海宁皮城2020年上半年财务分析结论报告
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海宁皮城2020年上半年财务分析综合报告
一、实现利润分析
2020年上半年利润总额为22,405.69万元,与2019年上半年的28,271.29万元相比有较大幅度下降,下降20.75%。
利润总额主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。
营业收入增长不大,营业利润却大幅度下降,企业成本费用支出增长过快,应注意加强企业内部管理特别是成本费用管理。
二、成本费用分析
2020年上半年营业成本为44,005.7万元,与2019年上半年的
34,317.08万元相比有较大增长,增长28.23%。
2020年上半年销售费用为3,573.45万元,与2019年上半年的5,092.1万元相比有较大幅度下降,下降29.82%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看,2020年上半年销售费用出现较大幅度下降,但营业收入并没有多大变化,表明企业销售费用控制良好,销售策略正确。
2020年上半年管理费用为3,941.25万元,与2019年上半年的5,228.65万元相比有较大幅度下降,下降24.62%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为5.1%,与2019年上半年的6.79%相比有所降低,降低1.69个百分点。
但并没有带来经济效益的明显提高,管理费用控制基本合理,要注意其他成本费用支出项目的控制。
2020年上半年财务费用为59.31万元,与2019年上半年的421.47万元相比有较大幅度下降,下降85.93%。
三、资产结构分析
2020年上半年存货占营业收入的比例明显下降。
其他应收款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看,流动资产下降,收入增长,资产的盈利能力明显提高,与2019年上半年相比,资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析
从支付能力来看,海宁皮城2020年上半年是有现金支付能力的,其现内部资料,妥善保管第1 页共4 页。