审计整改通知书

审计整改通知书

审计整改通知书

********有限公司:

我部于****年**月**日对你单位进行了审计。现根据《内部审计工作条例》和《经营责任审计管理办法》中的有关规定,责成你公司针对审计提出问题进行整改,审计问题及建议详细见附件《****有限公司审计整改计划》。

对于审计提出问题,你公司应在10个工作日内将审计整改计划反馈至审计部。具体内容包括:公司拟采取的审计整改措施、审计整改的责任部门和责任人、拟完成审计整改的时间、不能整改完成的原因;我部将择期对你公司进行后续审计。

对未在限期内完成整改及拒不整改且无正当理由的单位,我部将按照集团《内部审计工作条例》进行处理。

***********有限公司

审计部

****年**月**日

审计工作人员个人总结三篇

审计工作人员个人总结三篇 篇一: 我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下: 一、加强学习,更新审计观念 学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。 二、以科学发展观为指导,创新内审工作 在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。 三、审计工作开展情况 参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同60余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作,充分发挥了内审工

公司内部审计管理实施细则

XXXX公司内部审计管理实施细则 第一章总则 第一条为了加强和规范公司内部审计工作,明确内部审计职责,建立健全有效的内部监督体系,提高企业抗风险能力,根据《集团公司内部审计管理暂行规定》,结合公司实际,制定本细则。 第二条本细则是公司开展内部审计工作应遵循的基本规范。 第三条本细则所称内部审计,是指公司内部审计机构依照国家有关法律、法规、政策以及企业内部规章制度,运用系统化和规范化的方法,对企业经营活动进行确认和咨询工作,以独立、客观的评价和改善企业风险管理、内部控制以及治理程序和效果,增加企业价值,促进企业经营目标的实现。 第二章内部审计机构和内部审计人员 第四条公司根据企业的规模、内部治理结构的需要及国家的有关规定,设置法律审计监察部,下设审计科,设审计科长1名,内部审计员2名,造价审计员2名。 第五条法律审计监察部依据国家有关规定及企业内部规章制度开展内部审计工作,行使内部审计职能,直接对董事会(或主要负责人)负责,向董事会报告工作,并接受集团公司审计部门对内部审计工作的指导和监督。 第六条内部审计人员应具备的条件

一、熟悉相关的法律、法规、政策和公司制定的内部控制制度; 二、熟悉公司生产经营活动和有关生产、经营方面的工作程序; 三、掌握企业会计、内部审计、经营管理、工程造价、法律及其他相关专业知识,并有一定的工作经验,能熟练运用内部审计标准、工作程序和技术方法; 四、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、计算机操作及文字表达能力; 五、内部审计负责人应具备上述条件外,还应具备大学本科以上文化程度或中级专业技术任职资格,具有从事内部审计、企业会计、工程技术、法律、经营管理等工作5年以上经历,并具备一定的领导能力和管理能力。 第三章内部审计的主要职责 第七条法律审计监察部根据国家有关规定和公司内部管理需要,履行以下主要职责: 一、参与研究、审阅公司有关规章制度和工作流程;制定和修订内部审计工作制度,编制内部审计工作计划,检查内部审计工作质量,总结内部审计工作情况。 二、参与组织公司内部控制体系建设工作,对公司内部控制体系的健全性、合理性和有效性进行检查,对公司有关业务的经营风险进行评估。 三、参与公司对主要存货的定期盘点和工程项目、设备安装关键

约谈记录单整改通知书监管关注函

附件1: 约谈记录单 共页第页 备注:被约谈人应当在每页记录单签名,并签署“以上记录属实”。

附件2: 整改通知书 财驻甘监整改【200×】××号××会计师事务所: 依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》和《财政部关于进一步做好证券资格会计师事务所行政监督工作的通知》(财监[2009]6号),我办对你所的审计业务质量进行了检查。 检查发现,你所(存在的违规问题)。你所的上述行为违反了《中华人民共和国注册会计师法》第××条以及《独立审计基本准则》第××条等有关规定。 根据《会计师事务所审批和监督暂行办法》第××条等规定,我办责令你所对上述问题进行整改,切实提高风险意识,加强内部质量控制,进一步提高执业质量。你所应在收到本通知书30日内,将有关整改情况报我办。我办将择期对你所的执业质量进行回访检查。 (印章) 二○××年×月×日

