仓库作业流程图.docx
仓库日常工作及流程图
仓库岗位月工作流程图仓库日工作流程图仓库日常工作及流程一、8:30分准时着工装到岗,仪容仪表符合饭店员工手册颁布标准;二、8:30-9:00查看仓库状态,打扫仓库卫生,整理货物,保持仓库卫生整洁:1、首行看仓库门锁状态是否完好,仓库货物有无异样;2、保证仓库货物表面没有浮尘,地面没有污渍:2.1、食品库:a、所有单件物品,要个个擦抹,整件包装的物品,要将包装表面灰尘除净,B、保持货架外部卫生清洁,C、地面清扫过后再用拖布拖一遍,时刻保持地面干净、干燥,无污渍、油渍;d、食品库卫生应每日至少清洁一次,必要时随时清理;2.2、物料库:a、部分物品不能用湿抹布擦,应保持部环境干燥,地面无污渍,无油渍;b、物料仓库每月至少打扫三至四次。
3、货物码放整齐规,所有物品按照标签所示位置存放,五五码放,先进先出。
三、9:00-9:30分检查上个工作日的入出库单据,并与采购核对当日到货申购单,做好收货准备:1、将上个工作日所做所有电脑单据再与手工单据再一一核对一遍,发现错误立即更正,并第一时间通知成本会计处;2、询问采购今日到货情况,根据情况,如需部门配合,要通知到部门,做好货物存放的场地及工具等,如有其他解决不了的问题要及时向上级领导反映,不能因为其他原因影响收货。
四、9:30-11:00 十点之前将上个工作日遗留下的单据传递至成本,仓库日常收货发货:1.一般情况下单据直接传递给验收完直进材料的成本会计再依次传递给资产会计2、收货2. 1、每天收货前核查采购申购单(品名、数量、规格、有效人签字);2.2根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货,如发现货物与订购的数量规格不符合规定,即通知采购部或有关人员作出处理。
1. 2.3仓库收食品货物时,仓库保管员要严格检查食品生产日期、生产厂家及保质期,按卫生防疫站要求登记好台帐,保质期的期限确定:(1)收货时距保质期最短期限:本地采购为三个月,非本地采购为六个月,罐装啤酒一律为半年,瓶装啤酒一律为三个月;(2)不能按(1)条规定要求接收时,需要有权限人签有认可意见;(3)进口食品罐上所显示日期为到期日期,国产食品包装上所显示的日期为生产日期,但一般有保质期限,凡进口物品必须有中文标签,无中文标签不得入库;(4)无QS标志的食品一律不收。
仓库各类操作流程图
仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库,在仓库门口提交送货单及发票。
2、仓库管理员审核送货单和发票,确认送货单填写是否正确,发票金额是否与采购订单一致。
3、如果送货单填写正确,发票金额与采购订单一致,仓库管理员在送货单上签字确认。
4、供应商在送货单上签字确认,并将送货单留存一份在仓库。
5、仓库管理员将货物送至指定货位,并按照要求进行验收。
6、如果货物存在质量问题,仓库管理员及时供应商解决。
7、如果货物验收合格,仓库管理员在验收单上签字确认,并将验收单提交至财务部门。
8、财务部门审核验收单和发票,无误后进行付款。
二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库,通知仓库发货。
2、仓库管理员根据销售订单准备货物,并填写发货单。
3、仓库管理员将发货单提交至物流部门,安排物流运输。
4、物流部门根据发货单安排车辆运输,并将货物送至客户指定地点。
5、客户在收货时签字确认,并将签字单提交至仓库管理员。
6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库,并将另一份提交至销售部门。
7、销售部门根据签字单进行销售结算,并将款项提交至财务部门。
8、财务部门审核销售订单、签字单和发票,无误后进行付款。
三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点,确保库存数量准确无误。
2、如果库存数量出现异常,仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。
3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划,并向供应商下达采购订单。
4、供应商按照采购订单要求送货至仓库,仓库管理员进行验收和入库操作。
5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整,确保货物存储安全可靠。
6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护,确保货物质量完好无损。
各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。
2、注意事项:定位放线必须经监理及业主验收,严禁超挖乱挖;钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定;严禁使用不合格材料;浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性,并报送监理一份。
仓库管理工作流程图及工作标准
●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货处理
1个工作日内
重点
●物料入库检验
标准
●入库检验过程规范\有效
仓库日常管理
程序
仓库物料清单
C6
●做好仓库"5S"管理工作,实行定点\定位\存放,各种存放物料有明显标志
随时
重点
●仓库日常管理工作Fra bibliotek标准●各种存放物料保存完好
3/3
