2016年普陀区国有资本经营支出决算表
2016年收入支出决算总表 .doc
2016年收入支出决算总表
公开01表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年收入决算表
公开02表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年支出决算表
公开03表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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感谢你的观看2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
感谢你的观看2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
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根据《2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师工作方案》,现将符合优惠加分条件的报名人员公示如下:2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师优惠加分名册
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2016年收入支出决算表2、2016年收入决算表3、2016年支出决算表【模板】
1、2016年收入支出决算表
2、2016年收入决算表
3、2016年支出决算表
4、2016年财政拨款收入支出决算总表
5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7、2016年部门决算公开信息统计表
8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
9、商务中心2016年部门决算公开相关信息统计表
10、部门决算相关信息统计表
11、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
12、政府采购情况表
13、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
14、主要指标变动情况表
15、XX县商务中心决算公开说明。
关于2016财政决算和2017年上半年
关于2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况的汇报区财政局局长张玉林(2017年7月28日)主任、各位副主任、各位委员:受区政府委托,我向本次人大常委会报告2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况,请予审议。
一、2016年财政决算情况2016年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下,紧紧围绕区四届人大一次会议确定的财政预算收支任务,以构建公共财政体系为目标,以保障全区经济社会事业发展为重点,积极培植财源,着力优化结构,服务改善民生,深化财税体制改革和国资综合改革,积极构建现代财政制度,为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。
(一)一般公共预算决算情况1、全区一般公共预算收支决算及平衡情况收入情况:全区(含原南京化学工业园,以下简称原化工园)完成财政收入亿元,完成调整预算的%,增长%;实现一般公共预算收入亿元,完成调整预算的%,增长%。
其中六合行政区完成财政收入亿元,完成调整预算的%,增长%;实现一般公共预算收入亿元,完成调整预算的%,增长%。
支出情况:全区一般公共预算支出亿元,完成调整预算的%,增长15%。
其中六合行政区一般公共预算支出亿元,完成调整预算的%,增长%。
收支平衡情况(详见表一):全区一般公共预算收入总来源亿元,其中:当年一般公共预算收入亿元,中央税收返还及各项补助收入亿元,债券转贷收入亿元,上年结余收入亿元,调入资金亿元;全区一般公共预算总支出亿元,其中:当年一般公共预算支出亿元,上解上级支出亿元,债券还本支出亿元,安排预算稳定调节基金亿元。
收支相抵后,结转支出亿元。
2、区本级一般公共预算收支决算及平衡情况(1)区本级一般公共预算收入决算情况(详见表二)(含六合行政区本级、原化工园)2016年,区本级完成财政收入亿元,完成调整预算的%,增长%;实现一般公共预算收入亿元,完成调整预算的%,增长%。
其中六合行政区本级完成财政收入亿元,完成调整预算的%,增长%;实现一般公共预算收入亿元,完成调整预算的%,增长%;原化工园完成财政收入亿元,完成调整预算的%,增长%;实现一般公共预算收入亿元,完成调整预算的%,增长%。
2016年一般公共预算收入表
2016年一般公共预算收入表单位:万元- 1 -2016年一般公共预算支出表单位:万元- 2 -关于2016年一般公共预算执行情况的说明一、收入预算执行情况2016年,全县一般公共预算收入28526万元,完成调整预算的100.09%。
有关项目说明如下:税收收入完成18003万元,完成调整预算的100.5%,非税收入完成10523万元,完成调整预算的99.4%。
2016年以来,财政部门紧抓全面推开“营改增”以及国家去产能的时机,做实财政收入,用短期财政收入的“减”换取持续发展中的“增”,为推动产业转型、结构优化、经济增长打下坚实基础。
二、支出预算的完成情况2016年,全县一般公共预算支出239836万元,增长1.34%。
有关支出项目说明如下:1、一般公共服务支出。
全县一般公共预算支出14639万元,下降10.40%,主要是上级专项转移支付较上年减少。
2、教育支出。
全县教育支出46320万元,增长4.56%,主要是加大了教育投入力度。
3、社会保障和就业支出。
全县社会保障和就业支出完成47013万元,增长26.97%,主要是居民养老保险、离退休人员工资提标补差部分。
4、农林水支出。
全县农林水支出48236万元,增长16.66%,主要是加大对扶贫和美丽乡村建设的投入。
