不合格品处理流程图

合集下载

不合格处理流程图

不合格处理流程图

线长 (专门人员) 线长 课长
不良对策
水平展开
报废处理
部长
财务报告
红箱、黄箱的处理应该 由线长或专门人员进行 处理,而不是让作业者 进行
平展开
不合格品处理流程图
(红箱、黄箱处理) 信息处理
发生异常产品
生产部门 责任部门
工程异常处理规定
OK 判定 NG
退 回 产 线
作业者
不合格品
区分
作业者 系长 QRQC报告
红箱
黄箱
退 回 产 线
品质
对策指示
责任部门 (发生) 线长
先行对策
OK NG 判定
要返修
掌握不合格内 容、原因解析 和数据化

NG
1小时1次判定处理, 必须收集数据和将 现物作为样品
不合格品处理流程图红箱黄箱处理生产部门责任部门作业者作业者系长qrqc报告品质对策指示责任部门发生线长线长专门人员线长课长部长信息处理发生异常产品判定不合格品退回产线工程异常处理规定黄箱红箱判定ng退回产线ok报废处理ngok要返修区分掌握不合格内容原因解析和数据化ng财务报告先行对策水平展开不良对策1小时1次判定处理必须收集数据和将现物作为样品红箱黄箱的处理应该由线长或专门人员进行处理而不是让作业者进行

制程检验不合格品处理流程图

制程检验不合格品处理流程图
有限公司
制程检验不合格品处理流程图
IPQC巡检 不合格发现 生产线全检
标识/隔离
判定责任归属
原材料问题
物料鉴审
不合格品处理
制程问题 特 采 返 修 退仓(来料) 责任部门 会 签 YES NO 标 识 申请报废 供应商确认 原因分析 IQC确认
IQC确认


反馈至供应商
生产流程
标识/隔离
IQC处理通知
采取措施
纠正与预防 措施


ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
退货/清理 效果确认

废 记录存档
不合格品处理说明: 1.当某项不合格品数量超过“停机整改要求”的条件时,则必须要求生产进行停机调试,当异常较 为严重或必要时须以<品质异常通知单>形通知生产单位停机整改。
编制:
会签:
批准:
日期:

不合格品控制程序(含流程图)

不合格品控制程序(含流程图)
5.责任:
5.1 品管:对不合格品标示及隔离,不合格品的确认,组织对不合格品进行评审,通知相关部门对不合格品进行处理,对返工品的重新检验;负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行,负责来料不合格品的处理实施(退货、换货等),向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态,得到识别和控制,防止其非预期的使用或交付,确保公司产品及服务质量,特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料(原物料)、制程(半成品)、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机(包括但不限于):
A、急于使用之材料,不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品,其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品,仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能,符合法规要求,但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工(数量超过100PCS)、报废及成品不合格品降级或特采,由生产填写《不合格品处理申请单》,制程(超过100PCS)或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》,提交相关部门会签,最后交总经理批准;对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理,由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。

不合格品控制作业流程图

不合格品控制作业流程图
1、质管部依《标识与可追溯性 控制程序》进行标示
2、质管部对选别重工后的物料 做好品质记录
1、确认品质状况印章及标示 2、确认数量,办理流入下工段
手续 3、放入指定区域存放,物料状
态标签向外
2、制造单位责任时,质管发出 《品质异常制程联络单》或 《纠正预防措施报告》
3、责任单位按质管部要求时限 给予回复对策
1、制造单位负责对不合格品依 不良原因进行相应处理
2、质管部负责监督确认 3、质管部开立《报废单》 4、生产部负责进度的跟催 1、质管部负责对选别重工后的
物料进行检验、确认 2、生产部负责进度的跟催
制造单位 质管部 生产部
特采
依DYMY-WI-ZG018 质管部 《进料管制作业》 生产部
选别
重工
报废
NG QC检验
OK
质管部 生产部
依DYMY-WI-ZG005 《特采作业规范》
标示/记录
制造单位
流入下工段
1、质管部根据不合格原因,判 定责任归属
2、质管部负责开立《品质异常 返工单》
1、供应商责任时,质管发出 《进料品质异常对策书》
权责单位
制造单位 质管部
制造单位 质管部
不合格品控制作业流程图ຫໍສະໝຸດ 附件一流程图 发现不合格品
职责 1、发现单位负责将不合格品进
行标示隔离 2、质管部负责进行监督确认
标示/隔离
1、发现单位负责将不合格品进 行标识隔离
2、质管部负责进行监督确认
制造单位 质管部
判定责任归属
制造单位 供应商 质管部
供应商
制造单位

