内江东兴区椑木镇社事办2019年部门预算编制说明

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四川内江东兴区机关事业单位社会保险局

四川内江东兴区机关事业单位社会保险局

四川省内江市东兴区机关事业单位社会保险局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。

根据内东区人发[1995]146号文件规定,机保局主要职能为:1、执行国家对机关事业单位工作人员社保制度改革的方针、政策和法律2、参与制定具体政策和措施3、机关事业单位离(退)休职工养老保险金的审定和退休人员管理服务工作4、机关事业单位社会保险金的筹集、管理与支付(二)2017年重点工作完成情况。

1、养老保险基金征收情况:征收养老保险基金共计17544万元,完成全年目标任务16488万元的106.40%。

2、职业年金征收情况:征收职业年金共计3782万元,完成全年目标任务2215万元的170.74%。

3、退休人员养老金发放情况:全年发放养老金26885万元,基本养老保险待遇支付率达100%。

4、参保人数情况:参保人数年度目标任务为10065人,截止12月,实际参保人数为10100人,完成年度目标任务100.35%。

5、抓好退休人员待遇管理,确保基金安全运行。

一是按照省局要求做到养老金按时足额发放。

将按月支付的基本养老金委托银行实行社会化发放,对发放不成功的,及时会同银行查找原因,及时解决,并在规定时限内再次完全发放到位。

二是做好待遇领取资格认证工作。

对全区364个参保单位,5548名退休人员开展了基本养老保险待遇领取资格认证,通过认证没有发现虚报冒领行为发生,保障了基金的安全运行,切实维护了待遇领取人员的合法权益。

6、积极做好2017年-2018年退休中人视同缴费年限认定工作,不断深化和推进新机保工作。

根据省人社厅〔2016〕1121号文件和内东委组〔2016〕279号文件要求,年初安排部署了此项工作,制定了工作方案,并于2017年3月底前全面完成了2017年1月至2018年12月期间550名退休“中人”视同缴费年限的认定工作。

7、全力做好退休“中人”养老保险待遇计发数据采集工作。

根据《四川省社会保险管理局关于做好我省机关事业单位退休“中人”养老保险待遇计发经办准备工作的通知》要求,于6月5日全面开展了对机关事业单位退休“中人”养老保险待遇计发有关数据采集工作。

2019年天生镇年初预算编制说明.doc

2019年天生镇年初预算编制说明.doc

2019年天生镇年初预算编制说明一、基本职能及主要工作根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神,我镇2019年度天生镇人民政府部门预算编审工作,按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门预算编报说明及要求,基本做到了整套预算表的及时性、规范性、真实性、准确性、完整性,使2019年我镇政府部门预算工作得以顺利完成。

二、乡镇基本情况行政编制数24,事业编制数12,行政工勤编制数2,总编制数38。

行政在职人员28人(其中:参照公务员法管理人员6 人),事业在职人员10人,退休人员 26人,事业退休人员6名,遗属补助人员9名。

三、收支预算总体情况2019年年初收入预算总额为722.88万元,其中:当年财政拨款收入722.88万元。

2019年天生镇支出预算总额为722.88万元。

其中:基本支出435.59万元,项目支出287.29万元。

四、支出预算安排情况2019年天生镇基本支出预算总数435.59万元,用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等,其中:人员支出370.52万元;日常公用支出58.14万元;对个人和家庭的补助支出6.93万元。

2019年项目支出预算总数287.29万元,用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出,其中:安排镇本级支出49.09万元(人员经费支出12.7万元,公用经费支出36.39万元);村级支出167.27万元(人员经费支出103.27万元,公用经费支出64万元);社区支出27.4万元(人员经费支出14.4万元,公用经费支出13万元)。

五、村(社区)预算安排情况村级预算总收入:167.27万元,其中:人员支出103.27万元,办公经费24.00万元,公共服务运行40.00万元。

社区预算总收入:27.40万元,其中:人员支出14.40万元,办公经费3.00万元,社区为群众服务专项经费10.00万元。

六、“三公”经费预算情况2019年天生镇“三公”经费预算总数9.00万元,其中:公务用车购置及运行维护费1.00万元,公务接待费8.00万元, 较上年减少6.00万元。

2019年内江市市级一般公共预算支出预算表

2019年内江市市级一般公共预算支出预算表
13
预算数 586 355 13893 2888 7251 326 2544 5 699 180 109 58 51 146 94 52 9394 4415 3897 1055 27 139415 139415 153
2019年内江市市级一般公共预算支出 预算表
单位:万元 预算科目 疾病应急救助 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 水体 其他污染防治支出 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 生态环境监测与信息 其他污染减排支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行
11
预算数 15 163 22333 6849 1143 12063 1061 1217 552 552 2814 2814 236 236 870 622 248 2825 600 1368 587 270 580 231
2019年内江市市级一般公共预算支出 预算表
单位:万元 预算科目 其他残疾人事业支出 红十字事业 行政运行 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 财政对其他社会保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 拥军优属 部队供应 事业运行 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院
附件53
2019年内江市市级一般公共预算支出 预算表
单位:万元 预算科目 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信访事务 事业运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务