- 3 -5、交通运输支出。
全县交通运输支出5856万元,增加了96.71%,主要是上级加大对国防交通项目建设投入。
6、住房保障支出。
全县住房保障支出11041万元,下降46.07%,主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年减少。
7、债务付息支出。
债务付息支出2297万元,主要是新增债券和置换债券付息。
- 4 -2017年一般公共预算收入表单位:万元- 5 -2017年一般公共预算支出表- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 14 -- 15 -- 17 -- 30 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -2017年一般公共预算本级支出表- 45 -2017年一般公共预算本级基本支出表单位:万- 46 -- 47 -- 48 -2017年一般公共预算税收返还、转移支付表单位:万元- 49 -2017年专项转移支付预算表单位:万元- 50 -。
全国有资本经营预算支出决算表
第 1 页
2016年全省国有资本经营预算支出决算表
单位:万元 预算科目 国有资本经营预算支出 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 "三供一业"移交补助支出 国有企业改革成本支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 其他国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴(款) 国有企业政策性补贴(项) 四、其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出(项) 调整预算数 703,934 312,842 Байду номын сангаас67,209 8,244 37,389 15,982 4,550 1,600 9,832 125 125 374,985 374,985 决算数 643,636 295,670 257,198 2,607 35,865 13,432 2,000 1,600 9,832 102 102 334,432 334,432 完成预算% 91.4 94.5 96.3 31.6 95.9 84.0 44.0 100.0 100.0 81.6 81.6 89.2 89.2 增减% 397.0
第二部分 2016年度部门决算表.doc
第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)
收入支出决算总表
公开01表
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表谢谢观赏
收入决算表
公开02表公开部门:民建宁夏区委会
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表谢谢观赏
支出决算表
公开03表
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表谢谢观赏
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表谢谢观赏
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表公开部门:民建宁夏区
委会
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位:元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
此表本单位未涉及
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7-13 中国统计年鉴数据处理:全国国有资本经营支出决算表(仅全国指标,便于2013-2018多年数据分析对比)_
)
决算数 为预算 数的%
决算数为 上年决算
数的%
127.3 85.7
-120.6 97.4 36.2 49.2 70.1 37.6 75.6
549.65 2273.58
29.34 823.62
27.88 276.83
2.04 0.42 2.45 22.76 430.68 3.26 57.30 736.30 387.52 57.53 133.69 4.73 42.51 0.12 7.75 102.45 102.91 102.91 269.16 269.16 1961.33
2018 其中:其他国有资本经营预算支出 2018 全国国有资本经营支出 2018 2017 2017 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 2017 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 2017 #厂办大集体改革支出 2017 “三供一业”移交补助支出 2017 国有企业办职教幼教补助支出 2017 国有企业办公共服务机构移交补助支出 2017 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2017 国有企业棚户区改造支出 2017 国有企业改革成本支出 2017 离休干部医药费补助支出 2017 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 2017 三、国有企业资本金注入 2017 #国有经济结构调整支出 2017 公益性设施投资支出 2017 前瞻性战略性产业发展支出 2017 生态环境保护支出 2017 支持科技进步支出 2017 保障国家经济安全支出 2017 对外投资合作支出 2017 其他国有企业资本金注入 2017 四、国有企业政策性补贴 2017 #国有企业政策性补贴 2017 五、其他国有资本经营预算支出 2017 #其他国有资本经营预算支出 2017 全国国有资本经营支出 2017
2016年一般公共预算支出决算表
470
470
