VDA6.3过程审核
VDA6.3_过程审查
德国汽车工业联合会质量标准(VDA 6)
目的:1.开发以过程为导向的审核方法 2.作为产品生命周期的汽车标准
过程评审是实现过程监控的一种非常重要的工具。
VDA6.3过程审核
P1:潜力分析(新增内容) P2:项目管理(新增内容) P3:产品和过程开发的规划 P4:产品和过程开发的实现 P5:供应商管理 P6:过程分析/ 生产 P7:客户支持,客户满意度,服务 插图2:过程要素同产品生命周期之间的相互关联
KO (Communication CO) – 联络沟通 文件化、建立/保存记录(如:质量、问题)
RI (Risk-Oriented RI) --风险识别和导向 测量目标、监测过程有效性、数据分析、持续改进
VDA6.3过程审核
P3:产品和过程开发的策划:
提问概述 P3 产品和过程开发的策划
潜力
物流和
有形产品的过程
项目管理(P2)
EPM
产品和过程开发的策划(P3)
EPP
产品和过程开发的实现(P4)
EPR
供方管理(P5)
ELM
过程分析/生产(P6)
EPG
顾客支持/顾客满意/服务(P7)
Ek
定量评分定级方法:
VDA6.3过程审核
定级 A B C
符合率EG [%] EG >= 90
80 <= EG < 90 EG < 80
KPI? Effective & Efficiency
VDA6.3过程审核
VDA6.3过程审核
VDA6.3过程审核
过程导向式的审核—风险分析方法
Resources ? Equipments?
Input
VDA6.3过程审核标准简介
培训、知识、技能、权限
过程输入是什么? 要求、信息、材料
过程输出应该是什么? 产品、记录
P6.1 I PS1 O
输 过程步骤
入
PS2
输 出
I PS3 O P6.6
P6.2
过程如何控制?
工作内容(过程受控?)
操作指导、程序、方法
P6.5
过程落实的效果如何?
有效等级
(设备/产能/质量…)
绩效指标
过程审核目的和作用:
超过14个提问
1个提问
有条件批准
最多14个提问
无
批准的供方
最多7个提问
无
文件链接:潜力分析报告样张
过程审核评价--打分原则(单个提问)
评分
产品风险
过程风险
与质量管理体系 的相关性
10
•满产足品技没术有要任求何缺陷,•程规满的范足技涵术盖要产求品/技和术过
•记录显示在生产实践中落实了质 量管理体系
•达到了目标要求
对符合要求程度的评定 完全符合 绝大部分符合,只有微小的偏差* 部分符合,有较大的偏差 小部分符合,有严重的偏差 完全不符合
总符合率EG(%) 90至100
80至小於90 小於80
对过程的评定 具备质量能力 有条件具备质量能力
不具备质量能力
*) 所谓“绝大部 分”,指的是所有 相关的要求在超过 大约四分之三的实 际应用情况中都被 证明得到了有效的 落实,并且不存在 任何特定的风险。
1. 过程审核目的 - 使用评分及评级标准,评估产品实现过程风险; - 为绩效目标提供量化指标; - 针对高风险项目加以管控; - 提高技术、质量及效率。
2. 过程审核的作用 - 采用评分及评级,监控目标实现; - 通过测量和比较发现改进潜力; - 实现持续改进,迈向精益生产及零缺陷; - 提高绩效和减少浪费。
VDA6.3过程审核
5 審核準備
– 對于外部過程審核,在多數情況下出于競爭原因不 能拿到準備審核所需要的全部資料。因此,必須利 用所提供的資料進行準備工作。
– 審核員/審核小組在策劃審核流程時還必須考慮 “在審核現場進一步提供其他資料”這一步驟。
– 根據現有的過程文件資料進行過程描述:
作業指導書及檢驗指導書 過程指導文件 生產工藝文件及檢驗計劃
X.PS
分過程(如:沖壓及卷邊) 過程接口
要審核的過程
EPG=各道工序的平均值 L=供方
EK=售後服務/用戶滿意 WE=進貨入口
圖4:确定過程範圍,劃分過程為工序,過程接口
EZ
平行過程
主過程
接口觀察
EPG
1.PS 2.PS 3.PS X.PS 平行過程(如:确定要求)
主過程人員配置
1.PS 2.PS 3.PS 接口
– 同時要考慮到:
停產(中午休息等) 換班。
– 在現場可能需要更改審核計劃。
5 審核準備
– 在商定審核工作的一些“組織事宜”後結束 過程審核的準備工作。組織事宜指的是,例 如:
會議室 投影儀及其他設備 在現場準備好資料等
– 為此制訂一個專用的檢查表可能會有幫助。
6 實施審核
6.1 首次會議
– 審核開始前召開首次會議。根據不同情況确 定首次會議的時間和內容。
– 不同情況包括:
外部審核 內部審核 針對事件進行的審核 按計劃進行的審核
6 實施審核
– 在首次會議上首先要介紹參加人員,若是外部審核 有時還要介紹一下企業/組織單位。
– 再次介紹審核的目的及原因,以便讓所有參加人員 都得到相同的信息,更好地進入角色。
過程審核準備工作結束
5 審核準備
VDA6.3过程审核标准简介
