科研经费管理审计流程图

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审计组形成审计报告(征求意见稿),并提交处业务 会议审议 审计处处长审定审计报告(征求意见稿) 审计报告(征求意见稿)送项目负责人及所在学院 征求意见,修改审计报告 审计组核实反馈意见,修改审计报告 审计处处长审签审计报告 分管(联系)被审计单位的校领导会签,主管审计 校领导签发审计报告
跟踪、核实被审计单位整改落实情况 审计组整理审计档案并归档
科研经费管理审计流程图
审计 准备 阶段
审计 实施 阶段
审计 报告 阶段
审计 整改 及 归档 阶段
根据学校年度审计工作计划/校领导交办/上级部门 委托确定科研经费管理审计项目 成立审计组 进行审前调查,制定审计实施方案 发Fra Baidu bibliotek审计通知书(实施审计 3 日前)
审计组进行审计取证 编写、整理、复核审计工作底稿或工作记录 审计事项送交被审计单位确认
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