2018年李沧区残疾人联合会部门预算情况说明
2018年度残联市级部门预算公开
2018年度残联市级部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(2)团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展残疾人康复服务、教育培训、安置就业、生活保障、文体活动、维护权益、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(6)承担市残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(7)指导和管理下属企事业单位和市直属各类残疾人社团组织。
(8)承担市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括康复科、办公室、计财科。
本部门下属单位包括:江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:江阴市残疾人联合会本级、江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。
三、2018年度部门主要工作任务及目标。
区残疾人联合会工作总结及工作计划
目录•工作总结•工作计划•存在的问题及原因分析•针对问题的解决方案及建议•对未来工作的展望与规划工作总结残疾人联合会作为区政府的重要组成部门,始终坚持以残疾人为本,积极履行“代表、服务、管理”职能,为残疾人谋福祉、促发展。
在过去的一年中,区残疾人联合会全面贯彻落实党的各项方针政策,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,以残疾人需求为导向,积极开展各项工作。
通过实施康复、教育、就业、扶贫扶总体情况0102实施精准康复服务,为有需求的残疾人提供个性化的康复服务,提高他们的生活质量。
加强残疾人教育、就业和扶实施“百千万”工程,即培养百名优秀残疾人工作者、帮扶千名贫困残疾人和组织万名残疾人参与社会公益活动,提高残疾人的社会参与度和融入度。
开展“阳光助残”行动,动员社会力量为残疾人提供帮助和服务,促进残疾人全面发展和共同富裕。
工作计划01坚持以残疾人需求为导向,以残疾人基本公共服务为重点,以残疾人事业全面发展为目标,全面提升残疾人福祉水平。
02加强政策法规的贯彻落实,为残疾人提供更加公平、优质、可持续的基本公共服务。
03推动残联组织建设,加强残疾人工作者队伍建设,提高服务能力和水平。
总体思路•实施残疾人基本公共服务项目,包括康复、教育、就业、扶贫# 区残疾人联合会工作总结及工作计划重点任务存在的问题及原因分析01残疾人就业难度大目前,残疾人就业仍面临较大困难,许多残疾人难以找到合适的工作。
02残疾人保障体系不完善部分地区的残疾人保障体系不够完善,导致残疾人在医疗、教育、生活等方面得不到充分保障。
03残疾人康复服务不足一些地区的残疾人康复服务存在明显不足,康复设施和人才队伍不够健全。
主要问题社会认知度低01社会上对残疾人的关注度不够高,缺乏对残疾人的平等对待和尊重。
02政策落实不到位一些地区在残疾人相关政策的落实方面存在不到位现象,影响了残疾人的权益保障和生活质量。
03资金投入不足由于资金投入不足,导致残疾人的康复服务和就业支持等方面缺乏有效保障。
残疾人联合会预算管理制度范文(4篇)
残疾人联合会预算管理制度范文是指残疾人联合会为了规范和管理预算编制、执行和监督等活动而制定的管理制度。
1.预算编制:残疾人联合会应根据年度工作计划和预期经济收支情况,编制年度预算。
预算编制应充分考虑残疾人服务需求和优先事项,并与相应部门进行协调和沟通。
2.预算执行:残疾人联合会应按照预算,对经费的支出进行管理和控制。
预算执行过程中,联合会应设立预算执行责任人,并建立相应的预算执行制度和审批程序。
3.预算调整:若预算执行过程中出现特殊情况或需求变化,残疾人联合会可对预算进行适度调整。
调整预算应经过合法程序,并及时通知相关部门和人员。
4.预算监督:残疾人联合会应设立专门的财务监督机构,对预算执行情况进行监督和审计。
同时,联合会还应接受上级主管部门、审计机构和社会公众的监督。
5.公开透明:残疾人联合会应将年度预算编制和执行情况向社会公众公开,接受社会的监督。
公开透明可以通过公布预算报告、财务报告等方式进行。
6.追究责任:若发现预算管理中存在违法违规行为或财务失职等情况,残疾人联合会应追究责任,并依法采取相应的纠正和整改措施。
以上就是残疾人联合会预算管理制度的基本要点,通过规范预算管理活动,可以提高资金使用效率,确保预算执行的合理性和透明度。
残疾人联合会预算管理制度范文(2)第一章总则第一条为了规范残疾人联合会的预算管理,明确各项预算的编制、执行和监督等工作责任,提高财务管理的科学性和透明度,制定本预算管理制度。
第二条本制度适用于残疾人联合会各个层级的预算编制、执行和监督工作。
第三条残疾人联合会预算管理必须遵循合法、公正、透明、高效的原则,做到科学决策、规范管理、严格监督。