VDA6.3过程审核标准简介目录➢Ⅰ. VDA6.3概述➢Ⅱ. VDA6.3 Audit Process➢Ⅲ.审核员资质➢Ⅳ.评分定级➢Ⅴ. VDA 6.3—2016 过程审核条款➢Ⅵ.VDA 6.3审核前后工作1.1 VDA6.3是什么?VDA6.3是德国汽车工业联合会(VDA)制定的德国汽车工业质量标准的第三部分,即过程审核,简称VDA6.3。
过程审核是针对质量能力进行的评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下稳定受控。
1.2 德国汽车工业质量标准-VDA6 系列:VDA6.3-2016 自2018年7月1日开始必须执行新版。
1.3 VDA6.3与其他要求的关联1.4 审核的定义和基础DIN EN ISO 19011定义审核为---为获得客观证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的,独立的并形成文件的过程。
审核的基础:⚫审核总是随机抽样检查;⚫审核员必须总是抽取适当的样本;⚫内部审核应由独立且具备足够资质的员工负责展开;⚫外部审核应由顾客/顾客的代表和/或认证机构负责展开;⚫审核员必须具备独立性,并且具有全面的资质;⚫审核员应将审核发现与检查表中的要求进行相互匹配,并且开展综合的评定;1.过程审核目的✓使用评分及评级标准,评估产品实现过程风险;✓为绩效目标提供量化指标;✓针对高风险项目加以管控;✓提高技术、质量及效率。
2. 过程审核的作用✓采用评分及评级,监控目标实现;✓通过测量和比较发现改进潜力;✓实现持续改进,迈向精益生产及零缺陷;✓提高绩效和减少浪费1.6 体系/过程/产品审核之间的关系:1.5 过程审核目的和作用:2.2 过程审核的应用领域顾客组织VDA6.3VDA MLA 定义和设计产品/过程供应商预选:潜在供应商分析产品/过程开发的实现顾客服务(售后)批量生产发包定点SOP报价过程(合同评审)定义和设计产品/过程供应商预选:潜在供应商分析产品/过程开发的实现批量生产顾客服务(售后)P1P2/P3P2 –P4P5 –P7P5 –P7X1X2X3X4X5概念阶段持续量产图:可能使用过程要素1.7 审核的时机---产品生命周期Ⅰ.VDA 6.3概述1.8 VDA6.3 变化点和过程要素简介6 18 36 8 14NEU*POT T&T SW新提问*提问与潜在供方分析相关的提问与零件的运输处置有关的提问与软件相关的提问VDA6.3:2016版在条款和要求上作了精简和调整。
过程审核VDA6.3培训
根据审核目的和资源限制,确定审核 的深度和广度,以确保审核的有效性 和效率。
实施审核
01
02
03
收集信息
通过各种方法收集与审核 对象相关的信息,如记录、 访谈、观察等。
分析信息
对收集到的信息进行分析, 识别出潜在的问题、风险 和改进点。
记录审核结果
将分析结果记录下来,以 便后续的审核结果分析和 改进。
详细描述
VDA6.3过程审核是一种系统化的评估方法,通过对产品开发、生产和维护过程中的关键阶段进行审查,评估产 品和过程的符合性和成熟度。它旨在发现潜在的问题、缺陷和风险,并提供改进建议,以确保产品在整个生命周 期内的一致性和可靠性。
VDA6.3过程审核的目的和意义
总结词
VDA6.3过程审核的目的是识别和解决产品和过程的问题,提高产品和过程的可靠性和一致性,降低 生产成本和风险,增强企业的竞争力和市场地位。
和准确性。
03 VDA6.3过程审核的实践 方法
制定审核计划
明确审核目的和范围
制定审核日程和流程
在制定审核计划时,需要明确审核的 目的和范围,以便确定审核的具体内 容和方法。
根据审核目的、范围、时间和资源, 制定详细的审核日程和流程,以确保 审核的有序进行。
确定审核时间和资源
根据审核目的和范围,合理安排审核 时间和资源,包括审核人员、审核工 具和审核场所等。
案例三:化工企业的过程审核实践
总结词
安全优先、预防为主
VS
详细描述
在化工企业的过程审核实践中,安全被放 在首位。企业通过VDA6.3过程审核,对 生产过程中的安全隐患进行全面排查,并 采取有效措施进行预防和整改。同时,加 强员工安全培训,提高安全意识,确保生 产安全和员工健康。
VDA6.3过程审核全解析以及注意点
VDA6.3过程审核全解析以及注意点VDA6.3过程审核通常是按照以下步骤开展的:过程审核的第⼀步是“审核计划”,建议在头⼀年的年底就制定好下⼀年的审核计划。
P2-P4的审核根据产品和过程开发的进程⽽开展即可,今天所介绍的“审核计划”主要是针对已经进⼊批量⽣产阶段的产品,此时审核主要是依据P5-P7。
(1)审核频次建议根据上⼀次审核的质量等级来确定审核频次,⼩黄⽼师对审核频次的建议如下⽅图⽚所⽰。
如果是初次审核,建议审核频次为每半年⼀次。
当然,实际当中企业可以根据本企业的实际情况(⽐如审核员数量)来确定审核频次。
(2)划分过程步骤如果⽣产过程⾮常长,可以考虑将⽣产过程划分为若⼲⼩的过程步骤,⽐如下⽅是根据⽣产产品的⼯序来划分过程步骤。