附件3: 监管关注函 财驻甘监函【200×】××号××会计师事务所: 依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》和《财政部关于进一步做好证券资格会计师事务所行政监督工作的通知》(财监[2009]6号),我办组织检查组对你所的执业质量进行了检查。 检查发现,你所(存在的违规问题)。你所的上述行为违反了《中华人民共和国注册会计师法》及《独立审计准则》等有关规定。 根据《会计师事务所审批和监督暂行办法》第××条等规定,我办责令你所对上述问题进行整改,切实提高风险意识,加强内部质量控制,进一步提高执业质量。你所应在收函之日起30日内将整改情况报我办。 我办已将你所列为重点关注对象,你所如继续为上述企业提供审计服务,应将为其出具的200×至200×年度审计报告,于每年出具报告后30日内报送我办,必要时我办将对你所的执业质量进行回访检查。 (印章) 二○××年×月×日

施工单位整改通知书

施工单位整改通知书 施工单位整改通知书范文一 项目部: 经检查,你部在项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: 一、未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 二、项目经理、安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 三、项项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 四、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案,或者施工组织设计未经审批。 五、施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业 培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 六、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 七、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设 施和灭火器材。 八、施工现场未按照公司的CI资料要求布设。 九、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求,如采用竹棚、石棉瓦、油毡搭设。□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线采取专项防护措施。

十、在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不符合规范要求。 十一、未遵守有关环境保护法律、法规的规定,致使施工现场的粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 十二、食堂卫生、饮水卫生差;无急救措施和急救器材。 十三、施工现场采用材质不符合要求的脚手架。 十四、落地式脚手架立杆基础不平、不实;缺少底座、垫木;无扫地杆、排水措施。 十五、脚手架架体与建筑结构拉结数量不足;拉结不坚固、不规范。 对以上的隐患问题,请在接通知后的x日内整改完毕并报复查。 签收人: 签收时间: 注:本表一式三份,项目部留存一份,公司留存两份。 施工单位整改通知书范文二 施工单位整改通知书 特此通知 二〇一三年九月十日 施工单位整改通知书范文三 xxxx高速公路养护责任有限公司: xx站以南、xxx以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问

XX集团内部审计整改跟踪督导制度

内部审计整改跟踪督导制度 第一章总则 第一条为进一步加强内部审计整改工作,提高审计整改工作的效率和效果,促进被审计单位及时堵塞管理漏洞,规范经营管理行为,特制订本制度。 第二章被审计单位整改 第二条审计部将经领导审批后的审计报告送达被审计单位,同时审计部根据情况和业务的需要,将报告分发到集团相关部门,相关部门进行督导管理。第三条被审计单位一把手(负责人)是审计整改的第一责任人。 第四条被审计单位收到审计报告后,要及时对审计提出的问题进行认真整改,并且在一个月内将审计整改报告上报审计部。 第五条审计整改报告对不同类型的问题进行分别报告,具体要求: 1、对于在一个月内已整改完成的问题,在审计整改报告中列明整改步骤和整改结果。 2、对于在一个月内未整改完毕的问题,拿出整改计划,具体列明整改的问题、各项整改问题的责任人、整改时间安排、整改步骤、预计整改结果。 3、对于被审计单位对审计发现的问题不采取纠正措施,被审计单位要将审计发现的问题、不进行整改的原因等报集团相关部门领导审批。 集团公司相关部门领导未批准的事项,被审计单位仍需上报整改计划。 第六条对于一个月内未能整改完毕,需要持续整改的问题,被审计单位必须从第二个月起,每满一个月后五日内,将持续整改的情况上报审计部,直至整改完毕。 上报审计问题整改情况,填报格式见附件《审计问题整改情况报告表》。

第三章审计部事后跟踪督查 第七条审计部对被审计单位的整改情况实行跟踪督查,安排专人对被审计单位的整改情况进行跟踪及资料收集,并进行初步审查。 第八条审计项目的审计组长及主审人员负责对被审计单位管理层采取的纠正措施的及时、合理、有效性进行复核,对于整改不规范、不到位、不完善的问题,提出意见,并督导被审计单位整改。 第九条审计部根据被审计单位的整改情况,对被审计单位所采取的纠正措施及其效果实施后续审计。 第十条对被审计单位的整体整改情况,在审计部的后续审计中作为审计的重要项目,并对整改情况进行评价,评价结果与被审计单位及相关的领导人员的绩效考核挂钩。 第十一条审计部将被审计单位的审计整改情况一个季度公布一次。 第四章处罚 第十二条对存在下列问题的被审计单位,给予通报批评: 1、不按规定上报审计整改报告; 2、审计整改工作不及时; 3、整改不认真、不彻底; 4、避重就轻,敷衍了事; 5、故意拖延,蒙混过关; 6、审计整改报告存在虚报、瞒报情况; 7、无故拒不整改。 第十三条被审计单位存在第十二条所列问题的,依据情节轻重,对被审计单