第四条残疾人联合会预算管理应强化内外部监督,确保预算的合理性和有效性。
第二章预算编制第五条残疾人联合会预算编制由会计部门负责,经会计部门审核,并报上级财务部门审批后执行。
第六条残疾人联合会预算编制应充分考虑残疾人的需求和利益,确保财务资源合理配置。
残疾人联合会预算管理制度(5篇)
残疾人联合会预算管理制度为了建立健全单位预算管理体制,强化预算的分配和监督职能,维护预算的严肃性,保证资金的合理使用和正常运行,促进我单位各项事业的稳定发展,根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定,结合我单位实际情况,特制定本办法。
一、单位预算是根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划,收入主要是财政拨款,支出为基本支出和项目支出。
二、预算每年编制一次。
预算年度自每年____月____日起,至____月____日止,我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。
三、财务室是预算管理的职能部门,负责预算的组织和实施。
具有下列职权:(一)具体负责做好当年预算的编制工作;(二)组织实施已经由财政部门审议、批准的年度预算;(三)对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算;(四)根据预算调整申请,形成预算调整报告,提请单位负责人同意后,报财政部门审批;(五)定期向单位主要领导、汇报预算的执行情况。
四、单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则;预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划,全面反映单位年度财务收支总貌;(一)收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则,逐项核实各项收入,尽可能排除收入中的不确定因素;(二)支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。
首先保证经常性支出,然后根据单位财力安排建设性支出。
在经常性支出中,必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费,确保投入的日常经费满足事业发展的需要。
五、结合单位发展整体规划、事业发展计划,充分考虑计划年度的资金供给状况,做好计划年度经费收支的预计和分析。
____人员支出:包括基本工资、绩效工资、社会保障费、聘用人员费用;按照单位人员编制计划和工资标准测算;2.对个人和家庭补助支出:包括离退休人员支出、医疗费、住房补贴等;按照核定的人数及支出标准确定;____日常公用支出:包括日常办公费、水电费、维修费、网络租赁费、培训费、公务接待费、工会经费等;4.专项支出:包括农机购置补贴资金支出;六、每年年底财务根据国家有关预算法规、政策及财政部门的部署和要求,在认真分析当年预算执行情况的基础上,充分考虑预算年度的变化因素,结合单位的发展规划提出下年度预算编制的原则和要求,提请单位主要领导同意后,报县财政局财政部门审批。
残疾人联合会财务制度
残疾人联合会财务制度第一章总则第一条为规范和加强残疾人联合会财务管理工作,更好地服务于残疾人事业的发展,制定本制度。
第二条残疾人联合会财务制度适用于残疾人联合会各级组织,包括中央、省、市、县、乡(镇)等各级地方残疾人联合会。
第三条残疾人联合会应当严格遵守国家财务法规、规章和有关政策要求,按照法定程序、实行严格管理,加强财务监督检查,保障财务资金的安全。
第四条残疾人联合会应当建立健全财务制度,健全内部控制,实行严格财务管理,保证财务处理安全有效。
第二章财务组织第五条残疾人联合会设立财务部门,具体负责全面财务工作,主要职责包括:财务管理、监督检查、数据统计、报表编制等。
第六条财务部门应当配备专业的财务人员,定期进行专业培训,不断提高财务管理水平和能力。
第七条各级地方残疾人联合会应当建立财务管理委员会,负责监督财务工作的开展,保证财务监督的独立性和权威性。
第八条各级地方残疾人联合会应当建立定期财务报告制度,及时向上级报告财务收支情况,并接受上级机构的监督检查。
第三章资金管理第九条残疾人联合会应当建立严格的资金管理制度,包括资金的筹集、使用、监督、审计等方面。
第十条残疾人联合会应当建立健全预算制度,根据财务需求和项目需要编制预算,实行资金分配和使用。
第十一条残疾人联合会应当建立专款专用制度,不得将专款挪作他用,确保各项资金专款专用。
第十二条残疾人联合会应当建立监督检查机制,加强对资金使用情况的监督审查,发现问题及时进行处理。
第四章财务报告第十三条残疾人联合会应当建立健全财务报告制度,包括财务报表、资产负债表、利润表等。
第十四条残疾人联合会应当按照规定的时间和程序编制财务报告,并向上级机构和相关部门报送。
第十五条财务报告应当真实、准确、完整地反映财务情况,不得隐瞒、篡改、虚报财务数据。