除此之外,也可以考虑根据不同管理⼈员管辖的区域来划分过程步骤,这样便于根据审核结果对管理⼈员进⾏考评。
(3)制定审核计划根据审核频次和过程步骤,制定审核计划。
下⽅图⽚为审核计划的⽰例,审核计划可以精确到⽉,最好精确到周。
每⼀次审核最好有两名审核员同时开展,⼀⼈担任主审,另外⼀⼈担任复审。
另外,同⼀时间最好只进⾏⼀个审核,以便于被审核⽅安排⼈员进⾏陪审。
年中总结会和年终总结会,最好也体现在审核计划中。
第⼆步——审核准备。
如果说去实地开展审核是“台上⼗分钟”,那么审核准备就是“台下⼗年功”,准备得是否充分对于审核的开展⾄关重要。
记得我第⼀次做过程审核,去现场审核只花了5天时间,但是在此之前的审核准备却花了1个⽉。
正是由于准备得很充分,所以审核的时候感觉胸有成⽵,也发现了不少的问题。
那么审核准备究竟准备些什么呢?我建议从以下⼏个⽅⾯进⾏准备:(1)法规要求;(2)技术要求;(3)⽤户抱怨。
接下来我将逐项进⾏介绍。
(1)法规要求企业⽣产的产品如果不满⾜国家法规的要求,那么可能导致⼤量的召回,甚⾄⾯临国家的经济处罚,后果将⾮常惨重。
因此,在做审核准备时,⼀定要了解国家法规对于审核对象有什么要求,并在实际审核时进⾏重点关注。
VDA6.3过程审核标准简介
A
B
C
VDA 6.3—2016 过程审核评分定级 降级规则(跨栏原则)
即使 EG>=80%, 降为C级 P2„P7 <70% E1„En <70% Eu1„Eu7 <70%
即使 EG>=90%, 由A降为B级 P2„P7 <80% E1„En <80%过14个提问
1个提问
有条件批准
最多14个提问
无
批准的供方
最多7个提问
无
文件链接:潜力分析报告样张
过程审核评价--打分原则(单个提问)
评分
产品风险
过程风险
与质量管理体系 的相关性
10
•满产足品技没术有要任求何缺陷,•程规满的范足技涵术盖要产求品/技和术过
•记录显示在生产实践中落实了质 量管理体系
•达到了目标要求
与质量管理体系 的相关性
•产品的生产过程不可靠
•产品有缺陷:不影 但重要特性仍然满足技术
响功能,但缺陷会 规范的要求
•未自始至终按要求落实质
导致使用时和/或进 •重要特性未得到系统地 量管理体系
一步加工作业时发 监控
•未自始至终开展过程控制
生问题的风险
•需要采取挑选措施
•措施的有效性未得到检验
6 •(重要特性)的过 •需要返工
展大量的单独返工 缺陷了解不充分
过程审核评价--打分原则(单个提问)
评分
产品风险
过程风险
与质量管理体系 的相关性
•产品有缺陷:功能 •机器、设备和/或工装不
得不到满足,产品 适用、不完整或完全不到
使用受到严重限制,位
顾客对其不能进行 •不能可靠地达到顾客有
0
vda63审核标准
vda63审核标准
VDA6.3是德国汽车工业联合会(VDA)制定的德国汽车工业质量标准的第三部分,即过程审核。
以下是对VDA6.3审核标准的详细和权威解释:
适用范围:VDA6.3适用于汽车及其零部件制造企业的质量管理体系审核,以确保这些企业能够稳定地提供高质量的产品和服务。
审核目的:VDA6.3的审核目的是评估企业的质量能力,确保其在各种干扰因素的影响下能够实现稳定的过程控制,并最终提供满足客户需求的产品。
审核内容:VDA6.3的审核内容包括对企业的质量管理体系、产品开发过程、生产过程、服务过程等方面的全面评估。
具体来说,它涉及企业的组织结构、职责权限、资源管理、产品实现、测量分析和改进等方面的审核。
审核方法:VDA6.3采用过程方法进行审核,即按照企业实际运作的流程进行审核。
它强调对输入输出关系的理解和控制,使用乌龟图等工具来清晰地表达过程之间的关系。
审核重点:VDA6.3的审核重点在于企业的过程控制能力和持续改进能力。
它要求企业建立并完善质量管理体系,确保产品从设计、生产到交付的每个环节都符合相关法规和客户要求;同时,要求企业采取有效措施降低生产过程中的环境污染,实现可持续发展;此外,还强调企业应关注员工福
利,提高工作条件,确保员工人身安全。
总之,VDA6.3审核标准是一个全面而严谨的标准,它要求企业在各个方面都达到很高的水平,以确保最终产品的质量和客户的满意。
VDA6.3过程 审核
备注(输入-输出)和参考资料 - 内部销售 - 顾客 - 内部专业窗口 - 供方 - 互联网入口 - VDA第4卷 - VDA第4卷,第3部分 - VDA第4卷,产品和过程FMEA - VDA手册:新零件开发成熟度保障 - DIN 69901
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第14卷 - VDA手册:新零件开发成熟度保障
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第4卷,第3部分 - VDA手册:新零件开发成熟度保障
最低要求/重要评审 P3.1 是否已经具有产品和过程的特定要求?