100.00%
114.36%
422
102.68%
48
296
296
100.00%
143.69%
296
149.49%
1,480
1,480 509 36
100.00%
139.10% 148.40%
5.62%
2016年一般公共预算支出决算表
单位:万元
项目
调整预算数
决算数为预算 决算数为上年
决算数
2016年一般公共预算支出决算表
单位:万元
项目
调整预算数
决算数为预算 决算数为上年
决算数
数的%
决算数的%
信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 其中:行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理
289
365.82%
2016年一般公共预算支出决算表
单位:万元
项目
调整预算数
决算数为预算 决算数为上年
决算数
数的%
决算数的%
教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 特殊教育 其中:特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 其中:教师进修 干部教育 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 其中:农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其中:其他教育支出(项) 六、科学技术支出 其中:科学技术管理事务 其中:行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 其中:机构运行 重点基础研究规划
2016年全市一般公共预算收入情况表
2016年全市一般公共预算收入情况表单位:万元收入项目调整预算执行数占预算%一、税收收入小计1,426,1851,453,681101.9 增值税273,602320,118117.0 营业税244,078219,98190.1 企业所得税117,092120,525102.9 个人所得税42,85449,443115.4 其他各项税收748,559743,61499.3 二、非税收入小计637,282613,42596.3 专项收入101,32892,91991.7 行政事业性收费151,553163,907108.2 罚没收入62,84757,60891.7 国有资本经营收入及国有资产有偿使用收入294,395252,46185.8 其他收入27,15946,530171.3本年收入合计2,063,4672,067,106100.2三、转移性收入小计1,329,7413,195,711240.3 返还性收入106,234151,643142.7 一般性转移支付收入636,582702,664110.4 专项转移支付收入305,875353,916115.7 地方政府债券收入70,0001,676,9002,395.6 调入预算稳定调节基金28,84934,103118.2 调入资金84,602178,886211.4 上年结余收入97,59997,599100.0收入总计3,393,2085,262,817155.1减:上解省级支出219,804176,21980.2 调出资金、债务还本等32,7341,651,5185,045.3减:补充预算稳定调节基金3,53838,7321,094.7 本年支出3,137,1323,305,875105.4年终结余90,4732016年全市一般公共预算支出情况表单位:万元项目调整预算执行数占预算%一、一般公共服务255,112278,942109.3二、国防和公共安全支出157,109171,742109.3三、教育647,669647,517100.0四、科学技术34,85134,24798.3五、文化体育与传媒44,62246,447104.1六、社会保障和就业477,507513,547107.5七、医疗卫生与计划生育支出358,868381,817106.4八、节能环保64,81770,335108.5九、城乡社区事务255,866298,558116.7十、农林水事务383,128438,705114.5十一、交通运输88,82393,648105.4十二、资源勘探电力信息等事务102,079117,352115.0十三、商业服务业和金融监管事务38,51640,604105.4十四、国土资源气象等事务39,68029,13273.4十五、住房保障支出71,77566,96793.3十六、粮油物资管理和储备事务4,8185,492114.0十七、其他支出111,89270,82363.3本年支出合计3,137,1323,305,875105.42016年全市政府性基金预算收入执行情况表单位:万元项 目调整预算执行数占预算%一、散装水泥专项资金收入27712645.5二、新型墙体材料专项基金收入4,7316,327133.7三、城市公用事业附加收入10,86713,649125.6四、国有土地收益基金收入30,75122,81174.2五、农业土地开发资金收入6,0213,97766.1六、国有土地使用权出让收入415,188441,691106.4七、彩票公益金收入9,58811,205116.9八、城市基础设施配套费收入131,263154,610117.8九、污水处理费收入6,7298,494126.2十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2,0322,573126.6十一、其他政府性基金收入5,440354 6.5本年基金收入合计622,887665,817106.9转移性收入875,884919,750105.0 上级补助收入29,38373,509250.2 债务(转贷)收入658,300658,300100.0 上年结余收入185,401185,401100.0 调入资金2,8002,54090.7收入总计1,498,7711,585,567105.8减:上解省级支出556171121.8 调出资金、债务还本等526,078578,518110.0减:本年支出827,937854,122103.2年终结余144,701152,310105.32016年全市政府性基金预算支出执行情况表单位:万元项 