内江市人民政府办公室关于印发内江市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知

内江市人民政府办公室关于印发内江市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知

内江市人民政府办公室关于印发内江市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知文章属性•【制定机关】内江市人民政府办公室•【公布日期】2010.12.26•【字号】内府办发[2010]114号•【施行日期】2010.12.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政机构设置和编制管理正文内江市人民政府办公室关于印发内江市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知内府办发[2010]114号各县(区)人民政府,市政府各部门:《内江市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》已经市政府批准,现予印发。

二〇一〇年十二月二十六日内江市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定根据《中共内江市委内江市人民政府关于印发〈内江市人民政府机构改革方案〉和〈关于内江市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(内委发〔2010〕10号),设立内江市人民政府办公室(简称市政府办公室),为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

内江市人民政府办公室挂内江市人民政府法制办公室(简称市政府法制办)、内江市人民政府金融办公室(简称市政府金融办)、内江市人民政府民族宗教事务局(简称市政府民宗局)牌子。

一、职责调整(一)将市政府办公室承担的无线电管理职责和市政务信息公开办公室承担的制定和实施全市信息化建设与发展规划,统筹、协调、推进全市信息化的推广应用职责划给市经济和信息化委员会。

(二)增加指导、监督全市政府信息公开工作、金融协调管理工作和全市政府系统电子政务工作的职责。

(三)强化服务职责,加强应急管理和政务调研工作,进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

二、主要职责(一)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

办理省政府、省政府办公厅及各委办厅局发送市政府的文电。

指导全市行政机关公文处理工作。

(二)研究市政府部门和县(区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

内江市人民政府办公室关于印发《内江市人民政府2019年度法治政府建设重点工作安排》的通知

内江市人民政府办公室关于印发《内江市人民政府2019年度法治政府建设重点工作安排》的通知

内江市人民政府办公室关于印发《内江市人民政府2019年度法治政府建设重点工作安排》的通知文章属性•【制定机关】内江市人民政府办公室•【公布日期】2019.08.22•【字号】内府办发〔2019〕37号•【施行日期】2019.08.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】法制工作正文内江市人民政府办公室关于印发《内江市人民政府2019年度法治政府建设重点工作安排》的通知内府办发[2019]37号各县(市、区)人民政府,内江经开区、内江高新区管委会,市级各部门,有关单位:《内江市人民政府2019年度法治政府建设重点工作安排》已经市政府同意,现印发给你们,各地各部门主要负责人要切实履行法治政府建设第一责任人职责,对法治政府建设重要工作亲自部署、重大问题亲自协调、重要任务亲自督办,把本地本部门各项工作纳入法治化轨道,确保法治政府建设落地落实。

内江市人民政府办公室2019年8月22日内江市人民政府2019年度法治政府建设重点工作安排2019年是新中国成立70周年,全市法治政府建设工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕党中央全面依法治国决策部署,省委全面依法治省、市委全面依法治市工作安排,对照《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》和《内江市法治政府建设实施方案(2016—2020年)》及相关工作任务清单,狠抓法治政府建设,为推进治蜀兴川内江实践再上新台阶提供坚强的法治保障。

一、加快政府职能转变(一)持续深化“放管服”改革。

开展“营商环境提升年”活动,持续营造法治化营商环境。

深入推进简政放权,清理规范各类行政权力、公共服务、涉审中介服务等事项,开展工程建设项目审批制度改革。

持续推进“最多跑一次”改革,推动重点领域建立一体化办事规范和办理流程,推行“一窗受理”。

深入开展减证便民行动,加强材料共享复用。

加快推进“互联网+政务服务”,加强一体化政务服务平台建设,2019年年底前实现市县级政务服务事项网上可办率达到100%。

内江市人民政府办公室关于印发内江市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知

内江市人民政府办公室关于印发内江市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知

内江市人民政府办公室关于印发内江市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知文章属性•【制定机关】内江市人民政府办公室•【公布日期】2010.12.26•【字号】内府办发[2010]117号•【施行日期】2010.12.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政机构设置和编制管理正文内江市人民政府办公室关于印发内江市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知内府办发[2010]117号各县(区)人民政府,市政府各部门:《内江市财政局主要职责内设机构和人员编制规定》已经市政府批准,现予印发。