施工单位整改通知书

施工单位整改通知书 本文是关于施工单位整改通知书,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 施工单位整改通知书范文一 项目部: 经检查,你部在项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: 一、未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 二、项目经理、安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 三、项项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 四、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案,或者施工组织设计未经审批。 五、施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 六、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 七、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。 八、施工现场未按照公司的CI资料要求布设。 九、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求,如采用竹棚、石棉瓦、油毡搭设。□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线采取专项防护措施。 十、在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不符合规范要求。 十一、未遵守有关环境保护法律、法规的规定,致使施工现场的粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 十二、食堂卫生、饮水卫生差;无急救措施和急救器材。 十三、施工现场采用材质不符合要求的脚手架。

企业内部审计流程及基本方法——以x公司为例

企业内部审计的流程及基本方法 一、X公司内部常规审计的流程 目前X公司审计部实施的常规审计项目可以划分为五个环节,依次审计计划的制定、审计通知的下达、现场审计的实施、审计报告的撰写和审计整改的跟踪。 (一)审计计划的制定 审计计划是实施项目审计的起点,也是实施审计的主要指导方针。审计计划环节的主要工作内容包括确定审计项目、成立审计小组、开展审计前的调查、确定审计的范围、重点和目标、研究制定具体的现场审计方案,确定项目审计时间安排。 (1)确定审计项目 公司所有的工厂、平台和事业部每年均需开展一次常规审计,具体的审计项目则通过部门月度工作计划进行确定和安排,审计小组依次对各单位进行常规审计。 (2)成立审计小组 项目审计小组由一位审计组长,一位或多位组员组成,尽可能避免一个人实施审计,审计小组有利于审计工作的分工以及共同探讨审计问题。 (3)开展审计前调查 开展审计前的调查工作主要包括查阅被审计单位以前年度的审计报告,了解被审计单位上一年度的经营状况以及可能会存在的问题点,也可以通过其他同事了解被审计单位的经营管理情况,了解被审计单位的组织结构和各部门主要负责人,从而提高审计的关注度。 (4)确定审计的范围、重点和目标 常规审计属于全面性的审计,审计范围包括经营业绩及各项业务内部控制情况,例如工厂审计的范围就包括了行政人资、财务、固定资产、存货、物流、采购、生产、品质等各方面管理情况,但是常规审计也属于风险导向审计,需要根据被审计单位的实际情况偏向于关注风险性较高的内部控制环节,比如物资采购环节的规范性、废品销售环节的规范性等。审计目的包括核查被审计单位经营效益,即经营预算完成情况和主要原因,核查财务会计信息和资料的准确性、完整性和可靠性,核查资产管理情况,核查内部控制程序的有效性(各项内部管理制度的执行情况),以及核查被审计单位对相关法律法规政策的遵守情况。 (5)制定现场审计方案 现场审计方案主要是对审计工作安排的分解,包括了审计范围、目标、总体工作安排、具体工作安排、审计方式等。具体工作安排则针对每一个审查项目,列明审计要点、列明需要核查的资料、列明需要被审计单位配合的部门和具体负责人,例如对于工厂行政人资管理的审计,审计要点包括公车维修与加油管理、食堂采购管理、泔水处理、员工招聘和培训、员工考勤和工资计算、劳务外包工资计算、工伤事故处理和处罚、后勤维修和工程验收、废旧物资销售等,需要查

村级账务审计报告三篇

村级账务审计报告 1 受镇党委、政府的的委托,金牛镇xx年村级财务审计小组于xx年5月16日开始,对全镇所辖35个村(社区)20xx-xx年度村级财务进行了全面审计。此次审计工作领导重视,上下共同努力,达到了预期目的,取得了一定成效。审计组经过为期30天的努力工作,本次审计圆满结束,现将审计结果报告如下: 一、基本情况: 本次审计领导重视,人员齐全,纪检监察全程参与。镇纪委书记周亚明任组长,周晓红任副组长(常务),成员:吴学斌、陈前恒、雷云、石海霞、吴辉、明华、明丽华、鲁力、金朋;领导小组下设办公室,吴学斌同志(兼)任办公室主任,负责综合协调审计日常工作,办公地点设在镇财经所。审计时间:xx年5月16日至xx年6月16日。 二、工作程序: 1、审计组xx年5月17日制定了《审计人员时间安排表》及《金牛镇财务审计整改通知书》,并由镇纪委及时下发给各被审计村(社区)。 2、相关村(社区)接到整改通知后,财会人员整理了相关会计凭证帐本及其财务资料。在指定的时间里,单位负责人、财务人员及民主理财小组成员在镇财经所配合审计人员进行了审计。