仓库管理工作流程图及工作标准
仓库管理工作流程及工作标准
(一)仓库管理工作流程图1/3
单位
生产部
仓库主管
仓库
品管部
供应商
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制
审核
审批
日期
日期
日期
(二)仓库管理工作标准2/3
任务名称
节 点
任务程序、重点及标准
时 限
相关资料
入库管理
程序
供货清单、入库检验相关文件
C2 E2
●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作
依情况定
A2
●生产部负责产成品的入库准备工作
1个工作日内
B3 C3
●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续
依情况定
D3
●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作
随时
(优质)(管理流程图)仓库各类操作流程图大全
(管理流程图)仓库各类操作流程图大全幻灯片1收货流程Y有问题吗?N如随货附有检验报告或测试片应交质量部门Y是否需要检验N幻灯片2检验入库流程N核对物料品名、数量IQC 编号是否与IQC 结果一致Y上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC 编号等重要信息供应商开发票YN幻灯片3产成品入库流程收货时应特别注意标签备注栏上的信息(如系列号、发徕卡或其他特别事项等)N核对物料品名、数量工单编号是否与入库结果一致Y上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息在入库单备注栏用FSI(Final Stock In)或PSI(Partial Stock In)注明工单是否全部完成幻灯片4废品处理流程YN上架时在外包装盒上贴标签,注明物料编码、数量等重要信息幻灯片5其他入库流程N是否需要检验YN库管核对物料品名、数量或OIQC编号是否与检验结果一致Y幻灯片6生产任务单物料领用流程幻灯片7生产任务单已领用物料更换流程YN幻灯片8生产任务单物料补领流程幻灯片9借货流程幻灯片10化学品、辅料领用流程确保登记本上领用时间、物料编码、单位、数量、申请人、成本中心等重要信息完整幻灯片11销售出库流程幻灯片12HGWH销售换货流程N核对是否已开出增值税发票给客户Y幻灯片13国外销售退货流程幻灯片14其他出库流程幻灯片15盘点作业流程幻灯片16检验结果变更流程NY核对供应商是否已开出发票感谢阅读。
仓库管理流程图(各类仓库通用)
仓库(Warehouse)是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
库管理是指商品储存空间的管理。
仓库管理作业应注意的问题有:1.库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。
仓库内至少要分为三个区域:第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2.区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。
小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。
若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。
3.储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。
4.要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。
5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。
6.商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。
也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。
7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。
此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。
8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。
uDT海西物流网9.商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。
但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10.仓库要注意门禁管理,不得随便入内。
仓库管理流程图见以下:一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
仓库作业流程图(参考模板)
传播优秀Word 版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!******电 子 科 技 有 限 公 司物料课运作管理规范1、物料课部门职责:1.1 按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。
1.2 按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。
1.3 做好各种防患工作,确保公司资产保管和作业的安全。
