测量管理体系审核日程安排
测量管理体系审核程序
4 工作要求
4.1 编制年度内部审核计划
每年1月30日前,品质部编制年度测量管理体系(MMS)内部审核计划,并报请管理者代表批准后,下发给各部门。
4.2 准备内部审核
4.2.1 在安排的内部审核开始前1个月,管理者代表指定审核组长。
4.3.2 内审员按照内审计划的分工和检查表的内容开展现场审核,通过交谈、查阅文件、查看现场、检查体系运行记录等形式收集审核证据,确定不符合项,在得到受审核部门负责人(或其职务代理人员)确认后,开具计量不合格报告。
4.3.3 小组之间应保持良好的沟通,确保信息传递顺畅。
4.3.4 内审过程中如出现紧急情况(如争吵、突发事故),内审员应及时报告组长处理。
4.2.4 内审员根据内审实施计划,结合本公司的MMS文件,编制内部审核检查表,报内审组长批准,作为实施审核的指南和审核依据。
4.2.5 内审员在编制检查表时,应考虑对文件的适宜性和记录的有效性的检查。
4.2.6 受审核部门如需更改日程安排,应在现场审核开始前3天内提出。
4.3 实施内部审核
4.3.1 内审组长主持召开内审首次会议,说明审核的目的、准则、范围和方法,以及注意事项,管理者代表、各部门负责人参加内审首、末次会议。
****有限公司
测量管理体系审核程序
文件编号/版本
发布日期
编 制
审 核
批 准
1 目的:确保本公司测量管理体系得以持续有效的实施,符合标准要求。
2 范围:适用于对本公司测量管理体系审核的管理。
3 职责
3.1品质部:测量管理体系审核工作的归口管理,组织制定测量管理体系年度内部审核计划。
测量管理体系监督审核规范
测量管理体系监督审核规范0 前言对已经取得测量管理体系认证证书的组织实施年度监督审核既是保证测量管理体系认证工作的有效性的必要措施,也是保证已取得认证证书组织的测量管理体系持续改进的重要手段。
为了规范年度监督审核工作,确保年度监督审核的质量和有效性,合理简化审核过程,特制定本规范。
1适用范围本规范规定了对已经取得测量管理体系证书的组织在证书有效期内进行的监督审核,规定了实施监督审核的程序和检查的要素。
监督审核由中启计量体系认证中心(以下简称认证中心)负责安排,承担监督审核任务的监督员应当按照本规范的要求实施监督审核,并提交相应的年审报告;被审核的组织应按照本规范规定的要求接受审核,并根据监督审核结果实施整改。
2引用文件测量管理体系认证管理办法测量管理体系认证实施规则3监督审核频次3.1为确保证书持有人持续满足认证要求,在证书有效期内,认证机构每年应实施不少于一次的监督审核。
两次审核时间间隔不超过12个月。
3.2当发生下述情况时,认证机构应考虑增加监督频次:a)证书持有人发生严重的质量、安全、卫生、环保等事故;b)证书持有人发生重大变更时,包括法人、组织机构、相关职能、资源等;c)认证依据等发生变化时;d)发生其他特殊情况时。
4组织实施4.1监督审核的实施由认证中心总部直接组织监督员实施;或由认证中心总部委托分支机构组织实施。
4.2下达审核计划4.2.1认证中心总部根据已取得认证证书组织的年度有效确认的时间,提前3个月,1个月制定监督审核计划。
14.2.2计划的制定应考虑下列因素:a) 认证标准、法律法规要求及其他审核准则;b) 监督审核的范围、目的和期限;c) 监督审核的要求;d) 受审核组织的遣留问题、事故或投诉等因素。
4.2.3计划包括下列内容:a)受审核组织名单;b)监督审核时间和日程;c)委托组织实施的分支机构;d)监督审查人日数。
认证机构应根据申请人的服务规模、等级、复杂程度、安全(风险)级别等因素确定监督审查人日数。
测 量 管 理 体 系 审 核 计 划
测量管理体系审核计划
受审核方:邮编:
负责人:电话:传真:
联系人:电话:电子信箱:
一、审核目的:
评价组织测量管理体系是否符合GB/T19022-2003《测量过程和测量设备的要求》和JJF1112-2003《计量检测体系认证规范》认证标准的要求,是否具备认证注册条件,并决定推荐A认证注册。
二、审核依据:
ISO10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》;JJF1112-2003 《计量检测体系确认规范》;适用的计量法律法规;公司编写的测量管理手册、程序文件、作业文件、技术规范等。
三、审核范围:
公司所属综合办公室、质检部、生产部。
审核地点和审核工作语言有无特殊要求:√无
四、审核日期:2019年12月10日至11日
五、审核成员组:组长:组员:
六、审核日程安排:见附页
七、企业须提供的后勤支持
(1)办公、打字、复印、通讯联络设施
(2)企业确定2名联络员(作为审核组向导,负责审核组与企业间的联系,并能代表企业见证所发现的不符合现象)。
八、保密承诺:审核组全体成员对贵公司的机密信息,未经企业的书面许可,不得向第三方透露。
九、审核报告的发放:受审核方√认证机构委托申请方
注:最终报告的分发不超过现场审核后的40个工作日
编制:(组长)批准:
日期:2019年12月01日日期:2019年12月01日
霸州市地海云天环保科技有限公司测量管理体系现场审核日程安排
注:1. 审核内容不仅限于以上条款; 2. 时间可根据进展和实际情况进行调整。
测量体系内部审核流程
BUC05.02测量体系内部审核流程1.流程目标阐述公司测量管理内部审核体系的程序和方法,旨在加强公司计量管理工作,提高计量检测水平,建立健全测量管理体系,逐步建立现代企业制度,与国际惯例接轨。
2.流程责任部门及岗位流程责任部门:公司技术中心流程责任岗位:主任3.相关政策和制度二00九年三月一日中铁四局集团公司颁发的《测量管理体系文件汇编》24.流程图5.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档【C01】中铁四局集团于2009年3月1日制定并印发了《中铁四局集团测量管理体系文件汇编》。
本办法对公司测量管理内部审核的程序进行了阐述。
我公司作为分公司严格执行集团公司的改文件要求。
本流程阐述七公司测量管理内部审核体系运行管理的具体实施流程。
流程开始01 上报日常计量管理资料及测量设备管理报表公司所属各单位计量负责人公司所属单位计量负责人应对本项目测量设备策划及选择、测量设备流转管理、不确定度及其累计影响控制、记录/档案管理、标识和封缄管理、检定及校准周期的确定程序、外购产品与外来服务控制、测量设备量值溯源、环境条件控制、人员管理、计量数据管理程序进行具体实施,并形成书面管理资料和报表。
【EF01】《测量设备年度报表》02 编制年度内审计划及测量管理体系文件公司计量负责人【C02】公司计量负责人根据项目上报日常管理资料及报表,编制年度内审计划及测量管理体系文件,重点是结合公司项目实际情况,要定期进行期间核查。
【EF02】《公司测量管理体系文件》【EF03】《公司年度内审计划》03 审核公司试验检测中心主任【C03】公司试验检测中心主任审核年度内审计划时间、人员安排、协调各部门配合、督促项目做好迎检准备,同时审核公司测量管理体系文件编制、阐述过程控制是否合理。
【EF02】《公司测量管理体系文件》【EF03】《公司年度内审计划》04 审批公司总工程师【C04】公司总工程师审阅并批准年度内审计划、并批示相关部门、单位领导予以重视,同时审阅公司测量管理体系文件是否有可操作性,完善后并批示发布实施。
年测量管理体系内审计划
关于印发《2XXX年度公司内部测量管理体系审核计划》的通知公司各有关单位:现将《20XX年度公司内部测量管理体系质量审核计划》印发你们, 请认真贯彻执行。
特此通知。
公司二○XX年九月二十日主题词: 测量管理体系审核计划通知20XX年度公司内部测量管理体系审核计划一、审核目的: 验证测量管理体系运行的符合性, 并评价其适宜性、充分性和有效性, 持续改进公司测量管理体系。
二、审核范围:1.公司测量管理体系文件所确定的测量活动;2.总经理、管理者代表;3.各部门的主要职能及其测量活动;4.计量工作质量方针贯彻实施和质量目标的实施情况。