二〇一〇年十二月二十六日内江市财政局主要职责内设机构和人员编制规定根据《中共内江市委内江市人民政府关于印发〈内江市人民政府机构改革方案〉和〈关于内江市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(内委发〔2010〕10号),设立内江市财政局(简称财政局),为市政府工作部门。

一、职责调整(一)将原人事局承担的负责全市会计专业技术职称考试管理工作的职责划入市财政局。

(二)增加参与住房改革政策研究和制定,管理住房改革资金预算的职责。

(三)增加政府投资项目评审管理工作职责。

(四)加强职责。

加强预算和税政管理。

加强市以下财政管理体制建设,加快形成统一规范透明的财政转移支付制度。

加强推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,完善公共财政体系。

强化财税调节收入分配。

加强国有资本经营预算,政府债务收支计划,社会保障等预算的编制和管理。

二、主要职责(一)拟定和执行内江市财政、税收发展战略、政策及中长期财政规划;拟定和执行财政分配政策和财政改革方案;参与宏观经济分析预测和全市重大宏观经济政策的制定;提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全市财力建议;制定构建地方公共财政体系政策、制度;指导全市财政工作。

(二)研究、拟定全市财政、财务、会计管理办法和措施;制定和执行财政、财务、会计管理规章制度;管理中央转贷的特种国债。

东兴区老年大学2019年部门预算编制的说明

东兴区老年大学2019年部门预算编制的说明

东兴区老年大学2019年部门预算编制的说明、按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作职能职责:贯彻老年教育工作方针政策,负责规划、实施老年教育,开展老年教育研究等工作。

2019年重点工作任务:开展老龄事务。

二、部门概况东兴区老年大学属国家一级预算单位。

三、收支预算总体情况(一)收入预算情况2019年东兴区老年大学一般公共预算收入总额为70.83万元,按功能分类:教育支出0.3万元,占0.4%;社会保障和就业支出62.96万元,占89.23%;医疗卫生支出3.2万元,占4.543%, 住房保障支出4.2万元,占5.8%。

财政拨款收入70.83万元。

(二)支出预算情况2019年东兴区老年大学支出预算70.83万元其中:基本支出 70.83万元,占100%四、财政拨款收支预算情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况老年大学2019年一般公共预算当年拨款70.83万元,比2018年预算数60.05万元增加10.78万元,主要是临聘人员工作经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况东兴区老年大学部门2019年财政拨款收支总预算70.83万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入70.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出0.3万元,占0.4%;社会保障和就业支出62.96万元,占89.23%;医疗卫生支出3.2万元,占4.543%, 住房保障支出4.2万元,占5.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况老年大学要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老龄事业发展相关工作。

基本支出70.83万元,是用于老年大学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

内江东兴区东兴街道办事处2019年总预算编制的说明.doc

内江东兴区东兴街道办事处2019年总预算编制的说明.doc

内江市东兴区东兴街道办事处2019年总预算编制的说明按照预算管理有关规定,目前东兴街道部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作(一)基本职能东兴街道办事处是国家最基层的一级政权机关和最基本的独立行政单位,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。

对街道村、社区进行管理,是街道的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.负责地方经济的发展和落实好地方的民生保障工作;3.脱贫攻坚,带领广大人民群众走致富道路奔小康等。

(二)2019年重点工作2019年重点工作任务是严格执行《预算法》,严格财政支出管理,严格政府采购管理,严格政府债务管理,继续推行“村财乡管”,加强涉农补贴和专项资金“一卡通”管理,建立稽核制度,确保财政资金安全,加强财政资金监管,确保财政资金按预算、按用途、按规定管理使用,做好农村产业化调整工作,积极创新发展农村经济努力带动群众增加收入,加强征地拆迁工作。

二、部门概况街道下属二级预算单位4个,其中:行政单位2个(党政办、财政所),事业单位2个(社事办、农业服务中心)。

三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,东兴街道各部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入1126.25万元;支出包括:一般公共服务支出332.48万元、国防支出1.9万元、教育支出2.2万元、文化体育与传媒支出6.88万元、社会保障和就业支出107.56万元、卫生健康支出67.11万元、城乡社区事务支出5.5万元、农林水事务支出554.79万元、住房保障支出31.82万元、灾害防治及应急管理支出16万元。