过程要素P3:产品和过程开发的策划 基于产品风险,要求和证明的可能性示例 产品/过程开发 - 设计任务书(产品、过程) - 顾客要求 - 法律法规要求 - 采购条件 - 涉及质量管理的要求 - 质量协议 - 手册记录方面的要求 - 物流要求(JIT、JIS、合同) - 时间表,技术交货条件 - 互联网上信息平台访问入口(顾客/供方) - 在智能归口的框架范围内,和顾客一起定义针对下级供方/服 务提供商的责权关系(例如资格,原型件技术放行程序、审 批、检验„„) - 检验规范 - 产品/过程特性 - 订货文件,内容包括数量/时间安排 - 法律/法令(针对具体国家和地区) - 环境保护,回收利用要求 - 性能证明 产品开发 - 技术规范,图纸 - 特殊特性 - 在过去产品上积累的经验 过程开发 - 设备,工具,检验设备的适用性 - 制造工位和检验工位的设计
备注(输入-输出)和参考资料
对于开发的产品,所有相关的要求都已经到位。 组织制定了一道过程,用以识别顾客的一般质量管理要求以及开发和过 程要求。 对询价和合同文本的完整性进行了检查。 在不满足要求的情况下,必须通知顾客,或者由顾客对不符合项进行“ 放行”/统一(在合同的情况下)。 顾客在下级供方或者原材料选择方面的要求必须被记录下来。 必须在自身要求,顾客要求,法律法规要求,生产制造过程以及取决于 产品用途/使用的特性的基础上,识别特殊特性。 针对由顾客指定的供方(指定供方),签署了归口协议。
VDA6.3 过 程 审 核
二、过程审核概述
过程审核的目的
●对产品/产品组及过程的质量能力进行评定
●识别指出缺陷可能性,以采取措施防止缺陷的首次出现
●对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现
●优化体系,改进过程
二、过程审核概述
过程审核的时机
●新机种投产 ●增产/减产 ●有重大工程变更 ●品质异常 ●客户抱怨/投诉 8.2.2.4 内部审核计划 当内部/外部不符合或者顾客抱怨时,应适当增加审核频次。
开始进行过程审核的准备工作 确定过程范围 划分过程的工序 过程描述
收集整理资料并 加以考虑
确定影响参数
制定提问表 确定参加人员
制定详细的审核流程
五、审核方式与技巧 审核过程
• 按照事先已制订好的提问表进行审核。既可按照编码顺序也可随机提问 。 • 从“6M”(人、机器、原材料、方法、环境及管理) 着手。 • 提问的方式,例如:5W1H提问方式。 • 实践证明,多次用 “为什么……”提问有利于对过程工艺进行深入的分析 。 • 在审核期间,可以提出新的提问表并增加到提问表里。 • 通过提问把现场的人员也纳入到审核过程中。建议随时记录发现的优点 以及不足之处。 • 为了避免在末次会议上发生冲突,必须尽量在现场澄清不明之处并达成 一致意见。 • 在审核时若发现严重的缺陷,必须与过程负责人共同制订并采取紧急措 施。
二、过程审核概述
过程的定义 过程: 将输入转化输出的一组彼此相关的资源和活动. 包括:人员,资金,设施,设备,技术和方法. 过程审核 对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。 “过程审核”用于检查产品是否符合质量要求, 过程是否受控和有能 力.过程审核的任务:对质量能力进行评定.应该使过程具有能力并受 控,而且在各种因素的影响下仍然稳定地运行. 8.2.2 制造过程审核 组织应对每一个制造过程进行审核,以确定其有效性。
VDA6.3 过程审核
各类审核定级比较表:
审核名称 评判方法 VDA6.1体系审核 ≥90 A 级 80~89 AB 级 60~79 B级 <60 C 级 (A级降为 AB级或AB级降为B级) VDA6.3过程审核 质量能力
VDA系列培训
定级依据
隆级条款
同VDA6.1体系审核 ≥90 A级 ≥90 A级 80~89 AB 级 80~89 B 级 <80 60~79 B级 C级 (A级降B级) <60 C级 (A级-》AB,AB-》B ) (特 别情况下,可降为C 级) 1、某一要素的符合率 1、某一过程要素 /工 1、未取得VDA6.1体系认证 <75%; 2、某一提问的 证书; 2、 序的符合率 <75%; 得分为“0”分; 3、某一 某一要素/工序的符合率 2、某一提问的得分 <75%; 带*号的提问的得分<8分 3、某 为 “0”分。而不符合 一提问的得分为“0”分; 4、“D”审核出现“否“; 5 要求可能会给产品 、产品审核出现A类或B类 质量和过程质量造 缺陷。 (特别情况下,可降 为C级) SQA PUR 成严重的影响 .
VDA6.3过程审核
过程审核 VDA6.3
VDA系列培训
•过程审核与其它审核方式区别:
产品审核 审核员/检 熟悉产品及其生 验员的素 产过程,了解用 质 户的要求和期望 图纸,技术规 必要的资 范,作业指导文 料 件,编码系统 记录存档 检验结果,审核 报告 体系审核 DIN ISO10011 第 二部分+EOQ的证 书,VDA6.1证书 质量手册,程序文 件,作业指导文件 与提问目录对应的 结果,审核报告, 缺陷分析及纠正措 施 过程审核 熟悉生产过程 过程流程,过程 的调整数据,检 验指导文件 检查记录,审核 报告,缺陷分析 及纠正措施
VDA6.3过程审核标准简介
超过14个提问
1个提问
有条件批准
最多14个提问
无
批准的供方
最多7个提问
无
文件链接:潜力分析报告样张
过程审核评价--打分原则(单个提问)
评分
产品风险
过程风险
与质量管理体系 的相关性
10
•满产足品技没术有要任求何缺陷,•程规满的范足技涵术盖要产求品/技和术过
•记录显示在生产实践中落实了质 量管理体系
•达到了目标要求
审核提问 (2010) 7 5 9 7 26 6
总共 :
60
审核提问 (2016) 7 5 7 7 26 5
57
P2-审核问题一览表
P2 项目管理
2.1 是否建立项目管理及项目组织机构?
是否为落实项目而规划了所有必要的资源,这些资源 2.2 是否已经到位,并且体现了变更情况? 2.3 是否编制项目策划,并且与顾客协调一致?
VDA6.3过程审核标准简介
VDA6.3是什么?