二、审核依据:1.GB/T19022—ISO10012∶2003标准;2.公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。
三、审核安排:审核计划表附后。
(具体审核组分工及审核时间于审核时安排。
)管理者代表授权质保部对内部质量工作进行管理, 根据审核时的需要可对各审核组人员和审核内容进行适当调整, 经调整的具体部门(单位)审核计划应由质保部主管领导审批认可后实施。
四、内部测量管理体系审核工作的总负责和协调人:XXXXXXXX。
五、要求和注意事项:1.各部门(单位)应按公司内部测量管理体系审核计划组织自查活动, 对公司确定的内审活动给予配合和支持, 确保内审员按质自动化部的安排参加公司内审活动。
2.各审核组应按照公司《内部测量管理体系审核程序》规定的要求开展工作。
3、内审过程中提出的不符合项和需改进的问题, 公司各责任部门(单位)要按规定要求实施整改。
4、根据审核组对各部门(单位)的审核报告, 由自动化部负责整理并形成对公司内部测量管理体系的总体审核报告, 并对公司测量管理体系运行的有效性和符合性进行评价。
20X X年度公司内部质量审核计划表注: 对各部门(单位)的必审条款号: 5.1.1.5.3.1.6.1.1。
六、审核分组审核一组组长: XX 组员: XXX XX审核区域:管理者代表、自动化部、质量保证部、安全环保部、生产管理部、科技部、企管部审核二组组长: XX 组员: XX XX审核区域:XX所、销售部、物配中心、供应部、XXX厂、特种管厂审核三组组长: XX 组员: XX XXX审核区域:炼钢总厂、棒材厂、线材厂、XXX厂、动力厂公司自动化部 20XX. 9. 20。
iso10012测量管理体系管理评审计划
广州市信能企业管理咨询有限公司(2020)年度测量管理体系管理评审计划记录编号: 2020090501 1.目的确保计量方针、计量目标和测量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2.内容本公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。
3.方式采用会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。
4.预计参加会议的人员管理评审会议由总经理主持。
参加人员:各部门负责人、计量管理员、内审员、各部门兼职计量员列席参加。
5.管理评审的时间安排及地点时间安排:2020 年9月10日下午14:00至15:30地点:公司会议室6.评审输入的准备各部门在 2020 年9月9日之前将测量管理体系总结材料(包括对测量管理体系持续改进的建议)上报公司质检部。
质管部汇总下列资料,并在2020 年9月9日提交给管理者代表审阅。
a. 计量方针和目标的实现情况;b. 顾客计量满意度测评结果;c. 测量管理体系监视情况(包括职责和权限的设定和执行、人员培训、计量要求的导出、测量设备的管理、测量设备的计量确认、测量过程核查和确认、测量不确定度的评定、法定单位的使用、不合格控制等);d. 内部审核报告;e. 纠正和预防措施实施情况;f. 可能影响测量管理体系的变更;g. 各部门的建议。
管理者代表在2020年9月10日上午向总经理汇报体系运行情况,确定管理评审会议的重点。
总经理于2020年9月10日下午举行管理评审会议,评审体系的持续适宜性、充分性和有效性,确定是否修订计量目标。
7.预计评审输出a. 2020年度测量管理体系建设的工作重点(包括测量管理体系、测量过程和测量设备的改进措施);b. 2020年度计量目标的制订。
编制:审核:批准:日期:2020/9/5 日期:2020/9/5 日期:2020/9/5。
公司测量管理体系管理评审(方案).doc
精品文档***** 有限公司测量管理体系管理评审计划编制:审核:批准:**** 有限公司计量理化室2016.03.15计量理化室2016.03.1 5精品文档****有限公司测量管理体系管理评审报告编制:批准:**** 有限公司计量理化室2016.03.3 1**** 有限公司测量管理体系管理评审报告一、评审概况2016年3月31 日9 时00 分一11:00时,在公司四楼议室召开了2016年度测量管理体系管理评审会议。