东兴街道办事处部门2019年收支总预算 1126.25万元。

(一)收入预算情况东兴街道部门2019年收入预算 1126.25 万元,其中:其他人大事务支出0.6万元,占收入预算的0.05%; 其他政协事务支出0.3万元,占收入预算的0.025%;行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)235.4万元,占收入预算的20.9%; 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)42.3万元,占收入预算的3.76%; 行政运行(财政事务)53.88万元,占收入预算的4.78%; 其他国防支出1.9万元,占收入预算的0.17%; 培训支出2.2万元,占收入预算的0.195%; 群众文化6.88万元,占收入预算的0.61%; 其他民政管理事务支出51.34万元,占收入预算的4.56%; 归口管理的行政单位离退休0.54万元,占收入预算的4.56%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.51万元,占收入预算的4.66%; 其他行政事业单位离退休支出0.75万元,占收入预算的0.066%; 其他社会保障和就业支出2.41万元占收入预算的0.21%; 计划生育服务40.54万元,占收入预算的3.6%; 行政单位医疗17.47万元,占收入预算的1.55%; 事业单位医疗9.1万元,占收入预算的0.81%; 其他城乡社区公共设施支出0.5万元,占收入预算的0.04%; 城乡社区环境卫生5万元,占收入预算的0.44%; 事业运行(农业)27.13万元,占收入预算的2.41%; 对高校毕业生到基层任职补助2.6万元,占收入预算的0.23%; 其他水利支出8.2万元,占收入预算的0.73%; 对村民委员会和村党支部的补助508.84万元,占收入预算的45.18%; 农村综合改革示范试点补助8万元,占收入预算的0.71%; 住房公积金31.82万元,占收入预算的2.83%; 安全监管16万元,占收入预算的1.42%;(二)支出预算情况东兴街道部门2019年支出预算1126.25 万元,其中:基本支出 1126.25万元,占100 %;其中:其他人大事务支出0.6万元,占支出预算的0.05%; 其他政协事务支出0.3万元,占支出预算的0.025%;行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)235.4万元,占支出预算的20.9%; 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)42.3万元,占支出预算的3.76%; 行政运行(财政事务)53.88万元,占支出预算的4.78%; 其他国防支出1.9万元,占支出预算的0.17%; 培训支出2.2万元,占支出预算的0.195%; 群众文化6.88万元,占支出预算的0.61%; 其他民政管理事务支出51.34万元,占支出预算的4.56%; 归口管理的行政单位离退休0.54万元,占支出预算的4.56%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.51万元,占支出预算的4.66%; 其他行政事业单位离退休支出0.75万元,占支出预算的0.066%; 其他社会保障和就业支出2.41万元占支出预算的0.21%; 计划生育服务40.54万元,占支出预算的3.6%; 行政单位医疗17.47万元,占支出预算的1.55%; 事业单位医疗9.1万元,占支出预算的0.81%; 其他城乡社区公共设施支出0.5万元,占支出预算的0.04%; 城乡社区环境卫生5万元,占支出预算的0.44%; 事业运行(农业)27.13万元,占支出预算的2.41%; 对高校毕业生到基层任职补助2.6万元,占支出预算的0.23%; 其他水利支出8.2万元,占支出预算的0.73%; 对村民委员会和村党支部的补助508.84万元,占支出预算的45.18%; 农村综合改革示范试点补助8万元,占支出预算的0.71%; 住房公积金31.82万元,占支出预算的2.83%; 安全监管16万元,占支出预算的1.42%;项目支出 0 万元,占 0 %。

2019年部门预算表

2019年部门预算表

2019年部门预算表
编制单位:东港区政法委
编制日期: 2019年 1 月 日
单位负责人:辛鑫财务负责人:辛本森 制表人:于文宝
表G01:部门收支总体情况表
表G02:部门收支总体情况表
表G03 :部门收入总体情况表部门收入总体情况表
G04:部门支出总体情况表部门支出总体情况表
表G05:部门支出总体情况表部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)
表G06:财政拨款收支总体情况表
表G07:财政拨款收支总体情况表
表G08:一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表
表G09:一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表
表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
表G11:政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表
说明:本单位无政府性基金收支预算
表G12:政府采购预算表政府采购预算表
表G13:政府购买服务预算表政府购买服务预算表
G14:一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表。

内江市人民政府办公室关于印发《内江市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革方案》的通知

内江市人民政府办公室关于印发《内江市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革方案》的通知

内江市人民政府办公室关于印发《内江市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革方案》的通知文章属性•【制定机关】内江市人民政府办公室•【公布日期】2019.12.31•【字号】内府办发[2019]48号•【施行日期】2020.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类综合规定正文内江市人民政府办公室关于印发《内江市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革方案》的通知市中区、东兴区人民政府,内江经开区、内江高新区管委会,市级各部门:《内江市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革方案》已经市政府同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。

内江市人民政府办公室2019年12月31日内江市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革方案为进一步提高市以下政府提供基本公共服务的能力和水平,按照省委省政府关于推进省与市县财政事权和支出责任划分改革的决策部署,现就基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革制定如下方案。

一、总体要求(一)基本原则。

——坚持以人民为中心。

从解决人民最关心最直接最现实的利益问题入手,按照中央、省统一部署,首先将教育、医疗卫生、社会保障等领域中与人直接相关的主要基本公共服务事项明确为市与区共同财政事权,合理划分支出责任,完善相关转移支付制度,确保更好地为人民群众提供基本公共服务。

