7、过程审核检查表格OK.doc

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过程审核检查表-ok

过程审核检查表-ok
4
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到?
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求(如目标要求)?
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控?
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究?
收集数据,计算过程能力指数?结果是否符合要求?
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求?是否执行?
控制计划中的反应计划是否得到实施?
综合评价控制计划的可行性与正确性?
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗?有无经验?技能如何?
上岗前是否接受过上个岗培训?有无过程质量控制的知识?
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求?
是否能认真执行作业文件的规定?
作业效率高低如何?
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求?
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查?
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表?
交付时产品是否满足了所有顾客要求?
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全?
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时?
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护?
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护?
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告?
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录(分)
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证(检验和试验),是否符合顾客或订单要求?

过程审核检查及记录表

过程审核检查及记录表
过 程 审 核 检 查 及 记 录 表
内部评审: 外部评审:
编号: 编号:
产品: 供应商:
评审人: 日期:
No
第一章 QAP.p
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
1 2
1.1 QAP.p 有一份完整的强制性要求文件提供吗?
有关的要求文件必须提供,并要求随时更新;
5 10
有一份完整的质量保证文件提供吗?
标识:零件号、更改等级、标记、可见性、可读性,等等; 可追踪性:产品由来源到终点存在联系
46 在生产工位和传送过程中无破损风险?
包装和装卸设备,周转库存区,等
5 5
47 生产计划与荣光公司交货要求(每日送货需求量)一致? 紧急批次有标识吗?
R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)
评审标准
Chap. 2 sub-total carried over:
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
16 对于进货产品有评审程序吗?
对于有关的产品进行PQA评审。有一份评审时间安排吗?
5 5
17 对于每一类零件,是否进行包括更改等级的PQA归档吗 (手工样件,试装零件)? 2.1.4 标识与可追溯性 18 对于物料批次和具有受控特性、关键特性、安全/法规特性的零部件, 有标识和可追溯性吗? 19 分有如下质量状态吗?:待决定、接受、拒收、例外接受、返工等等?
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
8 9
2.1 采购及进货检验 采购订单上有特定的要求吗?

过程审核检查表

过程审核检查表
具备运输器具,周转箱,仓库
3.4
是否了解并考虑到了对生产过程的要求?
是否将顾客要求转化为内部标准对生产过程进行要求?
对过程能力的要求是否符合顾客的要求?
设备在生产前的使用性验证(CMK、MSA、验收合格)?
对工作点/检验站的布置?
对搬运,包装,贮存,标识过程的要求?
3.5
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?
是否考虑顾客的要求和使用功能?
P-FMEA考虑了重要的参数/特性
P-FMEA中考虑了追溯性要求?
内部和外部的物料搬运、运输?
制定P-FMEA时有相关部门人员的参与?
过程审核检查表
序号
审核项目/内容
检查要点
审核记录
评分
要素4:过程开发的落实
4.1
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
5.5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?
新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可,需检查要点:
首批样品检验报告
重要特性的能力验证
试验认可
5.6
是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验,测量和试验设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法?
过程参数(如:压力、温度、时间和速度)检查的措施记录?
过程参数文件上标注的公差?
检验规范(重要特性、检验、测量和试验设备、方法、频次)?
CMK/PPK/CPK结果?
SPC控制图的控制限?
操作指导书?
检验指导书?
过程中缺陷发生状况的现时信息(异常记录)?
4.6
是否已具备所要求的批量生产能力?

