公司职责权限管理程序
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岗位说明书系列
公司职责权限管理程序(标准、完整、实用、可修改)
FS-QG-23771
编
号: 公司职责权限管理程序
Corporate Resp on sibility Man ageme nt Program
说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循, 提高工作效率与明确责任制,特此编写。
公司职责与权限管理程序(三)
1. 目的
本要素对公司组织架构、职责、权限的确定、实施、更 改、保持
和完善等诸活动的开展作了明文规定,以确保组织 架构适宜于公司环境管理物质体系正常有效地运行。
2. 范围
适用于本公司管理层满足客户要求,鉴别法规要求
:制 定环保方针,目标及建立环境管理物质体系,
管理评审执行,
内审等相关内容。 3. 定义
无
4. 职责
主导部门:ISO事务局
相关部门:制造部、生产管理部
5. 管理内容
5.1环境管理物质体系的组织架构:
5.2职责与权限:
5.2.1总经理:
5.2.2.1 制定环保物质管理方针及目标,主持环保物质管理审查会议。
5.2.2.2 提供环保物质管理体系运作过程中的人、财、物等资源的保障。
5.2.1.3环保物质管理方针、目标等的相关规定的核准
5.2.2管理者代表:
5.2.3.2 按照RoHS的标准及客户的要求建立并保持环保物质管理体系。
5.2.1.2召开环保物质管理体系审查会议。
5.2.2.3 审查检讨与核定本厂环保物质管理目标和体系的文件规定等。
5.2.2.4 负责向公司最高管理层汇报环保物质管理体系
的实施、管理和改善情况
5.2.3ISO事务局
制定公司的环保物质目标,评审环保物质的方
针、目标。
组织编写环保物质管理体系等的相关文件,实施内审、管理评审。
负责环保物质法律法规及客户要求的文件收集整理、评价,制定公司最新的环保物质管理基准,并分发给相关部门。
环保物质管理体系运行的监督,确保持续改进。
建立环保物质信息的交流渠道接收、传递、交流和管理来自组织内外部及相关方的环保物质信息,公司对外部客户信息沟通的窗口。
公司内部的教育与培训。
5.2.3.7对供应商提供的检测数据及报告进行确认。
5.2.4制造部
5.2.4.1对原材料、副资材的来料进行RoHS符合性的确认。
5.2.4.2 所有的生产现场与产品有影响的工序禁止使用
非‘ RoHS符合品。
5.243 当发生异常时,需及时隔离标示,并实施纠正
预防措施,防止再发、并水平展开对策,按「不合格管理程序」执行。若已出货至客户,则需在24小时之内将相关情况报告客户。
5.244部门内部的教育与培训。
5.2.5生产管理部:
内部信息传达给供应商,供应商检测报告的收集,信息的管理和联络,是公司与供应商对外联络的窗口。
供货商的选择与管理,选择合格的供应商,对供应商进行评审。
5.2.5.3有异常信息及时反馈。
6. 附件
无
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