2、物料课整体运作流程:3、物料课职员组成架构: 物料课:物料课长 仓库班长传播优秀Word版文档,希望对您有帮助,可双击去除!4、物料课岗位职责:物料课长仓库文员5、物料接收入库作业流程5.1外购入库流程图:5.2 外购入库流程说明:5.2.1 “收”、“核”客户来料a.供应商(或采购部门)送货入厂,交送货清单(携带采购订单或标识采购订单号码)至仓库收料仓管。
b.收料仓管接收客户的送货清单,并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单,依据订单、客户送货清单安排下货,核对点收供应商所送料品、规格、数量,并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。
c.经核点无误后,在供应商送货单上签署确认,并留取一联及时进行系统入库,关联采购订单生成进仓单据,在客户送货单上注明进仓单号,同时开具来料检验申请单交付来料品检检验,后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。
5.2.2 仓位安排及标识卡处理a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章)的非免检物料可合理安排仓位(尽量遵循相同物料固定仓位原则),并及时整理入库。
b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷,摆放须将标识向上、向外,整洁美观,存放高度符合堆码及安全标准要求。
c.仓位整理完毕,及时在物料存诸卡做相应登记操作,并核对存卡数量与实物的一致性。
d.当天收受通过质量检验的物品,当天必须整理入库,严禁检验通过之料品在待检区存放超过12小时。
5.2.3 进仓单据的处理与交付a.由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单,依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。
仓库管理工作流程图及工作标准
单位
生产部
仓库主管
仓库
品管部
供应商
节点
A
B
C
D
E
1
23456 Nhomakorabea7
8
9
10
11
开始
产成品
入库检验供应商送货
审核入库管理
配合
合格退货
入库否
结束审核库存记帐存量控制
物料领取仓库5S管理
定期盘存
发料管理
编制
审核
审批
日期
日期
日期
(一)仓库管理工作流程图1/3
(二)仓库管理工作标准2/3
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
入库管理
程序
供货清单、入库检验相关文件
C2 E2
●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作
依情况定
A2
●生产部负责产成品的入库准备工作
1个工作日内
B3 C3
●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续
标准
●各种存放物料保存完好
3/3
仓库盘点
程序
库存清单仓库台帐
C7
●仓库要定期\不定期进行盘点,确保帐跟实物相符,发现各种异常情况及时采取补救措施
一个月1次
D7
●财务部门配合仓库进行盘点工作
随时
C8
●仓库做好安全库存工作,当物料库存低于安全水平时,及时做出申购或呈报PMC部
依情况定
重点
●仓库盘点及异常情况处理
依情况定
D3
●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作
仓库管理工作流程图及工作标准
(一)仓库管理工作流程图1/3
单位
生产部
仓库主管
仓库
品管部
供应商
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制
审核
审批
日期
日期
日期
(二)仓库管理工作标准2/3
任务名称
节 点
任务程序、重点及标准
时 限
相关资料
入库管理
程序
供货清单、入库检验相关文件
C2 E2
●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作
即时
重点
●领料审核与发料工作
标准
●按定额要求审核领料单和发料
库存记帐
程序
物料入库清单、库存盘点清单、物料出库清单
C10
●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核
1个月1次
B10
●仓库主管对库存工作报告进行审查
1个工作日内
重点
●库存帐务登记整理工作
标准
●库存帐目清晰,准确
依情况定
A2
●生产部负责产成品的入库准备工作
1个工作日内
B3 C3
●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续
依情况定
D3
●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作
随时
C4 C5 E4
●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货处理
1个工作日内
重点
仓库出库流程图
仓储部 生产部 门〔领用部 门〕/仓储部 仓储部
仓储部
否 是否齐全
是 8.领料员到备料区领料,双方在?领料清单?上签字
9.进行帐目登记、金谍入账,打印?领料单?审核后交 领用部门、财务部留底、做账
10.更新物料卡、标识,出库完毕
.仓库出库流程图.来自用文档.责任部门责任部门具体工作程序
生产部门〔领 用部门〕
1.领料人员填写?领料清单?