会议参加人员有:公司测量管理体系管理者代表、测量管理体系有关的各部门负责人、计量管理负责人等共20 人。
会议由王副总经理主持。
会上,首先由计量理化室汇报了自2016 年3 月以来公司测量管理体系运行情况及公司质量管理目标完成情况、汇报2016年度内部审核报告、汇报2016年度测量设备计划情况。
然后,由动力车间、质量管理部、多缸机分厂、单缸机、机加工分厂、供应部针对质量目标和程序分解完成情况进行了汇报和交流。
大家对影响测量管理体系运行的议题进行了讨论,对存在的薄弱环节提出了改进措施。
最后,王副总经理作了总结发言,会议完成了预定目标。
二、评审目的、内容和依据本次管理评审的目的是评审公司测量管理体系的符合性、适宜性和有效性,明确体系改进的要求。
(一)评审的内容:①测量管理体系质量目标完成情况。
②测量管理体系的职责分配是否合理,有无重叠、遗漏或矛盾。
③测量管理体系的手册和程序文件与公司质量体系是否协调,有无矛盾,程序的可操作性如何?④测量管理体系内审报告⑤2016 年度测量设备计划⑥测量器具现场管理和测量过程控制的实施情况;⑦对公司计量管理工作的建议、要求和文件的修改意见。
(二)评审的依据:1、GB/T 19022-2003/ ISO 10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》;2、《测量管理体系认证实施规则》3、公司测量体系管理手册和程序文件;4、相关法律、法规要求;三、主持人讲话和各部门负责人汇报要点1、管理者代表按照测量管理体系运行要求,今天召开体系运行评审会,就公司测量管理体系一年来的运行情况进行总结。
工程施工测量内部审核制度
工程施工测量内部审核制度一、目的和范围制定本制度的目的是规范工程施工测量的内部审核流程,确保所有测量活动均符合国家标准和行业规范,以及设计要求。
本制度适用于本公司承接的所有建筑工程项目。
二、组织机构和职责1. 成立专门的测量小组,负责日常的测量工作。
2. 设立独立的内部审核团队,负责对测量成果进行审核。
3. 项目经理负责最终审批测量成果,并对整个测量过程负责。
三、测量工作程序1. 测量前准备:检查仪器设备的性能,确保其精度满足要求;复核测量人员资质,确保其具备相应工作能力。
2. 现场测量:按照测量计划和方法进行,确保数据采集的准确性。
3. 数据处理:对采集的数据进行分析处理,得出准确的测量结果。
四、内部审核程序1. 初步审核:由测量小组成员对完成的测量成果进行自检,确保数据无误。
2. 详细审核:内部审核团队对测量成果进行全面审查,包括但不限于数据的合理性、计算的准确性和报告的完整性。
3. 问题整改:如发现问题,需及时反馈给测量小组进行整改,并重新进行审核。
4. 审核记录:所有审核活动和结果应详细记录,以备查阅。
五、质量控制措施1. 定期对测量设备进行校准和维护,保证其精确度。
2. 定期对测量人员进行培训和考核,提升其专业技能。
3. 对于关键测量点,实行双人复核制度,确保数据的准确性。
4. 对于复杂或重要的测量任务,应采用多种方法进行交叉验证。
六、文件和记录管理1. 所有测量相关的文件和记录应按照规定格式编制,并妥善保存。
2. 测量记录应包含测量日期、时间、地点、测量人员、使用的设备和测量结果等信息。
3. 测量报告应由项目经理签字确认后,方可作为后续工作的依据。
七、不合格品的处理1. 对于不符合要求的测量成果,应及时采取措施进行纠正。
2. 分析不合格的原因,制定预防措施,防止类似问题再次发生。
3. 重大不合格事件应上报公司管理层,并按公司规定进行处理。
八、持续改进1. 定期对测量工作进行回顾,总结经验教训,不断优化测量流程。
测量管理体系认证审核程序
第二节审核程序一、认证审核程序1、申请认证组织可根据有关法律法规或行政管理的要求,或者根据组织自身的需要建立测量管理体系,并向认证中心分支机构或总部提出体系审核的申请(申请书及文件比照表格式可下载)。
