试料管理规定
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1 目的
通过规定品管部对原材料试料管理办法,确保合格的原材料投入生产,以确保生产质量的稳定。
2 适用范围
本程序适用于公司试料。
3 职责
3.1品管部负责原材料的试料工作,并对试料产品的性能检测和外观,尺寸检测。
3.2生产部负责协助技术员试料并做好试料产品的处理。
3.3采购部负责对不合格原料与供应商协调处理。
4 程序
4.1品管部收到仓库试料通知后安排试料,并通知生产部,由生产部安排人员试料,质
量部负责检验。
4.2试料的整个过程,技术人员要亲自在场监督,观测工艺变化及产品变化情况并做好
记录,生产部记录试料情况。
4.3凡试料产品未经品管部检验其性能和外观、尺寸合格的,不能作正常生产产品进行
验收,试料人对试料产品要进行标识。
4.4试料产品明显不合格时,技术员及时通知生产部停止试料,试料产品作废品处理,
生产部对废品作破碎处理及做好标识以待回收。
4.5结束整个试料过程后,技术人员才能离开现场。
4.6品管部按照测试内容检测试样。检测结果填写在《样品测试报告》,检测合格后,
品管部应以书面形式把结果通知到仓库,让仓库把材料进仓。
4.7试验合格的产品,应由品管部作好记录和标识,让生产部包装,打包后进仓。
5 相关文件和记录
5.1《样品测试报告》