不合格品流程图

不合格品流程图

每次 每次 每次 每次
IQC 来料抽验的常规来料在 4 小时 内出结果,急料在 2 小时内出结果,特 急料在 0.5 小时内出结果;
制程检验 制程不合格品 加工包装 品管部/生产部
每次 每次 每次 每次
返 工
报 废
有品质异常时 , 品管部接单后的 4 小时内出结果,分析部门 2 小时,责任部 门 2 小时,原则上是先到现场解决问题, 再写单.
加工包装检验 加工包装不合格品
品管部/生产部
封箱全 检源自特 采返 修每次 每次
出货检验
出货检验不合格品
品管部/生产部

特 采



《品质异常处理及改善 对策报告》 《QA 抽验报告》 《特采申请单》
每次 每次
制定:杨礼胜
审核:
批准:
不合格品作业办法
主流程 责任单位或个 人 PMC 部 使用表单 《入库单》 每次 进料检验 作业步 骤 说明事项
原物料不合格品
品管部/采购部
生产制造
退 货
全 检
特 采
《来料送检报告》 《供应商改善通知单》 《特采申请单》 《QC 全检报告》 《不合格标签》 《IPQC 巡检报表》 《品质异常处理及改善 对策报告》 《报废申请单》 《QC 全检报告》 《修理报表》 《IPQC 巡检报表》 《QC 全检报告》 《修理报表》 《品质异常处理及改善 对策报告》

不合格品控制流程图(最完善、最经典)

不合格品控制流程图(最完善、最经典)

不合格品控制流程图(最完善、最经典)
报废单并移送废品仓库。

25-26.对于不合格品,品质部进行原因分析,并制定纠正和预防措施。

27-28.执行纠正和预防措施,并进行验证和确认。

29-30.对数据进行统计分析和持续改进,并进行资料归档和文件修正及标准化。

XXX的不合格品控制流程图如上所示。

其中,外购不合格品包括原材料、辅料和委外加工产品,制程不合格品指从原料投入到包装成品之前的包装后产品。

品质部负责不合格品的标识,仓库和车间负责隔离。

评审退货和报废的由仓管课或责任单位开立相应的单据,并进行处理。

对于不合格品,品质部进行原因分析,并制定纠正和预防措施,执行后进行验证和确认。

最后对数据进行统计分析和持续改进,并进行资料归档和文件修正及标准化。

After the scrap form is sent to the leaders for approval。

it is moved to the scrap warehouse and the data is recorded。

The quality team holds a meeting to analyze and improve the non-conforming products。

XXX
XXX。

XXX analysis of quality data。

seeks XXX。

XXX.。

不合格品控制流程图

不合格品控制流程图

参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌
责任部门
确定处理办法
质量反馈通知单
工程部
返修
降级作他用
特采
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
进仓单
入仓
OK
NO 不合格品
第 1 页共 1 页
备注: 注 1:斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2:虚线方框字—在流 程中指接口的载体表 单。 注 3:方框字—在流程中 指过程活动
XX 有限公司工作流程图
流程名称
不合格品控制流程图
责任部门
品质部、仓管部
1.来料不良品控制流程图:
IQC
文件编号:RH/17.2.2305
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
来料不良品
IQC 检验报告
异常处理
品质主管审核
轻微缺陷
参照质量纠正及预防措施控制流程图
重缺陷
IQC
仓库
IQC 验货单(红)拒收


隔离待退区


与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单(红)让步接收 备注:挑选使用
IQC 验货单(红)让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品 退仓单
IQC 检验报告
2.制造不良品控制:
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部
标识隔离

不合格品(HSF)处理流程图

不合格品(HSF)处理流程图
• 6.6.5.3 经品保信赖性评估测试之零件材料、半 成品、成品。
• 6.6.6 客户退货品:产品出货至客户端检验或组 装后,发现产品外观或功能特性或有害物质含量 不符客户质量需求,而导致客户退货之产品。
• 6.7 重工作业流程: • 6.7.1 采购/生管作业:不合格之原物料件、半成
品、成品、客户退回品或已入库品因ECR变更,经 MRB判定须重工时,生管相关人员依判定结果开出 「生产重工单」交制造单位执行重工作业。
• d 其它的改变影响到已支付的产品质量或安全
• 2)当出现客户反馈时,管理者代表必须立即召开小组会 议进行召回评审。必要时,必须要求最高管理者和各部门 的其它主管参加。召回评审的内容包括:召回原因;信息 来源的可信度;以往的产品安全记录,危害程度;待召回 产品的范围(包括产品和地理区域);是否启动紧急召回; 一旦启动召回,还必须制定《产品召回通知单》明确召回 的方法、途径和召回产品的处理等。
从客户反馈环境管理物质不合格信息工厂内部出现环境管理物质不合格供应商提供环境管理物质不合格材料报告品保部经理总经理与客户进行联络并报告处理时需注意模向展开其它料号与追踪上一批物料质量状况原因调查原材料或部件中含原材料或部件中含有禁止使用物质工厂内部混入工厂内部混入发生异常品保仓库制造负责单位品保库存品的处理异常工序纠正预防措施单的发行异常连络书的发行供应商材料向供应商退货替代合格品成品直接报废不合格对策处理确认会议库存品处理的确认防止再次发生的确认向其它部门或工序的水平推广模向展开标准化对策实施批量产品的进货出货品保资?制造供应商业务品保仓库制造品保制造5
• 6.2.2发生HSF不合格时,依上述相关处理程序对HSF不合 格品必须与其它产品和可能使用不符合的部件﹑副材料进 行区分、标识并隔离;一般采取退货或报废的处理方式。 按〈环境限用物质管制程序〉执行纠正措施并立即回报.