认证中心分支机构对申请材料进行审核。
2、审核方案认证中心分支机构或总部根据申请情况,与受认证方研究制定审核方案。
审核方案的制定应考虑下列因素:1)审核的范围、目的和期限;2)受审核活动的重要性、复杂性、相似性和位置;3)规范、标准和法律法规要求及其他审核准则;4)审核的要求。
3、制定审核计划认证中心分支机构或总部,与受认证方研究审核计划,并按计划组织实施。
审核计划应当包括下列内容及其时间:1)指定审核组长;2)选择审核员,并由审核组长分配其任务和职责;3)策划和安排审核日程;4)实施审核;5)实施审核的后续活动;6)保持审核的记录;7)向认证中心总部递交审核报告。
4、管理记录应保持记录以证实审核管理的实施,记录应包括:1)与每次审核有关的记录,如:——审核实施计划——审核报告;——不符合项报告;——审核的后续活动的记录。
2)审核人员的记录,如:——审核员能力和业绩的评价等。
记录应当以适宜的方式予以保存。
5、审核报告的审定认证中心总部成立审定委员会对审核报告进行审定,以评定其是否已满足目标,并识别改进的机会。
审定委员会可利用业绩指标审定以下特性,如:——审核组实施审核的能力;——从受认证方和审核员获得的反馈信息。
审核管理的审定应考虑以下内容,如:1)与规范的符合性;2)相关方进一步的需求和期望;3)审核管理的记录;4)在相似条件下,审核组之间表现的一致性。
审核管理审定的结果可以导致采取纠正和预防措施以及改进审核管理工作。
6、审核活动6.1总则测量管理体系审核是一项系统的活动,通常包括审核的启动、文件评审、现场审核准备、实施现场审核、编制审核报告以及必要的后续活动等过程。
图3-1-4提供了审核活动的流程。
测量管理体系年度监督检查规范
批准单位:批准日期:年月日对已经取得测量管理体系认证证书的组织系实施年度监督审核既是保证测量管理体系认证工作的有效性的必要措施,也是保证已取得认证证书组织的测量管理体系持续改进的重要手段。
在《测量管理体系认证审核程序》“第 8 章审核后的监督”中明确规定:“通过测量管理体系审核的组织由认证中心总部颁发测量管理体系证书。
证书的有效期为 5 年。
在证书有效期内,由认证中心总部负责安排年度的监督检查。
年度的监督检查以与审核类似的方式简化进行,普通只派一位审核员即可。
在有效期内的监督检查应覆盖审核规范的全部要素和测量管理体系涉及的全部范围。
对检查中发现的问题要求受审核方限期整改。
整改期普通不得超过三个月。
对整改后仍然达不到要求的组织,收回测量管理体系证书。
”为了规范年度监督审核工作,既要确保年度监督审核的质量和有效性,又要合理简化审核的过程,特制定本规范。
本规范规定了对已取得测量管理体系认证证书组织实施年度监督审核的程序和检查的要素,合用于由认证中心负责安排的对已经取得测量管理体系证书的组织在证书有效期内进行的年度监督审核。
承担监督审核任务的审核员应当按照本规范规定的要求实施监督审核,并提交相应的审核报告;被审核的组织应按照本规范规定的要求接受审核,并根据审核结果实施相应的整改。
下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。
测量管理体系认证程序测量管理体系认证实施规则本规范的术语和定义均采用国家标准 GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》、GB/T19011-2003/ISO19011:2003《质量和 (或者) 环境管理体系审核指南》,以及国家计量技术规范 JJF1001-1998《通用计量术语及定义》中的术语和定义。
4..1.1 认证中心总部根据已取得认证证书组织的情况,制定监督审核方案。
方案的制定应考虑下列因素:a) 监督审核的范围、目的和期限;b) 受审核活动的重要性、复杂性、相似性和位置;c) 规范、标准和法律法规要求及其他审核准则;d) 监督审核的要求。
高效测量管理体系审核计划
1.关键工艺.质量检验的测量过程及理.2.能源、经营的测量过程监视和管理.