3、在审计过程中,对于有些有手续不合理的票据,进行现场更正、完善。对于一些不符合财会制度的行为,要求及时更正。 三、审计中发现的问题和存在的不足: 此次审计工作中审计组发现全镇35个村(社区)财务管理工作正逐步走上制度化、规范化的轨道。但还是存在着诸多问题,主要表现在以下几方面: (一)三签两审不到位、内部监督机构形同虚设。 三签两审具体概括为:经手人签字、证明人签字、审批人签字;村(居)主理财小组审核关、主职干部审核关(农村会计服务中心审核关)。农村集体资产管理条例和村级财务制度明文规定,帐、款要分管。但是有的村干部包揽了所有职责,直接经手现金的收支,手拿支票跑银行,取了钱进商场,买了东西开了票,回去告诉会计入哪帐。导致会计成了"记帐员",出纳成了“票据保管员”,民主理财小组章就在村干部手中,这就直接导致内部监督机构形同虚设。另外有的村只是在有关部门的督促下偶尔间断性地将村务作部分公开,再加上有的村(社区)理财代表缺乏财经法规知识,不懂得看帐和算帐,仍然起不到监督的作用,这也造成了民主理财,民主监督名存实亡。 (二)入账不及时,部分过大金额的发票无明细、无事由。 在审计中发现,村里报账员因各种原因,现金不及时交镇“双代管,而直接用于费用开支,同时大量内部借支现象严重,因此村里账面现金余额很大。这种现象既违反了《现金管理条例》和

各类整改通知书范文4篇

Word格式 I A4打印 I 内容可修改 各类整改通知书范文4篇 Model documents of various rectification notices 编订:JinTai College

各类整改通知书范文4篇 前言:通知书是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书,通知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。本文档根据通知书内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:各类整改通知书范文 2、篇章2:各类整改通知书范文 3、篇章3:各类整改通知书范文 4、篇章4:各类整改通知书范文 篇章1:各类整改通知书范文 【消防整改通知书】 尊敬的商户您好: _____区消防局于20_____年_____月_____日在消防安全检查中发现__________内商铺存在消防安全隐患如下:1.照明用线、私接电线裸露在外

2.消防喷淋及消防烟感被遮挡 整改意见: 1.用消防材料(例如:PVC管)将裸露电线包裹起来 2.拆除封闭式吊顶,拆除遮挡住消防喷淋、烟感的装饰材料 请商户于20_____年_____月_____日前整改完毕,逾期未做整改商户,我们将勒令其停业整顿,在整改期间发生的安全事故将由商户自行负责。 单位名称:__________ 20_____年_____月_____日 商户签字:__________ 【工程整改通知书】 _______施工队: 事由:由你施工队施工的__________片区房屋风貌改造及亮化工程,经我项目部对施工现场的巡查结果,发现你施工队存在以下问题:

工作整改通知书范文.doc

工作整改通知书范文 当工作被检查出问题时,有关部门就会要求进行整改,整改时就会发出整改通知书。下面我给大家带来工作整改通知书范文,供大家参考! 工作整改通知书范文篇一 xxxx高速公路养护责任有限公司: xx站以南、xxx以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书: 一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm处分别设置"前方施工、谨慎驾驶"等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢

行。 四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。因此要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。 五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行责任,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。 六、加强施工人员安全教育,防止发生自身安全事故,完善应急处置预案,做好正常情况和恶劣天气情况下的保通工作。 望贵公司根据以上问题,及时加以整改,以确保施工正常进行、施工区域安全畅通。 特此通知 签收人: 签收时间: 工作整改通知书范文篇二 项目部: 经检查,你部在项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: 一、未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

内审自查报告(精选多篇)

内审自查报告(精选多篇) 陇西县雪山塄干小学 关于陇西县教育体局 教育经费内部审计整改报告 陇西县教体局计财内审股: 根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神,结合我校审计检查实际情况,现就我校本次整改情况报告如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次整改工作顺利进行,我校成立了以校长为组长的资金收支情况及票据规范整理装订的自查整改小组,积极开展自查整改工作。 二、严格清查,不走过场 成立整改小组后,我校按要求认真落实文件精神,对照文件内容进行自查,制定了相应工作的方案,及时发现和解决存在的问题,以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标,使学校保持良性运行的轨道。 三、认真自查,及时整改 我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。 1.规范财务收支结转,规范记账科目。 2.对不准确的数据进行核算,找出了原因并进行了重新 整理记账。 3.对所有票据进行自查,没有附清单的票据已全部补办齐全。 4.会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对,并分开记账。 5.重新整理和规范了记账凭证的装订。 陇西县雪山塄干小学 2014-1-7 第二篇:2实施gsp自查内审报告