生产部门〔领 用部门〕
生产部门 〔领用部门〕
仓储部
2.生产主管/负责人审核?领料清单?签字、 确认
否
审核
是 4.仓储部审核?领料清单?信息
仓储部 仓储部
否 是否齐全
是 6.仓管员据?领料清单?备料,备料完毕通知领料人员领料
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
******电子科技有限公司物料课运作管理规范1、物料课部门职责:按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。
按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。
做好各种防患工作,确保公司资产保管和作业的安全。
2、物料课整体运作流程:外购类物料委外加工类物料自制类物料其他类物料外购入库单委外加工入库单产品入库单其他入库单库存台帐仓库调拨物料收发汇总仓储管理物料收发明细盘点作业物料收发日报生产领料出库单委外加工出库单销售出库单其他出库单3、物料课职员组成架构:物料课:套件仓仓管五金仓仓管电子、配件仓仓管物料课长仓库班长成品仓仓管仓库文员叉车司机电梯操作工4、物料课岗位职责:物料课长岗位名称直接上级物料课长生产管理部经理主要职责1、制定仓库管理制度负责编制各项仓库管理制度,经行政部门批准后执行,并对执行情况进行监督。
2、仓库现场管理负责监督部门员工做好物料的日常管理工作,做好仓库物资的分类、分区、定位存放工作及现场管理工作。
3、仓库账务管理督导仓库管理人员建立物资进、出、存台账,做好帐务管理工作。
4、仓库安全管理按照公司有关规定、落实安全防范措施,做好防火、防潮、防盗、防爆等工作,并保证仓库内清洁、整齐。
5、组织仓库盘点工作根据公司统一安排,负责组织仓库盘点工作,协调本部门与财务之间的关系。
6、部门员工管理定期或不定期组织部门员工学习仓库业务,提高仓库管理水平直接下级仓库组长 / 仓管员 / 仓库文员职责范围考核标准□全职□部份全公司领导对仓库管理满职意度评分全5S的评分职全帐务记录完整率职全安全事故发生率职部相关部门对盘点工作真分实、可靠性认可度比率全绩效考核平均分职仓库班长岗位名称直接上级仓库班长仓库课长主要职责1、本仓组的帐物卡准确维护负责监督、维护仓组内的日常收发存工作的正常运行以及仓库现场5S 工作的开展。
2、仓库现场管理负责督导仓组员工做好物料的日常管理工作,做好仓库物料的分类、分区、定位存放工作及现场管理工作。
2、仓库日常收发存管理负责监督仓组内员工做好物资的日常收发存管理工作,做到收发即时准确, 保存完整安全3、仓库账务管理督导仓组内员工建立物资进、出、存放台账,做好帐务管理工作。
4、本仓组的帐物卡准确维护督导仓组内员工进行帐卡物的核对工作,保证帐务的及时性,确保帐卡物一致,5、组织仓库盘点工作根据部门统一安排,负责组织仓组内盘点工作,确保帐务真实性、准确性。
6、仓组员工管理部门内岗位职能协调,定期或不定期组织仓组员工学习仓库业务,加强日常工作的质量7、仓组库存数据管理核实各仓储单元的库存数据,跟踪并向有关部门反馈生产投料所需物料的配套库存信息。
直接下级仓管员 / 仓库文员职责范围考核标准□全职□部份全部门领导对仓组管理的职满意度评分全5S的评分职全5S的评分职全帐务记录完整率职全月中本仓组帐物卡准确职率全月底本仓组帐物卡准确职率全绩效考核平均分。
职全外部门对本仓储单元组职的绩效评定及投诉。
仓管员岗位名称直接上级仓管员仓库班长主要职责1、本职工作的工作质量负责所管物料的日常收发存工作,及时向相关部门提供满意的服务。
2、物资仓库管理负责做好所管物料的日常管理工作,做好仓库物资的分类、分区、定位存放工作。
3、仓库账务管理督导仓库管理人员建立物资进、销、存放台账,做好帐务管理工作。