——坚持保障标准合理适度。

既尽力而为,加快推进基本公共服务均等化,逐步提高保障水平;又量力而行,兼顾各级财政承受能力,不超越经济社会发展阶段,兜牢基本民生保障底线。

——坚持积极稳妥推进。

基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分是动态调整、不断完善的过程,既要加强整体设计,明确改革路径和方式,又要加强与各领域管理体制改革的衔接,在管理体制和相关政策比较明确、支出责任分担机制相对稳定的民生领域首先实现突破。

(二)主要目标。

内江东兴区供销合作社联合社2018年部门预算

内江东兴区供销合作社联合社2018年部门预算

内江市东兴区供销合作社联合社2018年部门预算编制说明根据《预算法》等法律法规的规定,我单位按照区2018年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门工作实际,编制了本部门2018年预算方案。

一、基本职能及主要工作(一)宣传贯彻党和国家有关农业、农村经济发展战略,供销社工作的方针、政策,研究制定全区农村合作经济的发展战略、规划,参与政府有关政策制定,指导全区供销合作社的改革和发展。

(二)负责全区重要生产资料、重要农副产品及政策性经营商品进行组织、协调、管理。

(三)组织全区供销社系统积极参与和推进农业产业化经营,指导发展各种类型专业合作社、消费合作社、培植农产品加工、贸易市场和科技服务等各类龙头企业,促进农业增产、农民增收,推动全区农村经济的发展。

(四)按照开门、开放办社精神,指导农村社会化服务体系建设,将合作制管理和市场化经营相结合,组织所属企业创新体制、创新经营,推进建立现代流通体系和现代化营销方式,发展社区性、综合性、便民性的综合服务社、专业服务责任公司,满足农民生产、生活要求,促进农村和农村经济结构调整。

(五)履行对社有资产的所有权代表和管理者的职责、监督和管理好社有资产,确保社有资产的保值增值,依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者权利,负责对所属企业事业单位内部审计事务。

(六)协调全区供销社系统同政府有关部门及其它社会组织的关系,研究供销合作社经济运行中的重大问题、农民群众和供销社系统的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

(七)组织指导全区供销社系统组织、队伍建设。

人力资源开发、精神文明建设、思想改造工作、党风廉政建设,负责对所属企事业单位的干部任免、聘任、解聘和管理干部,职工培训工作,组织监督安全生产、经营、环境保护等技术标准的实施等。

(八)组织全区供销社系统对外交往、对外经济技术合作与交流、招商引资等参与国际合作社联盟的各项活动。

(九)对全区合作商业工作指导、协调、管理。

(十)承办区政府交办的其它事项。

内江市人民政府办公室对市政协七届委员会第四次会议第28号提案答复的函-内府办函政字〔2019〕43号

内江市人民政府办公室对市政协七届委员会第四次会议第28号提案答复的函-内府办函政字〔2019〕43号

内江市人民政府办公室对市政协七届委员会第四次会议第28号提案答复的函正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------内江市人民政府办公室对市政协七届委员会第四次会议第28号提案答复的函内府办函政字[2019]43号民盟内江市委:你委在政协内江市第七届委员会第四次会议上提出的《关于保护开发椑木古镇的建议》(第28号提案)收悉。

市政府领导高度重视,责成东兴区政府牵头认真办理。

现将提案办理的情况答复如下。

一、关于“抢救性保护”的建议椑木历史文化悠久,文化底蕴浓厚,椑木镇有“蓉城第一关”之称。

我市市、区两级高度重视椑木古镇的保护工作,东兴区委七届九次全会明确椑木的发展定位,即建设椑木新城,将其打造为“蓉城第一关,千年古驿镇,活力椑木城”。

通过摸底调查,现已将龙觉寺、曹明金酿酒作坊、曾大友宅三处纳入区级文物予以保护。

下一步,计划将玉屏街及玉屏街以西的古民居集中连片区、逆水溪铁桥至板板桥至石桥靠老321国道一侧历史文化街区纳入重点保护范围。

二、关于“合理规划、完善配套打造椑木古镇”的建议为更好的打造椑木镇,2018年底,我市将“内江糖厂至椑木古镇片区项目”纳入内江市“甜城大卷”文化旅游项目。

该项目计划占地约5平方公里,其中内江糖厂核心区计划占地约200亩,椑木古镇核心区计划占地约400亩。

计划总投资约40亿元至60亿元(根据实际情况调整),建设时间约3-5年。

目前,该项目已初步制定了“四大板块、构筑中国甜城大卷”策规方案,以“椑木新城”战略为依托,充分利用亚洲最大糖厂,内江糖厂旧工业遗址区的保护、椑木古镇历史文化街区的旧城改造、“椑木新城”城市居住新区打造的契机,通过对“甜城时光”工业记忆文博公园区、“沱江之芯”川南博展生态公园区、“椑木古镇蓉城第一关”历史人文旅游区、“甜蜜城上城”新型高端人居商业区,四大板块的打造,从而构筑起浓缩“千年内江文化”、“千年沱江产业”的文博,商博、旅游、休闲产业孵化带,成为甜城文化的浓缩“晶体”,成为沱江文化的“眼神”,成为巴蜀文化的“圆心”,成为内江最美的“城市封面”和“第一会客厅”。