第五章财务监督第十六条残疾人联合会应当加强内部监督,建立内部控制机制,防止财务风险。
第十七条残疾人联合会应当接受上级机构的监督检查,配合有权机关进行审计检查。
2018年青岛李沧区政协部门预算有关情况的说明
2018年青岛李沧区政协部门预算有关情况的说明第一部分部门概况一、主要职能人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督:是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。
通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
(一)区政协办公室主要职责1、负责区政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议和其他有关会议的会务工作及会议决议、决定的组织实施;2、负责区政协重大活动的计划、组织工作;3、做好同区委、区人大、区政府相关部门及各民主党派、工商联的联系工作;4、负责同上级政协、外地政协的联系工作;5、负责综合性委员视察、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作;6、负责党的统一战线和人民政协理论、政策和法规的研究及带有全局性、方向性重要课题的调研工作;7、负责区政协有关文件、材料的起草工作;8、负责区政协各专门委员会活动的综合协调及服务保障工作;9、负责区政协的档案、接待、印信、信访、安全、保密、车辆管理及后勤服务等工作;10、负责区政协的财务管理工作;11、负责老干部的日常服务工作;12、负责区政协反映督办社情民意工作;13、负责政协之友联谊会的活动安排工作;14、承办区政协领导交办的其他事项。
(二)区政协提案与委员活动工作办公室主要职责1、负责区政协提案征集、审查、立案、交办、协调落实工作;2、负责制定区政协提案委员会的年度工作计划,拟制具体工作方案,并负责相关会议材料的起草工作;3、负责提案委员会委员视察、调研、考察、座谈及其他活动的组织服务,并负责提案委调研、视察报告的起草工作;4、委员培训、管理和委员活动的日常工作,并负责住区省、市委员的联络、服务工作。
残联工作总结及2018年计划范文
残联工作总结及2018年计划范文年,在市委、市政府的正确领导和上级残联的精心指导下,在各相关部门及社会各界的大力支持下,市残联坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,求真务实,开拓创新,认真履行“代表、服务、管理”职能,坚持“高效、务实、创新、发展”的工作思路,着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题,残疾人生活质量不断提高,残疾人工作领域不断拓宽,残疾人参与社会生活的环境不断优化,圆满完成了年的各项工作任务。
先后荣获中残联“两刊”宣传工作先进单位、省“白内障无障碍市”、省基层残疾人组织建设先进单位、省残疾人信访工作先进单位、省残疾人“温馨安居工程”先进单位、省残疾人“社区康复”工作先进单位、省妇联“幸福进家活动”先进单位。
一、残疾人社会保障体系更加完善,社会保障水平稳步提升一是市委、市政府将残疾人事业纳入全市国民经济与社会发展大局,统一规划,统筹安排。
制定和出台了《关于加快推进残疾人事业发展的实施意见》、《优惠扶持残疾人办法》等政策措施,为加快促进残疾人“保障体系”和“服务体系”建设奠定了坚实基础。
残工委各成员单位密切配合,立足政府主导,围绕残疾人康复、教育、就业、扶贫、托养、无障碍、文化体育、维权等八项服务,认真履行职责,狠抓政策推动,扎扎实实为残疾人办好事、办实事,不断扩大了残疾人社会保障和社会服务覆盖面,有力推进了残疾人事业的发展。
二是围绕“人人享有基本医疗保障”的目标,不断扩大医保范围。
为全市760余名城镇残疾人和11550余名农村残疾人缴纳了城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗,残疾人参加新农合率达到了应保尽保;持证残疾人在本市二级医院住院就医时,对普通检查费、一般治疗处置费、三项常规检验费等部分项目给予减免优惠,切实减轻了残疾人的医疗负担,实现了病有所医、医有所保。
三是基层残疾人组织网络更加完善,残疾人工作队伍的素质不断提高。
全市556个行政村、29个社区、19个残疾人相对集中的企业全部建立了残疾人协会,选聘专职干事14名、专职委员585名,作用发挥突出、工作成效显著。
李沧区残联重点工作计划
艺术团“文化进社区”居民大家唱
宣文部
向市残联、区委、区政府报送工作、活动信息
、月
个体医疗和养老保险、低保底边残贴申报,审批、发放
教就部
残疾人流动图书角建设自强之声艺术团排练
月底
提报上半年工作总结及下半年工作计划
各部室
办公室牵头
日常财务报账;资产管理信息、人力资源网平台统计局网
计财部
月日
残疾儿童教师培训
学生各类教育情况统计、实名登记学生救助、大学生奖励
教就部
月底
提报部门工作计划及经费预算
各部室
办公室牵头
.