目调整预算执行数占预算%一、文化体育与传媒支出24国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出24二、社会保障和就业支出25,19047,624189.1 大中型水库移民后期扶持基金支出24,20546,766193.2 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出98585887.1三、城乡社区支出762,697770,887101.1 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出560,518594,801106.1 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出16,03610,04762.7 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出24,08615,72865.3 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出6,2432,01232.2 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出10,51415,960151.8 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出137,571123,34389.7 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出7,7298,996116.4四、交通运输支出300海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出300港口建设费及对应专项债务收入安排的支出民航发展基金支出五、资源勘探信息等支出9,9407,81678.6 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出28227798.2 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出9,6587,53978.1 农网还贷资金支出六、商业服务业等支出22821996.1 旅游发展基金支出22821996.1七、其他支出29,88224,70382.7 彩票发行销售机构业务费安排的支出6,6821,10016.5 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5,09821,138414.6 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出18,1022,46513.6八、债务付息支出2,549合 计827,937855,172103.32016年全市国有资本经营预算执行情况表单位:万元项 目预算数执行数占预算%本年收入 15,711 19,230122.4一、利润收入36912634.1 其他国有资本经营预算企业利润收入36912634.1二、股利、股息收入3,3426,904206.6 国有控股公司股利、股息收入1,3582,512185.0 国有参股公司股利、股息收入1,9844,392221.4三、产权转让收入12,00012,000100.0 其他国有资本经营预算企业产权转让收入12,00012,000100.0四、其他国有资本经营预算收入200加:上年结余收入6060100.0 上级补助收入301550.0减:调入一般公共预算2,9853,654122.4 本年支出12,81610,99685.8 解决历史遗留问题及改革成本支出15国有企业办职教幼教补助支出15其他国有资本经营预算支出(款)10,98110,981100.0 其他国有资本经营预算支出(项)12,81610,98185.7年终结余4,655单位:万元金额占预算%比上年增长%社会保险基金收入合计15449971591860103.0 4.1 其中:保险费收入11074131110326100.3-3.8 利息收入212681794384.4-57.9 财政补贴收入389059421702108.440.5 一、企业职工基本养老保险基金收入496417522961105.3-7.0 其中:保险费收入465309481924103.6-5.7 利息收入10683711666.6-71.9 财政补贴收入31013139101.2 1.2 二、机关事业单位基本养老保险基金收入337513341415101.226.7 其中:保险费收入22202619836789.3-11.6 利息收入115212184.3 5.0 财政补贴收入115332142793123.8217.7 三、居民基本养老保险基金收入143829146542101.9 2.9 其中:个人缴费收入445084350197.7-4.8 集体补助收入70253676.4125.2 利息收入3192272385.3-45.0 财政补贴收入9542699776104.69.1 四、城镇职工基本医疗保险基金收入260869267563102.6 2.6 其中:保险费收入257606263941102.5 3.5 利息收入31743278103.3-40.3 财政补贴收入2000 五、居民基本医疗保险基金收入241835246050101.717.3 其中:保险费收入6469867637104.543.4 利息收入1788156887.7-28.1 财政补贴收入174840175794100.59.6 六、工伤保险基金收入1442516622115.2-32.3 其中:保险费收入1386015938115.0-32.7 利息收入555671120.9-20.3财政补贴收入 七、失业保险基金收入3834339379102.7 1.1 其中:保险费收入2768227976101.1 4.8 利息收入13801568113.6-44.7财政补贴收入 八、生育保险基金收入117661132896.3-44.9 其中:保险费收入110221050695.3-46.6 