实施gsp自查内审报告 为了发现问题,组织改进,不断提高。根据公司质量管理制度的要求,由质量管理员制定了gsp自查评审表,经质量管理部提出,总经理批准,于2014年4月23日4月2 4日对各部gsp执行情况进行自查,检查内容按《药品批发企业gsp认证检查评定标准》132条的要求,由质量负责人带队,各部经理参加对药品经营的各个环节实施情况进行逐条、逐项对照检查。现场采用询问、提问、查资料、查证件、查记录、看现场的方式进行,检查过程有计划、有总结、有整改、有跟踪。 通过检查,结果表明,由于总经理充分认识实施gsp的重要性和紧迫性,注意调整、充实gsp的工作力量,形成“总经理亲自抓,责任部门具体抓”的工作格局,使公司的经营管理逐步向有序的、科学的管理发展。在硬件上,按照gsp的要求基本落实到位,人员全部符合gsp上岗要求,软件管理逐步规范化、科学化、制度化,使之发挥了一定的辅助决策作用,证明经营服务质量和药品质量满足了客户的要求,质量体系是持续有效的,具有充分性、适宜性、有效性。在这次自查内审中发现一条轻微不合格项,其主要原因是个别员工在工作中不认真所造成的。但都认真做了记录。填写了《问题改进与措施跟踪记录表》,制定了整改措施期限改正,由质量管理员进行跟踪检查,经验证,现已,由轻微不合格项变为合格项,已符合要求。在今后的工作中,要继续完善gsp的各项要求,加强公司的药品质量与服务质量的管理,提高员工的整体素质,使公司按gsp的要求, 将各项工作做得更好,为客户提供质量可靠的药品,借以增加公司的质量信誉,增强公司的市场竞争力。 评审小组 2014年4月27日 第三篇:内审报告 asd 11-5-2014 内部管理体系审核报告 第四篇:内审报告 某某集团股份股份有限公司审计部 某集审(2014)第2号审计报告 集团董事会:

审计调研报告

兴庆区工会经审委关于开展工会资产审查审计监督情况的调研报告 根据银川市总工会经审委关于开展工会资产审查审计监督情况调研文件的要求,兴庆区工会经审组织高度重视,为了更好的掌握我市开展工会资产审查审计监督情况,兴庆区经审委认真组织调研。通过查、看、访,现将兴庆区工会资产审查审计监督调研情况报告如下: 一、基本情况 兴庆区工会资产审查审计监督工作坚持以《工会法》、《工会资产管理办法》、全总《关于加强工会经费审计监督工作的意见》为准则,坚持原则、敢于监督、切实履行审计监督职责,通过推进制度化规范化建设,以加强产权监管、建立监管制度为重点,采取积极措施,把工会资产审计监督工作真正落到实处,促其在在资产保值增值和实现管理效率最大化中更好的发挥作用。截止2010年底,本级资产,下一级及其直属事业单位,全部纳入审查、审计范围。其中县级工会1个;直属事业单位 12 个。 二、主要做法 (一)经审委对工会资产全部纳入审查范围 针对兴庆区实际情况,兴庆区经审委于每年第一季度制定本年资产审查计划及目标,将本级资产,下一级及其直属事业

单位全部纳入审查范围。2011年初,认真听取并审议了资产管理部门关于直属事业单位资产管理情况的报告5次,制定完善了资产管理审查监督制度,为下一步工作的有序开展奠定了基础。 (二)经审委对工会资产全部纳入审计 兴庆区经审委于2011年4月至6月份,对兴庆区工会本级资产全部进行审计。本次审计,遵循全面审计、突出重点的原则,加强对工会经费预决算、财务收支管理、专项资金、流动资金、固定资产、工程项目的审计。 1、加强对工会经费预决算的审计,特别是支出的审计。规范工会财务管理,合理有效地分配使用工会经费,促进预算管理的科学性、完整性和规范性,提高工会经济活动运作质量,保证工会经费使用方向。要求督促同级工会利用工会网站、宣传栏等形式向社会公布经费支出情况,实行财务公开,接受会员监督,推进民主理财。兴庆区经审委每年在本级工会全委会上报告经费审查工作。 2、加强对工会专项资金的审计监督。关注困难职工帮扶和困难劳模补助等专项资金和上级工会划拨的其他专项资金的使用情况,将审计延伸到资金管理和使用单位,防止出现资金的挪用或变相挪用和损失浪费的情况,提高专项资金使用效益,确保设计职工切身利益的专项资金运行安全。(三)以规范化建设为抓手,不断夯实工会经审基础工作

工作整改通知书范文

工作整改通知书范文 工作整改通知书范文 在日新月异的现代社会中,越来越多人会去使用通知,下达指示、布置工作、传达有关事项、传达领导意见、任免干部、决定具体问题,都可以用通知。如何写一份恰当的通知呢?下面是小编帮大家整理的工作整改通知书范文,希望对大家有所帮助。 工作整改通知书范文1 项目部: 经检查,你部在____项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: 一、未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 二、项目经理、安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 三、项项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 四、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项