VDA6.3是德国汽车工业联合会(VDA)制定的德 国汽车工业质量标准的第三部分,即过程审核, 简称VDA6.3。过程审核是针对质量能力进行的 评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干 扰因素的影响下稳定受控。
德国汽车工业质量标准- VDA6 系列:
审核结果的综合评分计算方法
过程各要素(P2,P3,.. P7)符合率Ee计算公式如下:
各相关问题实际得分的总和 Ee(%)= ------------------------------------- × 100%
各相关问题满分的总和
举例:P2共有7个审核提问,得分为:4,6,4,8,6,4,6 P2综合得分:
对符合要求程度的评定 完全符合 绝大部分符合,只有微小的偏差* 部分符合,有较大的偏差 小部分符合,有严重的偏差 完全不符合
VDA6.3(过程审核)
2过程审核产品实现过程 / 单件生产1. 2005年第2版德国汽车工业协会(VDA)3ISSN 0943-9412Copyright 2005 byVerband der Automobilindustrie e.V.(汽车工业协会VDA)Qualitätsmanagementcenter-Center(质量管理中心QMC) D-61440 Oberursel, An den Drei Hasen 31印刷出版:Druckerei Henrich GmbHD-60528 Frankfurt am Main, Schwanheimer Straße 110本书用纸系用无氯漂白纸浆制成4责任免除VDA丛书是任何人都可自愿使用的推荐性手册。
使用者应审视实情,正确应用。
VDA丛书考虑了各个版本出版时的技术水准。
VDA推荐性标准的使用者对其自身行为负责,并承担相关危险。
VDA以及参与提出VDA推荐性标准者概不承担任何责任。
在应用VDA推荐性标准时,如发现其有错误或可能解释不确切之处,请立即告知VDA,以便进行更正。
引用标准标有德国标准化协会DIN编号和出版日期的标准的摘录是征得DIN德国标准化协会许可的。
标准的应用以最新版本为准,最新版本可以从Beuth 出版社(Beuth Verlag GmbH,10772 柏林)购买。
版权保护本书及其所有的组成部分均受版权保护。
未经VDA同意,不得擅自进行任何违反版权法规定的使用。
其中特别是不得擅自复制、翻译、制成微缩胶片及通过电子数据处理系统进行存储和处理。
56前言买方市场上顾客要求的不断提高给企业的质量管理提出了更新更复杂的任务。
目前在许多经济领域,“全面的”质量管理体系已是企业战略的组成部分之一,成为满足产品和过程高质量要求的先决条件。
应通过体系审核以计划的时间间隔对质量管理体系的有效性进行检查。
随着新产品 / 新服务从设计到生产 / 提供的周期越来越短,要求企业各个部门的工作流程不断地向平行化发展。
VDA6.3 过程审核详解
编制审核计划
审核目的
审核范围
审核依据
审核员
审核日期
行程安排:
审核过程 受审部门
首次会议
工序1
生产部
工序2
生产部
工序3
生产部
工序4
生产部
工序5
生产部
…
末次会议
准备审核提问表
生产制造过程 VDA6.3&顾客特殊要求
A&B 2019年4月16日
审核员 全体
A B A B A
陪同人员 全体
审核日期 2019-04-16 2019-04-16 2019-04-16 2019-04-16 2019-04-16 2019-04-16
确定审核范围 研究过程的文件资料,把过程划分为工序,并确定影响过程的各种参 数:作业指导书和检验指导书、过程指导文件、生产工艺文件及检验计划。 如果是针对事件的审核,在规划时应确定对那个过程分段实施审核, 或者是全过程审核。 组织、时间/地点、审核组长及审核员、相关负责人及其他参加人员
19
3.2 审核准备
8
1.1 质量管理体系-过程及风险解析
使用什么资源? (工装/设备/装置)
WHO-由谁进行? (能力/技能/资格)
输入 (我们将收到什么?)
XXX过程
输出 (我们将交付什么?)
如何做? (方法/指导书/程序/技术)
KPI-关键准则是? (测量/评估/绩效/指标)
过程风险分析
9
注:按5M1E分析风险(制定预防措施 及应急措施)
这些安排是否有效实施并能达到过程控制目标的、系统的、独立的检查。 3.2 意义
在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实后可以改进过程, 是过程更有能力、更稳定可靠。 3.3 过程审核、产品审核、体系审核区别
VDA6.3 过程审查
7.2
是否确保了顾客支持?
7.3*
是否确保了零件供给?
Output
Input
Input ?
Output ?
How to Control the process? Related Documents?
KPI? Effective & Efficiency
VDA6.3过程审核
定量评分定级方法:
在进行计划内的过程审核时,可以采取定量评分定级的方法,使审核结果以及对审核报告 的分析具有可比性,而且可以确定按持续改进的方法与以往所有的审核对比有哪些变化。
红灯:被禁止的供应商(申请方) 对于询价的项目,所涉及的零部件或者产品组,将不得发包。 绿灯:放行的供应商(申请方) 对于询价的项目,所涉及的零部件或者产品组,客户将无条件的发包。 黄灯:需加以控制的供应商(申请方) 可以发包,但需要绑定一定的条件(旨在最小化其风险): -限定产量(小批量) -限定产品 -将询价量限定为其中的一部分 -供应商将取得一份试生产委托,以便证明自己的能力 -由供应商开发团队负责专门的管理,对项目进展开展连续监控
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
在系列生产过程中,是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化?
VDA6.3过程审核
P7:客户支持,客户满意度,服务支持:
提问概述
潜力 分析**
物流和 零件搬 运
基本因素***
PV
ZI
KO
RI
P7
顾客支持/顾客满意/服务
7.1*
顾客在质量管理体系,产品(交付时)和过程方面的要求是否得到了满足?