不合格品控制流程图

不合格品控制流程图

生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑 收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废:责任部门提出报废,质检部负责报废品判定,具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受:质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求,让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修:对返工/返修的产品,由工程部制定返工返修指 导书,生产部作业,检验员重新检验,合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选:由责任部门实施,挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品,每天清理分类别退给生产 部, 生产部每天安排专人维修打磨,第二天随白坯品投入产线返 喷,但须和正常品区分隔离标示,下线后须标示区分,单独存

3.返工/返修:技术部制定返工返修指导书,生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业,返修后检验员必须重新检验,合格后方可入库。 4.全数挑选:生产部组织实施,挑选后的产品必须重新提交检


5.让步接收品:由采购部按次品价格采购。

6.外购件由公司返工、全检所产生的费用,由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修,由业务部联络客户确认费用归

质量
质检
让步申请如批准,质量部应在“质量报表”上注明,并在标签 上进行标识记号,让步申请未得到批准的,则采用退货方式处

不合格物料处理流程图

不合格物料处理流程图
仓库
IQC
品保
品保
采购
PMC
物控/供应商
送货单
验收入库单
验收入库单
验收入库单
不合格品退库单
不合格品退库单
不合格物料处理流程
流程
说明
责任单位
相关表单
仓库预收物料
供应商送货到仓库后,IQC及时检验,发觉不合格及时汇报到品质经理
品质经理对IQC反馈的不合格物料及时作出判定
1判定退货及时通知采购,并会知PMC2判定让步接受的通知仓库1需退货由采购联系供应商
2 PMC调解生产,影响交货的与业务沟通和谐
需退货的仓库监督供应商及时运回
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

谢谢观看! 2020
②超出正常损耗的不合格品,由品保人员根据不合格情 况判定方式,填写[不合格品处理单] ,与相关功能讨 论提出对已判定的不合格品提出处理方式,再在[不 合格品处理单]填写,责任单位进行原因分析与改善 措施,相关单位会签,并依权限呈递制造部和事业部 主管核准。
不合格品处理流程
• 不合格品的处理方式:
– 特采:后工序可以补救,不影响产品性能的前提下 – 挑选:对不合格品进行100%全数挑选使用,不合格做其他
• 不合格品的识别: 不合格品需要经检验和试验判定
,由制造各部门发现品质异常后向 品保部门反馈,并即刻进行隔离并 标识
品保部门确认可疑产品不合格后 ,开具《不合格品处理单》
不合格品处理流程
• 不合格品的处理: 品保部门确认可疑产品不合格后
①在正常损耗内,制程中产生的不良品,制造部门自行 报废处理,巡检追踪,无须开列不合格品处理单。
超差利用品 :产品按现行标准是不合格的,但无安全 问题,可以使用的产品。
不合格品定义
• 不合格品一般来源于原料进料,制 程半成品、成品与客户退货
• 可疑产品也应视为不合格品,计量 器具或检测设备失效时,所检验和 试验过的产品也视为不合格品
• 不合格的产品,一律不准出厂,这 是一个企业的基本要求。
不合格品处理流程
处理; – 返工:对不合格品实施返工作业,使其符合要求,如外径
偏大,内径偏小,长度偏长等 – 返修:特别说明,返修后的产品有可能是合格的,也有可
能是不合格的,返修的目的是确保其满足预期使用要求, 并非一定要合格; – 报废/退货:不合格为主要缺陷或重要缺陷,不具备返工返 修或让步接收条件,做报废或退货处理。
不合格品处理流程
• 不合格品的处理:
各相关单位依据签核后的不合格品处理单,对不合格品 进行处理。
• 质异常处理汇总与稽核:
技术科依据[不合格品处理单] ,对品质异常做汇总,并 回复给相关单位;责任单位执行改善措施,技术科对此 进行稽核。
不合格品处理流程图
各公司文件对比
不合格品处理流程 Q&A
不合格品处理流程
Agenda
• 不合格品的定义 • 不合格品处理流程 • 不合格品定义
• 不合格品是指经检验和试验判定, 产品质量特性与相关技术要求和图 纸工程规范相偏离,不符合接收准 则的产品。包括废品、返修品和超 差利用品(也称等外品)三种产品 。这里关键是质量标准,没有质量 标准是无法判断产品合格与否的。
相关文档
最新文档