盲协猜灯谜活动
宣文部
月至月
完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作
教就部
.;
肢残人康复训练申报;康复训练开始实施
康复部
月
第六期残疾人基层职业指导员考试
爱耳日宣传活动
月
行政事业单位统计季报表
教就部
纳入考核
、月
就业特别困难补贴困难重度残疾人就业生活补贴
教就部
白内障复明,膝关节、股骨头困难患者手术救助(随时申请)
康复部
政府
实事
月中旬
庆祝全国助残日残疾人文艺演出;聋哑人趣味运动会;
宣文部
儿童“健康奶工程”救助(半年申请)
月
李沧区第九届残疾人文艺汇演
困难精神病服药救助工作
月日
自闭症儿童家长培训
计财部
3.5.8月
组织场残疾人就业专场招聘会
教就部
月
古琴培训、茶艺培训;庆祝建国周年智协联欢会
宣文部
每季度末
托养机构考核前新托养人员申报;
政府实事
月下旬
2018年残疾人联合会工作总结及2018年工作思路-范文精选
2018年残疾人联合会工作总结及2018年工作思路今年以来,我市残疾人工作在市委、市政府的领导和上级残联指导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想及党的十七大精神为指导,深入学习实践科学发展观,认真贯彻落实中共中央、国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》和省委、省政府《关于促进残疾人事业发展的意见》文件精神,以保障和服务残疾人“两大体系”为重点,以创新工作思路为抓点,锐意进取,真抓实干,开拓创新,全面推进了残疾人康复、教育就业、扶贫、社会保障、信访维权、文体宣传等各项工作,使残疾人参与社会生活能力得到了进一步提高,为我市残疾人工作和残疾人事业快速发展奠定了良好的基础。
总的来说,我们做了以下几个方面工作:一、把握机遇,认真贯彻中央、省委两个文件精神年初,市政府在《政府报告》中提出“大力发展残疾人事业”,这给我们做好残疾人工作和发展残疾人事业提供了良好机遇和发展空间。
在贯彻落实中央7号和省委10号文件的过程中,我们围绕残疾人“两大体系”,抢抓机遇,贯彻落实,制订年度目标和工作要点,召开残联工作会,邀请镇、处分管领导及残联理事长参加,签订年度目标责任书,将残疾人康复、教育、就业工作任务和目标任务量化落实。
二、夯实基础,着力构筑服务平台夯实基础是做好残疾人工作的必要条件。
我们结合工作实际,深入基层,摸底调查,紧抓服务中心工作不放松,加快残疾人康复、教育、就业、扶贫服务建设平台,着力打牢构筑服务残疾人的体系建设的基础。
(一)结合需求导向,热情提供康复服务(二)营造就业环境,为残疾人提供更多就业服务以残疾人职业培训为着力点,加大职业培训力度,更好地发挥残疾人自身素质和潜能作用,进一步促进残疾人就业。
今年,我们又一次与市职业培训学校取得联系,推荐一批有一定文化素质的青年残疾对象进行培训学习。
对一些特别困难残疾学员在生活住宿、培训费用等方面给予一定的补助。
根据他们的特长、特点,开设了计算机、电脑、家电维修、缝刃等专业知识技能培训班。
2018年残联部门预算
2018年残联部门预算目录第一部分残联概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、人员构成四、预算编报范围第二部分残联2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分残联2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分残联概况一、部门主要职责1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施、残疾预防和残疾证办理等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理残疾人群众组织。
8、承担政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成昂昂溪区残疾人联合会由康复办公室、组联办公室、就业办公室、教育扶贫办公室4部分构成。
三、人员构成行政编制人员1人,事业编制人员1人,退休人员0人,年末实有人数2人,在职人员2人,退休人员0人。
四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区残疾人联合会2018年全部收入和支出。