2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理?
vda6.3过程审核要点
VDA6.3过程审核主要关注的是从供应商到生产制造再到用户的整个过程中的质量稳定性、可靠性和持续改进。
以下是主要的审核要点:
1. 潜在供应商分析:在将零件发包给供应商时,需要评价供应商是否可以被批准供货。
2. 项目管理:对产品和过程的开发过程进行审核。
3. 产品和过程开发的策划:产品和过程开发的策划是实现质量的重要步骤,需要对这一过程进行详细的审核。
4. 产品和过程开发的实现:对产品和过程的开发过程进行审核,保证其按计划完成,并达到预期的质量标准。
5. 供应商管理:对供应商进行审核,以保证他们能够提供符合质量标准的产品和服务。
6. 生产过程分析:一共有26个提问,这也是审核的重要部分,对生产过程进行详细的审核和分析,保证生产过程的质量可靠性和稳定性。
7. 顾客关怀/顾客满意/服务:对售后服务进行审核,以保证顾客在整个购买和使用过程中能得到满意的体验。
总的来说,VDA6.3过程审核是德国汽车工业联合会制定的德国汽车工业质量标准的第三部分,它对德国汽车工业的发展和质量的提升有着重要的意义。
VDA6.3过程审核汽车产品品质管理
末次会议
• 1,末次会议是审核员在审核期间发现的所 有情况的总结
• 2,审核员要对审核的结果进行说明、解释 并说明什么地方有缺陷及有改进的潜力, 同时说明审核结果的理由
• 3,必须确定纠正措施的完成期限 • 4,被审核人员要在审核结果上签名确认审
核结果
纠正措施
• 定义:是针对审核中发现的缺陷要在商定 期限内完成纠正措施的实施计划
须对措施进行修订,必要时需指定复审计划。
复审的可能
• 1,完整的审核并需重新进行评定 • 2,只对具体的有关过程 (部分过程)进行
复审,必须要对有缺陷的项目进行复审。
审核报告及存档
审核报告包括下列项目: —过程负责人/参加审核人员 —过程描述(范围)如:设备、工艺、产品、服务 —审核的原因 —结果描述(产品生产/实施服务符合质量要求的程度) —降级标准并说明理由 —措施完成期限 —应急措施 —不能评定的审核问题或增加的审核问题 —对每个审核提问项的说明 —对发现的缺陷要指出所参照的文件 注:A,在审核报告中只对审核过程中和末次会议上讨论的项目进行描述。 对每项缺陷要指出其在审核提问表中对点进行如下描述: 1,问题描述 2,发现的情况(例如:缺陷的类型、缺陷的地点) B,在审核报告中也可以提审核中发现的优缺点。
过程审核提问表
• A,产品诞生过程 —产品开发策略 —产品开发实施 —过程开发策略 —过程开发实施 • B,批量生产 —供方/原材料 —生产 —人员/素质 —生产设备/工装 —运输/搬运/贮存/包装 —缺陷分析/纠正措施/持续改进 —服务/顾客满意程度
结构
提问表可分为: • 关于两个主过程和每个要素的综述 • 提问 —要求/说明 —需考虑要点,审核时各相关的点必须加以
否是已具有过程开发计划、是否遵 循目标值
VDA6.3过程审核
70%
子要素过程分析/生产Eu1-Eu7落实程度<70% 至少有一个问题的评分为0分
6
输入-过程步骤-输出
识别产品和过程风险!!
过程使用哪些物质资料实现?
物质资源
装备,装置
哪些岗位为过程提供支持?
过程支持
培训,知识,技能,权限
过程输入是什么?
I PS1 O 接口
输入
过程步骤 PS2
过程输出应该是什么?
16
2.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与 了控制系统?*
关注焦点: •针对顾客,组织内部以及供方,分别定义了负责变更管理人员及其代理人。 针对变更的规模制定了规定(分发,处理时间,事态升级路径)。 必须满足顾客就变更管理的要求,或者对此开展了特定的管理并加以记录。 为变更的负责人定义了一套规定。
VDA标准 &ISO/TS16949 GQA,QSK,特殊条款 ,…
依据和责任
人员,事项,时间 方法 结果,有效性证明
4
VDA6.3评估报告-输出
5
VDA6.3评分标准
等级
总体落实程度
评级描述
降级原则
A
EG≥90%
具备质量能力
一、由A降B:
P2-P7中有一个过程要素或者过程步骤E1_En落实程度<
13
2.2 是否为项目开发而策划并实现了所需的资源, 并且通报了变更情况?*
关注焦点: •资源策划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。 为项目管理设立并且实现了资源策划(跨区域跨部门的团队)。 针对必要的项目预算,进行了策划并审批通过。 参与其中并且具备相关资格的专业部门员工都在各自专业部门的安排下及时到位。 在策划中应考虑到员工的实际工作负荷。 对项目中的变更应及时加以说明,并且在实现前与顾客进行协商沟通。 一旦项目中发生变更(时间,开发规模,……),那么,就必须对资源策划开展复核。必要 时,还应调整实际需求。 上述情况既涉及到由顾客触发的变更,也涉及到自身内部的变更以及由供方触发的变更。 资源策划同样也会考虑到供方。而在资源策划中,应特别留意关键路径。
vda6.3过程审核方法
vda6.3过程审核方法VDA 6.3过程审核方法引言:过程审核是一种用于评估组织内部过程是否符合特定要求的方法。
VDA 6.3是德国汽车工业协会(VDA)制定的一项过程审核标准。
它为汽车行业内的供应商和制造商提供了一种系统化的方法,以确保其生产和供应过程的稳定性和可靠性。
本文将介绍VDA 6.3过程审核方法的基本概念和步骤,以及其在实践中的应用。
第一章:VDA 6.3过程审核的基本概念1.1 过程审核的定义VDA 6.3过程审核是一种针对组织内部过程进行评估的方法,旨在确定组织是否满足特定的质量要求。
过程审核关注的是过程的规范性、可行性和效果,而不仅仅是结果。
1.2 VDA 6.3过程审核标准的重要性VDA 6.3标准定义了过程审核的最佳实践方法,其目标是帮助组织识别和纠正存在的问题,以提高生产过程的效率和稳定性。
通过实施VDA 6.3过程审核,组织能够有效管理风险,保证产品质量,并满足客户的需求和期望。
第二章:VDA 6.3过程审核方法的步骤2.1 筹备与准备在开始过程审核之前,组织需要进行筹备和准备工作。
这包括确定审核的目的和范围,选择审核团队,制定审核计划和准备必要的文件和资料。
2.2 过程审核计划审核计划是组织进行过程审核的基础。