四川省内江市东兴区社会保险事业管理局2017年部门决算编制说明.doc

四川省内江市东兴区社会保险事业管理局2017年部门决算编制说明.doc

四川省内江市东兴区社会保险事业管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。

(1)负责宣传国家、省、市颁布的城镇职工社会养老保险、工伤保险等政策。

(2)负责全区范围内城镇职工社会养老保险基金、工伤保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作。

(3)负责办理养老险参保登记、审核,养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移和终止工作。

(4)负责办理工伤保险参保登记、审核工作。

(5)负责建立和整理养老、工伤保险参保档案管理工作。

(6)依法核定达到退休年龄的参保人员的养老金及养老金待遇调整等业务。

(7)依法核定工伤人员待遇及工伤待遇调整等业务。

(8)负责参保人员养老待遇和工伤待遇的发放。

(9)负责全区养老保险、工伤保险缴费基数的稽核工作,建立健全防范瞒报少缴养老、工伤保险费和虚报冒领养老保险、工伤待遇的工作制度等工作。

(10)承办区委、区政府以及区人社局交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、职能目标完成情况2017年,社会养老保险全年60780人参保,完成全年目标任务58400的100.01%,养老保险基金征收完成132594万元,占目标任务41650万元的318.35%,养老保险基金清欠完成57万元,占目标任务40 万元的142%。

生存调查、登记人数、验证率继续保持100%。

工伤保险参保25648人,占目标人数24000人的106.87%,工伤基金征收3526万元,占目标任务570万元的114.49%。

2017年我局继续加强各项基金管理,确保基金安全完整,无挤占、挪用,圆满完成目标任务。

离退休人员社区管理率和社会发放率继续保持双100%。

2、退休人员管理情况对全区符合调整基本养老金条件的44697人进行调整。

二、部门概况东兴区社会保险事业管理局是隶属于区人社局的二级局,是财政全额拨款的参公事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明2017年东兴区社保局本年收入合计13321.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2182.43万元,占16.38%;政府性基金预算财政拨款收入11138.64万元,占83.62%;无国有资本经营预算财政拨款;其他收入0.06万元。

内江市东兴区顺河镇中心学校

内江市东兴区顺河镇中心学校

内江市东兴区顺河镇中心学校2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)我校职能简介根据法人证书(统一社会信用代码511011606945000095)规定,主要职责是:实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。

(二)我校2019年重点工作2019年主要工作任务是:全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,面向全体教师,全面提高学生的综合素质,为学生健康和谐发展奠定基础,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

二、部门预算单位构成我校部门下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

主要包括:主要包括:顺河小学、希望小学、马鞍石小学、高山小学;我校为一级预算单位,共1个,为全额拨款事业单位。

人员如下:编制数188人,在岗在编教职工172人,退休119人,遗嘱补助人员13人。

三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,我校部门所有收入和支出均纳入部门预管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入1844.46万元;支出包括:教育支出1467.14万元、社会保障和就业支出260.01万元、卫生健康支出117.31万元。

我校部门2019年收支总预算1844.46万元。

(一)收入预算情况我校部门2019年收入预算1844.46万元,其中:一般公共预算拨款收入1844.46万元,占100%。

(二)支出预算情况我校部门2019年支出预算1844.46万元,其中:基本支出1844.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明我校部门2019年财政拨款收支总预算1844.46万元,较2018年减少99.73万元,主要原因是人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1844.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出1467.14万元、社会保障和就业支出260.01万元、卫生健康支出117.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况我校部门2019年一般公共预算当年拨款1844.46万元,比2018年预算数减少99.73万元,主要是人员减少。

内江市东兴区统筹委

内江市东兴区统筹委

内江市东兴区统筹委关于2018年部门决算编制的说明目录公开时间:2019年10月14日第一部分部门概况 (4)一、基本职能及主要工作 (4)二、机构设置......................... 错误!未定义书签。

第二部分 2018年度部门决算情况说明....... 错误!未定义书签。

一、收入支出决算总体情况说明......... 错误!未定义书签。

二、收入决算情况说明................. 错误!未定义书签。

三、支出决算情况说明................. 错误!未定义书签。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (5)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明错误!未定义书签。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ... 错误!未定义书签。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明错误!未定义书签。