利息收入381807211.8-8.5财政补贴收入3602016年泰安市社会保险基金预算收入执行情况表项 目2016年汇总预算数2016年执行数表7单位:万元金额占预算%比上年增长%社会保险基金支出合计1522230148955197.910.8 其中:社会保险待遇支出14473671453886100.59.7 其他支出44635728516.3364150.0 转移支出6141525385.5-9.8 一、企业职工基本养老保险基金支出50876849675197.614.2 其中:基本养老金支出48138947336698.315.0 丧葬抚恤补助支出199921818290.99.9其他支出转移支出6104520385.2-10.0 二、机关事业单位基本养老保险基金支出33802730414990.012.8 其中:基本养老金支出293400296862101.210.1 其他支出44615728516.3转移支出12216.7-66.7 三、居民基本养老保险基金支出96125102956107.114.0 其中:基础养老金支出8924393812105.111.7 个人账户养老金支出51207379144.154.5 丧葬抚恤补助支出175********.014.6 其他支出转移支出36200.0-25.0 四、城镇职工基本医疗保险基金支出27244026359996.8-13.0 其中:基本医疗保险待遇——住院支出14808912762886.2-2.7 基本医疗保险待遇——门诊支出124351135971109.3-20.8 其他支出 转移支出五、居民基本医疗保险基金支出234329247448105.633.0 其中:基本医疗保险待遇——住院支出182599196152107.427.3 基本医疗保险待遇——门诊支出304262954297.139.3 大病保险支出2128421754102.2100.7 其他支出200-100.0 转移支出 六、工伤保险基金支出199051819791.4-3.7 其中:工伤医疗待遇支出10221726871.1-12.9 工伤非医疗待遇支出(伤残津贴等)966510921113.0 3.7 劳动能力鉴定支出19842.1-27.3 工伤预防费用支出 其他支出 转移支出 七、失业保险基金支出3221835591110.534.6 其中:失业保险金支出142881159781.228.8 基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)3729308882.830.2 丧葬抚恤补助支出6869101.527.8 职业培训补贴支出274531677.8 职业介绍补贴支出 稳定岗位补贴支出67258442125.5113.3 其他费用支出585810535179.810.7 其他支出 转移支出2242190.961.5 八、生育保险基金支出2041820860102.240.0 其中:生育保险待遇——生育医疗费用支出5248442384.318.5 生育保险待遇——生育津贴支出1517016437108.447.2注:本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出,为避免数据重复计算,不含补助下级支出、上解上级支出。
上海市财政局关于印发本市2016年度地方企业财务会计决算报表格式和编制说明的通知
上海市财政局关于印发本市2016年度地方企业财务会计决算报表格式和编制说明的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局•【公布日期】2016.12.22•【字号】沪财企〔2016〕123号•【施行日期】2016.12.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文上海市财政局关于印发本市2016年度地方企业财务会计决算报表格式和编制说明的通知沪财企〔2016〕123号各主管局、控股(集团)公司,各区财政局,市财政监督局:为全面掌握2016年度本市国有企业和城镇集体企业等单位财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《加强企业财务信息管理暂行规定》以及《财政部关于印发2016年度企业财务会计决算报表的通知》(财资〔2016〕75号)规定,现将编报本市2016年度地方企业财务会计决算报表的有关事宜通知如下:一、本套报表为企业向财政部门报送的年度财务会计决算统一格式,适用于境内、境外所有国有及国有控股企业和城镇集体企业,其他企业的年度财务会计决算可参照使用本套报表格式。
二、本套报表由报表封面、主表和补充指标表组成,其中报表封面、主表适用于所有企业(单位)填报;补充指标表中,“境外子企业基本情况表”(财企补01表)由境外子企业分户填报,“汇编范围企业户数情况表”(财企补02表)由市财政局汇审后统一向财政部填报,“国有企业办社会机构情况表”(财企补03表)由所有企业(单位)填报、“上市公司国有股情况表”(财企补04表)由国有控股上市公司(含境内、境外上市)填报,“国有企业带息负债情况表”(财企补05表)由所有企业(单位)填报。
“中央企业国有资本经营决算支出表”(财企补06表)由收到中央国有资本经营预算资金的中央一级企业填报。
三、本套报表系单户与汇总(合并)统一格式。
基本填报单位为具备法人资格、独立核算并能够编制完整会计报表的企业(单位),汇总(合并)单位应将纳入汇总(合并)报表范围的企业实行全级次上报。
中国财政年鉴2017数据:中国2016年一般公共预算.决算收支统计(一)
全国一般公共预算收入
157200.00
全国财政使用结转结余及调入资金
1715.00
支出大于收入的差额
21800.00
决算数
130360.73 40712.08 10217.23 12784.59 -12154.48 11501.88 28851.36 10088.98 950.83 4033.60 2220.91 2209.37 1250.55 2255.74 4212.19 682.68 48.02 2674.16 2603.75 2028.89 4300.00 130.54 8.41 29244.24 6909.26 4896.01 1918.34 5037.76 857.65 6926.70 127.33 747.85 1823.34 159604.97 7226.37 21800.00