它应包括审核目标、范围、审核人员、审核时间表和审核方法的详细信息。
审核计划的制定应基于有效的风险评估,以确定需要重点关注的过程。
2.3 执行过程审核过程审核的执行包括收集和评估与过程相关的信息和数据。
审核人员需要与相关部门和人员进行交流,以了解过程的实施情况,并验证其是否符合VDA 6.3标准的要求。
此外,审核人员还需要对所收集的信息进行记录和分析,以确定是否存在违规或改进的机会。
2.4 发现与报告在过程审核的过程中,审核人员可能会发现存在不符合VDA 6.3标准要求的情况。
这些发现需要记录并向组织的管理层进行报告。
报告应包括违规情况的详细描述、可能的原因和建议的改进措施。
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1前言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。
标准中对环境保护给予了适当的考虑,这主要是针对顾客的要求。
但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。
供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。
标准是实施内部和外部过程审核的一个,因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。
在实际工作中,审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。
标准的目的是在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核,使其具有广泛的对比性,并减少审核的费用。
审核结果可以被第三方承认,这取决于对审核报告进行详细分析的结果。
有时还需要其他资料,由第三方根据自己的尺度决定。
2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。
列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。
比较:这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。
第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。
对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。
也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。
3关于过程审核的规定3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
通过以下各点来达到上述目的:3.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷的首次出现。
3.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
3.1.3 持续改进过程(KVP)持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。
过程审核的措施落实以后可以改进过程,使过程更有能力、更稳定可靠。
3.1.4 质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。
3.2 原因过程审核可以分为计划内(针对体系和项目)和计划外(针对事件)审核。
3.2.1 计划内的过程审核针对体系审核过程审核作为企业质量管理体系组成部分,必须按审核计划进行。
对于批量供货和潜在的供方,若其质量管理体系已经得到了认证,则根据需要对其进行审核,即只对与供货范围直接有关的过程(减少费用)或计划用于供货范围的过程进行审核。
针对项目的审核在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点(里程碑)进行过程审核,以发现缺陷并采取适当的措施。
3.2.2 计划外的过程审核针对事件/问题的审核对于有问题的过程,在项目的每个阶段,为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的考虑,需要进行过程审核。
这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。
计划外过程审核的起因可能是,例如:-- 产品质量下降-- 顾客索赔及抱怨-- 生产流程更改-- 过程不稳定-- 强制降低成本-- 内部部门的愿望3.3 应用范围在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法:营销开发采购(产品/服务)生产/服务的实施销售/运行售后服务/服务回收。
下例的列表说明了运用的领域:3.4 实施过程审核的前提3.4.1 企业内的基本前提要实施过程审核,需要在企业和过程方面进行具体的准备工作。
有目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非常必要的。
基本的前提包括,例如:√ DIN EN ISO 9000族标准的要求✓组织机构/企业结构(产品或服务的种类、参考数据等)✓审核提问表✓审核计划✓质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导书(与内部/外部审核有关)✓VDA的规定(例如:VDA6.1/VDA6.2的规定)✓法律和合同的规定✓顾客的要求✓重要的产品特性✓重要的过程参数✓质量历史。
3.4.2 审核人员的职业经验(过程经验)至少要有两年的汽车工业(汽车生产商和供应商)过程管理经验是审核人员需要具备的重要的前提条件。
另外,审核人员必须至少(有时是在专家如过程技术人员、工艺专家的支持下)进行过三次典型过程的过程审核。
3.4.3 责任3.4.3.1 进行审核的企业/组织/职能部门✓根据职业经验和素质先选择合格的审核人员✓安排审核任务3.4.3.2 审核员✓按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核-- 与被审核组织/职能协商(确定要审核的过程、接口等)-- 准备审核(研究资料、制订审核提问表,邀请专家参加或利用专业决窍等)-- 实施审核-- 评分定级-- 末次会议和撰写报告-- 要求采取纠正措施-- 验证纠正措施的有效性-- 保密义务。