过程审核检查表_7

过程审核检查表_7
4.2
是否规定了材料进出的管理办法并遵守?
检查文件及现场
4.3
是否规定了半成品, 成品进出的管理办法并遵守?
检查文件及现场
4.4
材料的进出是否遵守先进先出的原则? 执行了么?
检查文件及现场
4.5
仓库内材料, 半成品, 成品是否有标识?仓库的工作环境如何?
检查文件及现场
要素5.人员/素质
5.1
是否有激励员工的措施? 是如何去激励员工的? 这些激励措施的有效性是否进行过程评估?
要素7、服务/客户满意度
7.1
发货时产品是否满足了顾客的要求?
7.2
对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应?
7.3
与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施?
编制
日期
批准
日期
有不足的地方请及时反馈,谢谢支持!Clement521
检查文件
要素6.缺陷分析/纠正措施/持续改进
6.1
是否完整地记录质量数据/过程数据, 并具有可评定性?
检查文件
6.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据, 并由此制订改进措施?
检查文件
6.3
对过程和产品是否定期进行审核?
检查文件
6.4
全尺寸检验是否进行了设计记录所有零件尺寸的完整测量?
6.5
是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范或标准?
检查文件
5.2
是否有包括顶岗规定的人员配置计划? 是完成所交付的任务并保持其素质?
5.4
是否建立并维持了书面的培训程序?对影响产品质量的工作人员, 其能力是如何识别的?识别的依据是什么?
检查文件
5.5
是否对新员工, 转岗员工, 临时工, 合同工和代理人员进行了培训?

制造过程审核检查表

制造过程审核检查表
06
是否根据作业指导书(控制计划、作业指导、操作规程等)对工序进行控制并保留记录?
07
是否根据控制计划中规定的控制方法(控制图、工序能力分析、防错等)对特殊特性进行控制并保留记录?
序号
审核要点
判定
审核记录
不合格项
编 号
OK
NG
08
使用控制图时, 是否掌握失控的判定准则?
09
控制图失控时是否及时采取措施使过程恢复到稳定状态? 是否记录这些措施?
10
产品标识是否符合规定?需要时, 是否能保持可追溯性?
11
检验和试验状态是否清楚地予以区分?
12
不合格的材料和产品是否按规定予以标识和隔离?
13
是否收集、汇总不否和实际一致?
15
是否按规定实施和记录设备的日常保养?
16
工装的状态是否标识? 是否和实际一致?
23
对过程和产品是否进行持续改进?
24
是否制定过程和产品的目标值并监控其完成情况?
页次: /
17
工装的日常管理是否符合规定要求?
18
检验、测量和试验设备是否按规定位置存放?
19
检验、测量和试验设备是否经过检定或校准? 是否在有效期内?
20
生产和检验工位的工作环境条件是否符合要求?
21
库房管理是否符合规定要求(标识、先进先出、帐卡物一致等)?
22
在过程和产品出现缺陷时, 是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性?
制造过程审核检查表F-40-01-A
被审核过程: 页次: /
序号
审核要点
判定
审核记录
不合格项
编 号
OK
NG
01

过程审核检查表(含附属各部门全套EXCEL表格)

过程审核检查表(含附属各部门全套EXCEL表格)

件 和 检 —过程参数(如压力、温度、时间、速度);
验文件 4.5 是 否 已
具备,
现场/
第 文4 件页,共 5 页
审核记录
得分
要素 生要产素文 编号 件内和容检
已 的
确 措
定 施
—材料;
是 否 已 —可追溯性、环保观点;
文件/ 记录
落实? —运输(内部/外部);
—由设计—FMEA导出的针对过程的措施。
质量管理计划是一个动态文件,必须对应于新过程/更改 的过程/产品,制定和更新。 质量管理计划一般地可针对以 下阶段来制订:
—批量前阶段:描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材
—工装模具、机器、设备、检验设备;
试生产是需要的,这样可以对所有生产要素的影响进行评
价,出现问题时可加以纠正。应避免瓶颈和质量损失在批量
为 生
批 产
量 而
生产中出现。 重视要点,举例:
进 行 的 —顾客要求;
试 生 产 —确定最小生产数量;
4.4 是 否 在 —检具能力调查;
批 量 生 —生产设备/装置的批量生产成熟性(测量记录);
—搬运、包装、贮存、标识。
是 否 已 对人员素质和必备资源的要求要在项目开始之前了解清 规 划 了 / 楚,并在项目计划中予以规定。举例:
已 具 备 —项目领导、项目规划小组/职责;
3.5
项 展 的
目 所 人
进 需 员
—有素质的人员; —设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验 室设备;
文件/ 记录
程— 3.6 FMEA ,
明确了 改进措
文件/ 记录
第 2 页,共 5 页
审核记录
得分