决算数为预算
101.3 96.6 85.0 98.6 93.5 158.9 99.3 106.6 79.2 99.3 101.0 85.3 75.8 98.1 102.7 101.9 100.0 104.5 99.0 92.2 103.4 90.0
102.8 102.5 103.1 95.2 108.0 114.4 101.9
单位:亿元
中国2016年一般公共预算.决算收支统计(一)
项目
收入 预算数
一.税收收入
128750.00
国内增值税
42140.00
国内消费税
2970.00
出口货物退增值税.消费税
-13000.00
营业税
7240.00
企业所得税
29050.00
个人所得税
9465.00
资源税
1200.00
中国财政年鉴2017数据:中国2016年地方国有资本经营预算.决算收支统计(一)
决算数
708.97 5.06 38.24 0.01 1.86 1.69 2.05 2.83 34.42 5.56 52.11 145.50 1.88 15.02 16.56 16.84 2.22 0.16 0.69 4.51 4.75
0.44 1.09 0.64 0.05 14.16 0.19 0.68 339.76
单位:亿元
中国2016年地方国有资本经营预算.决算收支统计(一)
项目
一.利润收入 石油石化企业利润收入 电力企业利润收入 电信企业利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 化工企业利润收入 运输企业利润收入 电子企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 建材企业利润收入 境外企业利润收入 对外合作企业利润收入 医药企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 邮政企业利润收入 军工企业利润收入 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 卫生体育福利企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入
摘编自《中国财政年鉴2017》
一)
1决26算.9数为上年
234.3 129.5
61.4 38.5 23.4 77.3 197.1 131.4 116.5 145.0 20.2 84.1 122.0 94.0 74.0 100.0 88.5 123.9 118.2
77.2 99.1 145.5
99.5 316.7 29.4 135.2
决算数为预算
142.3 87.4 112.6 2.8 173.8 80.9 427.1 108.0 207.5 121.7 109.0 133.2 19.6 87.2 80.4 122.0 66.3 145.5 83.1 142.3 99.8
中国财政年鉴2017数据:中国2016年中央国有资本经营预算.决算收支统计(二)
决算数为预算
478.0 48.7 2.0 52.6
118.2 45.1 133.0 97.7 100.0 100.0 100.0 100.0 82.1 100.0 126.1 126.1 89.1 89.1 78.7 142.6 93.5 100.0
摘编自《中国财政年鉴2017》
二)
2决27算.4数为上年
单位:亿元
中国2016年中央国有资本经Fra bibliotek预算.决算收支统计(二)
项目
一.国有资本经营预算补充社保基金支出 二.解决历史遗留问题及改革成本支出
厂办大集体改革支出 "三供一业"移交补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 三.国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 支持科技进步支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 四.国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 五.其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 中央本级国有资本经营支出 中央对地方国有资本经营转移支付 中央国有资本经营支出 国有资本经营预算调出资金 结转下年支出
支出 预算数
12.47 582.00 28.00 160.00 10.00 30.00 350.00 4.00 408.35 203.00 25.00 100.00 12.00 52.35 16.00 74.00 74.00 114.41 114.41 1191.23 360.00 1551.23 246.00
117.6 3.7 508.6
171.2 84.6 284.5 77.6 78.0 29.1 166.7 60.1 924.7
收支预算总表
68,312.48
40,987.49
40,987.49
40,987.49
27,324.99
340685
【2130106】科技转化与推广服务
1,417,433.60
724,460.16
724,460.16
724,460.16
692,973.44
340685
【2210201】住房公积金
1,815,717.43
1,815,717.Βιβλιοθήκη 31,815,717.43
340674
【2130199】其他农业支出
75,899.00
75,899.00
75,899.00
340674
【2210201】住房公积金
144,693.48
144,693.48
144,693.48
144,693.48
四川省农广校自贡中心分校
37,823,678.08
36,534,350.08
319,328.00
970,000.00
600,000.00
400,000.00
874,818.73
自贡市农牧业局
47,835,677.76
8,137,180.95
7,521,514.00
615,666.95