十一、其他重要事项的情况说明......... 错误!未定义书签。

第三部分名词解释....................... 错误!未定义书签。

第四部分附件........................... 错误!未定义书签。

第五部分附表. (16)一、收入支出决算总表 (16)二、收入总表 (16)三、支出总表 (16)四、财政拨款收入支出决算总表 (16)五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) (16)六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (16)七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (16)八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (16)九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 (16)十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (16)十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (16)十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (16)十三、国有资本经营预算支出决算表 (16)第一部份部门概况一、基本职能及主要工作(一)、基本职能职责1、贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策,牵头负责区统筹城乡综合配套改革工作。

2023年四川省内江市东兴区椑木镇内糖(社区工作人员)自考复习100题模拟考试含答案

2023年四川省内江市东兴区椑木镇内糖(社区工作人员)自考复习100题模拟考试含答案

2023年四川省内江市东兴区椑木镇内糖(社区工作人员)自考复习100题模拟考试含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分共1套试卷全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第1卷一.单选题(共50题)1.()对有劳动能力但不从事生产劳动的农村居民或法定劳动年龄内有劳动能力(在读学生除外)的城镇居民,无正当理由一年内连续()次拒绝接受介绍与其健康状况、劳动能力等相适应的工作的,不予办理低保。

A.1B.2C.3D.42.()用人单位终止劳动合同的情形包括()。

A.劳动者开始依法享受基本医疗保险待遇的B.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的C.开始依法为劳动者缴纳养老保险费的D.开始依法为劳动者缴纳失业保险费的3.()党的十八届三中全会指出,国家尊重和保障()。

A.治权B.人权C.法权D.公权4.()《大姚县城市管理办法》第五条规定大姚县人民政府负责本县城市管理工作的领导和协调,经费每年按县城建成区面积每平方米C元的标准列入财政预算用于城市管理。

A.2.50B.1.10C.0.10D.1.55.()家庭美德规范是家庭关系的()和社会评价标准。

A.维持方式B.重要条件C.调节手段D.根本要求6.()福利企业招用残疾女职工的年龄为()A.16-45周岁B.18-50周岁C.16-40周岁D.18-45周岁7.()各级人民政府对贫困残疾人的基本医疗、康复服务、必要的辅助器具的配置和更换,应当按照规定()。

A.给予补贴B.给予救助C.给予减免8.()墓地和骨灰存放格位的使用年限原则上以()为一个周期。

A.20年B.50年C.10年D.30年9.()习近平同志在全国宣传思想工作会议上指出:“做好意识形态工作,宣传思想部门承担着十分重要的使命,必须守土有责,守土负责,守土尽责。

”这里强调的是()职业道德规范的具体要求。

A.团结友善B.勤俭节约C.诚实守信D.爱岗敬业10.()某社会工作者鼓励救助对象参与社区活动,为社区的发展献计献策,并在救助对象中发现和培养了骨干来关心和帮助其他救助对象。

内江市人民政府办公室关于印发《内江市本级部门(单位)权责清单(2019年本)》的通知

内江市人民政府办公室关于印发《内江市本级部门(单位)权责清单(2019年本)》的通知

内江市人民政府办公室关于印发《内江市本级部门(单位)权责清单(2019年本)》的通知文章属性•【制定机关】内江市人民政府办公室•【公布日期】2020.04.17•【字号】内府办发[2020]13号•【施行日期】2020.04.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类综合规定正文内江市人民政府办公室关于印发《内江市本级部门(单位)权责清单(2019年本)》的通知各县(市、区)人民政府,内江经开区、内江高新区管委会,市级有关部门,有关单位:《内江市本级部门(单位)权责清单(2019年本)》已经市政府同意,现印发给你们,请结合以下工作要求一并遵照执行。

一、做好权责清单网上公开工作市级部门(单位)权责清单将在市政府门户网站专栏进行公布。

各有关部门(单位)应于2020年4月30日前在本部门(单位)网站公布(涉密事项不予公布)。

二、加强权责清单动态管理本次调整的权责清单公布后,市级各有关部门(单位)要严格执行,并根据法律法规的立改废释和部门(单位)职能职责的变化,按照《内江市权责清单动态调整管理办法》和有关文件要求,对权责清单实行动态管理。

三、进一步规范行政权力运行市级各有关部门(单位)要加强行政权力依法规范公开运行,不得行使未列入清单的行政权力事项。

除法律法规另有规定外,各部门(单位)要将行政权力事项纳入省一体化政务服务平台统一管理并进行动态调整,确保线上线下运行一致。

各县(市、区)人民政府(管委会)要对照清单,认真梳理本地区的权力清单事项并向社会公布,接受社会监督。

附件:内江市本级部门(单位)权责清单(2019年本)内江市人民政府办公室2020年4月17日。

内江市东兴区椑木镇人民政府_企业报告(业主版)