4、仓库安全管理按照公司有关规定、落实安全防范措施,做好防火、防盗、防爆工作,并保证仓库内清洁、整齐。
5、组织仓库盘点工作根据公司统一安排,负责组织仓库盘点工作,协调本部门与财务之间的关系。
7、部门员工自我管理定期或不定期学习仓库业务,提高仓库管理水平直接下级职责范围考核标准□全职□部份全部门领导对岗位工作的满职意度评分全原材料入库与成品出库的职数据准确率全台帐记录完整率职全职安全事故发生率部相关部门对盘点工作真实、分可靠性认可度全绩效考核平均分。
职仓库文员岗位名称直接上级仓库文员仓库班长主要职责1、制定仓库管理制度负责编制各项仓库管理报表、文书,并及时向有关部门提供。
2、仓库管理单据管理负责本部门各种日常业务单据的处理、整理、移交、保管。
3、仓库账务管理督导仓库管理人员建立物资进、出、存明细台账,做好帐务管理工作。
4、仓库安全管理按照公司有关规定、落实安全防范措施,做好防火、防盗、防爆工作,并保证仓库内清洁、整齐。
5、组织仓库盘点工作根据公司统一安排,负责组织仓库盘点工作,协调本部门与财务之间的关系。
6、岗位职能管理定期或不定期学习仓库业务,提高仓库业务处理水平直接下级仓管员 / 仓库文员职责范围考核标准□全职□部份全各部门对仓库管理相关报职表的认可度单据处理的时效、准确、整全理有序程度;移交、保管的职完整程度全台帐记录准确率、完整率职全职安全事故发生率部相关部门对盘点工作真实、分可靠性认可度达全绩效考核平均分。
职5、物料接收入库作业流程5. 1 外购入库流程图:供应商送货到厂入厂登记仓库办公室报到核实送货内容与采购订单是否相附OK仓管员安排下货、点收开具来料检验通知单NO来料检验OK办理入库、放置NO签送货单开具放行条检查放行不良品处理程序5.2 外购入库流程说明:5.2.1“收”、“核”客户来料a.供应商(或采购部门)送货入厂,交送货清单(携带采购订单或标识采购订单号码)至仓库收料仓管。
b.收料仓管接收客户的送货清单,并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单,依据订单、客户送货清单安排下货,核对点收供应商所送料品、规格、数量,并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。
c.经核点无误后,在供应商送货单上签署确认,并留取一联及时进行系统入库,关联采购订单生成进仓单据,在客户送货单上注明进仓单号,同时开具来料检验申请单交付来料品检检验,后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。
5.2.2仓位安排及标识卡处理a. 经来料品检检验通过 ( 物料标识卡加盖PASS印章)的非免检物料可合理安排仓位(尽量遵循相同物料固定仓位原则),并及时整理入库。
b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷,摆放须将标识向上、向外,整洁美观,存放高度符合堆码及安全标准要求。
c.仓位整理完毕,及时在物料存诸卡做相应登记操作,并核对存卡数量与实物的一致性。
d.当天收受通过质量检验的物品,当天必须整理入库,严禁检验通过之料品在待检区存放超过 12 小时。
5.2.3进仓单据的处理与交付a.由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单,依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。
b.由来料品检在系统入库单据上完成质量异常记录及一级审核,后由仓库文员依据订单及送货单补充料品单价信息,审核并列印。
c. 列印后进仓单据,由仓库文员首先交付进仓单据与收料仓管,由收料仓管签名确认,并留取存根联备查,再将进仓单据交还仓库文员。