过程审核检查表1

过程审核检查表1
43
有否防止混料、混批的控制措施?
44
不合格品如何处理?
45
废品、余料、返修件如何管理?
46
废品、余料、返修件有无隔离区标识、返修工位等?
47
怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质?
48
对过程用的辅助材料有无管理措施?
49
物料的流动是否通畅?
50
产品标识与检验和试验状态的标识及移动是否符合有关规定?

控制计划有无对产品和过程特殊特性的控制要求?
6
过程 P-FEMA 是否在项目过程中补充更 新?已确定的措施是否已落实

控制计划对产品和过程特殊特性的控制要求是否执行?
8
控制计划中的反应计划是否得到实施?
9
是否为了进行批量生产认可而进行在批 量生产条件下的试生产
10
工艺文件和检验文件是否具备且齐全
11
69
通道、地面、物料堆放、工位器具是否符合过程控制要求?
70
生产现场环境是否适于产品与工作,以免污染、损伤、混批、混料、或发生差错?
71
对文明生产有哪些规定,做的如何?
72
安全防护措施是否有效?
73
有无定置管理的规定,效果如何?
74
预防保护措施(如防止磕、碰、划、伤、锈等)是否有效?
75
对质量特性起重要作用的辅助设施,如生产用的水、压缩空气、电、化学用品等的控制是否规范?
小计
80
7
检测因素
76
检测手段的配置是否符合过程质量的要求?
77
过程所用检验和测量设备的检定、校准是否按规定的周期实施?
78
是否带有表明其校准状态的合适的标志?
79