1.法制要求.2.溯源性.3.计量确认过程控制及管理.
1.关键工艺.质量检验的测量过程及管理.
2.外部供方.
分组
审核
部门
时间
第一组
第二组
第三组
第四组
第五组
预备会议参加人员::审核员及企业相关人员
测量管理体系审核计划
被审核单位
审核时间
审核实施组织
分组
重点
要求任务
第
一
组
审核组长
引导员
第
二
组
审核员
引导员
第
三
组
审核员
引导员
第
四
组
审核员
引导员
第
五பைடு நூலகம்
组
审核员
引导员
重点任务重点审核并全面覆盖标准条款
1.与被审核方沟通;2.主持高层管理者座谈;3.指导审核员工作;4.审核管理职责及人力资源;5.预防解决冲突;6.领导审核组做审核结论;7.完成审核报告及相关文书。
首次会议参加人员:审核员.引导员.企业主管领导及各个职能处室相关人员
1.个别单位抽查.2.审核组沟通. 3.审核组与公司领导沟通.
末次会议(参加同首次会议)
测量管理体系内部审核原则与流程
测量管理体系内部审核原则与流程1 测量管理体系内部审核原则测量管理体系内部审核原则包括与内部审核员有关的原则和与内部审核活动有关的原则。
1.1 与内部审核员有关的原则a)诚信、正直和谨慎是内部审核员应遵守的最基本原则。
道德行为是对内部审核员的基本要求;b)真实、准确地报告审核发现,公正地表达审核结论,全面真实地描述内审报告是内部审核员的公正表达形式;c)勤奋学习、具有正确的判断力是内部审核员重要的职业素养。
1.2 与内部审核活动有关的原则a)保证内部审核的独立性。
内部审核员来自一个组织的各个部门,在内部审核活动中应独立于自己工作部门及其活动。
内部审核员在审核过程中应保持客观心态,保证内审组得出的审核发现和审核结论是建立在客观的审核证据的基础之k。
内部审核员在审核过程中不应带任何偏见,与受审核部门及其工作没有利益上的关系或冲突。
b)采用基于证据的方法。
审核证据是与审核有关,并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
内部审核员的判定,内部审核组得出的审核发现和审核结论必须严格建立在客观存在的审核证据的基础之上。
不能凭内部审核员个人的猜想、联想或推想的结果作为内部审核过程中的审核证据。
2 测量管理体系内部审核流程测量管理体系内部审核的程序及步骤与第三方外部审核相比,审核步骤相似,但程序简化。
测量管理体系内部审核的流程大体包括以下几个阶段或步骤:a)内部审核策划(和/或审核启动);b)内部审核准备(含文件评审);c)内部审核实施(含各种会议和现场审核);d)内部审核结论(含内部审核报告);e)内部审核后续活动(含纠正/预防措施的制定、实施和跟踪验证);f)内部审核方案的评审和改进。
测量审核管理程序
文件制修订记录1、目的为规范测量审核工作,制定本程序。
2、适用范围本程序适用于与测量审核工作相关的一切活动,包括样品选择、储存、运输及样品库管理、参考值的确定、测量审核的运作、对参加单位结果的评价及报告。
3、职责3.1质量管理中心负责接收外部单位提出的测量审核申请、测量审核报告的发出及相关文件的归档。
3.2测量审核项目的各个负责人负责测量审核样品的准备、发出及测量审核结果的评价。
3.3授权签字人负责测量审核报告的审核签发。
4、工作程序4.1测量审核项目的选择4.1.1在选择测量审核项目时,应遵循以下原则:(1)样品量充足,可满足当年的供应量(具体需求量可根据上年度组织开展过的数目确定,如为新开展项目,需不低于50份);(2)具有均匀性、稳定性数据,均匀性、稳定性均需满足要求;(3)有结果判定标准。
各所可酌情选择以往的能力验证项目。
4.1.2每年年初由质量管理中心向各业务所征集本年度可开展的测量审核项目,各业务所按照上述选择原则,将本所可开展的项目报质量管理中心。
4.2测量审核样品参考值的确定参考值通常由能力验证计划的公议值(采用能力验证计划剩样时)、专家实验室公议值和/或标准物质/标准样品的特性值或者标准值获得。
4.3测量方法/程序的选择4.3.1随样品应向参加单位提供作业指导书,内容包括:a)影响测量审核检测结果的因素,例如:保存条件、样品的性质以及检验的时限;b)测量审核结果记录和报告的具体要求,例如:单位、有效数字的位数、结果反馈期限等;c)告知参加者按照日常检测程序来处理测量审核样品。