第二部分残联2018年部门预算表部门公开表1 财政拨款收支总表一般公共预算支出表单位:万元一般公共预算基本支出表单位:万元一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元部门公开表5-1 政府性基金预算支出表(功能分类)单位:万元部门公开表5-2 政府性基金预算支出表(经济分类)单位:万元部门公开表6 部门收支总表单位:万元部门公开表7 部门收入总表单位:万元部门公开表8 部门支出总表单位:万元第三部分残联2018年部门预算情况说明残联2018年部门预算情况说明一、关于残联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明残联2018年财政拨款收支总预算21.25万元。
北海海城区残疾人联合会2018年部门预算
北海海城区残疾人联合会2018年部门预算第一篇:北海海城区残疾人联合会2018年部门预算北海市海城区残疾人联合会2018年部门预算第一部分:单位概况一、主要职能残联的宗旨是:弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。
残联履行“代表、服务、管理”三种职能;代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,团结教育残疾人,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,管理和发展残疾人事业。
主要任务是:1、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。
9、承担政府交办的其他工作。
二、机构设置情况北海市城区残疾人联合会机关本级行政单位1个,下属全额拨款事业单位1个,是北海市海城区残疾人综合服务中心。
我单位机关本级内设办公室。
三、人员构成及编制现状我单位机关本级行政编制数为3人,在职2人;下属事业单位事业编制数2人,在职1人,退休1人。
第二部分:北海市城区残疾人联合会2018年部门预算报表表1:财政拨款收支总表(略)表2:一般公共预算支出表(略)表3:一般公共预算基本支出表(略)表4:“三公”经费预算支出表(略)表5:政府性基金预算支出表(本单位本年度没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据)表6:部门收支总体情况表(略)表7:部门收入总体情况表(略)表8:部门支出总体情况表(略)第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年收支总体情况(一)收入预算说明2018年收入总预算53.87万元,比去年82.03万元减少28.16万元,下降35.19%。
残联财务总结:资金流向分析与预算控制
残联财务总结:资金流向分析与预算控制近年来,残疾人事业得到了国家的高度重视和支持,为确保残疾人事业的蓬勃发展,中国残疾人服务中心作为全国唯一残联机构,一直在通过各种方式积极筹措资金,并通过严格的财务控制和预算管理来保证资金的有效使用和合理分配。
在这篇文章中,我们将详细介绍中国残疾人服务中心的财务总结,包括资金流向分析和预算控制,以及该机构实现可持续发展的措施。
一、资金流向分析(一)资金收入中国残疾人服务中心的主要资金来源包括政府拨款、捐赠款、项目收入、服务收入等。
其中政府拨款是该机构的主要资金来源,总收入占到了总收入的70%以上,这主要是因为残疾人服务是国家重要的民生工程,政府一直都高度关注。
此外,捐赠款也是该机构的重要资金来源,由于公益性质较强,因此在社会各界受到广泛支持。
(二)资金支出中国残疾人服务中心的资金支出主要包括工资福利、项目费用、行政管理费、宣传费用、培训费用等。
其中,工资福利占到了总支出的约35%,是该机构最大的支出项,这是因为该机构的工作人员数量庞大,除了中心本部的管理人员外,还有各地的基层服务人员。
此外,项目费用也是该机构的主要支出项,因为这些项目需要资金的支持才能顺利开展,如残疾人就业培训、助残服务等。
(三)资金结余中国残疾人服务中心的资金结余比较稳定,在各项资金支出后,结余会用于下一年度的经费保障。
但是,多年的大量结余也意味着该机构需要更高效的财务管理,包括减少不必要的支出和项目浪费等。
二、预算控制中国残疾人服务中心从成立之初就对财务进行了严格的控制。
在预算编制方面,该机构制定了详细的预算科目,对各项预算进行了严格的审核和审批,同时对预算执行情况进行了跟踪和调整。
在预算执行方面,该机构充分考虑到财务预算的可行性和合理性,全面优化各项开支,并通过权责的划分,进一步提高经费使用效率,确保资金的合理利用。
三、可持续发展通过上述的资金流向分析和预算控制,中国残疾人服务中心在实现可持续发展方面采取了一系列的措施:(一)加强重点项目建设和管理,提升项目的经济效益和社会效益;(二)优化业务流程,提高人员效率,进一步降低管理费用;(三)开展多种筹款活动,丰富资金来源;(四)优化股权和产权结构,打造自主可持续的融资体系。
残联残保金管理情况汇报
残联残保金管理情况汇报根据国家有关政策和法律规定,残疾人事务部门每年都要对残联残保金的管理情况进行汇报,以确保这些资金能够有效地服务于残疾人群体,促进他们的生活和就业状况。