过程审核检查表

过程审核检查表

提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.1 什么是过程输入什么是过程输入??过程输入过程输入((Input)P6.1.1 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接?APQP项目计划 PFMEAPPAP批准 PPF(胃纳率)P6.1.2 在约定的时间,所需数量/加工批量的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位?JIT(准时生产的生产计划) 合适的搬运工具仓库管理变更状态P6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储,所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应?标识、标记材料防护、贮存容器(汤勺、桶、坩埚)整洁、清洁P6.1.4 必要的标记/记录/放行是否到位,并且相应与原材料进行了关联?客户对特采的特殊要求标识和追溯性要求特殊特性(比如:304钢的成分化验) 生产控制计划P6.1.5 在量产过程中,是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录?检具、图纸的变更 PFMEA的变更过程控制文件的变更 变更周期关联供应商的变更P6.2 所有生产过程是否受控所有生产过程是否受控??工艺流程提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.2.1 在生产控制计划表的基础上,是否在具体的生产和检验文件中完整的说明了所有相关信息?生产控制计划过程参数(压力,温度,时间,速度,...)机器/模具/辅助工具的相关数据(模具和机器编号)检验要求(特殊特性,属性特性,检验工具,方法,检验频度) 针对夹持/基准点的要求工艺流程卡上的处置界限操作说明书作业指导书检验指导书针对检验和过程处置/整改的记录和证明文件维护保养指导书P6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行,并且对设置数据进行了采集?生产批准变更的产品/过程设备停机/过程中断,重新批准生产维修,模具更换更换材料(例如更换批次)-变更了的生产参数首件检验,包括记录熔炼、浇注、热处理过程–加工工位上的整洁和清洁 模具和检验工具的包装,批准,变更状态极限样件P6.2.3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求?针对特殊特性/关键过程参数的机器/重要参数的强制控制/调节 石川因果分析提 问 项 目检 查 方 法记 录评价在偏离极限要求/参数情况下的警告(例如指示灯,喇叭,切断电源)防错解决方案检验结果(例如测量记录)产品审核的结果备用模具夹持,夹紧装置等的可维修性模具/设备/机器的维护保养状态(包括计划的维护保养)应急计划表P6.2.4 在生产环节是否对特殊特性进行了控制管理?P FMEA生产控制计划质量记录,统计分析 SPC分析,工艺流程卡 能力证明Cpk,Ppk,... 检验过程适用性证明检验结果产品审核的结果不受技工影响(防错)P6.2.5 对于报废零部件、返工零部件以及调机用零部件,是否单独放置并且相应加以了标记?报废零部件,返工零部件和设置用零部件的标记用于存放报废零部件,返工零部件和设置用零部件的容器的标记 在生产环节定义的剔除/返工工作站隔离仓库,隔离区域企业内部多余零部件的标记,包括仓储提 问 项 目检 查 方 法记 录评价返工和报废记录[根据特性归类]P6.2.6 是否采取了措施,防止在材料/零部件流转的过程中,发生混合/搞错的情况P FMEA防错措施加工,检验和使用状态标记批次标记,批次装配或者批次生产的可追溯性不同材料的失效日期清理无效的标记带有零部件/生产主数据的加工作业单据结构设计状态,原材料和成品材料流转分析(价值流)P6.3 哪些岗位为过程提供支持哪些岗位为过程提供支持??人力资源P6.3.1 在监控产品/过程质量方面,是否将相关的责权和权限委托给了员工?岗位描述,任务描述;员工参与改进计划车间技工自检过程批准(设置批准/首件检验/末件检验)过程调节(对控制卡的解读)隔离权限,整洁和清洁开展或者安排维修和维护保养零部件提供/仓储开展/安排检验/测量工具的设置和调整产品培训,质量信息(设定参数值/实际参数值) 零缺陷计划改进建议;自愿的特殊行动(培训,QCC)提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.3.2 员工是否有适合完成委托的任务,其资质是否始终有效?指导/培训/资质培训证明对产品以及发生的故障的认识针对劳动安全/环境的培训针对“需要特殊验证的零部件/产品”的操作培训能力证明(例如焊接工证书,视力测试,驾驶员执照) 过程和工艺技术发生变更时的培训规划产品培训–起因产品责任培训质量信息(设定参数值/实际参数值)-零缺陷计划改进建议自愿的特殊行动(培训,质量小组)低的病假率为质量改进做出的贡献-自评信息流,组织方面的落实研讨会P6.3.3 是否编制了人力资源安排计划表?班次计划表(针对具体的委托)资质证明(资质培训表)信息流,组织方面的落实记录的代位规则P6.4 通过哪些资源落实了过程通过哪些资源落实了过程??物质资源物质资源??