施工方案,或者施工组织设计未经审批。 五、施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 六、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 七、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。 八、施工现场未按照公司的CI资料要求布设。 九、施工现场临时搭建的’建筑物不符合安全使用要求,如采用竹棚、石棉瓦、油毡搭设。□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线采取专项防护措施。 十、在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不符合规范要求。 十一、未遵守有关环境保护法律、法规的规定,致使施工现场的粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 十二、食堂卫生、饮水卫生差;无急救措施和急救器材。 十三、施工现场采用材质不符合要求的脚手架。 十四、落地式脚手架立杆基础不平、不实;缺少底座、垫木;无扫地杆、排水措施。

工地安全隐患整改通知书

工地安全隐患整改通知书 xx 班组: xx年x月x日深装总项目部对你班组搭设脚手架进行安全检查,指出钢管立杆枕木不符合安全规范,存在安全隐患,必须立即整改。 现责成你班组于通知当日下午15:00以前整改,整改完成、经施工员xx复查符合规范后,方可进行继续施工。 否则,项目部将按照安全生产规定给予惩罚,并由你班组承担重新组织力量进行整改的一切责任。 特此通知 xx建筑安装工程有限公司xx脚手架工程管理办公室 签发人: 谢科安、李全、叶发进挖桩施工队: 你班组施工的桩基工程,经查存在以下隐患: 你班组在使用机械作业时,没有安装二级配电箱,而是在一级配电箱上直接接电使用机械作业,没有做到三级配电两级保护,存在用电安全隐患,不符合工地临时施工用电规范规定。 依据有关规定,我项目部现责令你班组: 1、立即排除上述隐患,限于2021年4月10日前整改完毕并填妥《质量安全隐患整改情况报告》报我公司工程部申请复查。 2、在此期间你项目部应采取措施,防止发生安全质量事故,逾期未申请复检或未改正的,公司按有关规定对你项目部进行处理。 广西大业建设集团有限公司 万盛.中央公园项目部 检查人签名: 接收人签名: 年月日年月日 项检第号

北流市恒生民用爆破工程有限公司: 你公司施工万盛·中央公园工程的桩岩石爆破,经查存在以下隐患: 你公司在进行岩石爆破时,存在着哑炮,又不进行及时处理,我项目部管理人员曾好几次捡到雷管、炸药,并多次口头通知你公司负责人每次放炮后要及时彻底清理哑炮,但均不见清理,严重存在着安全事故隐患。 依据有关规定,我项目部现责令你公司: 在每次放炮后均要及时排查哑炮,并落实专人进行排查,否则,每发现一次罚款1000元。 广西大业建设集团有限公司 万盛.中央公园项目部 检查人签名: 接收人签名: 年月日年4月21日 感谢您的阅读,祝您生活愉快。

内部审计部门的主要职责

内部审计部门的主要职责

内部审计部门的主要职责 内部审计部门的主要职责是围绕公司的中心工作,按照公司总经理的要求,积极行使服务与监督的职能,依法对公司及其所属各单位(部门)履行下列职责: 第一条对公司及所属单位(部门)的财务收支及其有关的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督,对专项资金的使用进行跟踪审计; 第二条对公司及所属单位(部门)的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督; 第三条协助、配合外部审计机构对公司及所属各单位主要负责人进行离任经济责任审计。本规定所称离任经济责任审计是指企事业单位的法定代表人或者主要负责人,在任期届满离任前或者任期内调离岗位时,由其上级主管单位委托外部审计机构,对该法定代表人或者主要负责人任职期间的经济责任履行情况,依法进行客观公正的审计评价; 第四条对公司及所属单位(部门) 财经法规的执行、内控制度的健全性和有效性风险管理进行检查、监督和评价;

第五条对公司及所属单位(部门)经营管理活动进行预防性控制、检查性控制、纠正性控制、指导性控制和补偿性控制; 第六条对公司经济合同、协议的签订等进行审核; 第七条对公司及所属单位(部门)重大投资项目实施检查和监督,并对重大投资的资金使用、投资项目经营情况定期跟踪; 第八条为促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标,内部审计部门协助、配合外部审计机构对基建、装修、技术改造等投资项目,进行工程造价审计和竣工决算审计,对重大建设项目实施全过程的跟踪; 第九条内部审计部门负责向公司总经理、上级审计部门报送审计工作计划、报告、统计报表等资料,并定期向公司总经理、上级审计部门汇报工作,反映情况; 第十条配合外部审计机构对公司所属单位兼并、股权转让、歇业、破产等进行审计,参与清产核资工作; 第十一条对公司重大经济诉讼、纠纷等事项,进行跟踪; 第十二条内部审计部门依据每年各公司《年度审计报告及管理建议书》,发出整改通知书,并进行后续审计;根

部门领导干部经济责任审计通知书附表(第一部分)