本文将对我市残联残保金的管理情况进行汇报,以便各级部门和社会各界了解我们的工作情况。
首先,我们对残联残保金的使用情况进行了详细的统计和分析。
根据数据显示,去年我们共使用了X万元的残保金,其中包括了残疾人康复服务、辅助器具补贴、残疾人就业培训等方面的支出。
这些资金的使用情况得到了严格的监督和审批,确保了资金的合理使用和公开透明。
其次,我们加强了对残保金的监管和使用效果的评估。
通过建立健全的资金使用台账和效果评估机制,我们能够及时了解资金使用的情况和效果,并对不同项目的实施效果进行评估和总结,以便不断改进和优化我们的工作。
另外,我们还注重了对残保金使用过程中可能出现的问题和困难的研究和解决。
在资金使用过程中,我们遇到了一些困难和问题,如资金使用效果不明显、审批流程繁琐等。
针对这些问题,我们不断加强内部管理,优化审批流程,加强对项目的跟踪和督促,以确保资金的有效使用。
最后,我们还加强了对残保金使用情况的宣传和公开。
通过举办座谈会、发布公告、开展宣传活动等形式,我们向社会公众介绍了残保金的使用情况和效果,并接受了社会各界的监督和建议,以便更好地改进我们的工作。
总的来说,我市残联残保金的管理工作取得了一定的成效,但也存在一些问题和不足。
我们将继续加强对残保金的管理和使用,不断改进工作机制,提高工作效率,确保残保金能够更好地服务于残疾人群体,促进他们的生活和就业状况的改善。
同时,我们也欢迎社会各界对我们的工作提出宝贵的意见和建议,共同推动残疾人事业的发展和进步。
2018年李沧区残疾人联合会部门预算情况说明
年李沧区残疾人联合会部门预算情况说明第一部分概况一、青岛市李沧区残疾人联合会主要职能(一)贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。
配合有关部门起草残疾人事业的规划、计划,提供相关工作的意见和建议。
(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(六)指导和管理各类残疾人社团组织(包括五个专门协会)和相关业务部门(教育就业、康复、组联、宣文)工作。
(七)组织开展残疾人事业募捐活动;负责李沧区残疾人福利基金会的日常工作。
(八)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作;做好综合、组织、协调和服务工作。
(九)指导各街道办事处残联的业务工作。
(十)承办区委、区政府和区残联交办的其他工作。
二、机构设置青岛市李沧区残疾人联合会部门相关业务部门共个,分别为办公室、组织联络维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部。
有李沧区盲人协会、李沧区聋人协会、李沧区肢残人协会、李沧区智力残疾人及亲友会、李沧区精神病人及亲友会五个残疾人专门协会。
另有李沧区残疾人服务中心个直属单位。
三、预算单位构成青岛市李沧区残联部门包括:区残联(本级)及所属全额拨款事业单位:李沧区残疾人服务中心。
纳入区残联年部门预算编制范围的预算单位共个,包括:、区残联(本级)、区残疾人服务中心第二部分年部门预算增减变化情况说明一、年部门预算情况说明(一)年收支预算总体情况说明年收入预算为万元,其中,财政拨款万元,占%;上级补助收入收入万元,占。
2018年青岛市李沧区区级三公经费预算
2018年青岛市李沧区区级“三公”经费预算
汇总情况
根据国务院和省、市关于推进预决算信息公开工作要求,经青岛市李沧区财政局汇总,2018年青岛市李沧区区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位通过所有财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费预算为1238万元,比2017年预算安排数下降24%,下降的主要原因是区党政机关公务用车改革后,公务用车运行维护费明显降低。
其中,因公出国(境)费 104万元,公务接待费178万元。
公务用车购置及运行维护费956万元(公务用车购置费159万元,公务用车运行维护费797万元)。
注释:
1.因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费(2018年主要用于购置执法执勤公务用车和特种车辆)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018年广东残联部门决算.pdf