提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.4.1 生产设备/工具的维护及保养是否受控?计划的/定期维护保养作业关键过程生产装置的零备件到位情况遵守规定的维护保养周期计划的开销与实际开销相互一致对开展的维护保养作业加以记录所安排的员工的资质工作证明的存档对于计划的维护保养周期,定期开展可行性检验零备件的安排,零备件的到位情况针对维护保养作业,委托外部服务提供商模具管理体系P6.4.2 通过使用的测量和检验装置,是否能够有效地监控质量要求?生产控制计划可靠性、功能和耐腐蚀性检验,...测量精度/检验工具能力检验过程能力证明数据采集和可评估性检验工具校准证明和客户协商沟通,对检验工具/测量方法加以调整提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.4.3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求?符合人机工程学的加工工位设计照明整洁和清洁检验室加工工位组织安排环境/加工工位上零部件的搬运劳动安全(事故预防和保险方面的法律基础) 加工工位上零部件的存储生产体系P6.4.4 是否根据要求,正确的存放工具,装置和检验工具?不会导致损伤的仓储;定义的仓储地点整洁和清洁受控的发放环境因素的影响状态标记;客户财产标记,提供的产品/模具/检验工具 定义的批准和变更状态货架管理装置/用于运输和仓储的生产资料P6.5 过程落实的效率如何过程落实的效率如何??效率效率,,效能效能,,避免浪费P6.5.1 针对产品和过程是否制定了目标要求?人员的出勤和缺勤设备和机器的利用率量产条件下,量产周期时间内的山脊线产量计划/核算出的报废率生产的产量;每时间单位加工的零部件数量提 问 项 目检 查 方 法记 录评价返工,报废质量特性参数(例如故障率,评审结果)生产周期不合格(故障成本);成本优化;减少浪费(例如报废和返工)过程特性参数(过程能力);确定特性参数的判断依据P6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价?故障记录工艺流程卡数据采集、特殊特性过程参数的记录装置(温度,时间,压力,...)生产数据采集(例如设备停机,断电,程序故障报警) 参数变化过程能力故障类型/故障频度故障成本(不合格)过程参数报废/返工隔离通知/分拣行动周期时间,生产周期可靠性/失效表现SPC(统计过程控制)柏拉图分析因果图提 问 项 目检 查 方 法记 录评价FMEA(故障模式及影响分析)P6.5.3 一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行了分析,并且检验了整改措施的有效性?补充的尺寸,材料,功能,耐久性试验 因果图故障模式及影响分析/故障分析过程能力分析质量控制闭环体系/质量循环8D方法分析评价方法直至客户的信息流转5W方法故障时间记录P6.5.4 对过程和产品是否定期开展审核?技术规范特殊特性功能过程参数/能力标记,包装确定的过程/程序流程措施和时间监督审核计划表(针对所有部门,针对产品和过程审核);对于计划内的、以及具体事件触发的审核,应相应加以标记产品审核的频度产品审核的要求提 问 项 目检 查 方 法记 录评价审核结果,审核报告审核核人员资质管理评审过程中的评审结果落实措施前后特性参数的变化过程成果((Output)过程应取得怎样的成果??过程成果P6.6 过程应取得怎样的成果P6.6.1 在产品和过程方面,是否满足了客户要求?与客户的质量协议/技术协议客户的具体要求(过程设计任务书)客户针对特殊特性标记的要求发货审核耐久度检验/长期试验(考察失效表现)检验规范仓储/订单处理/零部件供应/发货功能检验检验/测量设备适用性调整的检验方法(测量点,紧固方案,检验工具,...)技术规范的更新状态为达到零缺陷目标而进行的目标约定提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.6.2 产量/生产批量是否是根据需要确定的,并且被以适当的方式提供给接下来的过程步骤?合适的运输工具定义的仓储位置看板管理Just in Time仓库管理变更状态产量记录/分析评价仓库库存根据客户需求调整产量P6.6.3 是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓储,所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应?仓储量防止损伤的产品防护零部件定位整洁,清洁,过量装填(仓储位置,容器) 监控仓储时间环境因素的影响具体客户的包装要求(提供的包装材料) 有关可用库存的信息备用包装P6.6.4 对必要的记录/ 放行是否进行了管理,并且相应开展了存档?客户技术规范特殊特性,客户针对标记的要求过程描述文献记录表,包括不同文件和记录的保存期限提 问 项 目检 查 方 法记 录 评价客户针对存档期限的要求存放规定/要求(电子格式,印刷体,消防要求,可读性,...)P6.7 P6.7 零部件搬运零部件搬运搬运作业规范受审核过程: 受审过程相关人员: 过程审核总符合率:受审核方代表:审核员:6. 生产(机械加工—过程审核表)过程/要素 提 问 要 求 / 说 明 考 虑 要 点 备 注 6. 生产◇此要素中的每一个提问适用于每一个生产过程◇产品生产过程的每道工序都必须使其技术和人员素质达到所策划的要求,并加以监控。