4.3.2要求参加单位提供原始记录的复印件,以便更科学地出具评价报告。
4.4测量审核样品库的管理由于目前我院提供的测量审核项目多为以往的能力验证项目,故能力验证计划项目的各个负责人负责测量审核样品库的日常维护,应确保样品保持技术性能和适宜开展指定的测量审核项目。
4.5测量审核的运作和报告4.5.1测量审核申请的受理申请单位在“中国药检能力验证平台”进行报名,质量管理中心负责受理及合同评审。
管理评审日程安排表
评审议程
评审目的和范围
评审标准和依据
评审方法和流程
评审时间和地点
评审内容及重点
评审目的:确保 管理体系的持续 有效性和符合性
评审范围:覆盖 管理体系的所有 要素和过程
评审重点:关注管 理体系的关键绩效 指标和风险控制措 施
评审方法:采用会 议讨论、现场检查 和文件审核等多种 方式
评审标准和要求
管理评审日程安排表
目录
管理评审的目的和意义 管理评审的流程和安排 管理评审的议程和内容 管理评审的输出和结果 管理评审的注意事项和要求
的和目标
确保管理体系的适宜性、充分性和有效性 识别改进的机会和变更的需求 促进组织内部的沟通和协调 确保组织的可持续发展和长期成功
评审的重要性和意义
遵守相关法律法规和公司政策
确保管理评审过程符合国家和地方的法律法规要求。 确保管理评审过程符合公司的政策和程序。 在管理评审过程中,要关注法律法规和公司政策的变化,并及时调整评审内容和要求。 在管理评审过程中,要注重法律法规和公司政策的执行情况,发现问题及时整改。
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持续改进:通过 管理评审的输出 和结果,不断发 现和解决问题, 持续改进组织的
整体绩效。
确保评审的公正性和客观性
评审人员应具备专 业知识和经验,避 免主观偏见和利益 冲突。
评审标准应明确、 客观,确保评价结 果的公正性和准确 性。
评审过程应公开透 明,及时公布评审 结果和相关资料。
评审结果应经过充 分讨论和审议,确 保各方意见得到充 分表达和尊重。
评审结果的沟通和反馈
评审结果的汇总和整理 与相关部门进行沟通和协调 评审结果的反馈和跟踪 评审结果的应用和改进
后续改进措施和行动计划
年度测量管理体系内部审核计划
20**年度测量管理体系内部审核计划一、目的1确认公司建立的测量管理体系是否符合GB/T19022-2003 /ISO10012:2003标准的要求;2评审测量管理体系文件的适宜性与充分性;确认公司各级人员对测量管理体系文件规定要求的执行程度;二、范围公司产品的生产经营过程中与测量管理体系有关的部门、设施、过程、岗位和人员。
三、依据1 GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》;2 适用的计量法律法规、标准和技术规范;3 公司测量管理体系文件、相关的商业合同(如有)等;4 公司测量管理体系文件(包括测量管理手册和程序文件等)。
四、审核安排预计在20**年*月*日,1天。
审核组共4人,分成2组。
五、注意事项1、审核员在对各部门审核的过程中,都应涉及如下条款:5.1 计量职能,5.3 质量目标,6.1.1 人员的职责,6.1.2 能力和培训,6.2.1 程序,6.2.3 记录,6.3.1 测量设备(如有),6.3.2 环境(如有要求),7.3.2 溯源性,8.3 不合格控制,8.4.2 纠正措施,8.4.3 预防措施。
2. 审核过程中,审核员应着重确认需要强制检定的计量器具,主要测量设备的管理及关键测量过程的控制等。
3. 审核过程中,审核员将采用查阅文件和记录、现场验证、询问、检查等方式。
对管理层审核,侧重于询问;对制造现场,侧重于计量标识的检查和测量设备的现场维护;对体系主管部门,侧重于查阅文件和记录;对检验检测现场,侧重于测量结果有效性验证等。
4. 审核重点包括测量过程及测量设备的计量要求管理、测量设备的管理、计量确认、高度控制的测量过程的控制、测量不确定度评定、不合格控制等。
六、要求1. 各位审核员在审核前,应熟悉被审核部门的文件和业务特点。