2018年广东省残联部门决算目录第一部分广东省残疾人联合会概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分广东省残疾人联合会2018年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分广东省残疾人联合会2018年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分广东省残疾人联合会概况(一)部门主要职责广东省残疾人联合会是全省性人民团体,主要职能是:开展残疾人康复工作;贯彻《残疾人就业条例》,推进残疾人就业工作;加大扶贫解困力度,不断改善残疾人生活状况;积极配合教育部门,采取有力措施,发展特殊教育事业;推进残疾人组织规范化建设、残疾人就业机构建设、无障碍设施建设;加强残疾人维权工作;广泛开展残疾人事业的文体宣传。
(二)部门决算单位构成按照部门决算编报要求,纳入我部门广东省残联2018年部门决算编报范围的单位共5个,包括省残联本级和下属4个预算单位,分别是:广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省残疾人体育与艺术中心。
2018年度我会本级及下属单位人员编制数共157名,其中财政补助人员编制数152名(参照公务员管理人员编制数52名),经费自理人员编制数5名。
我会2018年末实有在职人数134人,其中:参照公务员法管理人员48人,财政补助人员81人,经费自理人员5人。
我会2018年末实有非在职人数42人,其中:退休人员40人,离休人员2人。
第二部分广东省残疾人联合会2018年部门决算表表1收入支出决算总表部门:广东省残疾人联合会单位:万元4收入支出决算总表部门:广东省残疾人联合会单位:万元5收入支出决算总表部门:广东省残疾人联合会单位:万元注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
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2018年李沧区残疾人联合会部门预算情况说明第一部分概况一、青岛市李沧区残疾人联合会主要职能(一)贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。
配合有关部门起草残疾人事业的规划、计划,提供相关工作的意见和建议。
(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(六)指导和管理各类残疾人社团组织(包括五个专门协会)和相关业务部门(教育就业、康复、组联、宣文)工作。
(七)组织开展残疾人事业募捐活动;负责李沧区残疾人福利基金会的日常工作。
(八)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作;做好综合、组织、协调和服务工作。
(九)指导各街道办事处残联的业务工作。
(十)承办区委、区政府和区残联交办的其他工作。
二、机构设置青岛市李沧区残疾人联合会部门相关业务部门共6个,分别为办公室、组织联络维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部。
有李沧区盲人协会、李沧区聋人协会、李沧区肢残人协会、李沧区智力残疾人及亲友会、李沧区精神病人及亲友会五个残疾人专门协会。
另有李沧区残疾人服务中心1个直属单位。
三、预算单位构成青岛市李沧区残联部门包括:区残联(本级)及所属全额拨款事业单位:李沧区残疾人服务中心。
纳入区残联2018年部门预算编制范围的预算单位共2个,包括:1、区残联(本级)2、区残疾人服务中心第二部分 2018年部门预算增减变化情况说明一、2018年部门预算情况说明(一)2018年收支预算总体情况说明2018年收入预算为3792.21万元,其中,财政拨款2176.18万元,占57.38%;上级补助收入收入1616.03万元,占42.61%。
2018年支出预算为3792.21万元,其中,人员支出432.47万元,占11.4%;公用支出22.66万元,占0.6%;项目支出3337.08,占88%。
(二)2018年收入预算情况说明2018年收入预算为3792.21万元,其中,财政拨款2176.18万元,占57.38%;上级补助收入收入1616.03万元,占42.61%。
(三)2018年支出预算情况说明2018年支出预算为3792.21万元,其中,人员支出432.47万元,占11.4%;公用支出22.66万元,占0.6%;项目支出3337.08,占88%。
(四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支预算3792.21万元。
与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1203.49万元,上涨46.48%。
主要原因残疾人救助标准提高,救助范围扩大,救助项目增多。
(五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年一般公共预算收入2176.18万元,与2017年相比,增加1094.83万元。