38,423,678.08
37,823,678.08
60,000.00
600,000.00
340301
【2080501】归口管理的行政单位离退休
3,388,924.60
3,388,924.60
3,388,924.60
3,388,924.60
340301
2016年度部门决算
上海市普陀区曹杨新村街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算第一部分上海市普陀区曹杨新村街道城市网格化综合管理中心概况一、主要职能曹杨新村街道城市网格化综合管理中心是曹杨新村街道下属的事业单位,负责承办辖区内城市网格化管理具体事务。
二、机构设置根据上述职责,曹杨新村街道城市网格化综合管理中心设1个内设机构,即网格中心。
第二部分上海市普陀区曹杨新村街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入217.95 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出7.47十、节能环保支出十一、城乡社区支出203.80十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 6.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计217.95 本年支出合计217.95 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计217.95 总计217.952016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计217.95 217.95 208 社会保障和就业支出7.47 7.47 208 05 行政事业单位离退休7.47 7.47 208 05 02 事业单位离退休7.47 7.47 212 城乡社区支出203.8 203.8 212 01 城乡社区管理事务203.8 203.8 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出203.8 203.8 221 住房保障支出 6.68 6.68 221 02 住房改革支出 6.68 6.68 221 02 01 住房公积金 6.68 6.6842016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计217.95 217.95 208 社会保障和就业支出7.47 7.47 208 05 行政事业单位离退休7.47 7.47 208 05 02 事业单位离退休7.47 7.47 212 城乡社区支出203.8 203.8 212 01 城乡社区管理事务203.8 203.8212 01 99 其他城乡社区管理事务支出203.8 203.8221 住房保障支出 6.68 6.68 221 02 住房改革支出 6.68 6.68 221 02 01 住房公积金 6.68 6.6852016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款217.95 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出7.47 7.47十、节能环保支出十一、城乡社区支出203.80 203.80十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出6十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 6.68 6.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计217.95 本年支出合计217.95 217.95 年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计217.95 总计217.95 217.9572016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210 医疗卫生与计划生育支出7.47 7.47210 05 医疗保障7.47 7.47 210 05 02 事业单位医疗7.47 7.47 212 城乡社区支出203.80 203.80 212 01 城乡社区管理事务203.80 203.80212 01 99 其他城乡社区管理事务支出203.80 203.80221 住房保障支出 6.68 6.68 221 02 住房改革支出 6.68 6.68 221 02 01 住房公积金 6.68 6.68合计217.95 217.952016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301 工资福利支出200.07 200.07301 01 基本工资31.47 31.47301 02 津贴补贴60.67 60.67301 03 奖金77.30 77.30301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08机关事业单位基本养老保险缴费27.14 27.14301 09 职业年金缴费 3.48 3.48301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出9.71 9.71 302 01 办公费0.47 0.47 302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 1.43 1.43 302 06 电费 4.70 4.70 302 07 邮电费 1.42 1.42 302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费0.50 0.50 302 29 福利费 1.13 1.13 302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出0.06 0.06303 对个人和家庭的补助 6.68 6.68 