内江市东兴区椑木镇人民政府_企业报告(业主版)

内江恒新环卫有限 公司
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
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2022-11-29 2022-12-06 2022-12-06 2022-12-06
(3)工程监理服务(4)
本报告于 2023 年 08 月 17 日 生成
4/22
重点项目
项目名称
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506.7
2022-10-11
(5)测绘地理信息服务(2)
重点项目
项目名称
中标单位
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内江市东兴区椑木镇 2022 年乡 四 川 鑫 时 代 测 绘 服 村产业种植示范项目测绘服务中 务有限公司
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TOP7 TOP8
内江市东兴区椑木镇 2022 年乡 中 晟 堃 嘉 建 设 工 程 村产业有机蔬菜种植项目开标记 项目管理有限公司 录
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2022-11-08 2022-12-07
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重点项目
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中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1
东兴区中药材产业融合园区建设 项目
四川豪之宏建设工 程有限公司
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2023-04-20Fra bibliotek本报告于 2023 年 08 月 17 日 生成
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内江市东兴区椑木镇社事办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)社事办职能简介
执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(二)社事办2019年重点工作
进一步优化改进工作流程。

加强优抚对象信息采集的准确性,确保每笔优抚补助金按时、按量拨付到位,做好人员信息采集、录入、归档、整理的各项流程,保障民生工作良好有序地开展。

二、部门预算单位构成
椑木镇人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

主要包括:政府办、财政所、社事办、农服中心。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,椑木镇社事办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入104.72万元;支出包括:教育支出0.47万元;文化旅游体育与传媒支出16.96万元;社会保障和就业支出32.93万元;卫生健康支出38.73万元;城乡社区支出8.91万元;住房保障支出6.72万元。

(一)收入预算情况
椑木镇社事办2019年收入预算104.72万元,其中:一般公共预算拨款收入占收入预算的100%。

(二)支出预算情况
椑木镇社事办2019年支出预算104.72万元,其中:基本支出104.72万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明
椑木镇社事办2019年财政拨款收支总预算104.72万元,较2018年360.75万元减少70.97%,主要原因是2019年开始民政人员补助不再计入乡镇预算财力中,如伤残抚恤、义务兵优待等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入104.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出0.47万元;文化旅游体育与传媒支出16.96万元;社会保障和就业支出32.93万元;卫生健康支出38.73万元;城乡社区支出8.91万元;住房保障支出
6.72万元。

社事办2019年收支总预算104.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
椑木镇社事办2019年一般公共预算当年拨款104.72万元,比2018年预算数360.75万元减少256.03万元。

主要是因为2019年开始民政人员补助不再计入乡镇预算财力中,如伤残抚恤、义务兵优待等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.47万元,占0.45%;文化旅游体育与传媒支出16.96万元,占16.20%;社会保障和就业支出32.93万元,占31.45%;卫生健康支出38.72万元,占36.97%;城乡社区支出8.91万元,占8.51%;住房保障支出6.72万元,占6.42%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出-进修及培训-培训支出:2019年预算数为0.47万元,主要用于职工教育培训经费。

2、文化旅游体育与传媒支出-文化与旅游-群众文化:2019年预算数为16.96万元,主要用于社事办工作人员基本工资、津贴补贴、差旅费发放等。

3、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:2019年预算数为20.98万元,主要用于社事办工作人员基本工资、津贴补贴、差旅费发放等。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为11.21万元,主要用于机关单位职工养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保
障和就业支出:2019年预算数为0.74万元,主要用于单位职工工伤保险和失业保险缴费。

6、卫生健康支出-计划生育服务-计划生育服务:2019年预算数为33.44万元,主要用于社事办工作人员基本工资、津贴补贴、差旅费发放等。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2019年预算数为5.28万元,主要用于职工医疗保险缴费等。

8、城乡社区支出- 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:2019年预算数为8.91万元,主要社事办工作人员基本工资、津贴补贴、差旅费发放等。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2019年预算数为6.72万元,主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
椑木镇社事办2019年一般公共预算基本支出104.72万元,其中:
人员经费82.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
椑木镇社事办2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。

(二)公务接待费较2018年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明
椑木镇社事办无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
椑木镇社事办无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,椑木镇社事办无机关运行经费财政拨款预算,因为是事业单位。

(二)政府采购情况
2019年,椑木镇社事办无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底椑木镇社事办所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年椑木镇社事办编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款104.72万元。

十一、名词解释
(根据《2019年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。


附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标管理表
表6-1.2019年部门预算项目绩效目标。

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