用情况进行抽查,对于违反规定使用非授权软件的,通知相关责任部门的负责人,相关责任部门的负责人收到上述通知后3个工作日内给出解决方案。
4.6知识产权办公室组织相关部门对公司非法使用软件情况的解决方案进行跟踪验证。
5.0产品监控
5.1知识产权管理办公室按照《知识产权信息资源控制程序》,在每次进行信息收集后,对信息进行分类筛选和分析加工的同时,梳理公司产品所涉及的知识产权的状况。
5.2公司产品可能涉及他人知识产权的,知识产权办公室分析可能发生的纠纷及其对公司的损害程度。
5.3根据分析结果,知识产权办公室提出知识产权风险防范预案,包括:通过收集证据对申请中的专利提公众意见或者为提出相关专利的专利权无效宣告请求做好准备等;并报总经理审批。
5.4知识产权风险防范预案经总经理批准后实施。
6.0相关文件
6.1《记录控制程序》
6.2《信息资源控制程序》
7.0相关记录
7.1《软件使用情况检查表》
软件使用状况调查
表.doc
7.2《生产/办公设备知识产权风险检查表》
公司知识产权风险
分析记录表.doc