303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 6.68 6.68 303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 1.49 1.49 310 02 办公设备购置 1.49 1.49 310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计217.95 206.75 11.20112016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注:上海市普陀区曹杨新村街道城市网格化综合管理中心2016年度无三公经费和机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年统计年鉴 7-12 全国国有资本经营收入决算表(2016年)_
11.91 0.10 6.23
243.16 132.91
84.10 40.11
8.70 67.29 10.00 21.20 16.83 19.26
2.34 0.04 1.31 0.99 304.08
1788.08 370.00 184.89 220.05 142.26 27.07 2.09 1.88 2.62 53.49 7.37 104.11 119.06 9.58 38.02 84.89 13.80 4.85 86.81 1.63
1961.62 372.93 177.83 224.45 134.17 19.29 1.69 5.43 2.83 60.61 6.89 108.20 159.89 1.88 40.67 83.25 16.84 2.72 89.12 1.03
7-12 全国国有资本经营收入决算表(2016年)
单位:亿元
项目
预算数
决算数
一、利润收入 烟草企业利润收入 石油石化企业利润收入 电力企业利润收入 电信企业利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 化工企业利润收入 运输企业利润收入 电子企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 建材企业利润收入 境外企业利润收入 对外合作企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 三、产权转让收入 国有股减持收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 四、清算收入 其中:国有股权、股份清算收入
关于上海市2016年市本级国有资本经营
关于上海市2016年市本级国有资本经营收支决算情况的说明一、市本级国有资本经营收支决算总体情况2016年,市本级国有资本经营收入94亿元,完成预算的133.5%,比2015年同口径(下同)增长1.8%。
加上上年结转收入27.5亿元,市本级国有资本经营收入总计121.5亿元。
市本级国有资本经营支出81.2亿元,完成预算的99.4%,增长24%。
加上调出资金16.2亿元,市本级国有资本经营支出总计97.4亿元,与向市十四届人大四次会议报告的预算执行数比较,市本级国有资本经营支出不变。
市本级国有资本经营收支相抵,当年结余24.1亿元,结余资金结转下年度使用。
二、市本级国有资本经营收入决算情况2016年市本级国有资本经营收入主要包括应交利润收入、股利股息收入、产权转让收入、其他收入等。
按照财政部统一制定的2016年政府收支分类科目,2016年市本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下:1.利润收入预算数58.6亿元,决算数66.5亿元,完成预算的113.5%。
高于预算的主要原因是,市国资委监管的国际集团、同盛集团等部分企业的经营情况好于预期,实际上缴收益数高于预算数。
具体包括:(1)电力企业利润收入预算数4.2亿元,决算数4.1亿元,完成预算的97.6%。
(2)化工企业利润收入预算数0.3亿元,决算数0.3亿元,完成预算的100%。
(3)运输企业利润收入预算数0.2亿元,决算数0.2亿元,完成预算的100%。
(4)电子企业利润收入预算数0.8亿元,决算数1.2亿元,完成预算的150%。
(5)机械企业利润收入预算数32亿元,决算数33.1亿元,完成预算的103.4%。
(6)投资服务企业利润收入预算数16.5亿元,决算数23.1亿元,完成预算的140%。
(7)贸易企业利润收入预算数1.7亿元,决算数1.6亿元,完成预算的94.1%。
(8)建筑施工企业利润收入预算数2.3亿元,决算数2.2亿元,完成预算的95.7%;(9)境外企业利润收入预算数0.1亿元,决算数0.2亿元,完成预算的200%。
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项
目
国有资本经营预算支出 其中:解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业改革成本支出 国有企业资本金注入
前瞻性战略性产业发展支出 支持科技进步支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴(款) 国有企业政策性补贴(项) 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项)
70.33% 70.33% 255.00% 255.00%
国有资本经营支出合计
7,382
7,368
99.81%Байду номын сангаас
结转下年支出
-
1,792
-
总计
7,382
9,160
124.09%
注:国有资本经营预算支出科目自2016年起调整为新科目,决算数与上年决算数无法同比,表中不予反映。
19
年初预算数
7,382 200 200
4,000 4,000
2,922 2,922 260 260
决算数
7,368 200 200
4,450 -
2,200 2,250 2,055 2,055
663 663
单位:万元 决算数为 预算数的%
99.81% 100.00% 100.00% 111.25%
0.00% -