2. 各位审核员编制检查表,审核组长审核检查表。
3. 审核组长负责监控审核进度,在审核结束后向公司总经理汇报审核成效。
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和单位
末次会议
附件2:
测量管理体系审核日程安排
日期
时间
组别
受审部室/单位
涉及的条款及程序
6月24日
8:00~8:30
全体审核组
各部门和单位
首次会议
8:30~
12:00
第一
小组
钻采工具及设备研究所
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.2.1、6.2.3、6.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.1.2、7.1.4、7.3.1、7.3.2、8.2.2、8.2.3、8.4.2、8.4.3
潜油电泵厂
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》6.1.2、6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.4
钻头厂
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》6.1.2、6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.4
电缆厂
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》6.1.2、6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.4
第二
小组
生产保障中心
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》6.1.2、6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.4
6月25日
6月25日
全天பைடு நூலகம்
全天
第一
小组
第二
小组
工业泵厂
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》6.1.2、6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.4
螺杆钻具厂
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》6.1.2、6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.4
生产管理科
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》7.2.3、7.2.4
第二
小组
人事科
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》6.1.1、6.1.2、6.4
市场管理科
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》5.2、8.2.2
14:30~
18:00
第一
小组
产品检测中心
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.2.1、6.2.3、6.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.1.2、7.1.4、7.3.1、7.3.2、8.2.2、8.2.3、8.4.2、8.4.3
钻铤厂
《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》6.1.2、6.2.4、6.3.1、7.1.1、7.2.4
6月26日
8:00~12:00
全体审核员
各部门和单位
补充审核以及审核组内部会议,进行小组内部总结,开出不符合项报告。
15:00~
16:00
全体审核员
向领导汇报审核情况
16:10~17:30
全体审核员