过程审核检查表

过程审核检查表
—开发能力调查
—目标值确定与监督
—定期向企业领导汇报
—同步工程小组(SET)
1.3
是否规划了用于落实产品开发的开发能力?
所要求的开发能力必须在报价阶段已调查并考虑到了。在正式委托后,这些数据须精确化。在要求有更改时,如有必要,须对开发能力调查进行更新,须规划并备齐必备的资源。
—顾客要求
—具有素质的人员
—顾客要求/产品开发任务委托书
—功能、安全性、可靠性、易维修性、重要特性
—环保观点
—各有关部门的介入
—试验结果
—通过过程FMEA确定的特定产品的措施
2.2
设计FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
对产品和过程的更改必须由项目负责人进行评定,在与FMEA小组商讨后,必要时须进行新的分析,在措施落实后也要对FMEA进行更新。
a)样车(样品)阶段
这是一个描述在样车(样品)制造阶段所须进行的(如顾客要求)的尺寸、材料及功能检验的文件。
b)小批量生产阶段/与过程开发的接口
这是一个描述样车(样品)制造以后在批量前所须进行的尺寸、材料及功能检验的文件。
控制计划必须说明下列内容:
—确定、标识出重要的特性
—制定检验流程
—配置设备和装置
过程审核标准(检查表)
要素
问题
记录
结果
1
产品开发的策划
1.1
是否已具有顾客对产品的要求?
顾客对需开发的产品必须了解其所有的要求,并使其转化到开发工作中。图纸、标准、规范、产品开发任务委托书
—物流运输方案
—技术供货要求、检验规范
—质量协议、目标协议
—重要的产品特性/过程特性
—定货文件(包括零件清单和时间表)

过程审核检查表、计划表

过程审核检查表、计划表

0
测量的需求
测量工具是否有合
6.2 6.3 6.4
格标识,测量工具 完好、准确? 作业员\检查员是 否按规定频率和样 本数量使用指定工 具检查? 测量记录完整,准 确、有效?
1:满足测量工具按需配置, 2:量具在制定的校检期内, 3:测试工具完好无损, 4:测试记录应保持齐全完整, 5:对于关键的控制点,按要求进行测量,并做过程能力分析控制 图
0
验证数据、不回用的处理流程节点责任人
得分
0
第 3 页,共 8 页
审核项目
制造过程审核检查目录
审核员:
日期:
部门:
陪同人员:
评分标准:10---完全符合要求;8---绝大部分符合要求,有少量偏差;6---部分符合要求,有较大偏差; 4----少部分符合要求,偏差严重;0---完全不符合要求;
对每一大项全部满分(10),或每一小项6分以下,要陈述情况,并说明证据;
三、生产设备、工装、夹具、封样件
A B C D E 总分
工序异常问题点
3.1
设备、工装定期点 检保养,检验器具 定期校验、封样件 校验记录
1:设备是否定期进行保养(记录) 2:设备是否有相关的点检保养制度,以及相关的操作流程 3:点检记录的规范以及完整性 4:工装是否定期检定,并且在有效检定期内使用 5:计量器具、封样件是否在有效期内、是否有校验记录
对每一大项全部满分(10),或每一小项6分以下,要陈述情况,并说明证据;
审核项目
稽查基准
是否有措施保证标 1:班组是否有明确的要求规定巡检频率 1.10 准化作业的执行? 2:过程巡检工作班组是否有专人执行,
(如过程监查) 3:过程检查是否按规定检查,并留有记录
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产品名称:锁止机构总成审核工序:过程开发
产品名称:锁止机构总成审核工序:供方/原材料
过程审核检查表
产品名称:锁止机构总成审核工序:冲压
过程审核检查表
产品名称:锁止机构总成审核工序:弯曲
过程审核检查表
产品名称:锁止机构总成审核工序:表面处理
过程审核检查表
产品名称:锁止机构总成审核工序:焊接
过程审核检查表
产品名称:锁止机构总成审核工序:铆接
过程审核检查表
产品名称:锁止机构总成审核工序:组装
过程审核检查表
产品名称:锁止机构总成审核工序:包装
过程审核检查表
产。

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