盘点方法及流程

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

盘点方法及流程

为彻底清查库存商品,确保帐帐相符、帐实相符;及时掌握商品销售及损耗情况,做好商品结构调整;堵绝漏洞、减少损失,分清、落实责任,完善管理办法;为公司经营决策提供第一手资料,特制定以下盘点方法及操作流程:

第<一>条、盘点人员的安排及责任分工:

盘点总指挥:店长(经理)负责盘点工作的总体部署,指挥盘点的全过程工作,审核相关的盘点报表;

初盘组组长: 各课主管,具体安排、落实初盘组的盘点工作,并监督初盘人的工作质量;

初盘人:为实物负责人。负责对商品逐一清点、见物盘物,按要求如实、完整填写《盘点卡》或盘点表,并签名确认。各部经理或主管负责调节、控制盘点进度,监督复(抽)盘人的工作质量。

复盘人:本课或其他课员工。负责将初盘人盘点过的商品仔细复查一遍,并检查商品是否错盘、漏盘、重盘、盘点卡或盘点表是否漏写及复核盘点卡或盘点表内容是否完整、真实,复核的内容包括“品名、条码、数量”等,对于加高层,堆头下面、冻库和内仓库暂存商品,需要开箱查看的商品一律开箱核对,签名确认;

抽查人:办公室工作人员或防损员。负责抽查经初盘人、复盘人盘点过的商品,商品抽查率不低于30%。

数据录入组组长:电脑部主管/收银部主管。负责安排人员录入盘点数据,对盘点数据的汇总处理,保证盘点结果的准确性。

数据录入人:培训后的信息录入(收银)操作人员。负责将盘点数据录入盘点机、前台POS 机或后台办公室电脑中,坚决杜绝错录、漏录、重录等现象的发生。

后勤组组长:人事主管/纪检经理负责对各盘点区域的人员出勤进行清查登记,对缺勤、迟到、早退者做出相应处罚的决定,负责所有盘点人员的夜宵及饮水。

安全监督负责人:防损部主管负责安排人员对盘点期间商品监查巡视,保证公司财物的安全完整,并对参加盘点的防损员的工作质量进行检查登记;

监盘人:公司财务部、营运部、采购部、电脑部相关人员,负责监督盘点的工作质量。

第<二>条、盘点前准备工作:

第<一>款、制定商品盘点的详细计划;确定盘点的对象和范围;合理科学安排参加盘点人员的具体工作范围,拟定盘点工作的具体要求,并报批总经理办公室。

第<二>款、各课在盘点前二、三天就需将要报损或清退商品按照公司的有关规定作报损或退货处理,并将有关单据按规定的程序及时传至仓库打单;将需要调拨的商品尽快调拨至相应的课室。

第<三>款、各课在盘点当日应检查有关商品已调入或调出但尚未打印或审核的单据,并通知相关部门进行审核。如验收调拨单、调出单(调入、调出)或商品已退至仓库但尚未打印的退货调拨单。第<四>款、电脑部打印超市各课商品资料,便于盘点后数据整理,并制定盘点计划号。

第<三>条、实际盘点操作

第<一>款、内存仓商品盘点

1、各课实物负责人于盘点当日14:00开始将存放于内存仓的商品归类摆放整齐。超市商品按要求在盘点卡中填写商品的名称、条码,粘贴在相对应的商品上。自营专柜及生鲜柜则将商品相应的名称、条码抄写在预盘单上。且内存仓商品整理完毕后需贴上存储标签。

2、所有商品整理完毕后,初盘人对该柜组商品逐一清点。超市商品在盘点小票、专柜及生鲜商品在预盘单中计入实际盘点数量、签名。复盘人紧跟实盘人对所有商品仔细清点、核对,确认签名,并在存储签上填上实存数量。

3、复盘完毕后,抽盘人员进行不低于30%的单品数量抽查。

第<二>款、卖场商品盘点

1、超市(非生鲜)商品盘点

(1)、超市(非生鲜)实物负责人于盘点当日21:00开始整理卖场加高层、堆头、N架及排面的商品,按商品分类排列整齐,在盘点卡中填写商品的条码、名称,并粘贴在相对应醒目的商品上。