d.仓库文员将由收料仓管签名确认的进仓单据与客户送货单据整理合并,同时也对采购订单的执行状况进行跟进,收货数量已达到订货数量则在订购单加盖完成章,反之则将采购订单仍放回订单处。
于次日将进仓单据、客户送货单据一并交于财务及其他相关部门。
e.当天所收受料品且通过品质检验的必须在当天完成系统入库、单据列印签署处理。
5.2.4不良品退货处理a.经来料品检检验,部分数量存在质量异常的物料,由品检确认质量异常数量,并在进仓单上更正合格数量,注明质量异常状况,并由质检部门向供应商通报质量异常状况,做出相应解决方案。
必要时由质检部门录入质量事故记录。
b.存在有不合格数量的进仓单据,客户的送货单有仓库文员统一保管,列印后的进仓单则由相应收料仓管保管。
送货单据也暂不向财务及其他部门交付,待返修回厂,合格数量等同送货单数量时再一并列印交付。
c.不合格料品退货至供应商或由供应商需进行出厂维修时,则由相应收料仓管督促供应商在不合格数量的进仓单上签名确认,办理退货出厂手续d.已合格入库的料品,在库存检验或制程检验环节发现质量异常状况时,同样是由质检部门向供应商通报质量异常状况,做出相应解决方案。
需办理退货或出厂返修时,则由仓库依据原进仓单据开具并列印红字进仓单,由仓管督促供应商在红字入库单上签字确认,办理退货出厂手续。
e.进仓单上含有不合格品数量时,但供应商在月尾最后一天仍未返修合格入库的,则需将含有不合格数量的进仓单连同客户送货单一并交付财务及相关部门,待返修回厂时依据原进仓单据再次录入进仓单据,必要时再列印并交付财务。
5.2.5来料入库注意事项及绩效评定规定a. 收料仓管收受料品不与订单核对,扣除当月绩效分数 2 分 / 次,导致收错料品而影响生产时扣除当月绩效分数5分/次。
b. 收料仓管未仔细核点料品数量,而导致收少货时,扣除当月绩效分数2分/ 次,因少收而影响生产导致其他部门投诉时扣除当月绩效分数 5 分/次。
c.收料仓管在核点物料完毕,未及时处理系统单据、写报检单而导致其他部门投诉时,扣除当月绩效分数2分/次。
d.经来料品检检验通过的物料,收料仓管未能及时入库,导致在待检区停放超过 12 小时以上的,扣除当月绩效分数 2 分/ 次。
e.入库物料摆放仓位混乱,不符合整洁、安全堆放标准的,未按订单品名做相应标识,未及时更新存卡数据其中之一项的,扣除当月绩效分数 2 分/次。
生产辅料、特别采购物料则视具体情况参照以上处理程序进行系统外手工处理5.3 委外加工入库5.3.1“收”、“核”加工商来料(参照外购入库规定执行,无需提供采购订单,但需注明我司开出的委外加工出库单号)5.3.2 仓位安排及标识卡处理(参照外购入库规定执行)5.3.3进仓单据的处理与交付(入库形式采用委外加工进仓,单据操作程式参照外购入库规定执行)5.3.4 不良品退货处理(参照外购入库不良品退货操作规定执行)5.3.5 来料入库注意事项及绩效评定规定(参照外购入库规定执行)5.4.半成品、产成品入库流程图销售订单生产任务单产品检验申请单NO生产装配 / 制程检验OK产品检验单产品入库单5.5半成品、产成品入库流程说明5.5.1 “收”、“核”由生产部门完工入库料品a. 生产车间完成生产工序,并经制程品检全程品质跟踪确认OK后,开具缴仓单将产成品或半成品部件交付至成品仓库收料仓管。
b.成品管理仓管员接收生产部门缴仓单,核对点收所缴料品、规格、数量,标识。
合理安排仓位接收料品入库,并依据缴仓单所标识生产批次号码、产品检验单号码办理料品缴仓入库手续。
c.经核点无误后,在缴仓单上签署确认,并留取一联及时进行系统入库,关联产品检验单生成进仓单据,在缴仓单上注明进仓单号,交付仓库文员审核。
如有不符则随即与料品交付部门沟通确认!5.5.2仓位安排及标识处理a. 经品检检验通过 ( 物料标识卡加盖PASS印章)的半成品物料可合理安排仓位(尽量遵循相同物料固定仓位原则),及时整理入库。