✓保持应有的资格-- 熟悉最新的标准及文献-- 审核人员应具备的专业知识-- 过程知识。
3.4.3.3 被审核企业/组织/职能部门✓提供所有必要的信息✓过程负责人参与✓提供专业人员✓确定纠正措施✓落实纠正措施✓验证纠正措施的有效性。
4审核流程审核总是按相同的系统方法进行:-- 准备-- 实施-- 报告和总结-- 纠正措施、跟踪、有效性验证。
下面的流程图(图1)更直观地说明了这种方法:章图 1:审核流程图5 审核准备5.1 概述充分的审核准备特别重要,是审核成功的基础。
同时必须通知被审核部门审核的原因及日期。
不论审核的种类如何,也不论-- 计划内或计划外-- 内部或外部-- 产品或服务,准备的过程都是相同的(见图2)。
图2: 审核准备流程图5.2 确定过程的范围,划分过程的工序,过程文件审核准备工作的第一步是确定审核的过程范围。
审核员或审核小组必须确定要审核的过程。
同时要确定其向外的接口(图3和图4)。
审核员有权确定要审核过程的范围,但应与有关的部门及过程负责人协商,必要时对过程进行预审。
下一步是把过程划分为工序(把所确定范围内的过程分为单个的过程段)并考虑接口问题(图3和图4)。
最迟从这时起审核员或审核小组必须对过程的文件资料进行研究。
只有利用相关的文件资料才能有效地把过程划分为工序,对过程进行足够的描述,并确定影响过程的各种参数。
也就是说,审核人员根据自己的观点对过程进行描述并确定影响过程的各种参数。
影响过程的参数首先是从“6M”(人、机器、原材料、方法、环境及管理)以及所定的过程范围得来的。
可以利用各种系统性的、方法性的程序(例如:因果图)尽可能对主要影响因素进行合理的细化。
这样,审核员在现场进行审核时就查以用审核提问表有目的地进行提问。
对于外部过程审核,在多数情况下出于竞争原因不能拿到准备审核所需要的全部资料。
因此,必须利用所提供的资料进行准备工作。
审核员/审核小组在策划审核流程时还必须考虑“在审核现场进一步提供其他资料”这一步骤。
根据现有的过程文件资料进行过程描述:-- 作业指导书及检验指导书-- 过程指导文件-- 生产工艺文件及检验计划。
EZ EPG EK3E z = 原材料/外购件过程接口E pg = 各道工序的平均值E k = 售后服务/用户满意PS = 工序L = 供方WE = 进货入口WA = 产品出口- 8 -EZ EPG EK= 原材料/外购件Ez= 各道工序的平均值EpgE= 售后服务/用户满意kPS = 工序- 9 -其他的信息来源还有:标准、规范、目标值(例如:PPM)、程序文件、FMEA、缺陷目录、维修手册、质量控制卡、审核结果、上次审核的活动计划;外部:进货检验结果、供应商行为状态、平面图、项目计划、VDA绩效数据比较(内部/外部)、员工调查、顾客调查、服务质量及售后服务质量的返馈。
这些前期的工作是制订审核提问表的重要基础。
另外,审核员和被审核企业还要了解确定过程审核框架条件的一些相关文件。
框架条件例如:-- 组织规定-- 责任分工确定框架条件的相关文件人,例如:-- 质量手册-- 程序文件-- VDA丛书-- 标准-- 顾客要求。
5.3 具体过程的审核提问表/详细的审核流程计划根据上述前期工作的结果,审核员(审核小组)编写针对该具体过程的审核提问表。
在审核前必须及时把提问表传达给被审核方,需要时进行解释。
审核员(审核小组)在制订详细的审核计划时首先通过协商确定参加审核的人员(审核员和被审核人员):✓审核人员的人数姓名(若有两个或两个以上的审核员,必须确定一个审核组长;一般来说,外部审核为2名审核员,内部审核为1名审核员)。
✓每个被审核组织单位/职能部门派人参加,例如:-- 过程负责人-- 专业人员-- 接口代表。
✓需要时邀请专家参加(在外部审核时必须与被审核方协商)。
✓末次会议的参加人员。
在由审核员及被审核方商定后正式通过最终的详细审核计划。
建议制订一个包括组织单位/职能部门、时间/地点、参加人员以及相关的审核项目的一览表。
同时要考虑到:-- 停产(中午休息等)-- 换班。
在现场可能需要更改审核计划。
在商定审核工作的一些“组织事宜”后结束过程审核的准备工作。
组织事宜指的是,例如:-- 会议室-- 投影仪及其他设备-- 在现场准备好资料等。
为此制订一个专用检查表可能会有帮助。
6实施审核6.1 首次会议审核开始前召开首次会议。
根据不同情况确定首次会议的时间和内容。
不同情况包括:-- 外部审核-- 内部审核-- 针对事件进行的审核-- 按计划进行的审核。
在首次会议上首先要介绍参加人员,若是外部审核有时还要介绍一下企业/组织单位。
再次介绍审核的目的及原因,以便让所有参加人员都得到相同的信息,更好地进入角色。
为了保证审核工作的顺利进行,需要把审核程序(确定过程范围,审核提问表,评分定级方法等)和框架条件(责任分工,现场的实施,在接受提问时需脱岗的人员等)解释清楚。
6.2 审核过程按照事先已制订好的提问表进行审核。
既可按照编码顺序也可随机提问。
提问的方式,例如:W提问方式(Warum 为什么,Wann 何时,Wer何人,Wie 如何等)以及其他的提问技巧是审核员培训的基本内容,在此不再进一步阐述。
实践证明,多次用“为什么……”提问有利于对过程工艺进行深入的分析。
在审核期间,可以提出新的提问表并增加到提问表里。
通过提问把现场的人员也纳入到审核过程中。
建议随时记录发现的优点以及不足之处。
为了避免在末次会议上发生冲突,必须尽量在现场澄清不明之处并达成一致意见。
在审核时若发现严重的缺陷,必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。
7评分与定级按计划进行的(计划内的)过程审核采取定量评定方法,因此审核结果以及对审核报告的分析具有可比性,而且按KVP的观点可能看出与以往审核的差异。
由于不同的企业其评定范围和目标要求可能不同,有时需要对总符合率(百分率)定级的界限以及级别名称进行调整。
可以使用定性的评定方法,也可以只对个别的过程要素进行评定。
但上述这些不同的评定方法(例如:定性评定方法)必须由供方和顾客协商确定并在审核报告中注明。
7.1 提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程(服务诞生过程)和批量生产(实施服务)中满足该要求的情况对提问进行评定。