(2)、营业结束后盘点开始,初盘人按照从左到右、从上到下、先加高层后货架、见物盘物(不得将排面、堆头、加高层等其他存放的商品累加填在一张盘点卡上)的原则进行清点,在盘点卡中计入实际盘点数量。

(3)复盘人紧跟初盘人,将初盘人清点过的商品全部再清点一遍,并开箱复查陈列堆头的包装箱,检查盘点卡的“品名、条码、数量”等有无错误,如发现差错立即通知初盘人更正,复盘人签名确认。

(4)、复盘完毕后,抽盘人员进行不低于30%的单品数量抽查。

2、自营专柜及生鲜商品盘点

(1)、生鲜区在盘点当日21:00开始整理商品,准备足够的工具、容器存放商品,按档口及商品存放顺序填写好预盘单。初盘与复盘同时进行,对鲜活商品、冻品应优先盘点,快速处理。(2)、自营专柜也于盘点当日21:00开始整理卖场排面、堆头的商品,按商品区域及存放顺序将条码、名称抄写在盘点表上。

(3)、营业结束后盘点开始,初盘人按照从左到右、从上到下、见物盘物(不得将排面、堆头、等其他存放地商品累加)的原则进行清点,在盘点表中计入实际盘点数量。

(4)复盘人紧跟初盘人,将初盘人清点过的商品全部再清点一遍,并开箱复查陈列堆头的包装箱,检查预盘单中的“品名、条码、数量”等有无错误,如发现差错立即通知初盘人更正,复盘人签名确认。

(5)、复盘完毕后,抽盘人员进行不低于30%的单品数量抽查。

第<四>条、盘点数据录入

第<一>款、仓库内超市商品(非生鲜)盘点完成后录入盘点数据,且必须在营业结束前完成。第<二>款、卖场超市商品(非生鲜)原则上在实盘和复盘后开始录入,如录入时间不够经盘点负责人同意后可在实盘后录入,此时复盘、抽盘、录入三者同时进行,保证早上7:30之前录入完毕。复盘人、抽盘人在录入后发现初盘数据有误应及时通知相关人员核实更正并重新录入。

第<三>款、所有专柜及生鲜商品(仓库及卖场)收集盘点表待日结后即可录入。生鲜区商品按档口安排录入人员在后台办公室电脑中录入,专柜区按柜组区域安排录入人员于前台POS 机上录入,且每个录人员需安排专人监督,以防数据或条码输入错误。录入人员录入完毕后需在每张预盘单上签名,并分类装订放置。

第<五>条、盘点报告的生成

第<一>款、录入完毕后,分店财务部审核盘点单、预览盘点结果、打印盘点差异明细,在凌晨5:00-7:00间与各课、电脑部及时复核差异商品,如确认为盘点错误或录入错误的经各课负责人、电脑部、店长签名后进行补录或更正。

第<二>款、财务部于次日凌晨7:30前审核预盘单,系统自动生成盘点报告。

第<六>条、员工货损货差考核标准及奖赔分摊方法

第<一>款、货损货差考核标准

(1)、超市区的10、11、12、20、30、31课考核标准为0.4%,即用本次盘点盈亏金额除以上次盘点与本次盘点之间的销售额为奖赔率计算奖赔金额,超过0.4%部分为赔偿金额,不足0.4%部分则为奖励金额。

(2)、31课的考核标准为3%,即用本次盘点盘亏金额除以本月销售额,但由于31课各档口实行纯利润指标的考核,故不参与货损损差的奖赔,31课货损货差仅做为店长级管理人员年终考核依据。

(3)、专柜区烟酒柜、电器柜以单品考核,以实际单品短少数量全额赔偿。

(4)、专柜区服装柜服装与床用商品分开考核,服装区商品为0.1%考核标准,即用本次盘点

相关文档
最新文档