附件1 提供审计资料清单 被审计单位(盖章): 序号提供资料内容及要求页数 1 被审计领导干部任期履行经济责任述职报告(领导干部须手写签名) 2 被审计单位任期及年度目标(计划)、总结(可提供电子档) 3 《单位基本情况表》 4 《内部管理制度建设(修订)情况表》及相关制度公开情况(可提供制度汇编,审计借用后退还;或提供具体制度电子档) 5 内部控制体系流程图、经济管理风险点及控制措施,《内部控制执行情况表》 6 《学院(单位)“三重一大”决策事项清单》或《部门“重要事项”清单》及相应议事规则 7 《重大经济决策情况调查表》及相关会议纪要、会议记录(需提供会议记录簿,审计借用后退还) 8 行政经费、“三公经费”、专项经费等预算编制、批复及执行情况(可提供电子档) 9 《财务收支一览表》 10 《长期应收、应付款项一览表》 11 《收费基本情况调查表》(需财务资产部确认) 12 《经济合同(协议)统计表》及合同(协议)台账(抽查部分合同) 13《单位公务接待台账》及执行公务接待公开情况 14 固定资产管理情况说明(建制度、设台账、配管理员、盘点、报废等) 15 其他各类已建立辅助台账、流程 16 其他与本次审计有关的资料 承诺:以上是为配合领导干部经济责任审计提供的相关资料清单,被审计领导干部及所在单位现任领导干部对提供资料的真实性、完整性负责。 被审计领导干部签字:被审计单位现任主要负责人签字: 报送人:审计处接收人: 年月日

附件2 履行经济责任述职报告提纲 一、任职期间履行岗位职责,贯彻执行中央八项规定、学校“三重一大”决策等制度、推动单位事业科学发展情况。 二、任职期间单位重大经济决策情况。 三、任职期间单位预算编制、批复及执行情况。 四、任职期间单位财务收支真实、合法、效益情况: (一)任职期间单位各项经费的审批或授权审批情况; (二)任职期末单位债权、债务情况; (三)所有财务收支业务是否都纳入学校统一核算,有无账外设账,私设“小金库”等情况; (四)财务收支真实、合法、效益情况。 五、任职期间单位有关经济管理、业务管理等内部管理制度、流程的制定及执行情况,内部控制体系中经济管理风险点及控制措施。 六、任职期间单位招投标业务、合同管理等情况。 七、任职期间单位固定资产采购、管理、使用和处置情况。 八、任职期间单位重要项目的投资、建设及管理情况。 九、任职期间对下属单位财务收支及有关经济活动的管理和监督情况。 十、对以往审计发现问题的整改情况、历史遗留问题的推进情况。 十一、任职期间单位遵守有关法律法规和财经纪律情况,本人履行有关党风廉政建设责任人职责、遵守有关廉洁从政规定情况。 十二、本人对自己任职期间履行经济责任方面情况的评价:取得的主要成绩、存在的不足及改进建议等。 十三、本人认为其他需要说明的事项。 最后,本人需对述职报告的内容进行真实性和完整性承诺,并手写签名。

质量整改通知书范文4篇

质量整改通知书范文4篇 xx楼大包队: 201x年x月x日由xx市住房和城乡建设局组织的执法检查组, 对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的5#楼 项目,因下列问题,必须于201x年x月x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留3槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严; 2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整; 3、漏浆严重、浪费极大。 xuexila xxxx年xx月xx日

________车间\处室: 你单位存在以下问题: 以上隐患、缺陷,必须定专人、定措施,在________年___月___日前限期完成整改。 特此通知 安全环保处 xx年xx月xx日 xxxxx: 依据xxxx物业管理有限公司有关规定,现物业管理中心于_____月_____日对你公司现场进行监督 检查,发现你单位存在下列重大(一般)隐患。请接此通知后于_____月_____日前整改完毕,并将整改情况于 _____月_____日内送物业管理中心申请验收。 xxx物业 xxxx级部(学部): 在学校xx月xx日xx时组织的安全检查中,你级部(学部)存在下列安全隐患 为确保校园安全,请于xx月xx日前采取措施消除上述隐患,并填写《回执》报学校安全科。学校会在适当时间回访检查。 xx初级中学安全工作委员会 xxxx年xx月xx日

建筑工程整改通知书模板

建筑工程整改通知书模板 建筑工程整改通知单 工程名称: 编号: 项目经理: 东利脚手架 负责人: 专职安全员: 日期: 检查部位:钢管脚手架和门式脚手架安全隐患 整改内容: 1、XX一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行整体连接。 2、XX北立面剪刀支撑钢管搭接不符合规范要求。(钢管脚手架 搭接长度和扣件不足等) 3、XX临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆连接固定。 4、XX北立面脚手架个别部位缺少扣件,个别部位扣件紧固不牢,墙支撑连接件数量不足。 5、XX院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚,未按规范要 求搭设双层防护顶棚。 6、XX酒吧位置、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢 线捆绑固定,存在安全隐患。 7、XX酒吧位置悬挑脚手架,应监理单位要求201X年X月X日 之前拆除完成,否则无法恢复现场施工。