主要原因残疾人救助标准提高,救助范围扩大,救助项目增多。
2018年一般公共预算支出2176.18万元,与2017年相比,增加1094.83万元。
主要原因残疾人救助标准提高,救助范围扩大,救助项目增多。
(六)政府性基金预算收支情况区残联2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(七)2018年一般公共预算基本支出预算情况说明(按照部门预算经济分类)2018年,通过财政拨款安排的基本支出455.13万元,其中:人员经费432.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金等。
公用经费22.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(八)2018年一般公共预算基本支出预算情况说明(按照政府预算经济分类)2018年,通过财政拨款安排的基本支出455.13万元,其中:机关工资福利支出327.55万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。
机关商品和服务支出22.66万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维修费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助104.92万元,主要包括:离退休费等。
(九)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.77万元(包括区残联本级机关及所属事业单位),比2017年下降57.25%。
其中:因公出国(境)经费0万元,比2017年下降0%,主要用于:无公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车运行维护费2.30万元,比2017年减少37.15%,主要用于:区残联本级及其所属预算单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
减少的主要原因是:节省开支;公务接待费0.47万元,比2017年下降64.39%,主要用于:按规定开支的各类公务接待支出,下降的主要原因是:严格落实“八项规定”,控制接待经费开支。
二、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费情况2018年本部门机关运行经费支出预算22.66万元,比2017年减少13.12万元,下降36.66%。
主要原因是:主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。
(二)政府采购情况2018年本部门政府采购金额257万元,其中:政府采购货物金额257万元,政府采购服务金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标设置情况说明2018年,区残联实行绩效目标管理的项目为1个,即残疾人事业帮扶救助项目,财政拨款1721万元,上级补助资金915万元,其中含具体为:1、残疾人康复救助及康复服务项目补助项目我区残疾人康复救助政策包括儿童、成年残疾人康复救助。
绩效目标:(1)让有康复需求的残疾儿童接受基本康复服务。
(2)为有需求的残疾人适配基本型辅助器具,为残疾人提供功能补偿,帮助残疾人提高生活、学习、参与社会生活的能力和质量,使其能够更好地融入社会,充分体现社会文明进步,是党和政府对残疾人群体关心和关爱的具体体现。
2、残疾人就业教育、扶贫救助专项资金就业扶贫政策主要是贯彻国家政策,体现了在全市普惠政策基础上对残疾人的叠加救助,包括特殊教育、职业培训,鼓励单位安置残疾人的稳岗补贴、超比例安置补助、辅助性就业补助,创业补贴、个体经营和医保补贴,就业困难群体的生活补贴等。
绩效目标:(1)缓解贫困残疾学生家庭教育支出负担,提升残疾学生接受教育的水平。
彰显党和政府对残疾人民生的关爱。
通过对残疾人的培训,提高残疾人的职业技能水平和就业能力,促进残疾人就业。
(2)促进用人单位安排就业特别困难残疾人就业,有助于残疾人平等的参与生产劳动和社会生活,改善生活状况,减轻家庭负担。
为残疾人就业提供帮扶。
3、对区残疾人托养、康复、就业、扶贫、救助等残疾人事业综合补助。
第三部分名词解释一、财政拨款收入:指由区级财政当年拨付的资金二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。
七、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十一、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。