8、XX西立面临街人行通道护棚,顶层硬防护跳板搭设间距不紧密,跳板与钢管架未进行钢丝捆绑固定,存在一定安全隐患。 9、XX西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完成后,出现松动,部分已开线,影响我司现场文明施工形象,责令2013年6月4日之前维护完成。附:现场相片(10张) 负责人签字: 专职安全员签字: 项目经理签字: 201X年X月X日 建筑工程整改通知单 整改单位: 要求完成时间: 实际完成时间: 整改内容: 项目部、质检部及监理、业主单位,在现场巡查中发现你班组在2栋七层墙柱施工中存在以下问题: 1、框柱箍筋间距排布不均匀 2、剪力墙、暗柱钢筋搭接过长(70cm) 3、剪力墙钢筋跑位,没保护层以上问题请你班组整改完后通知验收。 签发: XXXX泛海城市广场项目部 201X年X月X日 xx楼大包队:

关于审计人员年终工作总结范文

关于审计人员年终工作总结范文S u m m a r y o f w o r k f o r r e f e r e n c e o n l y 姓名:XXX 职务:XXX 时间:20XX年XX月XX日

关于审计人员年终工作总结范文 关于审计人员年终工作总结范文(1) 我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下: 一、加强学习,不断提高自身素质 按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平。在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。 二、扎实做好本职工作 我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。 (一)、认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。 (二)、求真务实、尽职尽责,做好检查工作。 认真履行审计员职责,做好审计工作。在检查中认真仔细,精益求精,认真检查每 第 2 页共 8 页

各类整改通知书范文(15篇)

整改通知书(第一篇: 整改通知书 经查,你单位在安全管理中存在下列问题: (一) (二) (三) 现对你单位提出整改意见,要求你单位于月日前迅速整改,并书面上报整改结果。逾期不整改的停电停水处理。 特此通知。 深圳市xxxxxxx有限公司 xxxx年xx月xx日 整改通知书(第二篇: xx建投证券有限职责公司: 我局近期对你公司济南经四路、泺源大街两家证券营业部进行了现场检查。现将检查中发现的问题整改要求通知如下: 一、营业部存在的问题 1、营业部内部控制制度建设不完善,目前执行的部分制度仍是原华夏证券股份有限公司的制度; 2、部分客户开户资料不完整,存在一人开立多个资金账户,一个资金账户对应多个股票账户的情景; 3、与银行签署的客户交易结算资金账户存管协议不完整; 4、营业部清算日志记录不连贯,资料不完整,无清算人员签字; 5、经过检查柜面系统发现,烟台、淄博营业部仍然存在为客户开通透支权限的情景,济南泺源大街营业部存在一客户透支的情景; 6、部分机构客户取款无相应代理人信息,部分客户限额以上取款未经审批,经四路营业

部大额取款审批单不规范,仅有流水台账; 7、济南经四路营业部为个别客户办理强制取款业务,且没有相关审批手续; 8、营业部在权限配置及使用方面存在必须的风险隐患:电脑部系统管理人员有部分业务权限;超级用户两人同时拥有密码;高风险业务权限如股东代码转移仅交易部经理签字即可使用,部分证券红冲蓝补无相应审批手续;人员调整岗位后未能及时调整柜员权限设置;开户岗、资金岗实质单人单岗;清算人员兼任财务人员等等; 9、存在未经证监会批准的银证通业务; 10、营业部面临转岗人员较多,不利于员工稳定。 二、整改要求 针对上述问题,你公司须督促济南两家营业部进行以下方面的整改: 1、进一步完善内部控制制度,规范业务操作流程,并督促营业部严格执行; 2、进一步加强账户资料清理工作; 3、尽快与相关银行签署客户交易结算资金账户存管协议; 4、进一步梳理营业部权限配置及使用情景,堵塞风险漏洞;立即取消客户透支权限,对限制类权限要严格履行审批制度; 5、督促营业部暂停银证通业务,并制定计划逐步清理; 6、妥善处理很多员工转岗问题,避免产生不稳定因素,并且制定处置风险的预案。 你公司须于xxx6年4月15日前向我局提交整改报告,我局将在适当时机对上述两家营业部整改情景进行复查。 本次检查是例行的现场检查,上述结论不代表我局对你公司济南两家证券营业部其它情景的实质性确定。若上述两家营业部存在其他违法、违规行为,不得以此次检查未发现为由免除法律职责。 xxx年三月二十九日 整改通知书(第三篇: 工程名称:_______商住小区消防 工程检查:单位公司工程部

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